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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation='legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:legge190='legge190_1_0'><metadata><titolo>Pubblicazione legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione legge 190</abstract><dataPubbicazioneDataset>2016-02-15</dataPubbicazioneDataset><entePubblicatore>COMUNE DI SAN GIMIGNANO</entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2018</annoRiferimento><urlFile>http://trasparenza.comune.sangimignano.si.it/L190/sezione/download/86865</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>Z40233E6EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AL MOVIMENTO TERRA DURANTE GLI SCAVI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL CAPOLUOGO. CIG Z40233E6EB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05436260482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ICNOS ACHEOLOGIAAMBIENTE E SPERIMENTAZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05436260482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ICNOS ACHEOLOGIAAMBIENTE E SPERIMENTAZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82693867</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere di completamento della costruenda scuola materna di San Gimignano - ZC82693867</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00381070523</codiceFiscale><ragioneSociale>PITAGORA S.R.L. SECURITY PROJECT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00381070523</codiceFiscale><ragioneSociale>PITAGORA S.R.L. SECURITY PROJECT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572693D3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere di completamento della costruenda scuola materna di San Gimignano - Z572693D3E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO  INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO  INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD4250239B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO OPERE NECESSARIE PER IL RISANAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA - CIG ZD4250239B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02739830350</codiceFiscale><ragioneSociale>Quadra Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02739830350</codiceFiscale><ragioneSociale>Quadra Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7324CC51F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ffidamento realizzazione grafica,  fornitura e montaggio targa d&#xbf;inaugurazione e  realizzazione  grafica e fornitura specifici materiali promozionali iniziativa inaugurazione media </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRPGCM71L06D403A</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA DI GIACOMO CARPIGNANI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRPGCM71L06D403A</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA DI GIACOMO CARPIGNANI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1845.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1845.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6621004159</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER I LOTTI N. 2 (CIG 6621004159).-</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18056.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13068.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6621870BFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER I LOTTI N. 6 RCT-RCO (CIG 6621870BFB).-</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05528330961</codiceFiscale><ragioneSociale>QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><identificativoFiscaleEstero>1758585058A</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>LLOYD'S</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05528330961</codiceFiscale><ragioneSociale>QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141516.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>107286.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6621021F5C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER I LOTTI N. 3 KASKO (CIG 6621021F5C).-</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01416080156</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIQA ASSICURAZION SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01416080156</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIQA ASSICURAZION SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6621034A18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER IL LOTTO 5 RC PATRIMONIALE (CIG 6621034A18).-</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>1758585058A</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>LLOYD'S</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>1758585058A</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>LLOYD'S</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23233.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16919.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872500120</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BANNER MESH COMPRENSIVA DI GRAFICA E STAMPA PER REALIZZAZIONE DI SCHERMATURA SERIGRAFATA - CIG Z872500120</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1465.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1465.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF2250D746</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>segreteria affari generali e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di assistenza tecnica audio, ripresa video integrale e collegamento radio per livestreaming su piattaforma Facebook dell&#xbf;inaugurazione della nuova scuola media di San Gimignano 29/09/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06414470481</codiceFiscale><ragioneSociale>GABRIELE GATTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06414470481</codiceFiscale><ragioneSociale>GABRIELE GATTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1324D58CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>segreteria affari generali e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura materiali necessari all&#xbf;allestimento formale di edifici di propriet&#xe0; comunale ( n.4 kit portabandiere/aste/bandiere da esterno, nastro tricolore)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Forniture snc di Costa M. Scaliati G.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Forniture snc di Costa M. Scaliati G.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>777.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>777.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB81E552A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento fornitura delle corone di alloro per le celebrazioni e /o le commemorazioni di ricorrenze delle annualit&#xe0; 2017 2018  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRNLRI92P47G752O</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta M'ama non m'ama di Bernardeschi Ilaria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRNLRI92P47G752O</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta M'ama non m'ama di Bernardeschi Ilaria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z32267D443</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SKIDATA PER IL SISTEMA DEI PARCHEGGI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z32267D443</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12324.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z52261B837</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SKIDATA PER IL SISTEMA DEI PARCHEGGI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z52261B837</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6053.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C26209F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N.3 STAMPANTI COD. M21-0UB0E020 - ZEBRA IMZ220 - BLUETHOOT PER PALMARI PER IL SERVIZIO PARCHEGGI - CHECK-POINT - CIG: Z4C26209F0 - ORDINE MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>c2 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>c2 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>936.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC2261E326</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA CG410RG - CIG: ZC2261E326</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>957.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z71253F2F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BENI E SERVIZI SKIDATA PER IL SISTEMA DEI PARCHEGGI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z71253F2F6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA224A6527</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SKIDATA PER IL SISTEMA DEI PARCHEGGI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA224A6527</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E243BD68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SKIDATA PER IL SISTEMA DEI PARCHEGGI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0E243BD68</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23499.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21988.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2409594</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO NAVETTA PER LA SETTIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA NOTTILUCENTE PER L'ANNO 2018 - CIG: ZDA2409594</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01122240524</codiceFiscale><ragioneSociale>By Bus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01122240524</codiceFiscale><ragioneSociale>By Bus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1709.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1709.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA822D8BEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA MOTOCICLO TARGATO BJ49116</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9722C2E36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>visure banche dati pubblico registro automobilistico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1376.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisti accessori e batterie per apparati radio portatili</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03063020238</codiceFiscale><ragioneSociale>CIRO MAZZONI RAIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale><ragioneSociale>f.e.r.t. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale><ragioneSociale>RC RADIOCOMUNICAZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04467060267</codiceFiscale><ragioneSociale>emergo srl </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01993320066</codiceFiscale><ragioneSociale>MD RADOCOMUNICAZIONI DI MASSDI MURRO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00749000964</codiceFiscale><ragioneSociale>SAITEL TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale><ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIOI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07064470151</codiceFiscale><ragioneSociale>tpsferiacom srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04467060267</codiceFiscale><ragioneSociale>emergo srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>852.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>852.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F21C9FF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N.12 PALMARI PER SERVIZI DI POLIZIA E MOBILITA'</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01400830335</codiceFiscale><ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01216670875</codiceFiscale><ragioneSociale>G.T.E. DI GAETANO TORRISI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale><ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC COOP</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale><ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale><ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06585731216</codiceFiscale><ragioneSociale>DMC SISTEMI INTEGRATI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNI TECNICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06511030634</codiceFiscale><ragioneSociale>MACROSOFT COMPUTERS SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01383680558</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDO INFORMATICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02597040183</codiceFiscale><ragioneSociale>MASTERPOINT</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00481500502</codiceFiscale><ragioneSociale>TEKNOSERVICE SNC </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01053440044</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale><ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2313.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2313.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC9267A1C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO MUSEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI SUPPORTO PER OPETRE D'ARTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02443840240</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.S. Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02443840240</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.S. Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>981.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052193EF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI SPV PER CONTESTAZIONI AL CODICE DELLA STRAD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE268D9BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>2018</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 2 torri faro per l'illuminazione di sicurezza delle piazze durante la manifestazione "San Silvestro tra le Torri 2018" - Impegno di spesa a favore della Ditta GIACOMELLI s.r.l. di Prato (PO) - CIG: ZEE268D9BC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03094000480</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMELLI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03094000480</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMELLI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC72674418</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti per la sistemazione resede della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Ulignano - Impegno di spesa alla Ditta ARRIGHI &amp; BROGI Escavazioni s.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG: ZC72674418</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2075.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 270  - N. 2 TONER ORIG.NERO PER RICOH AFICIO MP C2051 CODE 1460428 E N. 1 TONER ORIG.COLORE MAGENTA PER RICOH AFICIO MP C2051</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02215860509</codiceFiscale><ragioneSociale>SELF SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02215860509</codiceFiscale><ragioneSociale>SELF SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 271  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO RAGIONERIA - VOLUME "IL CODICE DEGLI ENTI LOCALI" - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO TRIBUTI - VOLUME "LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE LOCALI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 272  - FORMULARI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO RAGIONERIA - BIANCARDI SALVIO IL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02966340230</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFA CONSULENZE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02966340230</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFA CONSULENZE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 273  - QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L. (ANUSCA)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L. (ANUSCA)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>266.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>266.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 274  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Corriere della Sera e periodico L'Indice</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 274  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Corriere della Sera e periodico L'Indice</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>56.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 275  - PRODOTTI VARI PER SCUOLE MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE - MONTAGGIO BANNER MESH SCUOLA MEDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 276  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - STAMPE PLANIMETRIE PER NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE PER UFFICIO PROTEZIONE CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 277  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - RIPARAZIONE: App. RTX port. GP320 SN. 638TDY3731 - 23 E SOSTITUZIONE BATTERIE (RADIO PORTATILE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNNLRA68A45C101R</codiceFiscale><ragioneSociale>BONANNI LARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNNLRA68A45C101R</codiceFiscale><ragioneSociale>BONANNI LARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 277  - SERVIZI VARI PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIPARAZIONE: App. RTX port. GP320 SN. 638TDY3731 - 23 E SOSTITUZIONE BATTERIE (RADIO PORTATILE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSSMRZ77D12G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSSAGLI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSMRZ77D12G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSSAGLI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 278  - PRODOTTI VARI PER CIMITERI - REALIZZAZIONE ED AFFISSIONE MANIFESTO FUNEBRE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL DECESSO DEL GIA' SINDACO UGO PASQUALETTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGDNL56T15H875D</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGHI  DANIELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGDNL56T15H875D</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGHI  DANIELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 279  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - CORSO: L 'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura-DATA SVOLGIMENTO: 22 NOVEMBRE 2018 DI NICCOLI TERESA E GRAZIOSI GIUSEPPINA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TDDCLN74E66D612O</codiceFiscale><ragioneSociale>TADDEI CAROLINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TDDCLN74E66D612O</codiceFiscale><ragioneSociale>TADDEI CAROLINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 280  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - STAMPA SU FOTOGRAFIA 100X66,42cm MONTAGGIO SU PANNELLO RIGIDO FOTO N.3061</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01390940524</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA RIGACCI DI PAOLI SAMUELE &amp;amp; C. S</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01390940524</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA RIGACCI DI PAOLI SAMUELE &amp;amp; C. S</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 281  - REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA YA049AH</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT SRL - VIGILAND</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT SRL - VIGILAND</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>66.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 269  - SERVIZIO FOTOGRAFICO PER INAUGURAZIONE SEDE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, SERVIZIO MANUTENZIONI E SERVIZI INFORMATICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B259A510</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA FARMACIA COMUNALE - CIG Z8B259A510 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. SELIN SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale><ragioneSociale>Selin srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale><ragioneSociale>Selin srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 264  - MATERIALE VARIO (SPECCHIO, SERBINO E BACHECA SUGHERO) PER ALLESTIMENTO NUOVA SEDE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 265  - BICCHIERI, COLTELLI, CUCCHIAI E FORCHETTE PLASTICA PER INAUGURAZIONE MOSTRA "ETRUSCHI E LUCANI" PRESSO LA CHIESA DI SAN LORENZO IN PONTE DEL 16/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 266  - ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA E CAFFE PER DELEGAZIONE DELLA NORVEGIA    ACCOLTA DA GIACOMO BASSI E CAROLINA TADDEI IL 23/08/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 267  - MATERIALE PER PICCOLO ALLESTIMENTO PER PRESENTAZIONE LIBR DEL 14/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>14496031007</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSEL SERVIZI S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>14496031007</codiceFiscale><ragioneSociale>ACSEL SERVIZI S.R.L.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 268  - LAVAGGIO AUTOVETTURE FIAT PANDA TG YA769AM E FIAT PUNTO TG YA049AH</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05181410480</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05181410480</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C26452E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione porte interne ufficio della Polizia Municipale c/o il nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta BRACALI LEGNO di Bracali Roberto di San Gimignano (SI) - CIG: Z8C26452E1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01211160526</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACALI LEGNO di Bracali Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01211160526</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACALI LEGNO di Bracali Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z81264B7D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rifacimento della segnaletica orizzontale c/o i parcheggi comunali e nelle strade comunali - Impegno di spesa  a favore della Ditta SOCES s.r.l. di Sinalunga (SI) - CIG: Z81264B7D8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9999.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9999.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D2644A88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori siderurgici per gli uffici ubicati nel nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGINFISSI s.n.c. di M.Cinque &amp; R.Ghini di San Gimignano (SI) - CIG: Z1D2644A88</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2644E9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZBA2644E9C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 258  - VITI TASSELLI E DISTANZIATORI PER APPENDERE MAPPE PER PROTEZIONE CIVILE PRESSO IL NUOVO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE IN LOC. FUGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02146200460</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02146200460</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 259  - ACQUISTO DI MAZZO DI FIORI PER ESEQUIE DI PASQUALETTI UGO PER IL GIORNO 06/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02215860509</codiceFiscale><ragioneSociale>SELF SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02215860509</codiceFiscale><ragioneSociale>SELF SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 260  - RIVISTA PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA FRUIZIONE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00783080526</codiceFiscale><ragioneSociale>TABACCHERIA BOLDRINI RIV.N. 3 DI CRISTIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00783080526</codiceFiscale><ragioneSociale>TABACCHERIA BOLDRINI RIV.N. 3 DI CRISTIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 261  - RIVISTA PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA FRUIZIONE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRTGRZ62H70G752U</codiceFiscale><ragioneSociale>CORTI GRAZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRTGRZ62H70G752U</codiceFiscale><ragioneSociale>CORTI GRAZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 262  - MATERIALE DIDATTICO PER FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 263  - MATERIALE DIDATTICO PER FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272618B4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di pulizia e stasatura della fogna centrale delle acque piovane sotto il giardino pubblico di Ulignano - Impegno di spesa a favore della Ditta COLLE SPURGHI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z272618B4A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3321.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1363.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C261A0A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti edili a seguito di infiltrazioni di acqua dai tetti dei bagni pubblici in Loc. Baccanella e all'Arco dei Becci e Cugnanesi - Impegno di spesa a favore della Ditta LISI ENRICO di San Gimignano (SI) - CIG: Z3C261A0A3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LSINRC68T11H875S</codiceFiscale><ragioneSociale>LISI ENRICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LSINRC68T11H875S</codiceFiscale><ragioneSociale>LISI ENRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA8261A150</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di realizzazione impianto di allarme a tutto il nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta PUCCI IMPIANTI di Poggibonsi (SI) - CIG: ZA8261A150</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00634500524</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCCI IMPIANTI i Pucci R. &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00634500524</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCCI IMPIANTI i Pucci R. &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6341.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3261A21E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione pellicole antivisibilit&#xe0; per tutti i vetri del nuovo edificio in Loc. Fugnano e noleggio gazebo per installazione temporanea per inaugurazione dello stesso edificio il 15/12/2018 - Impegno di spesa Ditta CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2309.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022620C8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI MEDICINALI IN DPC - CIG Z022620C8B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00055560775</codiceFiscale><ragioneSociale>VIM SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00055560775</codiceFiscale><ragioneSociale>VIM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5423.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582634CCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO GOPENDPC - CIG Z582634CCE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317231008</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOFARMA SVILUPPO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317231008</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOFARMA SVILUPPO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z79264229E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per le manutenzioni ordinarie - Impegno di spesa a favore della Ditta MUGNAINI EDILIZIA s.r.l.s. a Socio Unico di San Gimignano (SI) - CIG: Z79264229E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6777.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z552574458</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per redazione certificati idoneit&#xe0; statica delle strutture degli impianti sportivi per il gioco del calcio presso lo stadio comunale di Santa Lucia - Aggiudicazione e impegno di spesa - Studio Bruttini e Associati </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05611480483</codiceFiscale><ragioneSociale>Bruttini e Associati </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05611480483</codiceFiscale><ragioneSociale>Bruttini e Associati </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2770.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC26281BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento noleggio di un pianoforte per iniziative invernali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CHCGGS36E18I726K</codiceFiscale><ragioneSociale>CHECCACCI GIAN GASTNE - STRMENT MUSICALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CHCGGS36E18I726K</codiceFiscale><ragioneSociale>CHECCACCI GIAN GASTNE - STRMENT MUSICALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7606884741</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento dei lavori di rifacimento del manto di usura del marciapiede della strada comunale di Santa Lucia - Aggiudicazione e impegno di spesa - Impresa Edile Stradale F.lli Massai S.r.l. di Grosseto -  CUP C26G18000160004 - CIG 7606884741</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00088180534</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L. (GR)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00827420522</codiceFiscale><ragioneSociale>RUFFOLI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00088180534</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI S.R.L. (GR)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34139.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 249  - Buono generato da procedura Economato</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>542.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>542.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 250  - PANTALONE ESTIVO DONNA FRESCO PURA LANA F78 MARZOTTO BLU - VESTIARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 251  - SERVIZI VARI PER PARCHEGGI A PAGAMENTO - SERVIZIO MAIL-BOX (DDT 8 DEL 03/09/2018 - FRANCOPOST, 
DDT 9 DEL 03/10/2018 - SKIDATA E DDT 10 DEL 03/10/2018 - FRANCOPOST)
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 252  - SERVIZI VARI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZIO FUNEBRE RIMOZIONE SALMA DI MARONI VITANTONIO DA SUOLO PUBBLICO LOC. RANZA E TRASFERIMENTO PRESSO OBITORIO DEL POLICLINICO LE SCOTTE DI SIENA PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSSMRZ77D12G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSSAGLI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSMRZ77D12G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSSAGLI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 253  - QUOTIDIANI SETTEMBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>253.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>253.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 254  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - fornitura di quotidiano Corriere della Sera e L'Indice</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 255  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - dvd pubblicazioni editoriali in forma di DVD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 256  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO INFORMATICO - REG.E MANT.DOMINI WEB comunesg.it Durata Servizio dal 30/9/2018 al 29/9/2019 Rif. Ord.Cli. ORD75815130 del 15/10/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI &amp;amp; ASSOCIATI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI &amp;amp; ASSOCIATI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 257  - N. 4 TONER HP ORIGINALE NERO PER HP LASERJET P2055  COD.CE505X</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>387.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>387.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE925E8CE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO MUSEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento restauro dei sectilia vitrei della villa tardoantica di Aiano-Torraccia di Chiusi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LNDSFN70P07D612Z</codiceFiscale><ragioneSociale>STEFAO LADI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LNDSFN70P07D612Z</codiceFiscale><ragioneSociale>STEFAO LADI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8225D22C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Opere di tinteggiatura urgenti da eseguirsi nei locali mensa della Scuola Elementare del Capoluogo - Impegno di spesa a favore della Ditta FRITTELLI MARCO di San Gimignano (SI) - CIG: Z8225D22C9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRTMRC68R27H875G</codiceFiscale><ragioneSociale>FRITTELLI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRTMRC68R27H875G</codiceFiscale><ragioneSociale>FRITTELLI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0925DC44E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale da ferramenta per le manutenzioni ordinarie anno 2018 - Impegno di spesa - Ditta UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z0925DC44E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1149.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD925B348C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria strada asfaltata in Loc. Fugnano - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta FG SCAVI di Frau Giorgio di Gambassi Terme (FI)  - CIG: ZD925B348C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI FLLI S.N.C. DI ROBERTO, MARIO E GIUSEPPE GIOMI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5425DCAE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio bagni chimici per le manifestazioni "Lumiere" del 08/12/2018 e "San Silvestro tra le Torri" del 31/12/2018 -  Impegno di spesa a  favore della Ditta KOBAK s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z5425DCAE9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC925E2819</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di riparazione delle pompe gemellari dell'impianto di riscaldamento del nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa - Ditta EFFEGI TECHNOLOGY SRL di Certaldo (FI) - CIG: ZC925E2819</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06419630485</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGI TECHNOLOGY s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06419630485</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGI TECHNOLOGY s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3425E2A19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per rilievo situazione attuale con restituzione grafica in formato elettronico, del locale adibito a cabina Enel all'Arco dei Becci e Cugnanesi per adibirlo a locali bagni pubblici - Impegno spesa a favore dello S.T. Geom.Parrini Paolo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRPLA68H06B984L</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GEOMETRA PAOLO PARRINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRPLA68H06B984L</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GEOMETRA PAOLO PARRINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B25E2B01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di vetri per gli immobili comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta MM di Mecacci Massimiliano di San Gimignano (SI) - CIG: Z3B25E2B01</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCCMSM67M13H875Z</codiceFiscale><ragioneSociale>MM di Mecacci Massimiliano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCCMSM67M13H875Z</codiceFiscale><ragioneSociale>MM di Mecacci Massimiliano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6625E2BCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di sistemazione urgente del resede della stazione di pompaggio dell'antincendio della nuova Scuola Secondaria di 1&#xb0; grado e della nuova scuola dell'Infanzia - Impegno di spesa a favore della Ditta IMPASS s.r.l. di Casole d'Elsa (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01149470526</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPASS s.r.l. di Petralia Sottana (PA) </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01149470526</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPASS s.r.l. di Petralia Sottana (PA) </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 245  - TARGHETTE PLASTICA PORTACHIAVI E BUSTE TRASPARENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBBCTA62D65C540R</codiceFiscale><ragioneSociale>GABBRIELLI CATIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBBCTA62D65C540R</codiceFiscale><ragioneSociale>GABBRIELLI CATIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 246  - CHIAVETTA USB PER ALLEGARE ALLA CNR PER TRIBUNALE SIENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 247  - BOMBOLA GAS DA 25 KG PER PIRODISERBO - DISERBO ECOLOGICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRNPLA60D20H875P</codiceFiscale><ragioneSociale>MARIANI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRNPLA60D20H875P</codiceFiscale><ragioneSociale>MARIANI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 248  - GASOLIO PER AUTOCARRO FIAT DACIA TARGATO FJ915WX IN QUANTO LA FUEL CARD TOTALERG NON FUNZIONAVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRTLLL61R60H875W</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTINUCCI LORELLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRTLLL61R60H875W</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTINUCCI LORELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C25D9157</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento realizzazione concerto "Florence Cello Ensemble e Massimo Signorini"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01009660497</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE AMEDEO MODIGLIANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01009660497</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE AMEDEO MODIGLIANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE925CC3FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale termoidraulico necessario per le manutenzioni ordinarie degli immobili comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA'  COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: ZE925CC3FD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1025CC454</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura, montaggio e riparazione di pneumatici per i veicoli del settore manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta CONFORTI GOMME s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z1025CC454</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>239.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD4259FB69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Installazione e gestione delle fototrappole per il controllo degli abbandoni dei rifiuti - Impegno di spesa a favore della Societ&#xe0; Servizi Ecologici Toscana (SEI) Toscana s.r.l. di Siena - CIG: ZD4259FB69</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3925CB2F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di battiscopa in materiale lapideo tipo "Santafiora" per la sistemazione esterna dei nuovi locali in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta MARMERIA LA PETRO di Poggibonsi (SI) - CIG: Z3925CB2F2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00776070526</codiceFiscale><ragioneSociale>MARMERIA LA PETRO di Trosino Daniele </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00776070526</codiceFiscale><ragioneSociale>MARMERIA LA PETRO di Trosino Daniele </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE25A1B21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG ZCE25A1B21 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ANGELINI - ACRAF S.P.A.- AZ.CHIMICHE RIUNITE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3759.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1926.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD25A1754</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG ZDD25A1754 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ABOCA S.P.A. AZIENDA AGRARIA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4783.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4357.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9825A1A4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z9825A1A4D - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ALFASIGMA S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2088.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2088.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F25A1B9D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z0F25A1B9D - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA MARCO VITI FARMACEUTICI SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489250130</codiceFiscale><ragioneSociale>Marco Viti farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489250130</codiceFiscale><ragioneSociale>Marco Viti farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>969.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62344BF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG ZA62344BF2 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA PERRIGO ITALIA SRL (EX CHEFARO PHARMA ITALIA SRL).-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08923130010</codiceFiscale><ragioneSociale>PERRIGO ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08923130010</codiceFiscale><ragioneSociale>PERRIGO ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6361.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3124.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2581CAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z5B2581CAF - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA BEIERSDORF S.P.A.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2535.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 233  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - dvd pubblicazioni editoriali in forma di DVD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRLGNN68M26C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>FRILLI  GIANNI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRLGNN68M26C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>FRILLI  GIANNI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 234  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fornitura di periodico L'Indice e quotidiano Corriere della Sera</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>66.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 235  - QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 236  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - Partecipazione del corso di formazione "il patrimonio immobiliare pubblico: acquisizione, valorizzazione e dismissione", del dott. Valerio Bartoloni alle giornate del 21/09/201</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 237  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - CORSO: L A FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DOPO IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE 49/2018 DATA SVOLGIMENTO: 23 OTTOBRE 2018 NICCOLI TERESA, GRAZIOSI GIUSEPPINA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04611780489</codiceFiscale><ragioneSociale>LOTTI PIETRO &amp;amp; C.SNC- A.C.I. - CERTALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04611780489</codiceFiscale><ragioneSociale>LOTTI PIETRO &amp;amp; C.SNC- A.C.I. - CERTALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 238  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE TERESA NICCOLI, GIUSEPPINA GRAZIOSI E SILVIA PECCIARINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCCTZN55L50H875Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MACCHI TIZIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCCTZN55L50H875Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MACCHI TIZIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 239  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - partecipazione di n. 1 dipendente (Teresa Niccoli) al seminario "SIMOG, CIG, AVCPASS, SITAT: tutti gli adempimenti informatici da eseguire" svolto a Firenze il 12 ottobre 2018 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01462730522</codiceFiscale><ragioneSociale>TABACCHERIA I'PICCINO DI TONIOLO CINZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01462730522</codiceFiscale><ragioneSociale>TABACCHERIA I'PICCINO DI TONIOLO CINZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 240  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - Partecipazione all'incontro di studio del 29 Ottobre 2018 sul tema: D.M. 7 Marzo 2018 - direttore dei lavori e direttore della esecuzione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNNMCL65M14L067Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VANNI  MARCELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNNMCL65M14L067Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VANNI  MARCELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 241  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "AI CONFINI DELLA VITA: LA NUOVA LEGGE N.219/2017 (TESTAMENTO BIOLOGICO) E ALTRE CRITICITA'" (esente IVA ai sensi art</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 242  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTAMONETE- INTERVENTO SU CONTABANCONOTE 6500 E/MI (CONTROL PANEL SUBASSEMBLY E MANODOPERA)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>194.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 243  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTAMONETE - INTERVENTO SU CONTADIVIDI 801 MATRICOLA 4260152-10193/16 PER PULIZIA, TARATURA E CONTROLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBBCTA62D65C540R</codiceFiscale><ragioneSociale>GABBRIELLI CATIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBBCTA62D65C540R</codiceFiscale><ragioneSociale>GABBRIELLI CATIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>172.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>172.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 244  - REGISTRI DI STATO CIVILE - 656 FOGLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>349.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>349.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 232  - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ( N. 4 BOMBOLETTE SPRAY E N. 4 BATTERIE STILO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07050810154</codiceFiscale><ragioneSociale>GGALLERY SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07050810154</codiceFiscale><ragioneSociale>GGALLERY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 232  - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ( LT. 5 DI ACIDO MURIATICO E N. 3 COPIE CHIAVI UFFICIO TRIBUTI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 231  - RINNOVO PERMESSI ZTL PER AUTOMEZZI TARGATI BV620RN, EF162FG, ET963TB, FJ451WW, FJ915WX DEL COMUNE DI SIENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE8259A88F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria Mototrivella EFCO TR1551, trattorino tagliaerba marca Grillo e decespugliatore a zaino EFCO 8535 Ergo ed acquisto nuova motosega - Impegno di spesa a favore della Ditta F.LLI GIOMI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1437.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C259A8DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale necessario alla manutenzione delle aree a verde del territorio comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp; Massimo di Poggibonsi (SI) - CIG: Z7C259A8DD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp;amp; Massimo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp;amp; Massimo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>199.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD259A920</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riconfinazione catastale propriet&#xe0; comunali Piazza della Pace - Impegno di spesa a favore dello Studio Tecnico FRANCESCO MIGLIORINI di  Certaldo (FI) - CIG: ZCD259A920</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGLFNC77L20D403B</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO FRANCESCO MIGLIORINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGLFNC77L20D403B</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO FRANCESCO MIGLIORINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02569316</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLO RICETTE DELLA FARMACIA COMUNALE - CIG ZE02569316 -AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE TITOLARI FARMACIA SIENA ATIFASI SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00764060521</codiceFiscale><ragioneSociale>Atifasi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00764060521</codiceFiscale><ragioneSociale>Atifasi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1324.