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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation='legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:legge190='legge190_1_0'><metadata><titolo>Pubblicazione legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione legge 190</abstract><dataPubblicazioneDataset>2016-02-17</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore></entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-02-09</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2021</annoRiferimento><urlFile>http://trasparenza.comune.sangimignano.si.it/L190/sezione/download/148845</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>ZOD2B04F77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia muncipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI VARI DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI AL CDS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB53056E90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA FIGURA DI GEOLOGO PER ISTRUTTORIA PRATICHE VINCOLO IDROGEOLOGICO - APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE -CIG ZB53056E90</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z973015F06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>edilizia privata</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA - CIG: Z973015F06 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62DC4139</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI DI TIPO CATASTALE RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI ACCATASTAMENTO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN GIMIGNANO, VIA D. GIACHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLZRCR79L18D612R</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Geom. Riccardo Balzoni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLZRCR79L18D612R</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Geom. Riccardo Balzoni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152E91C03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER EDUCATORE ASILO NIDO - PERIODO 07/10/2020 - 23/10/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MANPOWER SRL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10981420960</codiceFiscale><ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10981420960</codiceFiscale><ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1750.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262B73C07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI ULTERIORI ADEMPIMENTI PREVISTI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER IL PERIODO 2020-2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00826440521</codiceFiscale><ragioneSociale>PRATIC.S S.R.L.,</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00826440521</codiceFiscale><ragioneSociale>PRATIC.S S.R.L.,</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2908.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1906.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D2B37210</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI PER IL PERIODO 2020-2022. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5838.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5838.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4827442E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRESENZE SOMETIME. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04729700486</codiceFiscale><ragioneSociale>Tempo Tempo di Mantelli Davide &amp;amp; C. sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04729700486</codiceFiscale><ragioneSociale>Tempo Tempo di Mantelli Davide &amp;amp; C. sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2210.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642BEF1C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI INERENTE LA NUOVA PALESTRA DEL CAPOLUOGO, RELATIVAMENTE ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVIT&#xc0; CON ASSEVERAZIONE DI CONFORMIT&#xc0; TECNICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04937030486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO TERMOSUDIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04937030486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO TERMOSUDIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2559.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F250EA48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DALLA SOC. S.R.L. MUGNAINI EDILIZIA SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO LEGALE SIG.RA LORETTA MUZZI, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  CIG Z7F250EA48 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE PIOCHI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE PIOCHI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9527E0840</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DALLA DITTA F.LLI CHECCUCCI S.N.C. DI CHECCUCCI LIDO &amp; C. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CIG Z9527E0840</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE PIOCHI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE PIOCHI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z61296D289</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA SIGNORA DORIANA BUONCORE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE PIOCHI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE PIOCHI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z69296D2BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DAL SIG. MASSIMO GRISANTI, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE PIOCHI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PCHLRD68M03I726E</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE PIOCHI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D2A23CA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI RICADENTI IN AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4315.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62AEBB90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA. CIG- ZF62AEBB90</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6557.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4825.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD292C2EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA- CIG - ZCD292C2EF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4075.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C2AF8D10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>BIBLIOTECA E ARCHIVI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto libri - 2&#xb0; tranche 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4462.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412EC8B96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA AL 31/12/2020  INCARICO PROF.LE SOC. S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI, DOTT. GEOL. FABIO CORTI FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI ISTRUTTORIE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI RICADENTI IN AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92ED5818</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR TOSCANA
PRESENTATO DALLA SIG.RA S. T., COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02050510482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE STANCANELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02050510482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE STANCANELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22EFB198</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA - CIG: ZB22EFB198 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2854.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2E44F84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNO CHIMICO E SANIFICAZIONE PER IL REFERENDUM E PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21/09/2020 - SEGGIO DI CASTEL SAN GIMIGNANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KOBAK S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) - CIG: ZCB2E44F84</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>308.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>308.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2236A5DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA E RIPRISTINO ATTI AMMINISTRATIVI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00135580520</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPEGNO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00135580520</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPEGNO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z33265439F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. ADEMPIMENTI ELETTORALI, SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>516.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>516.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12B08418</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO PER SPESE POSTALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>268.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A2817FF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POR FESR 2014/2020 La Francigena a S.Gimignano-Allestimento camminamento storico  didattica paesaggio e Francigena con conseguente restauro delle mura medioevali e consolidamento tratti della rupe tufacea</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01980750986</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ALBERTA CHIARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01980750986</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ALBERTA CHIARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152D5D64B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura ed installazione di sistema di sanificazione automatico dei bagni pubblici di Via Capassi - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGIMPIANTI s.r.l. di San Gimignano (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011BD1E59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05602350489</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Galletti Filippo</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05687630482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Larinni e Associati</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05687630482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Larinni e Associati</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15733.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15733.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB2300C486</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>URBANISTICA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ricorso al TAR per ricorso presentato da SEI TOSCANA s.r.l. - Affidamento incairco di tutela legale e impegno di spesa a favore dello S.L.A. CUGURRA PONTIROLI MOLINARI MASI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02060940349</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASOCIATO CUGURRA PONTIROLIMOLINARI MASI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02060940349</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASOCIATO CUGURRA PONTIROLIMOLINARI MASI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1019.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC2D2D6E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE DI SUPPORTO PER NEGOZIAZIONE ASSISTITA - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE AVV. FILIPPO CIAMPOLINI DI CERTALDO (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04961990480</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO FILIPPO CIAMPOLINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04961990480</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO FILIPPO CIAMPOLINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032D264E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di collegamento e reperibilit&#xe0; del dissuasore oleodinamico di Porta San Giovanni dal 1&#xb0; Agosto 2020 al 31 Dicembre 2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta Corpo Vigili Giurati S.