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 230  - N. 4 MARCHE DA BOLLO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA SUL CERTIFICATO DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI TARGATI DA151FX, DA150FX, EA539JZ E EA590JZ PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' ALLA SOC. TIEMME  SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB24E3884</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVOR PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio per l'esecuzione di rilievo con strumentazione elettrottica e LaserScanner 3D integrata di 2 prospetti esterni e 6 sezioni del complesso Museale di Santa Chiara - Aggiudicazione e impegno di spesa allo S.T.e T.A. TOPOGRAFIK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PSQSDR77H22I726D</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO E TOPOGRAFICO ASSOCIATO TOPOGRAFIK</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PSQSDR77H22I726D</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO E TOPOGRAFICO ASSOCIATO TOPOGRAFIK</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C258138A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria di n. 3 veicoli Porter Piaggio in dotazione al Settore Esterno Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: Z6C258138A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82582A60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione manufatto in legno adibito ad Ufficio Parcheggi in Loc. Baccanella - Impegno di spesa a favore della Ditta BRACALI LEGNO di Bracali Roberto di San Gimignano (SI) - CIG: ZC82582A60</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01211160526</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACALI LEGNO di Bracali Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01211160526</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACALI LEGNO di Bracali Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1165.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21258324F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di abeti per le festivit&#xe0; natalizie anno 2018 - Impegno di spesa a favore della Ditta VERDALBERO di Baggiani Soc. Agr. s.s. di Montemignaio (AR) -  CIG: Z21258324F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02273990511</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDALBERO di Baggani Soc. Agr. s.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02273990511</codiceFiscale><ragioneSociale>VERDALBERO di Baggani Soc. Agr. s.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2585F95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e sostituzione di serrature immobili ex Convento ed ex Carcere di San Domenico ed ex Consorzio Agrario di Siena sede di San Gimignano - Impegno di spesa a  favore della Ditta SANGINFISSI s.n.c. di M.Cinque &amp; R.Ghini di San Gimignano (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1757.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1757.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7258B3F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di soglie in materiale lapideo del tipo "Santafiora" delle finestre dei nuovi locali della Polizia Municipale in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta MARMERIA LA PETRO di Poggibonsi (SI) - CIG: ZB7258B3F6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00776070526</codiceFiscale><ragioneSociale>MARMERIA LA PETRO di Trosino Daniele </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00776070526</codiceFiscale><ragioneSociale>MARMERIA LA PETRO di Trosino Daniele </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F258C506</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione caldaie poste c/o Palazzo Cancelleria, Sala Cancelleria e Biblioteca Com.le, Palestra Scuole Medie, per l'anno 2018 - Impegno di spesa a favore della Ditta THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp; C. s.a.s. di Poggibonsi - CIG: Z9F258C506</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z82258E081</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di ringhiera in tubolare di ferro a protezione delle scale esterne alla nuova Scuola Secondaria di I&#xb0; grado - Impegno di spesa a favore della Ditta FM SERVICE di Diamante Fabrizio di Certaldo (SI) - CIG: Z82258E081</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DMNFRZ87A20D403W</codiceFiscale><ragioneSociale>FM SERVICE di Diamante Fabrizio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DMNFRZ87A20D403W</codiceFiscale><ragioneSociale>FM SERVICE di Diamante Fabrizio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1824.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F258ED9F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale da ferramenta per le manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta NUOVA DAF di Testi Andrea di San Gimignano (SI) - CIG: Z5F258ED9F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>277.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z22252A2F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE E BANCHE DATI FEDERFARMA E WINFARM - CIG Z22252A2F0 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA PHARMASERVICE SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02547520755</codiceFiscale><ragioneSociale>Pharmaservice srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02547520755</codiceFiscale><ragioneSociale>Pharmaservice srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3954.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F258EE34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria delle caldaie di alcuni immobili di propriet&#xe0; comunale anno 2018 -- Impegno di spesa a favore della Ditta BROGI ITALO di Siena - CIG: Z9F258EE34</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGTLI40C30I877C</codiceFiscale><ragioneSociale>BROGI ITALO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGTLI40C30I877C</codiceFiscale><ragioneSociale>BROGI ITALO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD62592053</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di pulizia e svuotamento dei biologici degli edifici comunali e stasatura fogne stradali - Impegno di spesa a favore della Ditta COLLE SPURGHI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: ZD62592053</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0625963CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO MUSEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento interventi manutentivi sulle opere "Meridiana" di Giulio Paolini e "San Gimignano" di Nunzio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BDLRNI83D66D612W</codiceFiscale><ragioneSociale>IREE BIADAIOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BDLRNI83D66D612W</codiceFiscale><ragioneSociale>IREE BIADAIOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 224  - CD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
- BEST RELAXING CLASSICS, 6 CD, WARNER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SRDLRT64C22G752I</codiceFiscale><ragioneSociale>SARDELLI  ALBERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SRDLRT64C22G752I</codiceFiscale><ragioneSociale>SARDELLI  ALBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 225  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETT.FIAT BRAVO TG EF162FG - SOSTITUITO FARO ANT. DX	, SOSTITUITO LAMPADINA H7, SOSTITUITO RIPARO SOLE SX, RICARICA A/C, MANODOPERA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRTSRA82L48I726J</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTINI SARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRTSRA82L48I726J</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTINI SARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 226  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZ.VW TG BV620RN - RIPARAZIONE VEICOLO TRANSPORTER TARGATO BV 620 RN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNNLRA68A45C101R</codiceFiscale><ragioneSociale>BONANNI LARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNNLRA68A45C101R</codiceFiscale><ragioneSociale>BONANNI LARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>174.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>174.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 227  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - Corso di formazione Tamassia FI 2.10.18 Il fondo del salario accessorio dopo CCNL; Iscrizione: Gamberucci; Ferri; Nencioni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05736960484</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI SERVICES S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05736960484</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI SERVICES S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>691.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>691.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 228  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - CORSO ACCORDO QUADRO 04.10.18 PARTEC. N. 2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10406510155</codiceFiscale><ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10406510155</codiceFiscale><ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 229  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - partecipanzione di n. 3 vs. dipendent1 (Mario Gamberucci, Sandra Ferri, Irene Necioni) al seminario Il contratto decentrato e il fondo incentivante dopo il nuovo CCNL Funzioni </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA72567409</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Installazione ancoraggi su copertura capannone industriale posto in Via di Fugnano -- Progettazione, fornitura, montaggio e certificazione linea vita - Impegno spesa a favore Ditta SAFETY PROJECT s.r.l. di Cascina (FI) - CIG: ZA72567409</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02048250506</codiceFiscale><ragioneSociale>SAFETY PROJECT s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02048250506</codiceFiscale><ragioneSociale>SAFETY PROJECT s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5090.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE72572EE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione urgente di scaldabagno nel locale spogliatoi c/o il campo sportivo di Santa Lucia - Impegno di spesa a  favore della Ditta VANNI MARCELLO di Certaldo (FI) - CIG: ZE72572EE8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNNMCL65M14L067Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VANNI MARCELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNNMCL65M14L067Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VANNI MARCELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E257449C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di realizzazione di manufatto per alloggi contatori elettrici c// Asilo Nido e nuova Scuola dell'Infanzia- Impegno di spesa a  favore della Ditta EDIL CASAMIA di Lari Massimo di San Gimignano (SI) - CIG: Z7E257449C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LRAMSM71S25H875T</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CASAMIA di lari Massimo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LRAMSM71S25H875T</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CASAMIA di lari Massimo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A257D59F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>2018</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento d'urgenza per la sistemazione di un tubo dell'acqua c/o gli spogliatoi del campo di calcio in Loc. Belvedere - Impegno di spesa a favore della Ditta IMPASS s.r.l. di Petralia Sottana (PA) - CIG: Z7A257D59F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01149470526</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPASS s.r.l. di Petralia Sottana (PA) </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01149470526</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPASS s.r.l. di Petralia Sottana (PA) </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z99257EDAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura posa in opera quadro elettrico e linee elettriche compreso progettazione e certificazione finale, c/o Asilo Nido Comunale e per nuova Scuola dell'Infanzia - Impegno di spesa a  favore della Ditta SAGI s.r.l. di Siena (SI) - CIG: Z99257EDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01311780520</codiceFiscale><ragioneSociale>SAGI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01311780520</codiceFiscale><ragioneSociale>SAGI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8029.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 219  - FIORI PER FESTEGGIAMENTO CENTENARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80003180520</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DI STATO - VV.FF.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80003180520</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DI STATO - VV.FF.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 220  - N. 600 RICEVUTE DI RITORNO RACCOMANDATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 221  - ACQUISTO DI DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
- MARIA CALLAS, IL MEGLIO DI MARIA CALLAS, 2 DVD;
- CHILL OUT IN AMSTERDAM, DVD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 222  - ACQUISTO DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
- VIVARELLI, LA FINE DI UNA STAGIONE, IL MULINO;
- MARIAS, SELVAGGI E SENTIMENTALI, EINAUDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSSMRZ77D12G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSSAGLI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSMRZ77D12G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSSAGLI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 223  - N. RICEVUTE DI RITORNO RACC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSSGCM62L07H875H</codiceFiscale><ragioneSociale>BASSI  GIACOMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSGCM62L07H875H</codiceFiscale><ragioneSociale>BASSI  GIACOMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>74712384A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Castel San Gimignano - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta COSTRUZIONI SIRIO di Castaldo Angelo di Casoria (NA) - CIG: 74712384A3 - CUP: C27H16001860004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TDDMSM63D06B455Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Taddei Massimo</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10646961002</codiceFiscale><ragioneSociale>Laterizi Societ&#xe0; Cooperativa</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>FLCDNC56R11C486M</codiceFiscale><ragioneSociale>Felice Domenico</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02639980602</codiceFiscale><ragioneSociale>Edo Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CRMSVN78T08I073G</codiceFiscale><ragioneSociale>C.S.P.S. EUROPA COSTRUZIONI di Carmosino</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSTNGL75H18A024R</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTRUZIONI SIRIOdi Castaldo Angelo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSTNGL75H18A024R</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTRUZIONI SIRIOdi Castaldo Angelo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122356.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24471.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC725419D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione delle caldaie dell'impianto di riscaldamento del Palazzo Comunale di P.zza Duomo n. 2 - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta EFFEGI TECHNOLOGY SRL di Certaldo (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06419630485</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGI TECHNOLOGY s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06419630485</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGI TECHNOLOGY s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18569.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18569.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB253FA8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per le &#xbf;Opere di messa in sicurezza della cinta muraria in Loc. Bonda&#xbf; </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSSNRN79H13F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Andrea Antonio Bassoli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSNRN79H13F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Andrea Antonio Bassoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B2344C1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z7B2344C1F - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA KARITIA - LABORATORIO DERMOCOSMESI S.R.L.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5962.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2576.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2344C02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z1C2344C02 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA G. EFFE PHARMA SNC.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Effe Pharma snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Effe Pharma snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3218.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>792.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z912344C2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z912344C2B - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ZETA FARMACEUTICI S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale><ragioneSociale>Zeta farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale><ragioneSociale>Zeta farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2744.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1695.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 214  - SERVIZI VARI PER SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - RIPARAZIONE URGENTE DELLA TUBAZIONE GAS PRESSO LA PALESTRA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA DI LUCA CAPEZZUOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA DI LUCA CAPEZZUOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>113.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>113.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 215  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO - REVISIONE FOTOCOPIATRICE RICOH  AFICIO MP C2051</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03959290481</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVO B.O. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03959290481</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVO B.O. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 216  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZI DEMOGRAFICI - VOLUME MANUALE "IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80003180520</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DI STATO - VV.FF.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80003180520</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DI STATO - VV.FF.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 217  - N. 3 CUFFIA + MICROFONO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80003180520</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DI STATO - VV.FF.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80003180520</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DI STATO - VV.FF.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 218  - CARTA DA REGALO PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 213  - PRODOTTO ANTITARLO PER SALA TAMAGNI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA DI LUCA CAPEZZUOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA DI LUCA CAPEZZUOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 212  - SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE ALL'ACCADEMIA DE CIENCIAS HUMANASY SOCIALES UNIVERSIDAP MUNDIAL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH DI GASBARRI PAOLO &amp;amp; C S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH DI GASBARRI PAOLO &amp;amp; C S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852507A2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SEDIE PER UFFICIO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z852507A2A - ORDINE DI ACQUISTO MEPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale><ragioneSociale>PAPER-INGROS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale><ragioneSociale>PAPER-INGROS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>880.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>880.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE25225B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI FERMALIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZCE25225B7 - ORDINE DI ACQUISTO MEPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDACTA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale><ragioneSociale>PEDACTA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502511580</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione e revisione della gru montata su Autocarro Iveco Daily targato DE170PM - Impegno di spesa a favore della Ditta CUCINI OFFICINE s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z502511580</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01965450487</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCINI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01965450487</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCINI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>734.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>734.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD82514AD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impianto ascensore nuova Scuola Secondaria di I&#xb0; grado - Servizio manutenzione ordinaria e periodica con assistenza - anni 2018 e 2019 - Impegno di spesa a favore della Ditta CARLETTI ASCENSORI s.r.l.  socio unico di Chianciano Terme (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01439780527</codiceFiscale><ragioneSociale>CARLETTI ASCENSORI s.r.l. a socio unico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01439780527</codiceFiscale><ragioneSociale>CARLETTI ASCENSORI s.r.l. a socio unico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1548.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>206.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 211  - TASSE AUTOMOBILISTICHE PER GLI AUTOMEZZI TARGATI YA00830, YA049AH E
EF162FG
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 202  - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO FIRMA DIGITALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01181620525</codiceFiscale><ragioneSociale>MM - MECACCI MASSIMILIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01181620525</codiceFiscale><ragioneSociale>MM - MECACCI MASSIMILIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 203  - LAVAGGIO AUTOMEZZO VW TARGATO BV620RN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05736960484</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI SERVICES S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05736960484</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI SERVICES S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 204  - SERVIZIO MAIL BOXES ETC - SPEDIZIONI SKIDATA DOCUMENTI DI TRASPORTO N. 6 E 7 DEL 07/08/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>51.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>51.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 205  - SHOPPER BIODEGRAD.COMPOST. STAMP.GEN.CM22X42 A CANOTTIERA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 206  - QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>261.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>261.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 207  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fornitura di periodico L'Indice e quotidiano Corriere della Sera</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCCLD69P29G752V</codiceFiscale><ragioneSociale>BACCI  CLAUDIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BCCCLD69P29G752V</codiceFiscale><ragioneSociale>BACCI  CLAUDIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 208  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - QUOTE ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE "I FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO IN FARMACIA" - PARTECIPANTI MORI VALENTINA E NIGRO PAOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBBCTA62D65C540R</codiceFiscale><ragioneSociale>GABBRIELLI CATIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBBCTA62D65C540R</codiceFiscale><ragioneSociale>GABBRIELLI CATIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 209  - SERVIZI VARI PER FARMACIA COMUNALE  - CONTRATTO ABBONAMENTO ANNUO CON SCADENZA GIUGNO 2019 PER L'ASSISTENZA TECNICA DI UN MISURATORE FISCALE MARCA EPSON MOD. FP81-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH DI GASBARRI PAOLO &amp;amp; C S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH DI GASBARRI PAOLO &amp;amp; C S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 210  - FORMULARI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO RAGIONERIA - GIANNOTTI PACCHETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC925017D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lvori urgenti di sistemazione tubazioni del'acqua c/o spogliatoi del Tennis Loc. Santa Lucia e rifacimento di due tombe murate a terra, nel Cimitero Com.le del Cap.go - Impegno di spesa a favore della Ditta LISI ENRICO di San Gimignano (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LSINRC68T11H875S</codiceFiscale><ragioneSociale>LISI ENRICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LSINRC68T11H875S</codiceFiscale><ragioneSociale>LISI ENRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 201  - CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO PER IL FOTOVOLTAICO PER LA NUOVA SCUOLA MEDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT SRL - VIGILAND</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT SRL - VIGILAND</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 200  - N. 20 CORNICI 70X100 PER ALLESTIMENTO INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02370580983</codiceFiscale><ragioneSociale>CSA DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02370580983</codiceFiscale><ragioneSociale>CSA DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC424FF61D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di riparazione del trattore TD90 New Holland - Impegno di spesa a favore della Ditta OFFICINA CIRRI s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: ZC424FF61D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04502130489</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA CIRRI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04502130489</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA CIRRI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD2344C10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG ZDD2344C10 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA GIULIANI SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00752450155</codiceFiscale><ragioneSociale>Giuliani s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00752450155</codiceFiscale><ragioneSociale>Giuliani s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>967.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>967.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA25019D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento fornitura schermo da proiezione e installazione </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00746290527</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEOSISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00746290527</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEOSISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE24FD329</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rifacimento della segnaletica orizzontale c/o i parcheggi comunali e nelle aree scolastiche - Impegno di spesa  a favore della Ditta SOCES s.r.l. di Sinalunga (SI) - CIG: ZBE24FD329</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14531.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14531.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0824EC38A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Collaudo statico delle opere relative all'Intervento di ripristino delle condizioni di stabilit&#xe0; del paramento murario del belvedere denominato "Salve Regina" ubicato in prossimit&#xe0; di Porta San Matteo nel Comune di San Gimignano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE224F9936</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di gestione dei cani randagi per gli anni 2018-2019 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione U.N.A. (Uomo - Natura - Animali) di Poggibonsi (SI) - CIG: ZE224F9936</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE U.N.A. (UOMO - NATURA - ANIMALI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE U.N.A. (UOMO - NATURA - ANIMALI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 199  - LAVAGGIO AUTOMEZZI FIAT PANDA TG YA769AM E FIAT PUNTO TG YA049 DI SERVIZIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C24D601C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z6C24D601C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2501.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C24EF7C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE IN FERRO PER ESECUZIONE RECINZIONE, CANCELLI ETC DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00819410622</codiceFiscale><ragioneSociale>MEC 2000 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00819410622</codiceFiscale><ragioneSociale>MEC 2000 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37269.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31201.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 198  - N. 5 SCATOLE DI FETTUCCIA BICOLORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 198  - N. 2 BOMBOLETTE SPRAY FLORESCENTI E N. 2 BOBOLETTE SPRAY BIANCHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00388300527</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00388300527</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 194  - SERVIZI VARI PER SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MESSA IN FUNZIONE CALDAIE PRESSO SCUOLE VIA GIACHI - SAN GIMIGNANO - COMPILAZIONE E INSERIMENTO TELEMATICO - IN SIERT RILASCIO DI RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA -RILASCIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 194  - SERVIZI VARI PER SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MESSA IN FUNZIONE CALDAIE PRESSO SCUOLE VIA GIACHI - SAN GIMIGNANO - COMPILAZIONE E INSERIMENTO TELEMATICO - IN SIERT RILASCIO DI RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA -RILASCIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 195  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONI - ELABORAZIONE GRAFICA E N. 610 NUMERI ADESIVI CM 10X3 PER STADIO SANTA LUCIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>152.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 195  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONI - ELABORAZIONE GRAFICA E N. 610 NUMERI ADESIVI CM 10X3 PER STADIO SANTA LUCIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 196  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - N. 2 ROTOLO BRACCIALETTI PER VERIFICA PRESENZE DURANTE LA MANIFESTAZIONE IN ROCCA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 197  - ONERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO PER LA NUOVA SCUOLA MEDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 197  - ONERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO PER LA NUOVA SCUOLA MEDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05661600485</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAVIS S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05661600485</codiceFiscale><ragioneSociale>OMNIAVIS S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 197  - ONERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO PER LA NUOVA SCUOLA MEDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE PL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE PL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 193  - NASTRO DI RASO PER CONFEZIONARE L'OMAGGIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN OCCASIONE DEI MATRIMONI CIVILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGLMNL63P56H875C</codiceFiscale><ragioneSociale>MIGLIORINI  EMANUELA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGLMNL63P56H875C</codiceFiscale><ragioneSociale>MIGLIORINI  EMANUELA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F24CB814</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di un videocitofono per il nuovo ufficio della Polizia Municipale in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z8F24CB814</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1457.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4324CEB2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto motosega ed accessori per i Vigili del Fuoco - Distaccamento di Poggibonsi (SI) - Impegno di spesa a favore della Ditta F.LLI GIOMI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z4324CEB2B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>859.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>859.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4524D3057</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura rete metallica e 4 cancelli plastificati per messa in sicurezza del resede esterno della Scuola Primaria e della nuova Scuola Secondaria di 1&#xb0; grado - Impegno di spesa a favore della Ditta MUGNAINI EDILIZIA s.r.l.s. a S.U. dI S.Gimignano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2295.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>229550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>759542462A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOFTWARE - SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SUI SOFTWARE MAGGIOLI PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020 - CIG 759542462A - AGGIUDICAZIONE.-</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16540.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1024A5F23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL T.A.R. TOSCANA PRESENTATO DA TORRE GUELFA S.A.S. DI FROSALI MAURIZIO C. (PROT. 11376 DEL 21/05/2018) - CIG Z1024A5F23 - AGGIUDICAZIONE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 192  - N. 18 BOTTIGLIE DI ACQUA PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN LOC. FUGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGLMNL63P56H875C</codiceFiscale><ragioneSociale>MIGLIORINI  EMANUELA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGLMNL63P56H875C</codiceFiscale><ragioneSociale>MIGLIORINI  EMANUELA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3024C7741</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Contributo per la fornitura dei Kit per le giornate ecologiche denominate "Puliamo il Mondo" anno 2018 - Impegno di spesa a favore di FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE di Milano (MI) - CIG: Z3024C7741</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05755830964</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05755830964</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>956.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>956.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4524CE5D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti per la sistemazione e livellamento del terreno adiacente la Scuola dell'Infanzia e Primaria di Ulignan - Impegno di spesa alla Ditta ARRIGHI &amp; BROGI Escavazioni s.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG: Z4524CE5D3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B24CDB7C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di asfaltature per sistemazione resede e messa in sicurezza della Scuola Primaria e della nuova Scuola Secondaria di 1&#xb0; grado - Aggiudicazione e impegno di spesa - FG SCAVI di Giorgio Frau di Gambassi Terme (FI) - CIG: Z1B24CDB7C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F24CF4E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Allaccio contatore temporaneo di cantiere di energia elettrica a servizio della nuova Scuola dell'Infanzia in Piazza della Pace - Impegno di spesa a favore della Ditta ENEL ENERGIA S.p.A. di Roma (RO) - CIG: Z3F24CF4E0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>593.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7724BD8ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di cancelli in ferro da collocare presso il campo di calcio posto in Loc. Santa Lucia - Impegno di spesa - ditta Effea S.r.l.  di Certaldo (FI) - CIG Z7724BD8ED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06538120483</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEA SL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06538120483</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEA SL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B24BE0E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di estintori da collocarsi presso il campo di calcio posto in Loc. Santa Lucia - Impegno di spesa - ditta Sme S.r.l. Unipersonale di Barberino Val D'Elsa (FI) - CIG Z2B24BE0E0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7269420328</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>"Restauro Chiesa ex Conservatorio Santa Chiara e locali connessi per ampliamento polo museale ed adeguamento agli standard museali (Azione 2) - POR FESR 2014/2020 - La Francigena a S.Gimignano: un itinerario dal museo al paesaggio" - Aggiudicazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01303130635</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVIERI E DI SALVO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBARELLI WALTER s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05300870721</codiceFiscale><ragioneSociale>DI GREGOIO s.n.c. di Di Gregorio V. &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03284100546</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHITEC OSTRUZIONI sr.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06733521006</codiceFiscale><ragioneSociale>OIKOS s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LGNGPP49L05G273K</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile ALAGNA GIUSEPPE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05429320582</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa SICOBE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03284100546</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHITEC OSTRUZIONI sr.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>496376.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD24B34D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AL RIVESTIMENTO IN LEGNO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06504630481</codiceFiscale><ragioneSociale>SEGHERIA TANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06504630481</codiceFiscale><ragioneSociale>SEGHERIA TANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20650.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE524AAD23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura ed installazione di strutture in metallo per spostamento di n. 4 lavagne e n. 3 monitor alla nuova Scuola Secondaria di 1&#xb0; grado - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGIMPIANTI s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: ZE524AAD23</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7724AC083</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio escavatore con testa trinciante per pulizia ciglio Salve Regina - Impegno di spesa a favore della Ditta OFFICINA CIRRI s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: Z7724AC083</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04502130489</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA CIRRI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04502130489</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA CIRRI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 175  - RILASCIO FIRMA DIGITALE IN SCADENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 176  - LAVAGGIO TOVAGLIA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CON RITO CIVILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05736960484</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI SERVICES S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05736960484</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI SERVICES S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 177  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO - REVISIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MP C2051</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSSMRZ77D12G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSSAGLI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSMRZ77D12G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSSAGLI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 178  - TONER ORIG.NERO PER RICOH AFICIO MP C2051 CODE 1460428</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PSSDRN82B61A564I</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARELLA  DORIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PSSDRN82B61A564I</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARELLA  DORIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 178  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO - RECUPERO TONER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PSSDRN82B61A564I</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARELLA  DORIANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PSSDRN82B61A564I</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARELLA  DORIANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 179  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO SEGRETERIA-URP - volume 	FRANCIONI ALESSANDRO, SAGGINI PATRIZIA, TONELLI EMANUELE LA RIFORMA DEL CODICE DELLAMMINISTRAZIONE DIGITALE E I SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBBCTA62D65C540R</codiceFiscale><ragioneSociale>GABBRIELLI CATIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBBCTA62D65C540R</codiceFiscale><ragioneSociale>GABBRIELLI CATIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 180  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO RAGIONERIA E SERVIZIO PERSONALE - VOLUMI "MANUALE DEI TRIBUTI LOCALI",  "I CONTRATTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI", - "IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 2016-2018" E - "</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 181  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - VOLUME "FIERE, SAGRE, FESTE PAESANE E SPETTACOLI VIAGGIANTI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01197870528</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01197870528</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>52.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 182  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - Partecipazione di n. 1 rappresentante dell'Ente al webinar: "Manifestazioni: le nuove disposizioni Safety&amp;Security del luglio 2018"	</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 183  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - PARTECIPAZIONE AL CORSO 2018REG020.2T SEMINARIO ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA P.A. PERIODO DI SVOLGIMENTO: GIU. 2018 SEDE: PM SIENA QUOTA PRO-CAPITE 25, N. 2 PARTECIPANTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 184  - SERVIZI VARI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - Rimborso utilizzo locali obitorio anno 2016 - INCIDENTE MORTALE AVVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE (PUBBLICA VIA) IN DATA 01/07/2016 BOUCHARD NATHALIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 185  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - MATERIALE ASSORBENTE - ECO ONE 15366 ASSORB. UNIVER. IGNIFUGO PER UTILIZZ. STRADALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 186  - PANTALONE ESTIVO DONNA FRESCO PURA LANA F78 MARZOTTO BLU - VESTIARIO URGENTE PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>107.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>107.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 187  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONI - Lavoro eseguito su Vostra porta per ripristino vetro rotto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 188  - SERVIZIO MAIL BOXES ETC - SPEDIZIONE SKIDATA SRL DDT 05 DEL 15/06/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 189  - Buono generato da procedura Economato</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02425330343</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSI FRATELLI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02425330343</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSI FRATELLI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>281.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>281.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 190  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - quotidiano Corriere della Sera e  L'Indice</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRTLLL61R60H875W</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTINUCCI  LORELLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRTLLL61R60H875W</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTINUCCI  LORELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>71.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 191  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - dvd pubblicazioni editoriali in forma di DVD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NNCRNI81D63G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCIONI IRENE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NNCRNI81D63G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCIONI IRENE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC24A45EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria e revisione Autocarro Iveco Daily targato DE170PM e della gru montata su di esso- Impegno di spesa a favore della Ditta CUCINI OFFICINE s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: ZBC24A45EC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01965450487</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCINI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01965450487</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCINI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4624A496A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di dissuasori flessibili per la sicurezza stradale dei pedoni  - Impegno di spesa a favore della ditta  ROBLES &amp; C. SRL di Castiglione delle Stiviere (MN) -  CIG: Z4624A496A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBLES  &amp;amp; C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBLES  &amp;amp; C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E247B0D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione di porta esterna per la messa in sicurezza dell'edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta Tabani Piero di San Gimignano (SI) - CIG Z9E247B0D8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DMNFRZ87A20D403W</codiceFiscale><ragioneSociale>FM SERVICE di Diamante Fabrizio</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TBNPRI63B01H875A</codiceFiscale><ragioneSociale>TABANI PIERO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TBNPRI63B01H875A</codiceFiscale><ragioneSociale>TABANI PIERO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1537.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1537.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462486510</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di riparazione del trattore TD90 New Holland - Impegno di spesa a favore della Ditta OFFICINA CIRRI s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: Z462486510</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04502130489</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA CIRRI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04502130489</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA CIRRI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>75980171FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo affidamento del servizio di realizzazione di spettacoli nell'ambito della manifestazione "San Gimignano Estate" per l'anno 2019</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91016670506</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91016670506</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5424A125C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per le manutenzioni ordinarie - Impegno di spesa a favore della Ditta MUGNAINI EDILIZIA s.r.l.s. a Socio Unico di San Gimignano (SI) - CIG: Z5424A125C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12109.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11862.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 174  - RACCOMANDATA URGENTE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L. (ANUSCA)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L. (ANUSCA)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2485B2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ALLA FORNITURA DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02169050974</codiceFiscale><ragioneSociale>SALT IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02169050974</codiceFiscale><ragioneSociale>SALT IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34074.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC9247A4E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA - CIG ZC9247A4E7 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA P.F.E. SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01701300855</codiceFiscale><ragioneSociale>P.F.E.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01701300855</codiceFiscale><ragioneSociale>P.F.E.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5940.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>75390382F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento dell'incarico per la predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi dell'impianto sportivo in localit&#xe0; Santa Lucia - Aggiudicazione e impegno di spesa - Tecnoengineering S.r.l. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04499500488</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04499500488</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 173  - SPEDIZIONE VERBALI POLIZIA MUNICIPALE IN ASSENZA DI DISPONIBILITA' SUFFICIENTE SUL CONTO CORRENTE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>374.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>374.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z002472E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO OPERE EDILIDI COMPLETAMENTO RELATIVO ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02095210973</codiceFiscale><ragioneSociale>SIRTE IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02095210973</codiceFiscale><ragioneSociale>SIRTE IMPIANTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38692.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 164  - SERVIZI VARI PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MOTIVI D'UFFICIO PROCEDURA DI DEMOLIZIONE - servizio recupero e ritiro vs. veicoli destinati alla demolizione/rottamazione: n.formulario/p. carico: mezzi propri targa:-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 165  - TONER ORIG.COLORE CIANO PER RICOH AFICIO MP C2051 E TONER ORIG.COLORE GIALLO PER RICOH AFICIO MP C2051</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 166  - VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Partenariato Pubblico Privato e Project Finance a cura di Marco Nicolai e Walter Tortorella</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04729700486</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMPOTEMPO DI MANTELLI DAVIDE &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04729700486</codiceFiscale><ragioneSociale>TEMPOTEMPO DI MANTELLI DAVIDE &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>46.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>46.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 167  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO ECONOMATO E VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - VOLUME "CODICE DEGLI APPALTI" TASCABILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 168  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - dvd pubblicazioni editoriali in forma di DVD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>56.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 169  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fornitura di periodico L'Indice del quotidiano Corriere della Sera</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 170  - QUOTIDIANI GIUGNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 171  - CANCELLERIA VARIA ED URGENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>544.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>544.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 172  - PRODOTTI VARI PER MUSEI CIVICI - n. 70 casse dimensioni (500x300x190) - La Soprintendenza infatti ci consentir&#xe0; di depositare i reperti archeologici (scheletri), rinvenuti nell&#xbf;area cimiteriale di fronte alla Chiesa d</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE PL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE PL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z66245B29D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria ed urgente al condizionatore della sala CED del Palazzo Comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGIMPIANTI s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: Z66245B29D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>749.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>749.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7551747AC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per lo studio geologico e le indagini per il progetto relativo alle opere di miglioramento sismico della scuola Primaria di Ulignano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02276000540</codiceFiscale><ragioneSociale>S.G.A. Studio Geologi Associati </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02276000540</codiceFiscale><ragioneSociale>S.G.A. Studio Geologi Associati </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A246E5FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di verifica semestrale delle cassette e valigette di pronto soccorso ubicate c/o gli edifici comunali ed automezzi comunali </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06256590487</codiceFiscale><ragioneSociale>S.M.E. s.r.l. Unipersonale - Servizi Antincendio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06256590487</codiceFiscale><ragioneSociale>S.M.E. s.r.l. Unipersonale - Servizi Antincendio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52432558</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Esecuzione di opere di messa a norma dell&#xbf;impianto elettrico a servizio delle strutture collocate nel campo di calcio posto in Loc. Santa Lucia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01795700978</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettrica 2000 snc di Morandi e Lascialfari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01795700978</codiceFiscale><ragioneSociale>Elettrica 2000 snc di Morandi e Lascialfari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10490.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512459471</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MAUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale da ferramenta per le manutenzioni ordinarie anno 2018 - Impegno di spesa - Ditta UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z512459471</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1915.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB1245B23D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per la sistemazione del tetto e del pavimento del nuovo edificio di Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta MUGNAINI EDILIZIA s.r.l.s. a Socio Unico di San Gimignano (SI) - CIG: ZB1245B23D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12499.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12499.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z40245BDF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria Mototrivella EFCO TR1551, trattorino tagliaerba marca Grillo e decespugliatore a zaino EFCO 8535 Ergo - Impegno di spesa a favore della Ditta F.LLI GIOMI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z40245BDF1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43245C1B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria naturizzatori per la distribuzione di acqua naturizzata nei pubblici edifici e nei quartieri - Impegno di spesa a favore della Ditta S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l. di Molino del Piano (FI) - CIG: Z43245C1B1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23242640F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLE APRTI ESTERNE DEL FABBRICATO COMPRENDENTI IMPERMEABILIZZAZIONE E FINITURA SCALE, PAVIMENTO ANTITRAUMA E ALTRO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>14088281002</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIZIA GENERALE SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>14088281002</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIZIA GENERALE SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 163  - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MOBILITA' (N. 5 SC. DI FETTUCCIA E N. 1 PAIO DI GUANTI) E POLIZIA MUNICIPALE (FLACONE PULIZIA POLTRONE E COPIA CHIAVE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9245914A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>2018</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione impianto idrico ed elettrico per adduzione acqua ed energia elettrica del sistema antincendio nuova Scuola dell'Infanzia e nuova Scuola Secondaria di 1&#xb0; grado-Aggiudicazione e impegno di spesa - FG SCAVI di Giorgio Frau di Gambassi T.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21232.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C2404558</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti per la sistemazione delle fognature della Scuola Elementare Via D.Giachi - Impegno di spesa alla Ditta ARRIGHI &amp; BROGI Escavazioni s.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG: Z2C2404558</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25018.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25018.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D244708E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di sostituzione tubazioni teleriscaldamento c/o la Scuola Primaria di Via D.Giachi - Impegno di spesa alla Ditta SGARGI s.r.l. di Bologna (BO) - CIG: Z5D244708E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale><ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale><ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7425.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2428834</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria dell'Ambulatorio Medico di Ulignano e del Cimitero di Ulignano - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta FAREHOUSING s.r.l. Unipersonale - CIG: Z8C2428834</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01284780523</codiceFiscale><ragioneSociale>FAREHOUSING s.r.l. Unipersonale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01284780523</codiceFiscale><ragioneSociale>FAREHOUSING s.r.l. Unipersonale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38776.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38776.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2451049</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio piattaforma aerea con operatore per rimozione pianta fico sulla Torre Rognosa ed installazione rete antipiccioni nella corte del Comune - Impegno di spesa a favore della Ditta LA ROCCA GRU E LOGISTICA di Poggibonsi (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01166680528</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROCCA GRU E LOGISTICA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01166680528</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROCCA GRU E LOGISTICA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2030.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82452882</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria al Museo Civico e Torre Grossa in Piazza Duomo - Impegno spesa a  favore I.E. ROSSI FRANCO di Rossi Paolo &amp; C. s.n.c. di San Gimignano (SI) - CIG: ZA82452882</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655680528</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile ROSSI FRANCO di Rossi Paolo &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655680528</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile ROSSI FRANCO di Rossi Paolo &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>535.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>535.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE724528D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura del materiale da cava per imbrecciatura urgente delle strade bianche comunali - Impegno di spesa - Ditta GIOMI F.LLI S.N.C. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi - CIG: ZE724528D2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI F.LL s.n.c. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI F.LL s.n.c. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE1245292A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione di cancello in ferro da inserire nella recinzione gi&#xe0; esistente all'albero secolare Il Bagolaro - Impegno di spesa a  favore della Ditta SANGINFISSI s.n.c. di M.Cinque &amp; R.Ghini di San Gimignano (SI) - CIG: ZE1245292A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF324478A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e sostituzione urgente di un boiler di accumulo dell&#xbf;acqua calda c/o gli spogliatoi del Campo Sportivo di Belvedere - Impegno di spesa alla Ditta EMME.B.TERMOIDRAULICA s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: ZF324478A1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01418060529</codiceFiscale><ragioneSociale>EMME.B.TERMOIDRAULICA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01418060529</codiceFiscale><ragioneSociale>EMME.B.TERMOIDRAULICA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C22B30A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z9C22B30A3 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA MEDA PHARMA S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1495.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1495.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 160  - PULIZIA URGENTE DEL TAPPETO MT. 2X1,30</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 161  - MOLLETTE DI LEGNO PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO ALL'INTERNO DELLA FESTA DI FINE ANNO EDUCATIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRTPLA67P30G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTINI  PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRTPLA67P30G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTINI  PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 162  - ACQUISTO DI NASTRO DI RASO UTILIZZATO PER CONFEZIONARE IL DONO FATTO DALL'AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DEI MATRIMONI CIVILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032429839</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura aumento di potenza al contatore di energia elettrica in Piazza della Pace a servizio della nuova Scuola dell'Infanzia e dell'Asilo Nido - Impegno di spesa a favore della Ditta HERA COMM s.r.l. di Imola (BO) - CIG: Z032429839</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1278.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1278.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142438B0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione nuove insegne per nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta CREOMEDIA di Capezzuoli Luca di Poggibonsi (SI) - CIG: Z142438B0F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3432.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3432.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3124396CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Raccolta differenziata Casa di Reclusione in Loc. Ranza - Fornitura contenitori - Impegno di spesa a favore della Ditta GIANNAZZA ANGELO S.p.A. di Legnano (MI) - CIG: Z3124396CC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03926400155</codiceFiscale><ragioneSociale>GIANNAZZA ANGELO S.p.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03926400155</codiceFiscale><ragioneSociale>GIANNAZZA ANGELO S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2060.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2060.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD6243B395</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progettazione e D.L. '"Intervento di ripristino delle condizioni di stabilit&#xe0; del paramento murario del belvedere denominato "Salve Regina" ubicato in prossimit&#xe0; di Porta San Matteo -Comune di San Gimignano" - Impegno di spesa - CUP: C26D18000110004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05611480483</codiceFiscale><ragioneSociale>Bruttini e Associati </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05611480483</codiceFiscale><ragioneSociale>Bruttini e Associati </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD9243B369</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>D.L. geologica per "Intervento di ripristino delle condizioni di stabilit&#xe0; del paramento murario del belvedere denominato "Salve Regina" ubicato in prossimit&#xe0; di Porta San Matteo- Comune San Gimignano" - Impegni di spesa - CUP: C26D18000110004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02321740488</codiceFiscale><ragioneSociale>IdroGeo Service S.r.l. Soc. Ing. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02321740488</codiceFiscale><ragioneSociale>IdroGeo Service S.r.l. Soc. Ing. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E243B334</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Esecuz.prove penetrometriche - Intervento di ripristino condizioni di stabilit&#xe0; paramento murario del belvedere denominato "Salve Regina" ubicato in prossimit&#xe0; di Porta San Matteo-Comune San Gimignano - Impegni di spesa - CUP: C26D1800011000</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02174580502</codiceFiscale><ragioneSociale>PENETRATIO s.n.c. di Lotti G. e Giani P.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02174580502</codiceFiscale><ragioneSociale>PENETRATIO s.n.c. di Lotti G. e Giani P.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7480731E7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>"Intervento di ripristino delle condizioni di stabilit&#xe0; del paramento murario del belvedere denominato "Salve Regina" ubicato in prossimit&#xe0; di Porta San Matteo nel Comune di San Gimignano" - Impegni di spesa - CUP: C26D18000110004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02160300402</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBROGETTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02160300402</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBROGETTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>82805.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>82773.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D24394F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AL PAVIMENTO IN LIOLEUM PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05531290483</codiceFiscale><ragioneSociale>LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05531290483</codiceFiscale><ragioneSociale>LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38646.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31129.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 159  - ALCOOL ET. DENAT. 90,1 PER DISINFETTARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z70241A9EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA COPIE DELLA RIVISTA "THE FLR - THE FLORENTINE LITERARY REVIEW"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01715830970</codiceFiscale><ragioneSociale>B'GRUPPO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01715830970</codiceFiscale><ragioneSociale>B'GRUPPO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 146  - ABBONAMENTI E VOLUMI PER SERVIZI DEMOGRAFICI (altri beni) - "DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (BIOTESTAMENTO) - N1112WEB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91001090520</codiceFiscale><ragioneSociale>PARROCCHIA SANTA CRISTINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91001090520</codiceFiscale><ragioneSociale>PARROCCHIA SANTA CRISTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 147  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO ECONOMATO - BIANCARDI SALVIO IL MANUALE DELLECONOMO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 148  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO URP-SUAP - COMELLINI STEFANO_ IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LA NOMINA DEL DPO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00968951004</codiceFiscale><ragioneSociale>I.N.A.I.L. SEDE DI FIRENZE (INAIL)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00968951004</codiceFiscale><ragioneSociale>I.N.A.I.L. SEDE DI FIRENZE (INAIL)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 149  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO PERSONALE - Badge bianco con banda magnetica ISO2+Servizio codifica badge+Stampa Nero. Stampa termografica in Nero su 1 lato Da nr. 1001 a nr. 1050</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GPPGZL54A44H875U</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAPPONESI GRAZIELLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GPPGZL54A44H875U</codiceFiscale><ragioneSociale>GIAPPONESI GRAZIELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 150  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Corriere della Sera+L'Indice</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04611780489</codiceFiscale><ragioneSociale>LOTTI PIETRO &amp;amp; C.SNC- A.C.I. - CERTALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04611780489</codiceFiscale><ragioneSociale>LOTTI PIETRO &amp;amp; C.SNC- A.C.I. - CERTALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>69.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>69.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 151  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - dvd pubblicazioni editoriali in forma di DVD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00986420529</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA GOMME S.A.S. DI GALLI MARCO &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00986420529</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA GOMME S.A.S. DI GALLI MARCO &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>113.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>113.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 152  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - ANCILLOTTI MASSIMO, CARPENEDO CRISTINA NOTIFICAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04469920260</codiceFiscale><ragioneSociale>DUELLE SPORT-PROMOTIONS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04469920260</codiceFiscale><ragioneSociale>DUELLE SPORT-PROMOTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 153  - QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTPTR72B09G999Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI PIETRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTPTR72B09G999Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VENTURI PIETRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>260.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 154  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETT.FIAT BRAVO TG EF162FG - RIPARAZIONE FIAT BRAVO A CAUSA ROTTURA DELLA POMPA DELL'ACQUA E DEL KIT DI DISTRIBUZIONE - RIPARAZIONE URGENTE ALTRIMENTI LA MACCHINA NON POTEVA ESSERE UTILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TRSTMS78P24G752O</codiceFiscale><ragioneSociale>TROSINO THOMAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TRSTMS78P24G752O</codiceFiscale><ragioneSociale>TROSINO THOMAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>393.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>393.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 155  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - PARTECIPAZIONE AL CORSO 2018REG03.1T TITOLO CORSO: EMERGENZE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE PERIODO DI SVOLGIMENTO: MAGG. 2018 SEDE: PM SESTO FIORENTINO QUOTA PRO-CAPITE 10</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MFFLDR76E21G752I</codiceFiscale><ragioneSociale>MAFFEI LEANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MFFLDR76E21G752I</codiceFiscale><ragioneSociale>MAFFEI LEANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 156  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - PARTECIPAZIONE TRE INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA PROVINCIA SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E ST</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 157  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETT.FIAT BRAVO TG EF162FG - RIPARAZIONE URGENTE DEL MANICOTTO FLESSIBILE 51842990 DELL'ARIA CONDIZIONATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>267.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>267.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 158  - SERVIZIO MAIL BOXES ETC - SPEDIZIONE FRANCOPO DEL 11/04/18 DDT 4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 145  - CD/DVD A PREZZO SCONTATO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
- COLDPLAY, GHOST STORIES LIVE 2014 CD+DVD
- DAGERMAN, AUTUNNO TEDESCO, IPERBOREA 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC22344BA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG ZC22344BA6 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ABOCA S.P.A.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4755.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4612.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F240383A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLE TINTEGGIATURE INTERNE E ALLA FINITURA DELLE PARETI ESTERNE IN CARTONGESSO TIPO AQUAPANEL DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04842350482</codiceFiscale><ragioneSociale>IRECO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04842350482</codiceFiscale><ragioneSociale>IRECO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38774.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29609.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 144  - MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI IN SEDE ALTERNATIVA DALLE SCUOLE ELEMENTARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C23FA232</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Opere di tinteggiatura urgenti da eseguirsi nei locali del nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta Decorazioni e Tinteggiatura VIANI MAURO di San Gimignano (SI) - CIG: Z1C23FA232</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNIMRA64A20C540B</codiceFiscale><ragioneSociale>DECORAZIONI E TINTEGGIATURA VIANI MAURO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNIMRA64A20C540B</codiceFiscale><ragioneSociale>DECORAZIONI E TINTEGGIATURA VIANI MAURO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2475.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0423E97E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>2018</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio bagni chimici per le manifestazioni "Nottilucente" del 24/06/2018 e "Secret Garden" del 25/08/2018 -  Impegno di spesa a  favore della Ditta KOBAK s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z0423E97E7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E23FA41B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PER IL PERSONALE DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA' - ODA MEPA N. 4359518 (CIG. Z2E23FA41B).-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUMAR S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUMAR S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1085.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1085.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB923FA355</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PER IL PERSONALE DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA' - ODA MEPA N. 4359486 (CIG ZB923FA355).-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03412990784</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRENDO SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03412990784</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRENDO SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2129.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2119.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3823B7D08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TAGLIANDI E RIPARZIONE AUTOCARRO DACIA DOKKER TARGATI FJ451WW E FJ915WX &#xbf;  CIG: Z3823B7D08</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00050780527</codiceFiscale><ragioneSociale>PAMPALONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2438.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>356.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 139  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONTAMONETE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE PL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE PL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>172.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>172.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 140  - QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>249.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>249.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 141  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - Corriere della Sera e periodico L'Indice mese di aprile 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 142  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - pubblicazioni editoriali in forma di DVD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>96.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>96.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 143  - TONER ORIG.NERO PER RICOH AFICIO MP C2051 CODE 1460428</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF226C309</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione del nuovo impianto riscaldamento edificio Via di Fugnano - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta EFFEGI TECHNOLOGY s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: ZEF226C309</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06419630485</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGI TECHNOLOGY s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06419630485</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGI TECHNOLOGY s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37715.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37715.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2123E0CA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale elettrico necessario per il nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z2123E0CA6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C23E180C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale termoidraulico necessario per il nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: Z1C23E180C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>963.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5623E24BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale da ferramenta per le manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta NUOVA DAF di Testi Andrea di San Gimignano (SI) - CIG: Z5623E24BD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>631.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB923E28DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria di n. 3 veicoli Porter Piaggio in dotazione al Settore Esterno Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: ZB923E28DF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>887.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF223E5C83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera urgente di lastre di marmo per loculi e ossarini c/o i Cimiteri del Cap.go, di Ulignano e Castel S.Gimignano - Impegno di spesa a favore della Ditta ONORANZE FUNEBRI s.n.c. di Taverni D. &amp; Bruchi G. di San Gimignano (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01266580529</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI s.n.c. di Taverni D. e Bruchi G.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01266580529</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI s.n.c. di Taverni D. e Bruchi G.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1034.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1034.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 138  - N. 2 RACCOMANDATE AR PER DEPOSITO NOTIFICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5323E1E0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio di predisposizione e presentazione della pratica per autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosit&#xe0; per attivit&#xe0; temporanea "Nottilucente 2018"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01076280526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONYA PROCENI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01076280526</codiceFiscale><ragioneSociale>MONYA PROCENI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852344BE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z852344BE0 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA BEIERSDORF S.P.A.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1448.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1429.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB123C2AD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE PER L'IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG ZB123C2AD5 - AGGIUDICAZIONE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04729700486</codiceFiscale><ragioneSociale>Tempo Tempo di Mantelli Davide &amp;amp; C. sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04729700486</codiceFiscale><ragioneSociale>Tempo Tempo di Mantelli Davide &amp;amp; C. sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1363.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1363.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D23C37E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO INTERNET TRIENNALE "WWW.APPALTIECONTRATTI.IT" UTENTI ILLIMITATI - CIG. Z1D23C37E3 - AGGIUDICAZIONE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 136  - VETRO PER LA PORTA DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI STRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 137  - SISTEMAZIONE IDROPULITRICE DEI MAGAZZINI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>42.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 133  - TASSE AUTOMOBILISTICHE SC. 30/04/2018 PER AUTOVETTURE TARGATE CG410RG E BV620RN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GTTGRL86L09G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>GATTI  GABRIELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GTTGRL86L09G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>GATTI  GABRIELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>331.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>331.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 134  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETT.FIAT BRAVO TG EF162FG, DACIA TG FJ451WW, DACIA TG FJ915WW E VW TG BV620RN (SCAMBIO PENEUMATICI INVERNALI/ESTIVI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80003180520</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DI STATO - VV.FF.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80003180520</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DI STATO - VV.FF.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 135  - PRODOTTI VARI PER ATTIVITA' SPORTIVE - TROFEO COMPLETO DI TARGHETTA PERSONALIZZATA A COLORI " l&#xbf;Amministrazione Comunale di San Gimignano alla  San Gimignano Sport s.c.s.d. in occasione della vittoria del campionato e</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 132  - N. 8 PILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02523420350</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRIMATUR S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02523420350</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRIMATUR S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZE523BB18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di adeguamento delle porte esterne ed interne per la messa in sicurezza dell'edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta TABANI PIERO di  San Gimignano (SI) - CIG: ZE523BB18B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TBNPRI63B01H875A</codiceFiscale><ragioneSociale>TABANI PIERO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TBNPRI63B01H875A</codiceFiscale><ragioneSociale>TABANI PIERO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB923BB369</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 2 dissuasori elettronici di velocit&#xe0; da posizionare sulla strada comunale di Pancole  - Impegno di spesa a favore della Ditta ROBLES &amp; C. s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (MN) - CIG: ZB923BB369</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBLES  &amp;amp; C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBLES  &amp;amp; C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 127  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI "GUIDA NORMATIVA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRLGNN68M26C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>FRILLI  GIANNI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRLGNN68M26C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>FRILLI  GIANNI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>351.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>351.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 128  - ABBONAMENTO RIVISTA "PERSONALE NEWS"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12925820156</codiceFiscale><ragioneSociale>SCF CONSORZIO FONOGRAFICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12925820156</codiceFiscale><ragioneSociale>SCF CONSORZIO FONOGRAFICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 128  - ABBONAMENTO RIVISTA "PERSONALE NEWS"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00764060521</codiceFiscale><ragioneSociale>ATIFASI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00764060521</codiceFiscale><ragioneSociale>ATIFASI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>192.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>192.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 129  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO RAGIONERIA - VOLUME "AA.VV. GUIDA ALLA TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI NELLA PA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06368990013</codiceFiscale><ragioneSociale>TNE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06368990013</codiceFiscale><ragioneSociale>TNE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 130  - RIMBORSO SPESE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI ALLA SEZIONE ELETTORALE N. 9, PRESSO LA CASA PARROCCHIALE DI CASTEL SAN GIMIGNANO IN VIA MONTESPECULO N. 11, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUNTI EDITORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUNTI EDITORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 131  - ESAME PROGETTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NUMERO MATRICOLA INAIL SI/400006/08 INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE IN VIA GIACHI - LOC. BELVEDERE - CRONOLOGICO 15RRR412720A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>186.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 125  - VOLUMI E-BOOK CAPOTORTO DARIO "LE VICENDE SOGGETTIVE DEI PARTECIPANTI ALLE GARE" E MAIELLARO GIUSEPPE "IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" E SCARCELLA AMEDEO "I DIRITTI DI ROGITO DOPO IL D.L. 90/2014" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH DI GASBARRI PAOLO &amp;amp; C S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH DI GASBARRI PAOLO &amp;amp; C S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 126  - VOLUMI E-BOOK D'AGOSTINO ANTONIO, PAUSELLI FABIO "PROJECT FINANCING AND ROJECT BOND" PER BARTOLONI VALERIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10406510155</codiceFiscale><ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10406510155</codiceFiscale><ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB239598D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura ed  installazione di un gruppo elettrogeno "Pramac" per Sala di Coordinamento Protezione Civile situata c/o il nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZAA2399BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione di materiale siderurgico per poter effettuare le opportune modifiche agli impianti dei bagni pubblici di Via Capassi per l'installazione dei nuovi rubinetti-- Impegno di spesa a  favore della Ditta SANGINFISSI s.n.c. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z73239ED37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di distributori in plastica e di sacchi per la raccolta delle deiezioni canine sul territorio comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta ROBLES &amp; C. s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (MN) - CIG: Z73239ED37</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBLES  &amp;amp; C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBLES  &amp;amp; C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD723B4BB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio realizzazione concerto dell'orchestra dei giovani musicisti europei con letture di Paolo Rumiz</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91016670506</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91016670506</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 123  - CANCELLERIA - N. 2 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE 2 RIGHI - "L'UFFICIALE D'ANAGRAFE" E "L'UFFICIALE DI STATO CIVILE" (CONCETTA RAIMO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 124  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - PARTECIPAZIONE AL CORSO 2018REG04.2T SAFETY E SECURITY, PERIODO DI SVOLGIMENTO: APR. 2018, SEDE: PM BARBERINO DI MUGELLO N. 2 PARTECIPANTI E PARTECIPAZIONE AL CORSO 2018REG013.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2387D13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di installazione nuovo contatore per l'energia elettrica alla Nuova Scuola Secondaria di I&#xb0; grado del Capoluogo in Via D.Giachi - Impegno di spesa a favore della Ditta HERA COMM s.r.l. di Imola (BO) - CIG: Z6A2387D13</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5776.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5776.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22389853</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura condizionatori per la Sala Ced collocata nel nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: ZB22389853</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9917.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9917.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2391AFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 servizi igienici automatizzati modello "P.A.U.S.A. H", installati nel Comune di San Gimignano - Impegno di spesa a favore della Ditta LINEA CITTA' s.r.l. di Cesena (FC) - CIG: ZDB2391AFE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02222670404</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEA CITTA' S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02222670404</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEA CITTA' S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF323977BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di controllo notturno e diurno ai nuovi magazzini comunali in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta CORPO VIGILI GIURATI S.p.A. di Firenze (FI) - CIG: ZF323977BE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2395A10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori edili urgenti di impermeabilizzazione del tetto del locale caldaia a servizio delle scuole Elementari-Medie del Capoluogo - Impegno di spesa a favore della Ditta LISI ENRICO di San Gimignano (SI) - CIG: ZCA2395A10</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LSINRC68T11H875S</codiceFiscale><ragioneSociale>LISI ENRICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LSINRC68T11H875S</codiceFiscale><ragioneSociale>LISI ENRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4675.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4675.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 119  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA - N. 10 VOLUMI "DALLO SCUDETTO AD AUSCHWITZ: VITA E MORTE DI ARPAD WEISZ" A LATERE DELL'INIZIATIVA DI CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA SVOLTA IN COLLABORAZIONE CON LA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 120  - SERVIZI VARI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ONORARIO PER SUPPORTO ED ASSISTENZA AUDIO PER LE INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06122370486</codiceFiscale><ragioneSociale>COIN SERVICE S.P.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06122370486</codiceFiscale><ragioneSociale>COIN SERVICE S.P.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>166.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>166.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 121  - PAGAMENTO URGENTE ONERI DI ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06122370486</codiceFiscale><ragioneSociale>COIN SERVICE S.P.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06122370486</codiceFiscale><ragioneSociale>COIN SERVICE S.P.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 122  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MULTIFUNZIONI RICOH - RIPARAZIONE URGENTE MULTIFUNZIONE RICOH LASERJET 201 DELLA FARMACIA COMUNALE - SOSTITUZIONE DI B0392730</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01142260528</codiceFiscale><ragioneSociale>PRONTOCOPIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01142260528</codiceFiscale><ragioneSociale>PRONTOCOPIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592344BC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z592344BC8- TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA LABORATOIRES BOIRON SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03566770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Laboratoires Boiron</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03566770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Laboratoires Boiron</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3057.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3057.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 97  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 97  - ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 98  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - SOLE 24 ORE, CORRIERE DELLA SERA E INDICE MESE DI GENNAIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02215860509</codiceFiscale><ragioneSociale>SELF SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02215860509</codiceFiscale><ragioneSociale>SELF SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>68.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 99  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - SOLE 24 ORE, CORRIERE DELLA SERA E INDICE MESE DI FEBBRAIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 100  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DVD MESE DI FEBBRAIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05181410480</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05181410480</codiceFiscale><ragioneSociale>AGENZIA SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 101  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DVD MESE DI MARZO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 102  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - CORRIERE DELLA SERA, SOLE 24 E INDICE DEL MESE DI MARZO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 103  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - Corso di formazione Tamassia FI 22.03.18 Nuovo CCNL comparto funzioni locali; Iscrizione: Gamberucci; Ferri, Coppola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00198540502</codiceFiscale><ragioneSociale>LA BOTTEGA DI GEPPETTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00198540502</codiceFiscale><ragioneSociale>LA BOTTEGA DI GEPPETTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>572.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>572.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 104  - QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>84033260484</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>256.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>256.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 105  - QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>S.E.P.E.L. DI S.LOMBARDINI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>S.E.P.E.L. DI S.LOMBARDINI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>236.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>236.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 106  - QUOTIDIANI MESE DI MARZO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>S.E.P.E.L. DI S.LOMBARDINI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>S.E.P.E.L. DI S.LOMBARDINI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>267.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>267.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 108  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETT.FIAT BRAVO TG EF162FG - SOSTITUZIONE BATTERIA E LAMPADINE H7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>177.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>177.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 109  - BUSTE AUTOSIGILLANTI PER MONETE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 109  - BUSTE AUTOSIGILLANTI PER MONETE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 110  - PRODOTTI VARI PER UFFICIO TECNICO - COPIE + SCANSIONE + CD PRATICA VIGILI DEL FUOCO RIF. TEATRO DEI LEGGIERI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 111  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA SERV. MANUTENZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>196.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>196.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 112  - SHOPPER BIODEGRAD.COMPOST. STAMP.GEN.CM27X50 A CANOTTIERA E SHOPPER BIODEGRAD.COMPOST. STAMP.GEN.CM21X40 A CANOTTIERA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>134.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>134.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 113  - PRODOTTI VARI PER FARMACIA COMUNALE - FORNITURA URGENTE DI GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO MARCA EPSON FP81S</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 114  - SERVIZI VARI PER FARMACIA COMUNALE  - COMPENSO ANNO 2018 COME DA CONTRATTO N. 1564/15 DEL 15/04/2015 RIF. FARMACIA-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 115  - SERVIZI VARI PER FARMACIA COMUNALE - TARIFFAZIONE RICETTE-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI &amp;amp; ASSOCIATI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI &amp;amp; ASSOCIATI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>261.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>261.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 116  - ABBONAMENTO "TUTTONORMEL" C/SOFTWARE SPIN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 117  - ABBONAMENTO "NIDI D'INFANZIA" PER ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 118  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETT.FIAT BRAVO TG EF162FG - SOSTITUZIONE FILTRI, OLIO MOTORE, FRENI, CINGHIA ALTERNATORE E FANALE POSTERIORE DX</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>529.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>529.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 107  - CORNICE PER LA STAMPA ANTICA RAFFIGURANTE IL CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492354B4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI ANNI 2017-2018-2019-2020 - CIG Z492354B4B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.-</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01971770670</codiceFiscale><ragioneSociale>ULTIMA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01502750977</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06153390486</codiceFiscale><ragioneSociale>IRISCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale><ragioneSociale>INTEGRAA S.A.S. DI PENNACCHIO LUIGI &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971770670</codiceFiscale><ragioneSociale>ULTIMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8298.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 73  - BIDONE ASPIRAPOLVERE PER PULIZIA AUTOMEZZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>CH-0204045567</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>FRONTDAM GMBH</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>CH-0204045567</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>FRONTDAM GMBH</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 74  - STAMPA ANTICA (INCISIONE DI FINE '800 - PRIMA META' DEL '900), DENOMINATA "THE LONELY TOWER" E RAFFIGURANTE IL CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO DA DESTINARE PREVIA INVENTARIAZIONE ALLA GALLERIA COMUNALE D'ARTE MODERNA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 75  - N. 5 RACCOMANDATE AR PER DEPOSITO NOTIFICHE DESTINATARI IRREPERIBILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 76  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO - REVISIONE MULTIFUNZIONE RICOH MP 201SPF PARCHEGGIO BACCANELLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRCLD84H12E038G</codiceFiscale><ragioneSociale>PERRONE  CLAUDIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRCLD84H12E038G</codiceFiscale><ragioneSociale>PERRONE  CLAUDIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 77  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - Webinar Webinar "I nuovi Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici p</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 78  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO TRIBUTI - VOLUME "I TRIBUTI LOCALI NEL 2018"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGNMRC64H21H875C</codiceFiscale><ragioneSociale>BIAGINI  MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGNMRC64H21H875C</codiceFiscale><ragioneSociale>BIAGINI  MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 79  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO RAGIONERIA E SERVIZIO PERSONALE - VOLUMI "RAPPORTO DI LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE NELLE REGIONI E NEGLI ENTI LOCALI" E "LEGGE DI BILANCIO 2018"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FNDDVD70M03H875H</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDELLI  DAVID</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FNDDVD70M03H875H</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDELLI  DAVID</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 80  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO PERSONALE - I CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI - FORMULARIO DEGLI ATTI NEGOZIALI CON GUIDA TECNICA ALLA REDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CHCNNL58R66C847X</codiceFiscale><ragioneSociale>CHECCUCCI  ANTONELLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CHCNNL58R66C847X</codiceFiscale><ragioneSociale>CHECCUCCI  ANTONELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 81  - CANCELLERIA (TARGHETTA COLORATA PORTACHIAVI CON GIVOLARE) E TONER (TONER HP ORIGINALE NERO PER HP LASERJET P2055  COD.CE505X)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>149.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>149.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 82  - TONER HP ORIGINALE NERO PER HP LASERJET P2055  COD.CE505X</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MFFLDR76E21G752I</codiceFiscale><ragioneSociale>MAFFEI LEANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MFFLDR76E21G752I</codiceFiscale><ragioneSociale>MAFFEI LEANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 83  - TONER (CARTUCCIA NERO HP C4844A ORIG. X PLOTTER HP DESIN JET 500)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO &amp;amp; C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>74.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 84  - CANCELLERIA VARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale><ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale><ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>76.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 85  - TONER HP ORIGINALE NERO PER HP LASERJET 5200  COD.Q7516A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>171.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>171.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 85  - CANCELLERIA VARIA (DVD -R/+R E BUSTA IN PPL PORTA DVD)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 86  - SMART CARD, CERTIFICATI DIGITALI E LETTORE SMART CARD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 87  - SERVIZIO MAIL BOXES ETC - SPEDIZIONE SKIDATA SRL DDT 2 DEL 23/01/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00685140527</codiceFiscale><ragioneSociale>FUSI FORNIT.UFFICIO DI P.FUSI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00685140527</codiceFiscale><ragioneSociale>FUSI FORNIT.UFFICIO DI P.FUSI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 88  - SERVIZIO MAIL BOXES ETC - SPEDIZIONE SKIDATA RIF DDT 03 DEL 26/03/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00685140527</codiceFiscale><ragioneSociale>FUSI FORNIT.UFFICIO DI P.FUSI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00685140527</codiceFiscale><ragioneSociale>FUSI FORNIT.UFFICIO DI P.FUSI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 89  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO MANUTENZIONI - SPANDIMALTA ACC. SENZA MANICO	N. 4, MANICO ALL. PER SPANDIMALTA	N, 3, GUANTO VEGA POLAR TG. L	N. 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00685140527</codiceFiscale><ragioneSociale>FUSI FORNIT.UFFICIO DI P.FUSI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00685140527</codiceFiscale><ragioneSociale>FUSI FORNIT.UFFICIO DI P.FUSI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 90  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - VOLUME AA.VV. NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00685140527</codiceFiscale><ragioneSociale>FUSI FORNIT.UFFICIO DI P.FUSI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00685140527</codiceFiscale><ragioneSociale>FUSI FORNIT.UFFICIO DI P.FUSI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 91  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - CORSO DI FORMAZIONE "GLI APPALTI DI LAVORI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 50/2016 E DEL DECRETO CORRETTIVO " SIENA - 24/10/2017 PARTECIPAZIONE DI: VALLEGGI FABRIZIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 92  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - partecipazione di n. 2 vs. dipendenti (Sandra Ferri, Irene Nencioni) al seminario "Il personale nel nuovo Ccnl 2016-2018" svolto a Firenze il 14/03/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 93  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - CORSO: LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO E LO SCHEMA DI DECRETO DIREZIONE LAVORI DATA SVOLGIMENTO: 9 MARZO 2018 (cdc 1286)  BRUNI ANDREA, NICCOLI TERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 94  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - CORSO DI FORMAZIONE "GLI APPALTI DI LAVORI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 50/2016 E DEL DECRETO CORRETTIVO " FIRENZE - 19 FEBBRAIO 2018 PARTECIPAZIONE DI: GRAZIOSI GIUSEPP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05736960484</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI SERVICES S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05736960484</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI SERVICES S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 95  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - ISCRIZIONI AL SEMINARIO INTERNAZIONALE 'I BAMBINI E LA RIVOLUZIONE DELLA DIVERSITA''</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05736960484</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI SERVICES S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05736960484</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI SERVICES S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 96  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - GLI AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA " FIRENZE - 08/02/2018 PARTECIPAZIONE DI: GRAZIOSI GIUSEPPI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05591350482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI SRL (BIGMAT)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05591350482</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI SRL (BIGMAT)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B236B85E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTESTAZIONE AGIBILITA' E REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00867330524</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.I.G. STUDIO TECNIC ASSOCIATO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00867330524</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.I.G. STUDIO TECNIC ASSOCIATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62343F33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOCARRO DACIA TARGATA FJ451WW - CIG ZA62343F33</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02060330483</codiceFiscale><ragioneSociale>Autocarrozzeria Jolly s.n.c. di Barberino Val D&#xbf;elsa (FI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02060330483</codiceFiscale><ragioneSociale>Autocarrozzeria Jolly s.n.c. di Barberino Val D&#xbf;elsa (FI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z15234B20D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE COLONNA DI ENTRATA PER IL PARCHEGGIO N&#xb0;2 MONTEMAGGIO &#xbf; CIG: Z15234B20D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5855.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5855.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 72  - DIRITTI DI SEGRETERIA  PER INVIO MUD MAGNETICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01197870528</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01197870528</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262333840</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL T.A.R. TOSCANA PRESENTATO DA TORRE GUELFA S.A.S. DI FROSALI MAURIZIO C. - CIG Z262333840.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2360915</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio di realizzazione grafica del d&#xe9;pliant "Accade d'Estate" anno 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05146890487</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITAL MODI DI MARCELLO SALVESTRINI &amp;amp; C SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05146890487</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITAL MODI DI MARCELLO SALVESTRINI &amp;amp; C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF23636A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento fornitura pieghevoli con programma della manifestazione "Accade d'Estate" anno 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01460990524</codiceFiscale><ragioneSociale>LITOCART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01460990524</codiceFiscale><ragioneSociale>LITOCART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 65  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - SPESE DI ROTTAMAZIONE E CANCELLAZIONE DAL PRA DELLO SCUOLABUSTARGATOSI397487</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSSMRZ77D12G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSSAGLI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSMRZ77D12G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSSAGLI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 65  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - SPESE DI ROTTAMAZIONE E CANCELLAZIONE DAL PRA DELLO SCUOLABUSTARGATOSI397487</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>44.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 66  - SERVIZIO BIENNALE DI RISOLUZIONE SECONDARIA AUTORITATIVA DEI NOMI A DOMINIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NNCRNI81D63G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCIONI IRENE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NNCRNI81D63G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCIONI IRENE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 67  - DVD E CD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- NICHOLS "IL LAUREATO" DVD;- TORNATORE "LA MIGLIORE OFFERTA" DVD;- PINK FLOYD "PULSE" 2 CD;- BREGOVIC "WELCOME TO GORAN BREGOVIC" CD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRCLD84H12E038G</codiceFiscale><ragioneSociale>PERRONE  CLAUDIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRCLD84H12E038G</codiceFiscale><ragioneSociale>PERRONE  CLAUDIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>52.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>52.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 68  - VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A PREZZO PROMOZIONALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
- F. FONTANA "DONNE" PANINI 2010;
- S.J. O' MEARA "SCIENZA DA PAURA" EDITORIALE SCIENZA 2010.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FNDDVD70M03H875H</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDELLI  DAVID</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FNDDVD70M03H875H</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDELLI  DAVID</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 69  - SD CARD URGENTE PER SERVER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 70  - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO MOBILITA', IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E L'ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 71  - RACCOMANDATA AR PER NOTIFICA TRAINA PAOLINO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01197870528</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01197870528</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12354824</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento fornitura libri "Ventitr&#xe9; notti" di Walter Vettori</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00815520523</codiceFiscale><ragioneSociale>BETTI EDITRICE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00815520523</codiceFiscale><ragioneSociale>BETTI EDITRICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z67235000A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento organizzazione eventi di promozione della lettura, maggio e ottobre 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00297100513</codiceFiscale><ragioneSociale>RADIO 3 NETWORK S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00297100513</codiceFiscale><ragioneSociale>RADIO 3 NETWORK S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A2333275</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria e urgente dei giochi ludici all'interno dei parchi pubblici - Impegno di spesa a favore della ditta URBAN DESIGN s.r.l. di Scandicci (FI) - CIG Z7A2333275 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05270320483</codiceFiscale><ragioneSociale>URBAN DESIGN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05270320483</codiceFiscale><ragioneSociale>URBAN DESIGN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7226.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7226.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4233EF0B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA VAL SRL - CIG. ZC4233EF0B.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00150200442</codiceFiscale><ragioneSociale>VAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00150200442</codiceFiscale><ragioneSociale>VAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>523.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>502.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C233EE79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA COMBE ITALIA SRL - CIG. Z0C233EE79.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10392600150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMBE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10392600150</codiceFiscale><ragioneSociale>COMBE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>548.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>548.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43233EE97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PARAFARMACI, COSMETICI E DETERGENTI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA NECOFARMA SRL - CIG. Z43233EE97.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02264530987</codiceFiscale><ragioneSociale>Necofarma s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02264530987</codiceFiscale><ragioneSociale>Necofarma s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>539.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>538.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B233EEC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PARAFARMACI E FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA EURITALIA PHARMA DIVISION OF COSWELL S.P.A. - CIG. Z9B233EEC7.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02827560729</codiceFiscale><ragioneSociale>Euritalia pharma division of Coswell s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02827560729</codiceFiscale><ragioneSociale>Euritalia pharma division of Coswell s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>724.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>724.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD233EEEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PARAFARMACI E FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA LA DISPENSA S.R.L. - CIG. ZDD233EEEB.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06263700962</codiceFiscale><ragioneSociale>La Dispensa s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06263700962</codiceFiscale><ragioneSociale>La Dispensa s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>324.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC822B2EC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG ZC822B2EC5 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ALFASIGMA S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4745.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4601.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12336DFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BUSTE A SACCO AUTOADESIVE PER LA SPEDIZIONE DEL PERIODICO SINDACO INFORMA - ODA MEPA 4265864 - CIG ZA12336DFE.-</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSMLE78S15E625X</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT DI MASSEI EMILIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSMLE78S15E625X</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOPRINT DI MASSEI EMILIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1104.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1104.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2321CD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01010160529</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ AGR. POLVERAIA DI PICCI DANIELA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01010160529</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ AGR. POLVERAIA DI PICCI DANIELA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>832.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>832.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z472321CF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00327400529</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ AGR. I CAPPUCCINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00327400529</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ AGR. I CAPPUCCINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z822321D2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072321D5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00929710523</codiceFiscale><ragioneSociale>FATTORIA POGGIO ALLORO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00929710523</codiceFiscale><ragioneSociale>FATTORIA POGGIO ALLORO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712321D80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00294980529</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. AGR. IL PIANO DI CARLESI PAOLO E CARLESI PAOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00294980529</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. AGR. IL PIANO DI CARLESI PAOLO E CARLESI PAOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD02321D9D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GCHMSM72M20G752N</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHINI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GCHMSM72M20G752N</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHINI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1305.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882321DD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05575830483</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05575830483</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52321DFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01209890522</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ. AGR. CA' DEL VISPO DI DALDIN MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01209890522</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ. AGR. CA' DEL VISPO DI DALDIN MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>247.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2321E1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01264940527</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ. AGR. RIGHI FABIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01264940527</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ. AGR. RIGHI FABIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2321E3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGNNCI74T11M059P</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ AGR. COLLEMUCIOLI DI MUGNAINI NICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGNNCI74T11M059P</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ AGR. COLLEMUCIOLI DI MUGNAINI NICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2321E5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CCCPRM70B28I726X</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCCHIARA PRIMO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CCCPRM70B28I726X</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCCHIARA PRIMO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02327709</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Compartecipazione per manutenzione strada vicinale di uso pubblico di Santo Pietro - Loc. Pancole (SI) - Impegno di spesa a favore della Ditta ARRIGHI &amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG ZB02327709</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI E BROGI ESCAVAZIONI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI E BROGI ESCAVAZIONI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4998.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A22B3019</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z9A22B3019 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA JOHNSON &amp; JOHNSON S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00407560580</codiceFiscale><ragioneSociale>Johnson &amp;amp; Johnson spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00407560580</codiceFiscale><ragioneSociale>Johnson &amp;amp; Johnson spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7358.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7358.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z042328F45</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio di progettazione e realizzazione dell'evento "Nottilucente 2018"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91018750520</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURE ATTIVE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91018750520</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURE ATTIVE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12317ED9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria Mototrivella EFCO TR1551, trattorino tagliaerba marca Grillo e decespugliatore a zaino EFCO 8535 Ergo - Impegno di spesa a favore della Ditta F.LLI GIOMI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG ZF12317ED9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>898.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD522B3246</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG ZD522B3246 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05023760969</codiceFiscale><ragioneSociale>Perfetti Van Melle Italia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05023760969</codiceFiscale><ragioneSociale>Perfetti Van Melle Italia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1529.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B220CC8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI SAN GIMIGNANO  CIG Z7B220CC8E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale><ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale><ragioneSociale>SGARGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33044.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33044.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 61  - ACQUISTO URGENTE DI CAVI HDMI PER SALA ARDINGHELLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 62  - REVISIONE URGENTE DELL'AUTOCARRO FIAT PANDA TARGATA ET963TB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>66.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 63  - VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
- "VAN GOGH. L'UOMO E LA TERRA" ORE CULTURA 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 64  - VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
- B. MUNARI "FANTASIA" LATERZA 1977;
- B. MUNARI "ROSE NELL'INSALATA" CORRAINI 2004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NNCRNI81D63G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCIONI IRENE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NNCRNI81D63G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCIONI IRENE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D22FAF65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Installazione di nuovi pannelli dell'infomobilit&#xe0; e sistemazione linee elettriche e in fibra per collegamento - Impegno di spesa a favore della Ditta LISI ENRICO di San Gimignano (SI) - CIG Z5D22FAF65</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LSINRC68T11H875S</codiceFiscale><ragioneSociale>LISI ENRICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LSINRC68T11H875S</codiceFiscale><ragioneSociale>LISI ENRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3063.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3063.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z3F22FB60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per la sistemazione del tetto e della facciata del fabbricato di Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta MUGNAINI EDILIZIA s.r.l.s. a Socio Unico di San Gimignano (SI) - CIG Z3F22FB604</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12999.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12999.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1523007D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo omologazione impianto sportivo denominato "Stadio Comunale Santa Lucia" -  Impegno di spesa a  favore del Comitato Regionale Toscana L.N.D. - CIG Z1523007D7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08272960587</codiceFiscale><ragioneSociale>COMITATO REGIONALE L.N.D.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08272960587</codiceFiscale><ragioneSociale>COMITATO REGIONALE L.N.D.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4822F1A96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione di pedana per l'accesso dei disabili c/o il portone della Farmacia Comunale -- Impegno di spesa a  favore della Ditta SANGINFISSI s.n.c. di M.Cinque &amp; R.Ghini di San Gimignano (SI) - CIG: Z4822F1A96</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7022CE2E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE AL SOFTWARE MAGISTRA PER QINDOWS 2018 - 2020 PROFILO ARANCIO - AGGIUDICAZIONE - CIG Z7022CE2E4.- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01666260979</codiceFiscale><ragioneSociale>Galeno Sistemi s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01666260979</codiceFiscale><ragioneSociale>Galeno Sistemi s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC222F4932</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura ed installazione di un tornello presso i bagni pubblici in Loc. Baccanella - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGIMPIANTI s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: ZC222F4932</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8722CDA62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI TRIENNALI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO WINFARM PER LA FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE - CIG Z8722CDA62</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01700020512</codiceFiscale><ragioneSociale>Mak3 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01700020512</codiceFiscale><ragioneSociale>Mak3 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4233.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1411.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>637199509F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>villaggio scolastico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE "NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO" - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA IMPRESA EDILE D'ANGELI RENATO DI ANAGNI (FR) - CIG 637199509F - CUP C27B14000120004</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DNGRNT54E06A269I</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile D Angeli Renato</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DNGRNT54E06A269I</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile D Angeli Renato</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>790499.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>477987.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6371969B27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER ESECUZIONE OPERE COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI S.GIMIGNANO-AGGIUDICAZIONE PROVV. ED IMPEGNO SPESA ALL'A.T.I. FORMATA DALLA DITTA CO.AR.CO. SOC. CON DI CALDERARA DI RENO (BO) MANDATARIA E SGARGI S.R.L. DI BOLOGNA MANDANTE </oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.AR.CO. SOC. CONS.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.AR.CO. SOC. CONS.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2294677.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2063336.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB22E8628</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Messa in sicurezza del tetto del Museo Civico a seguito degli ultimi eventi atmosferici - Impegno di spesa a favore della Ditta LISI ENRICO di San Gimignano (SI) - CIG: ZBB22E8628</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LSINRC68T11H875S</codiceFiscale><ragioneSociale>LISI ENRICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LSINRC68T11H875S</codiceFiscale><ragioneSociale>LISI ENRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8922C2684</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE  PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z8922C2684 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA SOFAR S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale><ragioneSociale>Sofar s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale><ragioneSociale>Sofar s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3537.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3537.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9722B3140</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE  PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z9722B3140 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA MONTEFARMACO OTC S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12305380151</codiceFiscale><ragioneSociale>Montefarmaco OTC s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12305380151</codiceFiscale><ragioneSociale>Montefarmaco OTC s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1057.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1057.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F22B2F1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE  PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z3F22B2F1A - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA BAYER S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale><ragioneSociale>Bayer s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale><ragioneSociale>Bayer s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5446.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5406.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7122B2DDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE  PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z7122B2DDF - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ARTSANA S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2346.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2315.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE022B2E60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE  PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG ZE022B2E60 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ANGELINI - ACRAF S.P.A.- AZ.CHIMICHE RIUNITE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6823.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6723.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4722EBF22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura urgente di conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo per sistemazione strade comunali a seguito della nevicata del 1&#xb0; Marzo 2018 e delle abbondanti precipitazioni avvenute nei giorni successivi - Impegno di spesa CONGLOMERATI VALDELSA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2295.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0022B2FC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z0022B2FC5 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA PHARMAIDEA SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03542760172</codiceFiscale><ragioneSociale>PHARMAIDEA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03542760172</codiceFiscale><ragioneSociale>PHARMAIDEA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1721.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1720.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8722B32D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z8722B32D2 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA PIKDARE SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale><ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale><ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6135.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6135.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1122ED8C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di riparazione Minipala Mustang del Settore Esterno Manutenzione - Impegno di spesa a favore della Ditta ITALNOLEGGI s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z1122ED8C7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06633341216</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALNOLEGGI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06633341216</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALNOLEGGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB022B3316</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG ZB022B3316 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA SANOFI S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale><ragioneSociale>Sanofi s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale><ragioneSociale>Sanofi s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5108.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9122B3198</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z9122B3198 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA PFIZER SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale><ragioneSociale>Pfizer s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale><ragioneSociale>Pfizer s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4562.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4561.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1822B2D6A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z1822B2D6A - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ABOCA S.P.A. AZIENDA AGRARIA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5723.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5723.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F22B2F7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG Z4F22B2F7E - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8249.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8100.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED22B31E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2018 - CIG ZED22B31E1 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01768930131</codiceFiscale><ragioneSociale>Reckitt Benckiser Healthcare s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01768930131</codiceFiscale><ragioneSociale>Reckitt Benckiser Healthcare s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6866.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7421337906</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale per l'anno 2018 - Aggiudicazione e impegno di spesa - Intesa Spa di Siena - CIG 7421337906</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38448.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE122E6E15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione veicoli adibiti alla pulizia delle sede stradali in occasione della nevicata -- Impegno di spesa a  favore della Ditta SANGINFISSI s.n.c. di M.Cinque &amp; R.Ghini di San Gimignano (SI) - CIG: ZE122E6E15</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B22DD1C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO IN APPELLO SUL GIUDIZIO N.R.G. 1727/2016 AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DA TORRE GUELFA S.A.S. DI FROSALI MAURIZIO C. - CIG Z1B22DD1C4 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Lessona &#xbf; Ass. Prof</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Lessona &#xbf; Ass. Prof</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 60  - RACCOMANDATA AR A MAGNELLI MARTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 59  - VOLUMI, CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
- PRATT, "VIAGGIATORE INCANTATO" ELECTA 1996
- COLDPLAY, "XEG" CD;
- "IL MARCHESE DEL GRILLO" 2 DVD;
- "AVATAR", 2 DVD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NNCRNI81D63G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCIONI IRENE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NNCRNI81D63G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>NENCIONI IRENE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>46.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>46.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD722D172A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi di manutenzione su alcuni dipinti della Pinacoteca</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRSNDA55C57A468B</codiceFiscale><ragioneSociale>NADIA PRESENTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRSNDA55C57A468B</codiceFiscale><ragioneSociale>NADIA PRESENTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z02228433B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progettazione, D.L. e Coordinamento della Sicurezza CSP + CSE inerente le "Opere di Messa in sicurezza temporanea di magazzino com.le in Loc. Poggiluglio Comune di San Gimignano" - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ing. GINO VENTURUCCI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO  INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO  INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62294EFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di lastra di marmo tipo "Bianco Carrara" per il Cimitero Com.le di Castel San Gimignano - Impegno di spesa a favore della Ditta IDEAL MARMO di Ciurli Mario e Figli di Casciana Terme - Lari (PI) - CIG: ZA62294EFB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01116560507</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEAL MARMO DI CIULLI MARIO &amp;amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01116560507</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEAL MARMO DI CIULLI MARIO &amp;amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 58  - CAMBIO OLIO URGENTE ALL'AUTOMEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA YA769AM DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SRDLRT64C22G752I</codiceFiscale><ragioneSociale>SARDELLI  ALBERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SRDLRT64C22G752I</codiceFiscale><ragioneSociale>SARDELLI  ALBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB721FFE29</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di "Controllo e contenimento popolazione dei colombi animale sinantropo nel territorio urbano" per gli anni 2018-2020 - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta ERRE DUE s.a.s. di Ribuoli Gianfranco &amp; C. di Novi di Modena</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03348380365</codiceFiscale><ragioneSociale>ERRE DUE s.a.s. di Ribuoli Gianfranco &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03348380365</codiceFiscale><ragioneSociale>ERRE DUE s.a.s. di Ribuoli Gianfranco &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B2276A39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento lavori di tinteggiatura di porzione di ufficio e vano scale del Palazzo Comunale - Impegno di spesa a favore della ditta Iris Costruzioni Srl di Firenze - CIG Z3B2276A39</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03368750489</codiceFiscale><ragioneSociale>Iris Costruzioni S.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03368750489</codiceFiscale><ragioneSociale>Iris Costruzioni S.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D22820BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di consulenza per la stesura del quadro conoscitivo dell'illuminazione pubblica esterna del territorio comunale - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ethri Studio Associato di Castelfiorentino (FI) - CIG Z2D22820BD </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04953450485</codiceFiscale><ragioneSociale>Etrhi Studio Associato</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04953450485</codiceFiscale><ragioneSociale>Etrhi Studio Associato</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19475.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE722BF847</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura, montaggio e riparazione di pneumatici per i veicoli del settore manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta CONFORTI GOMME s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: ZE722BF847</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>836.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA22B339F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura urgente di cloruro di calcio stradale per emergenza neve e ghiaccio - Impegno di spesa a favore della Ditta MUGNAINI EDILIZIA s.r.l.s. a Socio Unico di San Gimignano (SI)  - CIG: ZDA22B339F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13810.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13810.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 56  - IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PER ATTIVAZIONE TIROCINI CENTRO DELL'IMPIEGO POGGIBONSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 57  - SPESE POSTALI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PER ATTIVAZIONE TIROCINI CENTRO DELL'IMPIEGO POGGIBONSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8422ACEFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisizione immobili di propriet&#xe0; del Consorzio Agrario di Siena siti in Piazzale Martiri Montemaggio tramite permuta con immobili comunali siti in Via San Giovanni - Impegno di spesa a favore dello Studio Notarile Notaio PAGANO MASSIMO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PGNMSM61H21F839S</codiceFiscale><ragioneSociale>PAGANO MASSIMO NOTAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PGNMSM61H21F839S</codiceFiscale><ragioneSociale>PAGANO MASSIMO NOTAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>793.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>793.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 55  - RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA PRESSO L'IMMOBILE PARCO DELLA ROCCA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>116.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D228B6BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TELEMATICO PAWEB E RIVISTE ON-LINE "PERSONALE ENTI LOCALI" E "FINANZA E TRIBUTI" PERIODO 2018-2019-2020 - AGGIUDICAZIONE - CIG Z7D228B6BE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3759.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1253.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 49  - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2018 TV E 282356 COD. DI CONTROLLO 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>203.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>203.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 50  - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2018 TV D 814640 COD. DI CONTROLLO 5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>407.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>407.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 51  - SPESE POSTALI PER IL PAGAMENTO DEL RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2018 TV D 814640 COD. DI CONTROLLO 5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 52  - SPESE POSTALI PER IL PAGAMENTO DEL RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2018 TV E 282356 COD. DI CONTROLLO 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06382641006</codiceFiscale><ragioneSociale>RAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06382641006</codiceFiscale><ragioneSociale>RAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 53  - QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2018  CODICE MAV 02008752677190782</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06382641006</codiceFiscale><ragioneSociale>RAI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06382641006</codiceFiscale><ragioneSociale>RAI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>306.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 54  - SPESE POSTALI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2018  CODICE MAV 02008752677190782</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 47  - CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
- AA.VV. "MOULIN ROUGE" CD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04611780489</codiceFiscale><ragioneSociale>LOTTI PIETRO &amp;amp; C.SNC- A.C.I. - CERTALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04611780489</codiceFiscale><ragioneSociale>LOTTI PIETRO &amp;amp; C.SNC- A.C.I. - CERTALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 48  - CD E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DIRE STRAITS "LOVE OVER GOLD" CD;- PINK FLOYD "A FOOT IN THE DOOR" CD;- LEONE "C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA" DVD BLU RAY;- COLDPLAY "VIVA LA VIDA" 2 CD;- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01386030488</codiceFiscale><ragioneSociale>REGIONE TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01386030488</codiceFiscale><ragioneSociale>REGIONE TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>74.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z402294FEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di installazione nuovo contatore gas alla Nuova Scuola Secondaria di I&#xb0; grado del Capoluogo in Via D.Giachi - Impegno di spesa a favore della Ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. di Siena (SI) - CIG: Z402294FEC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8122953B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura urgente di cloruro di calcio stradale per emergenza neve e ghiaccio - Impegno di spesa a favore della Ditta CONSORZIO AGRARIO DI SIENA Agenzia di Poggibonsi - CIG: Z8122953B7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DI SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DI SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2690.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B22987D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO MUSEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento fornitura targhe con posa in opera e pieghevoli con mappa per la realizzazione del progetto di divulgazione delle opere di arte contemporanea del centro storico di San Gimignano e della Valdelsa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04029680487</codiceFiscale><ragioneSociale>Vision Grafica Snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04029680487</codiceFiscale><ragioneSociale>Vision Grafica Snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 44  - TASSA AUTOMOBILISTICA SC. 31/01/2018 AUTOMEZZI TARGATI EC420AD, FJ451WW E FJ915WX
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>156.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>156.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 45  - TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - ATTO DI ACCERTAMENTO E IRROGAZIONE DI SANZIONI N. 147003445219/2017 RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DELLA TASSA DOVUTA PER L'AUTOMEZZO TARGATO YA049AH PER L'ANNO 2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04611780489</codiceFiscale><ragioneSociale>LOTTI PIETRO &amp;amp; C.SNC- A.C.I. - CERTALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04611780489</codiceFiscale><ragioneSociale>LOTTI PIETRO &amp;amp; C.SNC- A.C.I. - CERTALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>142.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>142.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 46  - SPESE POSTALI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - ATTO DI ACCERTAMENTO E IRROGAZIONE DI SANZIONI N. 147003445219/2017 RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DELLA TASSA DOVUTA PER L'AUTOMEZZO TG:YA049AH PER L'ANNO 2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04469920260</codiceFiscale><ragioneSociale>DUELLE SPORT-PROMOTIONS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04469920260</codiceFiscale><ragioneSociale>DUELLE SPORT-PROMOTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 43  - SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIA AUGURI DICEMBRE 2017 - CONSEGNA RICONOSCIMENTI DA PARTE DEL SINDACO GIACOMO BASSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>112.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>112.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7397841B82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio gestione rifiuti urbani anno 2018 - Impegno di spesa a favore della Societ&#xe0; Servizi Ecologici Toscana (SEI) Toscana s.r.l.. di Siena - CIG: 7397841B82</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2027016.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1876926.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC22791B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di cippatura delle potature delle piante autoctone e degli olivi di propriet&#xe0; comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta CALZOLARI MORENO di Vinci (FI) - CIG: ZDC22791B2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLZMRN69M01M059X</codiceFiscale><ragioneSociale>CALZOLARI MORENO Impresa  individuale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLZMRN69M01M059X</codiceFiscale><ragioneSociale>CALZOLARI MORENO Impresa  individuale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 42  - TASSA AUTOMOBILISTICA SC. 31/01/2018 PER GLI AUTOMEZZI TARGATI AZ473WK, BJ49116, DC609CN, DC610CN, DE100PM, EA370JZ, EA367JZ, EA642JZ, 
EH260MW, ET963TB E YA769AM
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01409370523</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA DEI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01409370523</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA DEI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>552.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>552.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 40  - PRODOTTI VARI:
N. 2 CONF. TAPPETINI MOQUETES UNIVERSAL 4 PZ
N. 2 REGGIM. NERV. BIANCA A PUNTA CM 23
N. 1 CARRIOLA MARGHERITA 100 LT ALLUMINIO/PLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGSNO68P57I726S</codiceFiscale><ragioneSociale>BROGIONI SONIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGSNO68P57I726S</codiceFiscale><ragioneSociale>BROGIONI SONIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 40  -  PRODOTTI VARI:
N. 2 CONF. TAPPETINI MOQUETES UNIVERSAL 4 PZ
N. 2 REGGIM. NERV. BIANCA A PUNTA CM 23
N. 1 CARRIOLA MARGHERITA 100 LT ALLUMINIO/PLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGSNO68P57I726S</codiceFiscale><ragioneSociale>BROGIONI SONIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGSNO68P57I726S</codiceFiscale><ragioneSociale>BROGIONI SONIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 41  - TEATRO DEI LEGGIERI - INSTALLAZIONE LAMPADE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNNLRA68A45C101R</codiceFiscale><ragioneSociale>BONANNI LARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNNLRA68A45C101R</codiceFiscale><ragioneSociale>BONANNI LARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>204.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>204.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 41  - TEATRO DEI LEGGIERI - INSTALLAZIONE LAMPADE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01409370523</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA DEI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01409370523</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA DEI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>737334224E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per l'esecuzione di indagini diagnostiche, geofisiche e sulle murate per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere denominate "Consolidamento Torrione Mangiapecore" - Aggiudicazione e impegno di spesa </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01368720536</codiceFiscale><ragioneSociale>GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01368720536</codiceFiscale><ragioneSociale>GAMMA GEOSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14358.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14358.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE322750E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per rilevazione topografica e sezioni trasversali sul parcheggio residenti posto in Localit&#xe0; Bagnaia - Impegno di spesa allo Studio Tecnico Francesco Migliorini di Certaldo (FI) - CIG ZE322750E9 

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGLFNC77L20D403B</codiceFiscale><ragioneSociale>migliorini francesco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGLFNC77L20D403B</codiceFiscale><ragioneSociale>migliorini francesco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD2269D0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per modifica Modello Grafico 3D necessario alla progettazione di un lotto di area urbana destinata ad Ufficio Urp - Loc. Baccanella - Integrazione Det. n. 461/2017 - Impegno di spesa a favore del Geom. VIGNI SIMONE di Siena (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VGNSMN76B24I726F</codiceFiscale><ragioneSociale>VIGNI SIMONE GEOM.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VGNSMN76B24I726F</codiceFiscale><ragioneSociale>VIGNI SIMONE GEOM.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA9226E80E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria Escavatore IHIMER e Palina IHIMER - Impegno di spesa a favore della Ditta ITALNOLEGGI s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZA9226E80E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06633341216</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALNOLEGGI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06633341216</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALNOLEGGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>704.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>704.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02272D98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio di montascale a cingoli e carrozzina per diversamente abili per le Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018 - Impegno di spesa a favore della Ditta CAMA s.r.l. di Borgo San Lorenzo (FI) - CIG: ZB02272D98</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06788480488</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06788480488</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B2254D96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio legale di difesa nel giudizio amministrativo sul ricorso al TAR Toscana presentato dalla Soc. S.R.L. Mugnaini Edilizia semplificata a socio unico legale rappresentante Sig.ra Loretta Muzzi, costituzione in giudizio suap 155/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8522758E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di sostituzione cavi per la struttura ring Mod.americana per svolgimento pubblici spettacoli - Impegno di spesa a favore della Ditta VALDELSA STUDIO SERVICE s.n.c. di Campatelli, Nidiaci e Viciani di POGGIBONSI (SI) - CIG: Z8522758E9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>638.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>370.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92269711</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di assistenza zooiatrica a cani e gatti incidentati bisognosi di cure  - Impegno di spesa a favore della CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: ZB92269711</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TNTGRL72L16G337I</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TNTGRL72L16G337I</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7287461B0D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento dell'appalto dei lavori di "Realizzazione di nuovo parcheggio del plesso scolastico del capoluogo" - Aggiudicazione e impegno di spesa - Stelitano Appalti S.r.l. di Reggio Calabria  (RC) - CUP C26G15000070004 - CIG 7287461B0D</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>STLGCM76S28H224H</codiceFiscale><ragioneSociale>Stelitano Appalti Srl </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01880830649</codiceFiscale><ragioneSociale>Raimo Srl </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00319070942</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli DI Menna &amp;amp; Figli Srl </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01623240767</codiceFiscale><ragioneSociale>Valdelsa Costruzioni Srl dei F.lli Bevilacqua </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>STLGCM76S28H224H</codiceFiscale><ragioneSociale>Stelitano Appalti Srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>218509.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43701.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 39  - PILA STILO PER CASSAFORTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B2268D3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 veicoli Porter Piaggio in dotazione al Settore Esterno Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: Z2B2268D3A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>999.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>999.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 36  - VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
- MASSARENTI "ISTRUZIONE PER RENDERSI FELICI" GUANDA 2014;
- DE BOTTON "COME PENSARE DI PIU' IL SESSO" GUANDA 2012.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L. (ANUSCA)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>A.N.U.S.C.A. S.R.L. (ANUSCA)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 37  - MATERIALE PER RIPRISTINO ANGOLI DELLE SEZIONI PER CONTROLLO DELLA QUALITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 38  - MATERIALE PER RIPRISTINO ANGOLI DELLE SEZIONI PER CONTROLLO DELLA QUALITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E224A1A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Elezioni Politiche 4 Marzo 2018 - Seggio di Castel San Gimignano - Noleggio bagno chimico -  Impegno di spesa a  favore della Ditta KOBAK s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z9E224A1A2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z73224AD93</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di riparazione urgente dell'impianto di riscaldamento del Museo Civico - Impegno di spesa a  favore della Ditta VANNI MARCELLO di Certaldo (FI) - CIG: Z73224AD93</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNNMCL65M14L067Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VANNI MARCELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNNMCL65M14L067Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VANNI MARCELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 19  - N. 2 CONFEZIONI DA 12 PZ NASTRO ZEBRA 05095GS06407 64X74 RIBBON</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00685140527</codiceFiscale><ragioneSociale>FUSI FORNIT.UFFICIO DI P.FUSI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00685140527</codiceFiscale><ragioneSociale>FUSI FORNIT.UFFICIO DI P.FUSI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 20  - PRODOTTI VARI PER ASILO NIDO - ACQUISTO URGENTE DI ARREDI ED UTENSILI: n. 2 riduttori in cotone per seggiolini
n. 10 tazze con beccuccio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>102.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 21  - SPESE DI RAPPRESENTANZA - N. 2 CERO PASQUALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00062860523</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA CERERIA S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00062860523</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA CERERIA S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 22  - N. 4 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE TONDO C/STEMMA PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>69.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>69.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 23  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZI DEMOGRAFICI - VOLUME "GLI STRANIERI E L'ANAGRAFE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 24  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO ECONOMATO - VOLUME "IL NUOVO FORMULARIO DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE" E VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO RAGIONERIA - VOLUME "LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICH</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>203.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 25  - QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>248.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>248.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 26  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DVD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 27  - PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - CORRIERE DELLA SERA - INDICE PERIODICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRADNI44H01H875N</codiceFiscale><ragioneSociale>LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>66.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 28  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA - STICA DEL GONFALONE IN CASO DI PIOGGIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT SRL - VIGILAND</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT SRL - VIGILAND</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 29  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZI DEMOGRAFICI - VOLUME "MANUALE PRATICO PER L'UFFICIO ELETTORALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 30  - N. 15 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOL.STRADALE C.0111K</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>398.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>398.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 31  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO - Decorazione auto targate FJ451WW e FJ915WX</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04029680487</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION GRAFICA SNC PUBBLICITA'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04029680487</codiceFiscale><ragioneSociale>VISION GRAFICA SNC PUBBLICITA'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 32  - PRODOTTI VARI PER SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO - N. 6 CAVI BATTERIA DA 120 AMP N DA COLLOCARE ALL'INTERNO DEGLI AUTOMEZZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RGHLDI51H29H875B</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOTAPPEZZERIA RIGHI SAS DI RIGHI L.&amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RGHLDI51H29H875B</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOTAPPEZZERIA RIGHI SAS DI RIGHI L.&amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>196.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>196.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 33  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - PARTECIPAZIONE AL CORSO 2017REG011.1T TITOLO DEL CORSO: GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI PERIODO DI SVOLGIMENTO: DIC. 2017 SEDE: PM SIENA. QUOTA PRO-CAPITE 25, N. 4 PARTECIPANTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 34  - CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO - PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "ELEZIONI POLITICHE 2018: GLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI COMUNALI, ANCHE IN RELAZIONE ALLA NUOVA LEGGE ELETTORALE" Corso d</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 35  - CANCELLERIA - REGISTRO PER ANNOTARE CONTRAVVENZIONI ELEVATE PER VIOLAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE PL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE PL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>113.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>113.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 18  - COVER E VETRO FRONTALE PER PROTEZIONE SCHERMO CELLULARE DI SERVIZIO ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLVDMN77B01I726D</codiceFiscale><ragioneSociale>SALVASTRELLI DAMIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLVDMN77B01I726D</codiceFiscale><ragioneSociale>SALVASTRELLI DAMIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682239DF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MAUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione n. 1 veicolo Fiat PandaVan 4x4 ed un autocarro Piaggio Porter in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp; C.  di S.Gimignano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 11  - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZ.FIAT PANDA TG CG410RG- RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA- CG 410 RG- (SPAZZOLE TERGI, LAMPADE H4, LAMPADE V12 W21, OLIO MOTORE, LIQUIDO RADIATORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01382280525</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA MV S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 12  - BOLLETTINI CCP INTESTATI TOSAP/COSAP STAMPA A 2 COLORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 13  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI SERVIZIO RAGIONERIA - VOLUME "DALLA CARTA AL DIGITALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 14  - VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - VOLUME "PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E PROJECT FINANCE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 15  - VOLUMI TECNICO-PROFESSIONALI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - VOLUME "RILIEVI DI INFORTUNISTICA STRADALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 16  - SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - NOLEGGIO CON OPERATORE DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA E MATERIALI DI CONSUMO PER ANCORAGGIO ADDOBBI NATALIZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01166680528</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROCCA GRU LOGISTICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01166680528</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROCCA GRU LOGISTICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 16  - SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - NOLEGGIO CON OPERATORE DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA E MATERIALI DI CONSUMO PER ANCORAGGIO ADDOBBI NATALIZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01166680528</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROCCA GRU LOGISTICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01166680528</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROCCA GRU LOGISTICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>259.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>259.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 17  - HARD DISK BARRACUDA 2TB SATA3 3.5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>CD POGGIBONSI SAS - COMPUTER DISCOUNT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>CD POGGIBONSI SAS - COMPUTER DISCOUNT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 10  - VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
- MILANI "UOMINI CORAGGIOSI" FABBRI 1980
- STEIMBERG "RIFLESSI E OMBRE" ADELPHI 2001</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32220874</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria alzaferetri elettrico Mod. 05900/E24-B-T Numero di serie 90024/12 - Anni 2018-2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta VEZZANI S.p.A. di Quattro Castella (RE) - CIG: ZD32220874</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale><ragioneSociale>VEZZANI S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale><ragioneSociale>VEZZANI S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> 723719523</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per le attivit&#xe0; di indagini e studi per la realizzazione delle cartografie di microzonazione sismica (MS) di livello 1 nei centri urbani del territorio comunale di San Gimignano e la realizzazione delle analisi di CLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GNLFNC79M09A468C</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Geologo Francesco Agnelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GNLFNC79M09A468C</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Geologo Francesco Agnelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14358.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z41220039D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento d'urgenza per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della Palestra Comunale ex Scuole Medie ubicata in Via D.Giachi - Impegno di spesa a  favore della Ditta IMPASS s.r.l. di Petralia Sottana (PA) - CIG: Z41220039D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01149470526</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPASS s.r.l. di Petralia Sottana (PA) </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01149470526</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPASS s.r.l. di Petralia Sottana (PA) </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A22032BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Corsi di aggiornamenti per cantieri stradali per il personale esterno del Settore Manutenzioni - Impegno di spesa a favore dell'ENTE SENESE SCUOLA EDILE di Siena (SI) - CIG: Z8A22032BE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92007350520</codiceFiscale><ragioneSociale>ENTE SENESE SCUOLA EDILE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92007350520</codiceFiscale><ragioneSociale>ENTE SENESE SCUOLA EDILE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D22031CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale termoidraulico per riparazioni urgenti al riscaldamento del Museo Civico - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: Z1D22031CC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1366.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2204999</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera urgente di vetro stratificato temperato per l'ascensore situato nel parcheggio di Bagnaia - Impegno di spesa a favore della Ditta MM di Mecacci Massimiliano di San Gimignano (SI) - CIG: Z1E2204999</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01181620525</codiceFiscale><ragioneSociale>MM di Mecacci Massimiliano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01181620525</codiceFiscale><ragioneSociale>MM di Mecacci Massimiliano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 8  - PULIZIA INTERNA ED ESTERNA AUTO DI SERVIZIO FIAT PANDA TG YA769AM E FIAT PUNTO TG YA049AH 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSSMRZ77D12G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSSAGLI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSMRZ77D12G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSSAGLI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 9  - N. 20 COPIE CHIAVI PER SERVIZIO MOBILITA', URP E DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF DI TESTI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 6  - TASSA AUTOMOBILISTICA PER L'AUTOMEZZO TG CW204PX DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04611780489</codiceFiscale><ragioneSociale>LOTTI PIETRO &amp;amp; C.SNC- A.C.I. - CERTALDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04611780489</codiceFiscale><ragioneSociale>LOTTI PIETRO &amp;amp; C.SNC- A.C.I. - CERTALDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>121.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>121.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 7  - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO (10/02/2018) INDETTA DAL BANCO FARMACEUTICO ED IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N- 10 DEL 25/01/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97503510154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97503510154</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC2122FF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE "ENTIONLINE" PER LE MATERIE PERSONALE, RAGIONERIA, TRIBUTI ED APPALTI CON FATTURAZIONE ANNUALE - CIG. ZBC2122FF0.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412115770</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTBASE MINI E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO - CIG Z412115770.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2252.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z17202EF5C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA BAYER SPA - CIG
Z17202EF5C.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale><ragioneSociale>Bayer s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale><ragioneSociale>Bayer s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2321.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2321.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA3202EFD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA CHEFARO PHARMA ITALIA SRL - CIG ZA3202EFD6.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08923130010</codiceFiscale><ragioneSociale>Chefaro Pharma Italia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08923130010</codiceFiscale><ragioneSociale>Chefaro Pharma Italia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4986.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4957.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1520DA240</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE ANNI 2017-2018-2019-2020.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4320ECAFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA, SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI DEI PER I VEICOLI DEL SETTORE MOBILITA' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GALA GOMME SAS DI POGGIBONSI (SI) - CIG: Z4320ECAFC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00986420529</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA GOMME SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00986420529</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA GOMME SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>904.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA92051589</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 3" PER IL NOLEGGIO DI N. 3 MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 5052CI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG 6763295F94 - CIG DERIVATO ZA92051589.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13811.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2332.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2063B60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA BEIERSDORF S.P.A. - CIG ZED2063B60.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3952.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA4202EF20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA - CIG ZA4202EF20.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4541.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2905.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z58202ED45</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA MEDA PHARMA SPA - CIG Z58202ED45.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDA PHARMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2615.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2155.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C202EDC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA ABOCA S.P.A. AZIENDA AGRARIA - CIG Z6C202EDC2.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5485.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5485.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF9202ED86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA ZETA FARMACEUTICI S.P.A. - CIG ZF9202ED86.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale><ragioneSociale>Zeta farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale><ragioneSociale>Zeta farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2241.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2225.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D202EE6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA G. EFFE PHARMA SNC - CIG Z7D202EE6B.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Effe Pharma snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Effe Pharma snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2889.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2864.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C202EEBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA KARITIA - LABORATORIO DERMOCOSMESI S.R.L. - CIG Z6C202EEBD.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5510.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5510.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D202EE07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA ACRAF SPA - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - CIG Z6D202EE07.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2790.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2790.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D202EE38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA ALFASIGMA SPA - CIG Z9D202EE38.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1941.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1941.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21201610B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI - TELEMACO INFOCAMERE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z21201610B.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE s.cons.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE s.cons.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D201D82A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO - CIG Z5D201D82A.-
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00826170334</codiceFiscale><ragioneSociale>Aesculapius farmaceutici</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00826170334</codiceFiscale><ragioneSociale>Aesculapius farmaceutici</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>803.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>720.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB621B5E77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER IL SERVIZIO MOBILITA' CHECK-POINT AUTOBUS CIG: ZB621B5E77</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>711.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 5  - VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
- B. MUNARI "ARTE COME MESTIERE" ROMA-BARI 1975</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D21566A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO ARCHEOLOGICO DI CANALETTE INDIVIDUATE IN CORSO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL CAPOLUOGO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05436260482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ICNOS ACHEOLOGIAAMBIENTE E SPERIMENTAZIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05436260482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ICNOS ACHEOLOGIAAMBIENTE E SPERIMENTAZIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4080.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>654103265C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO ADEGUAMENTO PS AL PIT E PTC E REDAZIONE PO EX ART 95 LR 65/14 ATTRAVERSO ADEGUAMENTO DEL RU ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>CMPMRA46S26G702I</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. MAURO CIAMPA</ragioneSociale><ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>CMPCHR74S44G702A</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. CHIARA CIAMPA</ragioneSociale><ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>NCLFNC59M31F052I</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOL. FRANCESCO POLO NCOLETT</ragioneSociale><ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>CRCNCL59M25I181X</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. NICOLA CROCE</ragioneSociale><ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo></membro></raggruppamento><partecipante><codiceFiscale>VZZRRT59T19G713J</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ALBERTO VEZZOSI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PRLGNN66L17G713H</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. GIOVANNI PARLANTI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GRLGFR44A08I726R</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. GIANFRANCO GORELLI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale><ragioneSociale>MATE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VVNSLV59H59D612B</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. SILVIA VIVIANI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01301610471</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. RICCARDO LUCA BRESCHI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MSSGZN49H23I232Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. MASSETANI GRAZIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatarioRaggruppamento><membro><codiceFiscale>CMPMRA46S26G702I</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. MAURO CIAMPA</ragioneSociale><ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>CMPCHR74S44G702A</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. CHIARA CIAMPA</ragioneSociale><ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>NCLFNC59M31F052I</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOL. FRANCESCO POLO NCOLETT</ragioneSociale><ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>CRCNCL59M25I181X</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. NICOLA CROCE</ragioneSociale><ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo></membro></aggiudicatarioRaggruppamento></aggiudicatari><importoAggiudicazione>94400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z221EF6021</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI RICADENTI IN AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6175.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF1EE0E37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR TOSCANA (NS PROT. N. 8255 DEL 14/04/2017 ) COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA CONTRO COMUNE DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02050510482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LELAGE STANCANELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02050510482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LELAGE STANCANELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z771EA36D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SU APPELLO ALLA SENTENZA TAR TOSCANA PRESENTATO DAI SIGG STELLA SABINA E STELLA SAMUELE IN QUALIT&#xc0; DI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA SOC. IMM. STELLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F1DFB7BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALLA SIG.RA L. E., COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04340510488</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREANI D'ADDARIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04340510488</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREANI D'ADDARIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5865.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF81E0D51F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. FILIPPO CIAMPOLINI NELLA CAUSA COMUNE DI SAN GIMIGNANO/ BAR PASTICCERIA LUCIA E MARIA TRIBUNALE DI SIENA FALLIMENTO N. 45/20156</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04961990480</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO FILIPPO CIAMPOLINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04961990480</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO FILIPPO CIAMPOLINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>687.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D1D73241</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DAI SIGG. STELLA SABINA E STELLA SAMUELE IN QUALITA' DI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA SOC. IMMOBILIARE STELLA SNC </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2720A8FDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 6 LAMPADE SEMAFORICHE PER IMPIANTI A LED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00259280972</codiceFiscale><ragioneSociale>iles srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00259280972</codiceFiscale><ragioneSociale>iles srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>629.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF20A8B88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MODULISTICA UFFICIO OGGETTI SMARRITI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>733319471F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO SKIDATA PRESSO I PARCHEGGI COMUNALI PER IL PERIODO 2018-2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG 733319471F.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4320ECAFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA, SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI DEI PER I VEICOLI DEL SETTORE MOBILITA' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GALA GOMME SAS DI POGGIBONSI (SI) - CIG: Z4320ECAFC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00986420529</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA GOMME SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00986420529</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA GOMME SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>904.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>886.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4320BFD48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DA SKIDATA SRL DI ATTREZZATURE DI RICAMBIO PER IL SISTEMA DEI PARCHEGGI COMUNALI BAGNAIA E SANTA LUCIA. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4320BFD48.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1220486DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ROTTAMAZIONE E CANCELLAZIONE DAL PRA VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA BT282BC.
IL DIRIGENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01197870528</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01197870528</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC91F1E62B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SKIDATA PER IL SISTEMA DEI PARCHEGGI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC91FE62B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20328.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z391DE8C44</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOFTWARE DI GESTIONE BUSTERMINAL - ACQUISTO PACCHETTO MANUTENZIONE CORRETTIVA INES CLOUD. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIUNSYS. PERIODO DAL 25/03/2017 - 24/03/2018. CIG: Z391DE8C44</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale><ragioneSociale>Kiunsys Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01656550702</codiceFiscale><ragioneSociale>Kiunsys Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>547.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>547.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>70698153E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONFERMA ESERCIZIO LINEA 1 E LINEA 2 PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. TIEMME TOSCANA MOBILITA' SPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02046440513</codiceFiscale><ragioneSociale>TIEMME TOSCANAMOBILITA' SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02046440513</codiceFiscale><ragioneSociale>TIEMME TOSCANAMOBILITA' SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>331200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>318512.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z681CF7138</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CONTABANCONOTE COUNT 6500. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST SRL. CIG Z681CF7138 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCOPOST SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>592.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>592.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC81D8FI41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GARA SEGNALETICA STRADALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01109460053</codiceFiscale><ragioneSociale>SIGNAL PRESS ITALIA SAS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOTRAFFIC SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DVTVCN52A29L112H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA DI VITA VINCENZO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02279190751</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA FISE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale><ragioneSociale>3 G ITALIA  SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale><ragioneSociale>SISA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale><ragioneSociale>SISA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3982.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3982.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 3  - CD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
. RAPHAEL GUALAZZI "LOVE OUTSIDE THE WINDOW"
- IVAN SEGRETO "PORTA VAGNU"
- DE GREGORI - VENDITTI "THEORIUS CAMPUS"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 4  - VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI FINI DELLA RELATIVA INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE PUBBLICA:
. U. NOTARI "FUFU'" MILANO 1928
- T.SCIALOJA "ANIMALIE" BOLOGNA 1991</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTVLR67L20H501S</codiceFiscale><ragioneSociale>BARTOLONI VALERIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4221D3B15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di nuovi pannelli elettorali - Aggiudicazione e impegno di spesa - CA.MET. s.r.l. di Torino (TO) - CIG: Z4221D3B15</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10172950015</codiceFiscale><ragioneSociale>CA.MET. s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10172950015</codiceFiscale><ragioneSociale>CA.MET. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC21B0AC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARTA RICICLATA FORMATO A/4 E A/3 IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBC21B0AC8.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale><ragioneSociale>ICR SPA </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03432931206</codiceFiscale><ragioneSociale>APAPER SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale><ragioneSociale>ICR SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3980.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2001.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6421D6A7C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICORSO IN APPELLO COMUNE DI SAN GIMIGNANO/FRATTA CONCETTA - PRESA D'ATTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO DOTT.SSA DONATELLA MESSINA NOMINATO DALLA CORTE DI APPELLO - CIG Z6421D6A7C.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSDTL57L49D612T</codiceFiscale><ragioneSociale>MESSINA DONATELLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSDTL57L49D612T</codiceFiscale><ragioneSociale>MESSINA DONATELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z101D688DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE APPARATI RADIO MOBILI E STAZIONI FISSE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale><ragioneSociale>RC RADIOCOMUNICAZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00749000964</codiceFiscale><ragioneSociale>SAITEL TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale><ragioneSociale>RC RADIOCOMUNICAZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3906.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2604.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E1D40AD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO OLOGRAMMI INTESTATIANTICONTRAFFAZIONE PER PERMESSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>666.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>666.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> 6639632DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>2017</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ART. 14 DL 6.12.2011, N. 201 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE A SEI TOSCANA S.R.L. (GIA' SIENA AMBIENTE S.P.A.) - CIG: 6639632DA5</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2027016.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2027016.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 2  - BOMBOLA GAS PER CONFERENZA STAMPA DEL 18/01/2018 NEI LOCALI DEL CONVENTO SAN DOMENICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSGRG60B25H911X</codiceFiscale><ragioneSociale>MASSINI GIORGIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSGRG60B25H911X</codiceFiscale><ragioneSociale>MASSINI GIORGIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF321B41CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di reperibilit&#xe0; telefonica dissuasore oleodinamico Porta San Giovanni - Impegno di spesa a favore della Ditta CORPO VIGILI GIURATI S.p.A. di Firenze (FI) - CIG: ZF321B41CE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E216301A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in Loc. La Scala - Ulignano - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta MOVITER s.r.l. di Del Mastro Sebastiano - CIG: Z1E216301A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02295310649</codiceFiscale><ragioneSociale>MOVITER s.r.l. di Del Mastro Sebastiano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02295310649</codiceFiscale><ragioneSociale>MOVITER s.r.l. di Del Mastro Sebastiano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C21C0F36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione trimestrale e varie riparazioni annuali del carrello elevatore usato Marca Hyster mod. h 2.50 XM - Impegno di spesa a favore della Ditta TOP CARRELL s.n.c. di Certaldo (FI) - CIG: Z0C21C0F36</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04434930485</codiceFiscale><ragioneSociale>TOP CARREL SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04434930485</codiceFiscale><ragioneSociale>TOP CARREL SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>964.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F216BD5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31134.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29958.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8121ADB81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale da ferramenta per le manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta NUOVA DAF di Testi Andrea di San Gimignano (SI) - CIG: Z8121ADB81</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5221B5EF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio urgente di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio   comunale  - Impegno di spesa a favore della Ditta ECO-SPURGO di Casprini E.&amp; C. s.n.c. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z5221B5EF7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A21B6CE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo - Impegno di spesa a favore della Ditta CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z0A21B6CE5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F1F240A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ufficio segreteria affari generalie contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di stampa del periodico Sindaco-Informa e dei manifesti istituzionali che saranno utilizzati dalla Amministrazione Comunale di San Gimignano per gli anni 2017- 2018 e 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00869230524</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA M.M. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00869230524</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA M.M. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>518540.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO- SERVIZIO ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NUMERO BUONO: 1  - GENERI ALIMENTARI PER PICCOLO RISTORO IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE PER IL PROGETTO SAN GIMIGNANO SOLIDALE DEL 09/01/2018 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GRZGPP55L44H443L</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAZIOSI  GIUSEPPINA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GRZGPP55L44H443L</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAZIOSI  GIUSEPPINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>51.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>51.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812100E95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento realizzazione di iniziative laboratoriali di promozione della lettura</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91024900523</codiceFiscale><ragioneSociale>Asociazione "La regola Quarantadue"</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91024900523</codiceFiscale><ragioneSociale>Asociazione "La regola Quarantadue"</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7721010CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento realizzazione iniziative laboratoriali di promozione della lettura</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91025030528</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BA.di.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91025030528</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BA.di.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1620FBCCC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di realizzazione grafica, fornitura e montaggio della targa d&#xbf;intitolazione della Piazza delle Erbe, ed. 2017,</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10659300529</codiceFiscale><ragioneSociale>Creomedia di Luca Capezzuoli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10659300529</codiceFiscale><ragioneSociale>Creomedia di Luca Capezzuoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z181DF4C5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento  di supporto audio e video per l'inaugurazione della Chiesa di San Lorenzo in Ponte</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z171DF3396</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di ripresa a documentazione dell'evento "inaugurazione della Chiesa di San Lorenzo in Ponte"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01238660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KINE' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01238660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KINE' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2021AD7E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio piattaforma aerea semovente verticale elettrica con operatore per demolizione parte di intonaco dal fabbricato "San Domenico" - Impegno spesa a favore della Ditta LA ROCCA GRU E LOGISTICA di Poggibonsi - CIG: Z2021AD7E9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01166680528</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROCCA GRU E LOGISTICA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01166680528</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROCCA GRU E LOGISTICA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72196D3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio ponteggio di sicurezza per riparazioni urgenti alle tubazioni del riscaldamento del Museo Civico - Impegno di spesa a favore della Ditta GAP s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZF72196D3D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052185354</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale elettrico per la manutenzione del nuovo edificio in Loc. Fugnano - Integrazione determinazione n. 221 del 21/04/2017 - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z052185354</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1689.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1688.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62187ACB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale termoidraulico per il nuovo edificio in Loc. Fugnano - Integrazione determinazione n. 232 del 27/04/2017 - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: ZF62187ACB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4718.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4718.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z992188601</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per la manutenzione del nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta MUGNAINI EDILIZIA s.r.l.s. a Socio Unico di San Gimignano (SI)  - CIG: Z992188601</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4984.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA21637D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione urgente fognatura Scuola Media Via Delfo Giachi - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta ARRIGHI &amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG: ZBA21637D5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512166125</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento di incarico per servizio legale di difesa nel giudizio amm.vo sul ricorso al TAR TOSCANA presentato dai Sigg.ri Andrea Simoni e Guido Simoni - Aggiud.e impegno di spesa - Avv. PAOLO GOLINI di Firenze (FI) - CIG: Z512166</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLNPLA50T20D612P</codiceFiscale><ragioneSociale>GOLINI PAOLO AVV.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLNPLA50T20D612P</codiceFiscale><ragioneSociale>GOLINI PAOLO AVV.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>416612.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022183FE4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PATRIMONIO IMMOBILIARE. ACQUISIZIONE IMMOBILI  DI PROPRIET&#xc0; DEL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA SITI IN PIAZZALE MARTIRI MONTEMAGGIO TRAMITE PERMUTA CON IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA SAN GIOVANNI. IMPEGNI DI SPESA ED ALTRE DETERMINAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PGNMSM61H21F839S</codiceFiscale><ragioneSociale>PAGANO MASSIMO NOTAIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PGNMSM61H21F839S</codiceFiscale><ragioneSociale>PAGANO MASSIMO NOTAIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3048.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3048.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C21677BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria alle caldaie degli edifici comunali e scuole - Impegno di spesa a favore della Societ&#xe0; PASQUINUCCI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z0C21677BA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655970523</codiceFiscale><ragioneSociale>PASQUINUCCI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655970523</codiceFiscale><ragioneSociale>PASQUINUCCI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>760.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>760.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z912168FCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progetto consulenza tecnica in materia di adeg.interno ai sensi  DPR 10/03/1998 e D.Lgs 81/08 ai soli fini antincendio e adeg.impiantistiche di climatizzazione edificio in Loc. Fugnano - Aggiud.e impegno - S.T. LOTTI ELVIO &amp; ASSOC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01420440529</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO LOTTI ELVIO &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01420440529</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO LOTTI ELVIO &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3480.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z49216C8E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progettazione impianti elettrici e speciali dell'edificio in Loc. Fugnano - Aggiudicazione e impegno di spesa - ETHRI ENGINEERING di Castelfiorentino (FI) - CIG: Z49216C8E1 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05934470484</codiceFiscale><ragioneSociale>ETHRI ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05934470484</codiceFiscale><ragioneSociale>ETHRI ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4483.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE121758CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di riparazione del trattore TD90D New Holland e del veicolo Terna JCB 3CX targato AAE744 - Impegno di spesa a favore della Ditta OFFICINA CIRRI s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: ZE121758CC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04502130489</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA CIRRI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04502130489</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA CIRRI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2393.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2393.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92166349</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Sviluppo Economico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN GIMIGNANO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN GIMIGNANO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z16212C554</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria e pulizia delle caldaie edifici scolastici, Palazzo Com.le e Polizia Municipale - Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta PASQUINUCCI s.r.l. Unipersonale di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z16212C554</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655970523</codiceFiscale><ragioneSociale>PASQUINUCCI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655970523</codiceFiscale><ragioneSociale>PASQUINUCCI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF82151E7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento realizzazione progetto "Inside San Gimignano - Social Media Tour a San Gimignano"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01393380520</codiceFiscale><ragioneSociale>AROUND SIENA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01393380520</codiceFiscale><ragioneSociale>AROUND SIENA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2213.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2213.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF221427BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio di una piattaforma ragno con operatore per pulizia gronde del Palazzo Comunale e per verifica di un tubo del riscaldamento del Museo Civico - Impegno di spesa a favore della Ditta AUTOGRU VALDELSA s.r.l. di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00568190524</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOGRU VALDELSA SRL di Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00568190524</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOGRU VALDELSA SRL di Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB921431E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento straordinario ascensore Loc. Bagnaia - Impegno di spesa alla Societ&#xe0; MANUTENCOOP Facility Management S.p.A. di Zola Predosa (BO) - CIG: ZB921431E0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENCOOP S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENCOOP S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3933.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3933.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC421437C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria finestre degli Uffici del Palazzo Comunale Piazza Duomo - Impegno di spesa a favore della Ditta BRACALI LEGNO di Bracali Roberto di San Gimignano (SI) - CIG: ZC421437C8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01211160526</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACALI LEGNO di Bracali Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01211160526</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACALI LEGNO di Bracali Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1885.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1885.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE213A50E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per stima immobili afferenti il patrimonio ERP e per operazioni di "due diligence" relative ad immobili ubicati in San Gimignano, Via San Giovanni e Piazzale Martiri di Montemaggio completo di valutazione immobiliare </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRPLA68H06B984L</codiceFiscale><ragioneSociale>Geometra Paolo Parrini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRPLA68H06B984L</codiceFiscale><ragioneSociale>Geometra Paolo Parrini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12064.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2145B67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di derattizzazione in Piazza della Pace - Impegno di spesa a favore della Ditta ECO-SPURGO di Casprini E. &amp; C. s.n.c. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z8B2145B67</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512146834</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale da cava per imbrecciatura delle strade bianche dislocate sul territorio comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta GIOMI F.LLI s.n.c. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi di Gambassi Terme (FI) - CIG: Z512146834</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI FLLI S.N.C. DI ROBERTO, MARIO E GIUSEPPE GIOMI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI FLLI S.N.C. DI ROBERTO, MARIO E GIUSEPPE GIOMI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1074165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2147663</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura cestini personalizzati rifiuti per "Progetto Raccolta Differenziata" da eseguirsi nelle Scuole Elementari e Medie del Comune - Impegno di spesa a favore della Ditta CREOMEDIA di Capezzuoli Luca di Poggibonsi (SI) - CIG: ZAA2147663</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2721365CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento per realizzazione del progetto "Citt&#xe0; Visibili"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90016440522</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEIA MINIMA DEL TEATRO URGETE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90016440522</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEIA MINIMA DEL TEATRO URGETE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1634.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z202119FEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rifacimento della segnaletica orizzontale c/o i parcheggi comunali - Impegno di spesa  a favore della Ditta SOCES s.r.l. di Sinalunga (SI) - CIG: Z202119FEC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z622116C19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO MUSEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento fornitura di strumentazione tecnologica per la Chiesa di San Lorenzo in Ponte</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00746290527</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEOSISTEMI SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00746290527</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEOSISTEMI SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7422.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB20B39F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento dei lavori di manutenzione e riparazione della copertura della palestra del capoluogo - Aggiudicazione e impegno di spesa alla ditta STEBRI S.r.l. di Lucca (LU) - CIG ZDB20B39F5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02384570467</codiceFiscale><ragioneSociale>STEBRI S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02384570467</codiceFiscale><ragioneSociale>STEBRI S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9670.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA820E6CA1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione urgente del dissuasore oleodinamico di Porta San Giovanni - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGIMPIANTI s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: ZA820E6CA1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE220F7F1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sostituzione urgente di fossa asettica c/o l'Asilo Nido Comunale - Aggiudicazione e impegno di spesa - FG SCAVI di Giorgio Frau di Gambassi Terme (FI) - CIG: ZE220F7F1B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872061DEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo - Impegno di spesa a favore della Ditta CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z872061DEC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>258.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82064408</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rifacimento urgente di due tombe murate a terra, nel Cimitero Com.le del Cap.go - Impegno di spesa a favore della Ditta ONORANZE FUNEBRI s.n.c. di Taverni D. &amp; Bruchi G. di San Gimignano (SI) - CIG: ZC82064408</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01266580529</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI s.n.c. di Taverni D. e Bruchi G.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01266580529</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI s.n.c. di Taverni D. e Bruchi G.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZDA20B5C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale termoidraulico per gli immobili di propriet&#xe0; com.le - Integrazione determinazione n. 232 del 27/04/2017 - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: ZDA20B5C01</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2987.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD420B7CB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale da cava per imbrecciatura delle strade bianche dislocate sul territorio comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta GIOMI F.LLI s.n.c. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi di Gambassi Terme (FI) - CIG: ZD420B7CB4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI FLLI S.N.C. DI ROBERTO, MARIO E GIUSEPPE GIOMI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI FLLI S.N.C. DI ROBERTO, MARIO E GIUSEPPE GIOMI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10245.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10245.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1520BB709</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria impianto condizionamento Ufficio Ced, sistemazione del dissuasore oleodinamico di Porta San Giovanni e riparazioni varie - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGIMPIANTI s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: Z1520BB709</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1296.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1296.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC20CD7CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO MUSEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO VOLUMI "VIAGGIO NEI CASCIANI" DI GIACOMO CONTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00507050524</codiceFiscale><ragioneSociale>NIDIACI GRAFCHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00507050524</codiceFiscale><ragioneSociale>NIDIACI GRAFCHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0820C1A7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO RESTAURO DELL'OPERA DI LUISA RABBIA "IL RIPOSO DEL TEMPO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>94224860489</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CON L'ARTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>94224860489</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CON L'ARTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2886.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2886.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA5209DF06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali - Integrazione determinazione n. 221 del 21/04/2017 - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZA5209DF06</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3193.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002060743</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio ponteggio di sicurezza delle Torri Ardinghelli - Impegno di spesa fino al 05/11/2017 a  favore della Ditta GAP s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z002060743</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1557.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD209C2FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO MUSEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ULTERIORE FORNITURA DI SEDIE IN POLICARBONATO PER LA CHIESA DI SAN LORENZO IN PONTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05902860484</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROSEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05902860484</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTROSEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2174.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2174.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E207CAE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Adesione alla Convenzione Consip "Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche - Lotto 3" - Societ&#xe0; Igeam di Roma e relativo impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03747000580</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Igeam S.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03747000580</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Igeam S.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37599.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18297.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED207732A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione utensili da lavoro in dotazione al Settore Esterno Manutenzioni - Impegno di spesa a  favore della Ditta GAP s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZED207732A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7154958A1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Restauro delle Torri Ardinghelli - Aggiudicazione e impegno di spesa - Iris Costruzioni S.r.l. di Firenze (FI) - CUP C22F16000400004 - CIG 7154958A1E </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04517581007</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCOS 2000</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Ciro Menotti SOC. COOP. P.A. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03368750489</codiceFiscale><ragioneSociale>Iris Costruzioni S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06949200635</codiceFiscale><ragioneSociale>Edilmayor S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02398860607</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTONELLI E IAFRATE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03368750489</codiceFiscale><ragioneSociale>Iris Costruzioni S.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>105215.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>105215.49</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB206580F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N. 2 NOTEBOOK PER IL POLO MUSEALE "CHIESA DI SAN LORENZO IN PONTE" TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI E TABLET 1. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale><ragioneSociale>BELUCCI SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale><ragioneSociale>BELUCCI SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>890.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>890.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9206277A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria di n. 3 veicoli Porter Piaggio in dotazione al Settore Esterno Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: ZB9206277A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32063FBE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per indagine geognostica progetto "Messa in sicurezza di un muro di contenimento e delle scale che portano alla Casa di Leda entrambi presso la Rocca di Montestaffoli" - Impegno di spesa a favore della Ditta GEOGNOSTICA FIORENTINA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05256260489</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOGNOSTICA FIORENTINA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05256260489</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOGNOSTICA FIORENTINA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC1206470C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Redazione di relazione geologica perprogetto  "Messa in sicurezza di un muro di contenimento e delle scale che portano alla Casa di Leda entrambi c/o la Rocca di Montestaffoli" - Impegno di spesa a favore dello Studio Tecnico S.B.C. Geologi ass.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7221804530</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento diretto servizio progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza opere di "Realizzazione di nuovo parcheggio del plesso scolastico del capoluogo"- Aggiudicazione e impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLNPLA60D23I514A</codiceFiscale><ragioneSociale>ARC. PAOLO MILANI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MGNCLD65S13D612N</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. CLAUDIO MAGNI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLNPLA60D23I514A</codiceFiscale><ragioneSociale>ARC. PAOLO MILANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23355.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z38204B759</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO MUSEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI DECORAZIONI MURALI UBICATE IN DUE SALE DEL PALAZZO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04784640486</codiceFiscale><ragioneSociale>Iacopini Fabrizio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04784640486</codiceFiscale><ragioneSociale>Iacopini Fabrizio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02032393</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione struttura ring Mod.americana per svolgimento pubblici spettacoli - Impegno di spesa a favore della Ditta VALDELSA STUDIO SERVICE s.n.c. di Campatelli, Nidiaci e Viciani di POGGIBONSI (SI) - CIG: ZE02032393</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>387.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z231FFF5D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 2 sistemi di segnalazione e illuminazione per passaggi pedonali - Determina affidamento e impegno di spesa a favore della ditta 3G ITALIA S.r.l. di S. Sisto (PG) - CIG Z231FFF5D4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale><ragioneSociale>3G ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale><ragioneSociale>3G ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC01FF4776</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di regimazione delle acque in Via dei Platani - Localit&#xe0; Badia a Elmi - Determina affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Arrighi e Brogi Escavazioni S.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG ZC01FF4776</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C1F549ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progettazione architettonica e strutturale, D.L., P.S. e Q.E. per la messa in sicurezza di un muro di contenimento e delle scale che portano alla Casa di Leda entrambi c/o la Rocca di Montestaffoli - Determina di aggiud. ed impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARI E FURIESI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CMLLRD81E03C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Leonardo Cameli </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARI E FURIESI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11187.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> CIG Z4B1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Urbanistica</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DAI SIGG. VITI VALTER E VITI MARCO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D1FA6FBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Spostamento impianti di rete di linea Enel in Via Capassi per bagni pubblici - Impegno di spesa a favore di HERA COMM s.r.l. di Imola (BO) - CIG: Z2D1FA6FBF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>647.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>547.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z861FA656B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale necessario per la manutenzione delle motoseghe e dei frullini tagliaerba -  Impegno di spesa a  favore della Ditta F.LLI GIOMI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z861FA656B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>710211203B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento diretto dei lavori di realizzazione della segnaletica verticale sulle strade del territorio comunale - Determina impegno di spesa a favore della ditta Italscavi di A. Pratelli S.p.A. di Scandicci (FI) - CIG 710211203B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale><ragioneSociale>Italscavi di Pratelli A. &amp;amp; C. S.A.S. di Scandicci (FI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale><ragioneSociale>Italscavi di Pratelli A. &amp;amp; C. S.A.S. di Scandicci (FI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z151F8753D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento diretto relativo all'incarico per l'esecuzione di prove penetrometriche allo studio Sondeos di Cocchi Guglielmo di Cortona (AR) - CIG Z151F8753D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CCCGLL54T12D077U</codiceFiscale><ragioneSociale>SONDEOS di Cocchi Guglielmo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CCCGLL54T12D077U</codiceFiscale><ragioneSociale>SONDEOS di Cocchi Guglielmo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD01F875A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento diretto relativo all'incarico per l'esecuzione di indagini geofisiche sismiche allo studio GeoMa di Marco Marzupini di Monte San Savino (AR) - CIG ZD01F875A3 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01206530519</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOMA di Marco Marzupini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01206530519</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOMA di Marco Marzupini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z061F7AE15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale in legno ed accessori per sistemazione Capanno dei Partigiani in Loc. Vagli - Impegno di spesa a favore della Ditta CAMPIGLI LEGNAMI di Campigli Costanzo &amp; C. s.a.s. di Empoli (FI) - CIG: Z061F7AE15</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00443660485</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPIGLI LEGNAMI di Campigli Costanzo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00443660485</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPIGLI LEGNAMI di Campigli Costanzo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>738.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>738.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C1F5B402</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale da ferramenta per le manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta NUOVA DAF di Testi Andrea di San Gimignano (SI) - CIG Z3C1F5B402</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>989.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>989.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7144452C4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio per l'esecuzione di saggi preventivi e sorveglianza archeologica nella successiva fase di esecuzione lavori relativo alle opere denominate "Restauro della Chiesa dell'ex Conservatorio Santa Chiara e locali annessi"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTJCP76L20I726C</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUTTINI JACOPO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTJCP76L20I726C</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUTTINI JACOPO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7144453D1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio per la redazione della relazione archeologica preventiva ed esecuzione dell'analisi archeologica degli elevati e ricognizioni di superficie relativo alle opere di restauro delle mura - Francigena"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01493560534</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERA Soc Cooperativa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01493560534</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERA Soc Cooperativa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19312.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19312.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z211F5896F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio bagni chimici per le manifestazioni "SECRET GARDEN" del 26/08/2017 e"WILD ELSA" del 16/09/2017 - Impegno di spesa a  favore della Ditta SEBACH s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG Z211F5896F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale><ragioneSociale>SEBACH s.r.l. Unipersonale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale><ragioneSociale>SEBACH s.r.l. Unipersonale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1ED8495</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rifacimento della segnaletica orizzontale anni 2017 e 2018 - Aggiudicazione e impegno di spesa - ditta SOCES s.r.l. di Sinalunga (SI) - CIG ZEA1ED8495</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00801500307</codiceFiscale><ragioneSociale>VERONA S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25591.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6997755A19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Consolidamento Torrione Mangiapecore. Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori - Aggiudicazione e impegno di spesa </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNNGLN63D25C540M</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. GERLANDO BENINATI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00883360521</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. CLAUDIO NERI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02315100483</codiceFiscale><ragioneSociale>JAFF ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02315100483</codiceFiscale><ragioneSociale>JAFF ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70571.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z821F42E05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>urbanistica</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio Legale di difesa nel ricorso al TAR TOSCANA presentato dalla Societ&#xe0; Il Fallimento della Pian di Sala Real Estate s.r.l. (n. 66/2016) in persona del curatore Dott. Pasquale Di Gioia </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03566950485</codiceFiscale><ragioneSociale>Sudio Legale Morbidelli, Bruni, Righi, Traina e associati</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03566950485</codiceFiscale><ragioneSociale>Sudio Legale Morbidelli, Bruni, Righi, Traina e associati</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD51ED86C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di autospurgo, stasatura fognature e video-ispezione anni 2017-2018-2019 - Determina aggiudicazione e impegno di spesa - ditta Collespurghi S.r.l. di  Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG ZD51ED86C4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10179.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E1EE5F88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI 2017 - CIG Z7E1EE5F88 - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>786.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA81F1D378</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progetto esecutivo e disegni costruttivi per la realizzazione dell'impianto di illuminazione di emergenza delle due nuove vie di esodo del Teatro dei Leggieri - Impegno di spesa a  favore dello S.T.GIGLIOLI &amp; C. di Giglioli N. e Casati S.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. di Giglioli N. e Casati S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. di Giglioli N. e Casati S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z611F28663</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di assistenza zooiatrica a cani e gatti incidentati bisognosi di cure  - Impegno di spesa a favore della CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z611F28663</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TNTGRL72L16G337I</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TNTGRL72L16G337I</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>836.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z221F12907</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di muratura per messa in sicurezza e ripristino muro degli orti di Via Palestro - Impegno di spesa a  favore della Ditta EDIL CASAMIA di Lari Massimo di San Gimignano (SI) - CIG: Z221F12907</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LRAMSM71S25H875T</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CASAMIA di lari Massimo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LRAMSM71S25H875T</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CASAMIA di lari Massimo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4678.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z311F11299</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICORSO IN APPELLO COMUNE DI SAN GIMIGNANO/FRATTA CONCETTA - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL DOTT. STEFANO PIEROTTI.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRTSFN61M14E715B</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEROTTI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRTSFN61M14E715B</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEROTTI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z261EFD8D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria finestre degli Uffici Istruzione e Cultura - Palazzo Comunale Piazza Duomo - Impegno di spesa a favore della Ditta BRACALI LEGNO di Bracali Roberto di San Gimignano (SI) - CIG: Z261EFD8D3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01211160526</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACALI LEGNO di Bracali Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01211160526</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACALI LEGNO di Bracali Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z231EFFF3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Consulenza nell'ambito dello svolgimento della pratica riguardante l'autorizzazione alla ricerca di acque minerali presentata dalla Fattoria di Voltrona s.r.l. - Impegno di spesa - Studio Tecnico S.B.C. Geologi Associati di  Firenze (FI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301EECCE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale edile per esecuzione di interventi di manutenzione su strade comunali. Determina affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Arrighi e Brogi S.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG Z301EECCE9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05912180485</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI E BROGI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05912180485</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI E BROGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7093522F85</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale da eseguirsi su strade comunali - Determina affidamento e impegno di spesa a favore della ditta SOCES  S.r.l. di Sinalunga (SI) - CIG 7093522F85</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4151.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4151.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F1EFBB7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo - Impegno di spesa a favore della Ditta CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z6F1EFBB7A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>744.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z321EDB604</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di sorveglianza degli eventi con pubblico tenuti al Teatro dei Leggieri - Incarico per il triennio 2017-2018-2019 e conguaglio anno 2016 - Impegno di spesa a favore dell'Assoc. PROCIV Arci di San Gimignano (SI) - CIG: Z321EDB604</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91014790520</codiceFiscale><ragioneSociale>PROCIV</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91014790520</codiceFiscale><ragioneSociale>PROCIV</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA1EF2EE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di somma urgenza per bonifica e smaltimento carcasse di ittiofauna  a causa di inquinamento da accertare sul Fiume Elsa - Impegno di spesa a  favore della Ditta ECOGEST s.r.l. di Siena (SI) - CIG: ZBA1EF2EE5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00857520522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOGEST s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857520522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOGEST s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1971.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z041ED8943</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di cattura dei cani vaganti nonch&#xe9; dei cani vaganti e dei gatti in libert&#xe0; incidentati per gli anni 2017-2018-2019 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione "ANPANA" di Poggibonsi (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92047740524</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ANPANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92047740524</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ANPANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z201EC6D9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio di coordinamento, mansioni logistiche e raccordo con l'amministrazione comunale degli spettacoli presso la Rocca di Montestaffoli nell'ambito della manifestazione "Accade d'Estate. La bella stagione di San Gimignano" 2017-2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91016670506</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91016670506</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF91E92BDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di armature stradali a led - Aggiudicazione e impegno di spesa - ditta  ZG LIGHTING S.r.l. Socio Unico di Varna (BZ) - CIG ZF91E92BDF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00192920213</codiceFiscale><ragioneSociale>ZG LIGHTING s.r.l. Socio Unico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00192920213</codiceFiscale><ragioneSociale>ZG LIGHTING s.r.l. Socio Unico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4499.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4499.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z691E6ADFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Installazione sistema ombreggiante con vela quadrata da collocare nel resede della scuola Ulignano ed opere di completamento della segnaletica stradale - Aggiudicazione e impegno di spesa - ditta Masini Costruzioni S.r.l. di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MASINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MASINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6571.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC51E4854B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA PIATTAFORMA VBG E DI ADEGUAMENTO DEL BACK OFFICE VBG/SIGEPRO PER IL SERVIZIO SUAP.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale><ragioneSociale>IN.I.T SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale><ragioneSociale>IN.I.T SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>3127931251</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa a favore della Ditta INTESA S.p.A. di Siena per il servizio di gestione della pubblica illuminazione del Comune di San Gimignano relativo all'anno 2017 - CIG: 3127931251</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>94262.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>94262.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>70068489E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>"Servizio di manutenzione verde pubblico periodo 1&#xb0; Giugno 2017 - 31 Maggio 2019" - Rinuncia affidamento lavori e aggiudicazione ed impegno di spesa al 2&#xb0; classificato - Ditta GORI SAMUELE Ditta individuale di Tavarnelle Val di Pesa (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GROSML73E25D403X</codiceFiscale><ragioneSociale>GORI SAMUELE ditta individuale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GROSML73E25D403X</codiceFiscale><ragioneSociale>GORI SAMUELE ditta individuale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>92000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z391DCE1C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale da ferramenta per le manutenzioni ordinarie anni 2017/2019 - Aggiudicazione ed impegno di spesa - Ditta UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z391DCE1C3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>FPV s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12314.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7776.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z741E6F3A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>RADIO 3 NETWORK SAS</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA NEL PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00297100513</codiceFiscale><ragioneSociale>RADIO 3 NETWORK S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00297100513</codiceFiscale><ragioneSociale>RADIO 3 NETWORK S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2028.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2028.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>70291752B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per le manutenzioni ordinarie per gli anni 2017-2019 - Aggiudicazione ed impegno di spesa - ditta MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO di San Gimignano (SI) - CIG 70291752B6</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05912180485</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI E BROGI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00766930374</codiceFiscale><ragioneSociale>ETERNEDILE S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42646.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24547.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A1E20636</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale termoidraulico per le manutenzioni ordinarie per gli anni 2017-2019 - Aggiudicazione ed impegno di spesa - Ditta CITIS Soc. Coop. di Siena (SI) - CIG: Z4A1E20636</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21662.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11107.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A1DCFDAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale elettrico per le manutenzioni ordinarie per gli anni 2017-2019 - Aggiudicazione ed impegno di spesa - Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z1A1DCFDAF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33946.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22631.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z741E2843F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA URGENTE DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE - CIG Z741E2843F.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01398630523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOMOTIVE S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01398630523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOMOTIVE S.R.L.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11662.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2276.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>61759066DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di restauro e consolidamento strutturale della Porta San Matteo  Approvazione della perizia di variante - Incarico direzione lavori</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecn. Ass. Mari e Furiesi </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecn. Ass. Mari e Furiesi </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2881.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6227815B82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI ULIGNANO - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - AFFIDAMENTO ALL'ING. GINO VENTURUCCI DI PONTASSIEVE (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO  INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO  INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-31</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA81E04AE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per la posa in opera di segnaletica stradale verticale  - Determina affidamento e impegno di spesa  - CIG ZA81E04AE2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00087010526</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI MUGNAINI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00087010526</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI MUGNAINI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>52.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C1DFEB4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria naturizzatori per la distribuzione di acqua naturizzata nei pubblici edifici e nei quartieri - Anni 2017-2019 - Impegno di spesa a favore della Ditta S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l. di Molino del Piano (FI) - CIG: Z6C1DFEB4B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4449.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1845.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z331DD27B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e installazione di ricambi e accessori per controllo accessi ai servizi igienici ubicati in Via Capassi nel Palazzo della Cancelleria - Affidamento ed impegno di spesa in favore della ditta Logital s.r.l. di San Lazzaro (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03947730374</codiceFiscale><ragioneSociale>LOGITAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03947730374</codiceFiscale><ragioneSociale>LOGITAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D1DD084C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria Escavatore 18J S/N BC001273C dei servizi cimiteriali - Impegno di spesa a favore della Ditta ITALNOLEGGI s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z1D1DD084C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06633341216</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALNOLEGGI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06633341216</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALNOLEGGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z261DC37EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per i lavori urgenti della Chiesa di San Lorenzo in Ponte - Impegno di spesa a favore della Ditta ETERNEDILE S.p.A. di San Lazzaro di Savena (BO) - Sede di Poggibonsi (SI)  - CIG: Z261DC37EC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00766930374</codiceFiscale><ragioneSociale>ETERNEDILE S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00766930374</codiceFiscale><ragioneSociale>ETERNEDILE S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>851.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C1DCC546</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di pulizia e svuotamento dei biologici degli edifici comunali e stasatura fogne stradali - Impegno di spesa a favore della Ditta COLLE SPURGHI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z3C1DCC5467</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>678220007F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per la redazione del  progetto preliminare, definitivo - esecutivo relativo a "Allestimento camminamento storico di didattica del paesaggio e della Francigena con conseguente restauro delle mura medioevali e consolidamento della rupe"</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SSTDNL56E67A390Q</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. DANIELA SESTINI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00883360521</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. CLAUDIO NERI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01980750986</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ALBERTA CHIARI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01049280769</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ARCHITETTURA DI CAPUA MICHELE PIETRO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01980750986</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ALBERTA CHIARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>84752.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>77160.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B1D97012</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico professionale per esecuzione attivit&#xe0; connesse al miglioramento delle capacit&#xe0; di analisi e di comunicazione rispetto alle performance ambientali nel settore dei rifiuti nel territorio com. di S.Gimignano-anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01112380520</codiceFiscale><ragioneSociale>APEA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01112380520</codiceFiscale><ragioneSociale>APEA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD41D8634A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE UNICO PER IL TURISMO - CIG ZD41D8634A.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01814170971</codiceFiscale><ragioneSociale>CONNECTIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01814170971</codiceFiscale><ragioneSociale>CONNECTIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6371944687</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE "NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GIMIGNANO" -  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA C.L.C. SOC. COOP. DI LIVORNO (LI) - 6371944687</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale><ragioneSociale>C.L.C. Soc. Coop</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale><ragioneSociale>C.L.C. Soc. Coop</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1715287.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>161241452.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>4689127602</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di ampliamento del parcheggio per turisti in Loc. Bagnaia</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00068640531</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILBRIZZI SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00068640531</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILBRIZZI SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>234441.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2016-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>195731.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5619597E22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di consolidamento e ripristino di movimento franoso in Loc. Bonda nei pressi di Porta San Giovanni- Impegno di spesa alla ditta Ambrogetti srl</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02160300402</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBROGETTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02160300402</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBROGETTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>169564.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165541.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5818817AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione urgente del dissuasore oleodinamico di Porta San Giovanni - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGIMPIANTI s.r.l. di San Gimignano (SI) &#xbf; CIG: Z5818817AD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z611897435</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria urgente della Centrale Termica del Comune in Piazza Duomo -- Impegno di spesa a favore della Societ&#xe0; PASQUINUCCI s.r.l. di Colle di Val d&#xbf;Elsa (SI) &#xbf; CIG: Z611897435</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655970523</codiceFiscale><ragioneSociale>PASQUINUCCI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655970523</codiceFiscale><ragioneSociale>PASQUINUCCI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z641CF6E2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA DELLA PRODUCIBILITA' DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO CAPOLUOGO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CHNCSM72C13E715V</codiceFiscale><ragioneSociale>CHINES COSIMO ING.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CHNCSM72C13E715V</codiceFiscale><ragioneSociale>CHINES COSIMO ING.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE124193F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico professionale per la presentazione pratica prevenzione incendio relativa alla centrale termica a servizio del Circolo Tennis - Impegno di spesa a favore dello Studio Tecnico Associato Tekno Progetti di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01096370521</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.A. TEKNO PROGETTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01096370521</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.A. TEKNO PROGETTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5003364A94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Attivazione servizio di disinfestazione e derattizzazione alla societ&#xe0; Manutencoop Facility Management spa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENCOOP S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENCOOP S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>144090.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47455.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF0AA9A4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico quale collaudatore delle opere strutturali dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare e materna di Ulignano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NRECLD67L17I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>NERI CLAUDIO ING.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NRECLD67L17I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>NERI CLAUDIO ING.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-07-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE90CD9A8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Convenzione per la gestione associata del randagismo dei cani tra i Comuni di Poggibonsi, Colle V.E., San Gimignano, casole d'Elsa, Radicondoli, l'Azienda USL n. 7 di Siena-Zona Alta Valdelsa e l'Ass. U.N.A. per il triennio 2013-2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00388270522</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. N. 7</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00388270522</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. N. 7</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4688.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E100066B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di gennaio/febbraio 2014 in Loc. Bonda - Affidamento incarichi lavori, servizi e forniture vari </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01298400530</codiceFiscale><ragioneSociale>FONTANI DIDI di FONTANI CLAUDIO &amp;amp; C. snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01298400530</codiceFiscale><ragioneSociale>FONTANI DIDI di FONTANI CLAUDIO &amp;amp; C. snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2014-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B10848DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo - Impegno di spesa a favore della ditta Conglomerati Valdelsa di Granchi &amp; Massai S.C.A.R.L. di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16385.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13250.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1510A9744</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per l'esecuzione verifiche impiantistiche finalizzate al rilascio della dichiarazione di rispondenza per l'impianto elettrico della scuola media del Capoluogo e della scuola elementare e materna di Ulignano - Impegno di spesa </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01279890501</codiceFiscale><ragioneSociale>3E INGEGNERIA snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01279890501</codiceFiscale><ragioneSociale>3E INGEGNERIA snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-09-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3920.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8113F8605</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale - Impegno di spesa a favore della ditta Eco-Spurgo di Casprini E. &amp; C. snc di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>841.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC9141F46A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO SIA PE3R LA MANUTENZIONE DEGLIIMPIANTI IDRII SIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI IDRICI PER GLI ANNI 2015-2016-IMPEGNO SPESA A FAVORE ITTA CITIS DI SIENA (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13263.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12712.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F13FA574</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione naturizzatori per la distribuzione di acqua naturizzata nei pubblici edifici e nei quartieri - Impegno di spesa a favore della ditta S.I.D.E.A. Italia srl di Molino del Piano (FI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12320.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11382.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC41413CB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale per la manutenzione degli impianti elettrici e per la realizzazione di nuovi impianti elettrici per gli anni 2015/2016 - Impegno di spesa a favore della ditta Elettra Commerciale spa di Poggibonsi (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22373.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21429.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F14505A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA MESSA A NORMA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASATI SIMONE ENGINEERING DI CASOLE D'ELSA (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSTSMN78A01G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>CASATI SIMONE ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSTSMN78A01G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>CASATI SIMONE ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2030.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B09097D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica urgente degli impianti elettrici degli immobili a servizio delle attivit&#xe0; sportive</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. di Giglioni N. e Casati S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. di Giglioni N. e Casati S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-03-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9214C6CE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI AUTOPULENTI ANNI 2015/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LINEA CITTA' S.R.L. DI CESENA (FC)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02222670404</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEA CITTA' S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02222670404</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEA CITTA' S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44655.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>42679.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z450AAA2CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale di Santa Lucia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00988350526</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Bassi Samuele</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00988350526</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Bassi Samuele</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6434.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6381.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z880C2E679</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di marciapiedi in loc. Badia a Elmi ed in loc. Le Mosse</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01265290526</codiceFiscale><ragioneSociale>IAVARONE RICCARDO Geom.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01265290526</codiceFiscale><ragioneSociale>IAVARONE RICCARDO Geom.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-11-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF0E2295E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione> LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Eventi calamitosi avvenuti sul territorio comunale nei giorni del 10-11 febbraio 2014 - Intervento di messa in sicurezza in urgenza della Porta San Matteo </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARI E FURIESI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARI E FURIESI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-03-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5887933C02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Loc. Santa Lucia nei pressi del campeggio Boschetto di Piemma (frana 2) - Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05611480483</codiceFiscale><ragioneSociale>Bruttini e Associati </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05611480483</codiceFiscale><ragioneSociale>Bruttini e Associati </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>46520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36961.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD14D057A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA DISSUASORE OLEODINAMICO PORTA SAN GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI S.P,.A. DI FIRENZE (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z351417F11</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di marmi per loculi c/o il cimitero comunale del Capoluogo - Anni 2015-2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00776070526</codiceFiscale><ragioneSociale>MARMERIA LA PETRO di Trosino Daniele </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00776070526</codiceFiscale><ragioneSociale>MARMERIA LA PETRO di Trosino Daniele </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z08152609C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONFORTI GOMME S.R.L. DI CERTALDO (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>662.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>3127931251</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTESA SPA DI SIENA PER IL SERVIGIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIMGINANO RELATIVO ALL'ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>94262.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>67549.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E15AFB2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ISPEZIONE CON TELECAMERA ROBOTIZZATA DI FOGNATURA COM.LE SITUATA IN VIA CAPPELLETTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VOLPINI GROUP S.R.L. DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00761650522</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI GROUP S.R.L. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00761650522</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLPINI GROUP S.R.L. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-08-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4615B0788</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE - NOLEGGIO MOTOGREDER CON OPERATORE PER GLI ANNI 2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARRIGHI &amp; BROGI ESCAVAZIONI S.R.L. DI GAMBASSI TERME (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49927.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>49927.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4414008A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER LANNO 2015 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 86 DEL 07/04/2015-IMPEGNO SPESA A FAVORE DITTA SOC.COOP.AGR. CHIANTI SERVICE DI GAIOLOE IN CHIANTI (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01423880523</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI GENERAL SERVICE SOC. COOP. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01423880523</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI GENERAL SERVICE SOC. COOP. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B1683EB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE DELLA GRU MONTATA SU AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO DE170PM - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUCINI OFFICINE S.R.L. DI CERTALDO (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01965450487</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCINI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01965450487</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCINI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>422.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>422.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F16B145C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO DEI BIOLOGICI DEGLI EDIFICI COM.LI E STASATURA FOGNE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO-AMBIENTE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00854630522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-AMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00854630522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-AMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>969.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9417D29E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI STAMPA DEI BOLLETTINI DI C/C POSTALE 896, CON RELATIV RENDICONTAZIONE, PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO LOCALE "LAMPADE VOTIVE" - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-29</dataInizio><dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1027.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z14168BDDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMI PER ALCUNI OSSARI C/O IL CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONORANZE FUNEBRI SNC DI TAVERNI D. E BRUCHI G. DI SAN GIMIGNANO (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01266580529</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI s.n.c. di Taverni D. e Bruchi G.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01266580529</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI s.n.c. di Taverni D. e Bruchi G.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>460.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZEB1D411A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Causa Comune di San Gimignano/GAL Leader Siena s.r.l. - Ricorso dinnanzi al Giudice Ordinario - Affidamento incarico della difesa - Impegno di spesa per allo STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIOCHI di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE21D5EBB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di reperibilit&#xe0; telefonica dissuasore oleodinamico Porta San Giovanni - Impegno di spesa a favore della Ditta CORPO VIGILI GIURATI S.p.A. di Firenze (FI) - CIG: ZE21D5EBB8 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z181D62BE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria e revisione Autocarro Iveco Daily targato DE170PM e della gru montata su di esso- Impegno di spesa a favore della Ditta CUCINI OFFICINE s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z181D62BE9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01965450487</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCINI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01965450487</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCINI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD1D6566C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione naturizzatori per la distribuzione di acqua naturizzata nei pubblici edifici e nei quartieri - Anni 2017-2019 - Impegno di spesa a favore della Ditta S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l. di Molino del Piano (FI) - CIG: ZBD1D6566C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37068.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26346.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D1D143E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ABBONAMENTO BANCHE DATI VERSIONE ONLINE DEL SISTEMA LEGGI D'ITALIA - PORTALE ENTI LOCALI - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 103261 - CIG Z0D1D143E8.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale><ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale><ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E1D4A718</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA URGENTE DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - CIG Z8E1D4A718.-</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01398630523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOMOTIVE S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01398630523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOMOTIVE S.R.L.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>992.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>992.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F1D48089</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale termoidraulico per gli immobili di propriet&#xe0; com.le - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: Z9F1D48089</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>936.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F1D4A342</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale da ferramenta per le manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta NUOVA DAF di Testi Andrea di San Gimignano (SI) - CIG: Z0F1D4A342</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>979.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>979.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301D4CB87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale da ferramenta per le manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z301D4CB87</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>941.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E1D5CCDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione Trattrice Agricola a ruote e del braccio taglia erba - Impegno di spesa a favore della Ditta BERNINO COMMERCIALE s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z2E1D5CCDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01086220520</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNINO COMMERCIALE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01086220520</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNINO COMMERCIALE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>391.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z911D5F252</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio   comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta ECO-SPURGO di Casprini E. &amp; C. s.n.c. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z911D5F252</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB1D5F8BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria ai n. 2 veicoli Fiat PandaVan 4x4 in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp; C.  di San Gimignano (SI) - CIG: ZBB1D5F8BD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>697.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1D60B4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale necessario alla manutenzione ordinaria delle aree a verde - Impegno di spesa a favore della Ditta GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp; Massimo di Poggibonsi (SI) - CIG: ZEA1D60B4A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp;amp; Massimo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp;amp; Massimo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E1D60FE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria di n. 3 veicoli Porter Piaggio in dotazione all'Ufficio Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: Z8E1D60FE8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>916.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB61D62288</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura, montaggio e riparazione di pneumatici per i veicoli del settore manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta CONFORTI GOMME s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: ZB61D62288</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>804.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF11D4FBA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE TRIENNALE AI SERVIZI INFORMATIVI DENOMINATI SERVIZI DI BASE DI ANCITEL S.P.A. - CIG ZF11D4FBA0.-</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2469.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1646.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6782105219</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Restauro Chiesa ex Conservatorio Santa Chiara e locali connessi per ampliamento Polo museale e adeguamento agli standard museali - Affidamento incarico progettazione. Aggiudicazione e impegno di spesa al R.T.P.  rappresentato dall'Arch. R.Stolzuoli</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05611480483</codiceFiscale><ragioneSociale>Bruttini e Associati </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MSCGNN67E46F205X</codiceFiscale><ragioneSociale>MASCIADRI GIOVANNA ARCH.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>STLRCR56A05A390U</codiceFiscale><ragioneSociale>STOLZUOLI RICCARDO ARCH.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DRSNTN61L24I073A</codiceFiscale><ragioneSociale>DE ROSA ANTONIO ARCH.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TRTDRN71A09I726V</codiceFiscale><ragioneSociale>TORTORELLI ADRIANO ARCHITETTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>STLRCR56A05A390U</codiceFiscale><ragioneSociale>STOLZUOLI RICCARDO ARCH.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59449.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>59449.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF31724A77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. CARICAMENTO E ORDINAMENTO DELLE REGISTRAZIONI IN APPOSITA LIBRERIA ON DEMAND SU SITO DEDICATO ANNI 2016-2017-2018- IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01238660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KINE' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01238660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KINE' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17226.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7005.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB01D13CDB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TELEMATICO PAWEB E RIVISTE ON-LINE "PERSONALE ENTI LOCALI" E "FINANZA E TRIBUTI" - AGGIUDICAZIONE - CIG ZB01D13CDB.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale><ragioneSociale>CEL COMMERCIALE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale><ragioneSociale>CEL COMMERCIALE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1192.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1192.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z691D0764B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DAI SIGG. DOMINICI FRANCO E AGUZZI PIERA GAETANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD61D39943</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI AI BAGNI PUBBLICI UBICATI NEL PALAZZO DELLA CANCELLERIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LOGITAL S.R.L. DI SAN LAZZARO (BO) - CIG ZD61D39943</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03947730374</codiceFiscale><ragioneSociale>LOGITAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03947730374</codiceFiscale><ragioneSociale>LOGITAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>za91a9dcbb</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto di telecamere finalizzato al controllo ambientale</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOTECH ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOTECH ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>za91a9dcbb</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto di telecamere per il controllo ambientale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOTECH ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOTECH ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>zb71a6d9ef</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>cartella esattoriale causa avis autonoleggio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01029510524</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato DEL GIOVANE-BIANCHI-BRANDANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01029510524</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato DEL GIOVANE-BIANCHI-BRANDANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1240.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1240.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>assistenza e aggiornamento software</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>617320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6173.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>aggiornamento software</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z9b1944309</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>misuratore di velocit&#xe0; controllo taratura </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale><ragioneSociale>t..s.i.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale><ragioneSociale>t..s.i.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z871936205</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto uniformi per polizia municipale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5971.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5971.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>zc7193619f</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto calzature personale polizia municipale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03475650614</codiceFiscale><ragioneSociale>forniture natale srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>uniformeria srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00100020510</codiceFiscale><ragioneSociale>CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03475650614</codiceFiscale><ragioneSociale>forniture natale srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2301.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2301.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>visure banche dati ACI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>publico registro automobilistico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>publico registro automobilistico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio assistenza ponte radio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale><ragioneSociale>rc radiocomunicazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale><ragioneSociale>rc radiocomunicazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1383.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1383.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z2118dd061</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisti apparecchi videosorveglianza per il comando polizia municipale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03029020041</codiceFiscale><ragioneSociale>tecno world group</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03029020041</codiceFiscale><ragioneSociale>tecno world group</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1004.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1004.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>za5187ff54</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>riparazione e manutenzione fiat panda</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01390940524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01390940524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>487960596c</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>procedura notifica all'estero</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI CREDIT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI CREDIT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>zae174da6e</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>codice della strada acquisto verbali autoimbustanti personalizzati per sanzioni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2308.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2308.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>487960596c</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>notifica all'estero di sanzioni amministrative. impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI CREDIT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI CREDIT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6288564F2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPALTO PER LA FORNITURA DI CASE MOBILI DA DESTINARE AL CAMPEGGIO COMUNALE BOSCHETTO DI PIEMMA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06355250488</codiceFiscale><ragioneSociale>CR ABITARE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02543210153</codiceFiscale><ragioneSociale>CRIPPACAMPEGGIO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01735830349</codiceFiscale><ragioneSociale>MODULCASA LINE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06355250488</codiceFiscale><ragioneSociale>CR ABITARE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>113757.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>113757.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>codice della strada acquisto software per consultazionoi archivi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4636.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4636.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z4fi659c0d</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>piano di protezione civile servizio tecnico di supporto alla revisione e predisposizione nuove cartografie impegno spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91014790520</codiceFiscale><ragioneSociale>PROCIV</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91014790520</codiceFiscale><ragioneSociale>PROCIV</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z5a1643b1b</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento di incarico ausiliario p.g. a geometra migliorini francesco. impegno spesa </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGLFNC77L20D403B</codiceFiscale><ragioneSociale>migliorini francesco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGLFNC77L20D403B</codiceFiscale><ragioneSociale>migliorini francesco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z84163582c</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>impegno di spesa riparazione e manutenzione fiat punto</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>meccatronick</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>meccatronick</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>zdd1426e7b</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura uniformi per polizia municipale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5471.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5471.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3317DABA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOLGIENZA TURISTICA 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO LOCO SAN GIMIGNANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO LOCO SAN GIMIGNANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD117CE8F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIFDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA VOLUMI ED OPUSCOLO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00135580520</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPEGNO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00135580520</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPEGNO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>233.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>233.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6620982F2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER I LOTTI N. 1 (CIG 6620982F2D)</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><identificativoFiscaleEstero>12525420159</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale><ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>12525420159</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>103035.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73596.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>66210295F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER IL LOTTO 4 RC AUTO (CIG 66210295F9).-</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale><ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01416080156</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIQA ASSICURAZION SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29291.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21728.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z20191D0B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA E DEGLI ESTITI PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - CIG Z20191D0B3.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05866880726</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLINFORMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05866880726</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLINFORMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1328.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5918B79B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO BANCHE DATI VERSIONE ON-LINE DEL SISTEMA LEGGI D'ITALIA - PORTALE ENTI LOCALI - RDO MEPA N. 1130476 - CIG Z5918B79B3.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale><ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale><ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4346.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE LESSONA AVV. DOMENICO IARIA PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALLA SIG.RA FRATTA CONCETTA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D1800665</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - RDO MEPA 1093409 - CIG Z3D1800665.-</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00685140527</codiceFiscale><ragioneSociale>FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSTNTN53R21I912I</codiceFiscale><ragioneSociale>CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2993.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2992.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>05298004C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSICURAZIONE - PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI KASKO PER IL PERIODO DAL 31/12/2015 AL 30/04/2016 - CIG 05298004C9</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSICURAZIONE - PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI KASKO PER IL PERIODO DAL 31/12/2015 AL 30/04/2016 - CIG 05298004C9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>443.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>442.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>05298004C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSICURAZIONE - PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI KASKO PER IL PERIODO DAL 31/12/2015 AL 30/04/2016 - CIG 05298004C9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>443.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>442.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A17C0177</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A COSTO COPIA POSTICIPATO PER FOTOCOPIATRICI RICOH E STAMPANTI HP ANNO 2016 - CIG Z4A17C0177.-</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01600570509</codiceFiscale><ragioneSociale>BASE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01074410513</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEA UFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03166760482</codiceFiscale><ragioneSociale>TANINI MARCELLO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15074.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13833.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6520977075</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP - CIG 6520977075.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>TOTALERG SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>TOTALERG SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>89266.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>58469.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE4158BCA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI HOUSING VIRTUALE E SERVIZI DI CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA.-</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17605.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14862.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB1471EA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOFTWARE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE PER I SOFTWARE MAGGIOLI - RDO MEPA 828542.- </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12938.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB14B6ED5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOFTWARE E HARDWARE - SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE.- </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04729700486</codiceFiscale><ragioneSociale>Tempo Tempo di Mantelli Davide &amp;amp; C. sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04729700486</codiceFiscale><ragioneSociale>Tempo Tempo di Mantelli Davide &amp;amp; C. sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4074.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4074.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE1480801</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI INFORMATIVI - FORNITURA DEL SERVIIZO INTERNET TRIENNALE "APPALTI E CONTRATTI" - RDO MEPA 824279.-</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>999.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>999.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z18135E155</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOFTWARE - SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SUI SOFTWARE ADS PER L'ANNO 2015.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28067.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25142.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO N. 5 - CIG 5003364A94</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENCOOP S.p.A.</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00639600238</codiceFiscale><ragioneSociale>SALUS SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>01701300855</codiceFiscale><ragioneSociale>P.F.E.</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00410600472</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROAMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></raggruppamento></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1168820.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>656792.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC21D12A2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00856710157</codiceFiscale><ragioneSociale>TOURING CLUB ITALIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00856710157</codiceFiscale><ragioneSociale>TOURING CLUB ITALIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2787.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2787.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF1750317</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MOBILITA' - RDO MEPA 1040710 - CIG ZDF1750317.- </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRSMCV78A25C351V</codiceFiscale><ragioneSociale>NARZII MARIA DI PARISI MARCO IVAN</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2797.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2797.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA41C275EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>segreteria affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di "elaborazione grafica dei materiali relativi al calendario delle iniziative della Festa della Toscana 2016, e realizzazione e montaggio della targa di dedicazione&#xbf;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10659300529</codiceFiscale><ragioneSociale>Creomedia di Luca Capezzuoli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10659300529</codiceFiscale><ragioneSociale>Creomedia di Luca Capezzuoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z051992AC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CORONE CERIMONIE ISTITUZIONALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00992570523</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIRASOLE SNC DI VALENTINA E MARCO BIGAZZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00992570523</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIRASOLE SNC DI VALENTINA E MARCO BIGAZZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>539.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8318A0D80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER LE PROCEDURE CONTRATTUALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSLSN67S10H294U</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Alessandro Secondo Massari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSLSN67S10H294U</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Alessandro Secondo Massari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14962.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9413ADFF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI E CONTRATTI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO  FORNITURA CORONE ISTITUZIONALI - ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00992570523</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIRASOLE SNC DI VALENTINA E MARCO BIGAZZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00992570523</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIRASOLE SNC DI VALENTINA E MARCO BIGAZZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2015-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB14151CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA SINDACO INFORMA  E MANIFESTI  ISTITUZIONALI 2015 E 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01165810522</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE VALDELSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00869230524</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA M.M. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01126620523</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI GRAFICHE NENCINI Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00869230524</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA M.M. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9265.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7036.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD21CE8AF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LE AZIENDE AGGIUDICATARIE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALIT&#xc0; MEDICINALI  PER LE AZIENDE FARMACEUTICHE COMUNALI ED ENTI ASSOCIATI ALLA CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890881006</codiceFiscale><ragioneSociale>Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890881006</codiceFiscale><ragioneSociale>Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>598159.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>558245.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z621CE8B27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LE AZIENDE AGGIUDICATARIE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALIT&#xc0; MEDICINALI  PER LE AZIENDE FARMACEUTICHE COMUNALI ED ENTI ASSOCIATI ALLA CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale><ragioneSociale>Comifar Distribuzione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale><ragioneSociale>Comifar Distribuzione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>357145.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>342886.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F1CE8B86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LE AZIENDE AGGIUDICATARIE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALIT&#xc0; MEDICINALI  PER LE AZIENDE FARMACEUTICHE COMUNALI ED ENTI ASSOCIATI ALLA CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11985010153</codiceFiscale><ragioneSociale>Sofarma Morra</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11985010153</codiceFiscale><ragioneSociale>Sofarma Morra</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180733.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>172683.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC51CE8B5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LE AZIENDE AGGIUDICATARIE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALIT&#xc0; MEDICINALI  PER LE AZIENDE FARMACEUTICHE COMUNALI ED ENTI ASSOCIATI ALLA CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale><ragioneSociale>CEF &#xbf; Cooperativa Esercenti Farmacia</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale><ragioneSociale>CEF &#xbf; Cooperativa Esercenti Farmacia</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>145003.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138105.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD197355B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TERRA SABBIA CRETA ACQUA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01166490522</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MONDI APERTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01166490522</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MONDI APERTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>998.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>998.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z421C98DCD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI ULTERIORI ADEMPIMENTI PREVISTI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE - CIG Z421C98DCD.-</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01432620480</codiceFiscale><ragioneSociale>SYNLAB TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00826440521</codiceFiscale><ragioneSociale>PRATIC.S S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00826440521</codiceFiscale><ragioneSociale>PRATIC.S S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22471.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11228.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z231972D2F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MAGGIO DEI LIBRI. REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00297100513</codiceFiscale><ragioneSociale>RADIO 3 NETWORK S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00297100513</codiceFiscale><ragioneSociale>RADIO 3 NETWORK S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z611866BAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MUSEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CAMPANE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00568190524</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOGRU VALDELSA SRL di Poggibonsi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00568190524</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOGRU VALDELSA SRL di Poggibonsi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF1CC926O</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DA TORRE GUELFA SAS - CIG ZAF1CC926O.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z6D1CBCA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente per video-ispezione fognatura di Via Palestro - Impegno di spesa a favore della Ditta ECO-AMBIENTE s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z6D1CBCA38</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00854630522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-AMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00854630522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-AMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>82.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF51C94B55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO DI MARCATURA IN AST-ARCHIVI STORICI DELL'INVENTARIO DELL'ARCHIVIO STORICO DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLTMHL84C42E625Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Molitierno Michela</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLTMHL84C42E625Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Molitierno Michela</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB21C55714</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 POSTAZIONI TOUCH SCREEN PER LA CHIESA DI SAN LORENZO IN PONTE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MDAMRC76S20D458O</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLUTHA DI AMADEI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MDAMRC76S20D458O</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLUTHA DI AMADEI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A1CA1776</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30837.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25414.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1C98E94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente per sistem., messa in sicurezza ed esecuzione dei lavori urgenti al tetto e alla gronda Palazzo Pratellesi-V.San Giovanni -Impegno spesa a  favore I.E.ROSSI FRANCO di Rossi Paolo &amp; C. s.n.c. di San Gimignano (SI) - CIG: Z8A1C98E94</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655680528</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile ROSSI FRANCO di Rossi Paolo &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655680528</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile ROSSI FRANCO di Rossi Paolo &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3496.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3496.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF31C96F12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio assistenza per la redazione e l'adeguamento del piano e del regolamento del commercio su area pubblica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05661600485</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Omniavis srl Unipersonale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05661600485</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Omniavis srl Unipersonale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z131C40BF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 BANCONE ACCOGLIENZA/BIGLIETTERIA E N. 2 TAVOLI PER TOUCH SCREEN PER LA CHIESA DI SAN LORENZO IN PONTE</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02078050974</codiceFiscale><ragioneSociale>Mannori srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02078050974</codiceFiscale><ragioneSociale>Mannori srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6846582A31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Costruzione loculi cimitero Castel S.Gimignano - Incarico progettazione, d. l. e coord. sicurezza progettazione ed esecuzione - Aggiudicazione e impegno di spesa a favore del RTP: Microscape, Arch. Aldiccioni, Geol. Bargagna e Geol. Rinaldi di Lucca </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02281630463</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROSCAPE A.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SMNSMN69B07D612C</codiceFiscale><ragioneSociale>SIMONCINI SIMONE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01205170523</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVOMODO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02281630463</codiceFiscale><ragioneSociale>MICROSCAPE A.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7709.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5368.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z401C8E790</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale  - Impegno di spesa a favore della Ditta ECO-SPURGO di Casprini E. &amp; C. s.n.c. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z401C8E790</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>313.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z861C30DA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO DELLA CHIESAD I SAN LORENZO IN PONTE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04784640486</codiceFiscale><ragioneSociale>Iacopini Fabrizio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04784640486</codiceFiscale><ragioneSociale>Iacopini Fabrizio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23314.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6844270646</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Restauro Torri Ardinghelli - Incarico progettazione, d.l. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Aggiudicazione e impegno di spesa - Arch. Saverio Mustur di Firenze (FI) - CIG 6844270646 - CUP C22F16000400004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSTSVR53M14L926G</codiceFiscale><ragioneSociale>Achitetto Saverio Mustur</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSTSVR53M14L926G</codiceFiscale><ragioneSociale>Achitetto Saverio Mustur</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21818.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15165.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE1C4F64E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura ulteriore materiale da cava per imbrecciatura delle strade bianche dislocate sul territorio comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta GIOMI F.LLI s.n.c. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi di Gambassi Terme (FI) - CIG: ZBE1C4F64E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI F.LL s.n.c. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI F.LL s.n.c. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10349.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10349.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB1C45C53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LABORATORIALI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00888480530</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATVA SOCIALE ARCOBALENO DI FOLLONICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08394320967</codiceFiscale><ragioneSociale>SMARTIT SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00888480530</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATVA SOCIALE ARCOBALENO DI FOLLONICA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>08394320967</codiceFiscale><ragioneSociale>SMARTIT SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z021C3A74C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio di montascale per disabili e carrozzina per il Referendum del 4 Dicembre  2016 - Impegno di spesa a favore della Ditta HOME CARE SOLUTIONS di Cascina (PI) - CIG: Z021C3A74C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06394770967</codiceFiscale><ragioneSociale>HOME CARE SOLUTION </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06394770967</codiceFiscale><ragioneSociale>HOME CARE SOLUTION </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC9141F46A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale idraulico per la realizzazione impianto rete idrica e gas della cucina e del campo da tennis coperto degli impianti sportivi di Santa Lucia - Impegno di spesa a favore della ditta C.I.T.I.S. di Siena (SI) - CIG ZC9141F46A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1850.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1C08CA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4" PER IL NOLEGGIO DI N. 8 MULTIFUNZIONE SAMSUNG SLX3280NR PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG DERIVATO ZCC1C08CA8.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21866.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3280.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z841BF3F80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE CONCERTO "LARGO AL FACTOTUM" CON ELIO E LUCA SCHIEPPATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02435090341</codiceFiscale><ragioneSociale>PARMACONCERTI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02435090341</codiceFiscale><ragioneSociale>PARMACONCERTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7272.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7272.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA31BEA905</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZA31BEA905</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2466.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE41BEC93F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento d'urgenza per sistemazione fontana Piazzale Martiri di Montemaggio - Impegno di spesa a  favore della Ditta VANNI MARCELLO di Certaldo (FI) -  CIG: ZE41BEC93F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNNMCL65M14L067Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VANNI MARCELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNNMCL65M14L067Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VANNI MARCELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z471BCF859</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di riparazione urgente della trattrice agricola e relativo braccio taglia erba - Impegno di spesa a favore della Ditta OFFICINA CIRRI s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: Z471BCF859</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04502130489</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA CIRRI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04502130489</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA CIRRI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>995.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D1BD2484</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori siderurgici per piccoli interventi in officina -- Impegno di spesa a  favore della Ditta SANGINFISSI s.n.c. di Cinque Mario &amp; Ghini Roberto di San Gimignano (SI) - CIG: Z5D1BD2484</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6735161EAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DIR. LAVORI, MIS. E CONT. LAVORI - OPERE DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I&#xb0; GRADO DEL CAPOLUOGO  AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO di CHIUSI (SI) - CUP C27B14000100004 - CIG 6735161EAB</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00867330524</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.I.G. STUDIO TECNIC ASSOCIATO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00867330524</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.I.G. STUDIO TECNIC ASSOCIATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>77793.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73804.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6742887660</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE OPERE DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00979530524</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE- INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01153500523</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. FABIO MASI </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01385900525</codiceFiscale><ragioneSociale>ING GIULIO CAPOTORTI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01216130524</codiceFiscale><ragioneSociale>ING ANDREA MAGGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00979530524</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE- INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17712.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB71BCC42D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale elettrico per la realizzazione dell'impianto elettrico della nuova cucina degli impianti sportivi - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZB71BCC42D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4292.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4289.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z081BB2B37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE E VARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE "NIDO DEL SOLE"-IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale><ragioneSociale>CLEAN ACCENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale><ragioneSociale>CLEAN ACCENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1058.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1058.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z461BB612F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per il collaudo statico e tecnico-amministrativo relativo ai lavori di messa in sicurezza di un movimento franoso verificatosi presso il campeggio IL BOSCHETTO DI PIEMMA in localit&#xe0; Santa Lucia  Affidamento e impegno di spesa </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TMMTTR38H11C540R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Ettore Tommasi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TMMTTR38H11C540R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Ettore Tommasi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z151BAFEAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio sviluppo Economico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto Video per Progetto OTD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01292570528</codiceFiscale><ragioneSociale>PIU' DESIGN GROUPDI BARTALOZZI MONICA &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01292570528</codiceFiscale><ragioneSociale>PIU' DESIGN GROUPDI BARTALOZZI MONICA &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>997.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>997.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z311BAAB0A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MUSEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO VOLUMI ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI IN MEMORIA DI GIULIANO DE MARINIS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233800489</codiceFiscale><ragioneSociale>ALL'INSEGNA DEL GIGLIO S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233800489</codiceFiscale><ragioneSociale>ALL'INSEGNA DEL GIGLIO S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6814895542</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - Dottor Guido Isidoro e C. S.r.l. Firenze - CIG 6814895542</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale><ragioneSociale>Dottor Guido Isidoro e C. s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale><ragioneSociale>Dottor Guido Isidoro e C. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7934.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7454.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6775906684</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI RELATIVO ALLE OPERE DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I&#xb0; GRADO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05436260482</codiceFiscale><ragioneSociale>ICHNOS: ARCHEOLOGIA, AMBIENTE E SPERIMENTAZIONE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05436260482</codiceFiscale><ragioneSociale>ICHNOS: ARCHEOLOGIA, AMBIENTE E SPERIMENTAZIONE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3220.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3220.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6775926705</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI RELATIVO ALLE OPERE DI COSTRUZIONE  DELLA NUOVA PALESTRA DEL CAPOLUOGO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05436260482</codiceFiscale><ragioneSociale>ICHNOS: ARCHEOLOGIA, AMBIENTE E SPERIMENTAZIONE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05436260482</codiceFiscale><ragioneSociale>ICHNOS: ARCHEOLOGIA, AMBIENTE E SPERIMENTAZIONE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA81B8AAF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento dell'incarico di progettazione per le tubazioni del gas per gli impianti sportivi in Loc. Santa Lucia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CCHFPP85L03I726U</codiceFiscale><ragioneSociale>FILIPPO OCCHIPINTI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CCHFPP85L03I726U</codiceFiscale><ragioneSociale>FILIPPO OCCHIPINTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6804670F4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CIRCOLO TENNIS SANTA LUCIA - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CAMPO N. 3 CON PAV. IN SUP. SINT. POLIV. - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI U.  di CASALSERUGO (PD) - CIG 6804670F4F - CUP C21E16000130004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04701810287</codiceFiscale><ragioneSociale>SARTORI s.r.l. Impianti Sportivi Unipersonale </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04701810287</codiceFiscale><ragioneSociale>SARTORI s.r.l. Impianti Sportivi Unipersonale </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35655.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35655.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z291AD59C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEL SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO DEI SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA 0-6 ANNI PER L'ANNO EDUCATIVO 2016-2017</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02400710469</codiceFiscale><ragioneSociale>CI6 ASSOCIAZIONE COORDINATORI ITALIANI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06548750485</codiceFiscale><ragioneSociale>COORDINATE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06548750485</codiceFiscale><ragioneSociale>COORDINATE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0170130085</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TENDE E RIPARAZIONE SDRAIE DA RIPOSO PER LA SCUOLA DI ULIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00983010521</codiceFiscale><ragioneSociale>I DRAPPEGGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00983010521</codiceFiscale><ragioneSociale>I DRAPPEGGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2269.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2269.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301B65BBE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rifacimento segnaletica orizzontale sul territorio comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta AMG SERVICES s.a.s. di Tamiazzo Mara &amp; C. di Foiano della Chiana (AR) - CIG: Z301B65BBE3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150420517</codiceFiscale><ragioneSociale>AMG SERVICES s.a.s. di Tamiazzo Mara &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150420517</codiceFiscale><ragioneSociale>AMG SERVICES s.a.s. di Tamiazzo Mara &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8921.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8196.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF81B5E225</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE E PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI DA INSERIRE NELLA MANIFESTAZIONE "MA DOVE? IN BIBLIOTECA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00297100513</codiceFiscale><ragioneSociale>RADIO 3 NETWORK S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00297100513</codiceFiscale><ragioneSociale>RADIO 3 NETWORK S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>67429087B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02341180467</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Associato Poliedro degli Ingegneri Galletti Massimiliano e Rossi Paolo </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03470080486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO  </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BLZRCR79L18D612R</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Geom. Riccardo Balzoni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLZRCR79L18D612R</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Geom. Riccardo Balzoni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17126.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1426883.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z171B213B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI 2016 - CIG Z171B213B4 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 7840 - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1710.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1570.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z491B18353</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo anno 2016 - Impegno di spesa a favore della Ditta CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z491B18353</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1030.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C1B313C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione caldaie poste c/o Palazzo Cancelleria, Sala Cancelleria e Biblioteca Com.le, Palestra Scuole Medie, per l'anno 2016 - Impegno di spesa a favore della Ditta THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp; C. s.a.s. di Poggibonsi - CIG: Z8C1B313C4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>698.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC21B31E66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto di materiale da ferramenta per piccole manutenzioni alle Scuole Comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta FERRAMENTA DEI s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZC21B31E66</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>888.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>67208057BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DIIMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00987430527</codiceFiscale><ragioneSociale>SAN GIMIGNANO SPORT SCSD</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00987430527</codiceFiscale><ragioneSociale>SAN GIMIGNANO SPORT SCSD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14427.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D1AED937</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione urgente di n. 3 veicoli Porter Piaggio in dotazione all'Ufficio Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: Z2D1AED937</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>646.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>3127931251</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa a favore della Ditta INTESA S.p.A. di Siena per il servizio di gestione della pubblica illuminazione del Comune di San Gimignano relativo all'anno 2016 - CIG: 3127931251</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>94262.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>94262.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA71ACF65F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura urgente di ponteggio usato per messa in sicurezza camminamento del San Domenico lato Corpo Forestale - Impegno di spesa a favore della Ditta GAP s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZA71ACF65F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>934.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z071AD557E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura, montaggio e riparazione di pneumatici per i veicoli del settore manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta CONFORTI GOMME s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z071AD557E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>613.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>452.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB1AD5141</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 STRUTTURE PREFABBRICATE PER LA SCUOLA DI ULIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05059990408</codiceFiscale><ragioneSociale>LOCABOX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05059990408</codiceFiscale><ragioneSociale>LOCABOX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5562.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2144.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B1AC8524</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA URGENTE DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - CIG Z1B1AC8524.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01398630523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOMOTIVE S.R.L.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01398630523</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOMOTIVE S.R.L.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>999.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>746.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6739079FE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMM.VO RELATIVI ALLE OPERE DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. GIOVANNI CORTI DI POGGIBONSI (SI) - CUP C27B14000130004  - CIG 6739079FE7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRTGNN68H24G752D</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. GIOVANNI CORTI </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03470080486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO  </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRTGNN68H24G752D</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. GIOVANNI CORTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16877.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2394.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B1A8B39D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura piante per le aree a verde del parcheggio Santa Chiara </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>849.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA01A74382</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale da ferramenta per manifestazioni culturali estive - Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta NUOVA DAF di Testi Andrea di San Gimignano (SI) - CIG: ZA01A74382</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>899.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5498554E4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO PROPEDEUTICA ALL'INTERVENTO DI CONSERVAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DENOMINATO "EX CONVENTO DI SAN DOMENICO" </oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01923040669</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI MASUCCI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02328830126</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI Arch. Palola BassaniI </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02425011208</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00094130994</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI Arch. Claudio Montagni</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05449070480</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI SPIRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02425011208</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49683.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37822.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z871A6922B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di rampe per trattorino tagliaerba e servizio di assistenza decespugliatori -  Impegno di spesa a  favore della Ditta CeT di Tani Luca e C. s.n.c. di Certaldo (FI) - CIG: Z871A6922B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05258330488</codiceFiscale><ragioneSociale>CeT di Tani Luca&amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05258330488</codiceFiscale><ragioneSociale>CeT di Tani Luca&amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>349.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA1A48D17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO MOBILITA' E PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AGGIUDICAZIONE - CIG ZAA1A48D17</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale><ragioneSociale>CLEAN ACCENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale><ragioneSociale>CLEAN ACCENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>552.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2016-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>551.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6706213E06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOFTWARE - SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SUI SOFTWARE ADS PER IL TRIENNIO 2016 - 2017 - 2018 - RDO 1080403 - AGGIUDICAZIONE - CIG 6706213E06</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>99000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>99000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANIFESTAZIONE "ACCADE D'ESTATE 2016". RICHIESTA DEROGA AI VIGILI DEL FUOCO PER LA CAPIENZA DELLA ROCCA. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80003180520</codiceFiscale><ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80003180520</codiceFiscale><ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z581A31023</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO "NOTTILUCENTE 2016" </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91018750520</codiceFiscale><ragioneSociale>CULTURE ATTVE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91018750520</codiceFiscale><ragioneSociale>CULTURE ATTVE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6666761138</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - INCARICO DL - AGG. DEF. ED IMPEGNO DI SPESA ALLO STUDIO TECNICO INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI DI PONTASSIEVE (FI)  CUP C27B14000130004 - CIG 6666761138</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecnico Ingegneria Civile &#xbf; Edilizia Venturucci </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecnico Ingegneria Civile &#xbf; Edilizia Venturucci </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>71259.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>69811.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE51A10164</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA DEPLIANT CON PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "ACCADE A SAN GIMIGNANO. LA BELLA STAGIONE DI SAN GIMIGNANO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00794130526</codiceFiscale><ragioneSociale>VANZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00794130526</codiceFiscale><ragioneSociale>VANZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>762.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>762.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>663432957B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO COMUNALE DI DOCUMENTAZIONE E DEGUSTAZIONE DEL VINO VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO E DEI PRODOTTI LEGALI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00257030528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORIO DELLA DENOMINAZIONE SAN GIMIGNANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00257030528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORIO DELLA DENOMINAZIONE SAN GIMIGNANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z58199CE58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di Autospurgo, stasatura fognature e videoispezione - Impegno di spesa a favore della Ditta AUTOSPURGO VELOX s.r.l. di Monteriggioni - CIG: Z58199CE58</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01053500524</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSPURGO VELOX s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00854630522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-AMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01053500524</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSPURGO VELOX s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4464.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>66109421EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SAN GIMIGNANO ESTATE"</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06303990011</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA FRANCESCO TAMAGNO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>92060110480</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIGIANO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01825520990</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03910330483</codiceFiscale><ragioneSociale>PRG SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>97690580010</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA REVERSE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11524601009</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICA E PALCOSCENICO ALDO C. FASANO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>91016670506</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91016670506</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>54900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D19A33E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di assistenza zooiatrica a cani e gatti incidentati bisognosi di cure  - Impegno di spesa a favore del Veterinario Dr.ssa MESSERI FRANCESCA di Monteriggioni (SI)  - CIG: Z8D19A33E4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSFNC72E41D612B</codiceFiscale><ragioneSociale>MESSERI FRANCESCA - VETERINARIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSFNC72E41D612B</codiceFiscale><ragioneSociale>MESSERI FRANCESCA - VETERINARIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1934.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z601992ACD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico prof.le relazioni conformit&#xe0;, e Coord. per allestimento manifestazioni indicati nel programma cult. anni 2016/17/18-Impegno spesa allo S.T.A. MARI E FURIESI CIG: Z601992ACD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TENCI ASSOCIATO MARI E FURIESI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>NRECLD67L17I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>NERI CLAUDIO ING.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01042370526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO LENZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TENCI ASSOCIATO MARI E FURIESI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF19803FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione e fornitura di targhe in dibond per la realizzazione del progetto patto di cittadinanza attiva "Cantieri Sociali"  - Impegno di spesa a favore della Ditta CREOMEDIA di Capezzuoli Luca di Poggibonsi (SI) - CIG: ZEF19803FC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2016-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z981968D87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI RILEGATURA DELIBERAZIONI CONSILIARI ANNI DAL 2004 AL 2009. IMPEGNO DI SPESA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00135580520</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPEGNO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00135580520</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPEGNO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC8194A08B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MJANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio di montascale e carrozzina per diversamente abili per il Referendum del 17 Aprile 2016 - Impegno di spesa a favore della Ditta HOME CARE SOLUTIONS di Cascina (PI) - CIG: ZC8194A08B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06394770967</codiceFiscale><ragioneSociale>HOME CARE SOLUTION </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06394770967</codiceFiscale><ragioneSociale>HOME CARE SOLUTION </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6534779E36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN LOC. BADIA A ELMI-LA STECCAIA E LOC. LE MOSSE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAMMOLI EDILIZIA S.R.L. DI TODI (PG)</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02835590544</codiceFiscale><ragioneSociale>MAMMOLI EDILIZIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>148004.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>148003.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C0A36767</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria alzaferetri elettrico Mod. 05900/E24-B-T Numero di serie 90024/12 - Anni 2016-2017 - Impegno di spesa a favore della Ditta VEZZANI S.p.A. di Quattro Castella (RE) - CIG: Z1C0A36767</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale><ragioneSociale>VEZZANI S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale><ragioneSociale>VEZZANI S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z031938AEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione urgente della Trattrice Agricola a ruote e del braccio taglia erba - Impegno di spesa a favore della Ditta BERNINO COMMERCIALE s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z031938AEB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01086220520</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNINO COMMERCIALA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01086220520</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNINO COMMERCIALA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>986.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6639632DA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Art. 14 DL 6.12.2011, N. 201 - Impegno di spesa per l'anno 2016 per la concessione del servizio igiene ambientale a SEI TOSCANA s.r.l. (gi&#xe0; Siena Ambiente S.p.A.) - CIG: 6639632DA5</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2131956.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1987252.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F18F3550</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di risanamento cimasa tratto di mura V.Bonda, ex Bagni Pubblici-Impegno di spesa a  favore delle Ditte EDIL SARDEGNA s.r.l di Colle di Val D'Elsa-CIG: Z9E18F34A5 e NINCI ROBERTO di Gambassi Terme-CIG: Z5F18F3550</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NNCRRT61R07C101V</codiceFiscale><ragioneSociale>NINCI ROBERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NNCRRT61R07C101V</codiceFiscale><ragioneSociale>NINCI ROBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2016-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6218E1CBA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione urgente di due automezzi comunali Porter Piaggio targati EA367JZ e EA370JZ - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: Z6218E1CBA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5003364A94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizi manutentivi Soc.MANUTENCOOP SpA di Zola Predosa (BO), aggiud. della convenzione "Facility Management Uff. 3" - lotto 5, stipulata dalla Soc.CONSIP SpA, periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2020 - Imp.spesa 01/01/16-31/03/2020 </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENCOOP S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENCOOP S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110655.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>76694.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5003364A94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio pulizia caditoie stradali alla Soc.MANUTENCOOP F.Management S.p.A. di Zola Predosa (BO), periodo 01/12/2016-31/03/2020 - Impegno di spesa a favore della Societ&#xe0; Esecutrice dei lavori EUROAMBIENTE s.r.l. di Pistoia (PT)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00410600472</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROAMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00410600472</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROAMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24729.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18978.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>654117083D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria del Parcheggio Martiri di Montemaggio - Aggiudicazione definitiva alla Ditta ARRIGHI &amp; BROGI Escavazioni s.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG: 654117083D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01213270505</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOS HABITAT s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale><ragioneSociale>GRANCHI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47680.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45375.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5003364A94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizi di pulizia ed igiene ambientale, disinfestazione e derattizzazione - Modifica nominativo Ditta da Manutencoop Facility Management S.p.A. a Ditta P.F.E. S.p.A. di Milano (MI)  ed impegno di spesa - CIG: 5003364A94</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01701300855</codiceFiscale><ragioneSociale>P.F.E.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01701300855</codiceFiscale><ragioneSociale>P.F.E.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62744.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61153.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C1881D42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di reperibilit&#xe0; telefonica dissuasore oleodinamico Porta San Giovanni - Impegno di spesa a favore della Ditta CORPO VIGILI GIURATI S.p.A. di Firenze (FI) - CIG: Z9C1881D42</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5818817AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione urgente del dissuasore oleodinamico di Porta San Giovanni - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGIMPIANTI s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: Z5818817AD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2016-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z41187D89C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento d'urgenza per installazione ponteggio-messa in sicurezza e riparazione tetto Palazzo Com.le prospiciente P.zza Duomo-Impegno di spesa Ditte GAP s.r.l. di Poggibonsi (SI) e LISI ENRICO di San Gimignano (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2016-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>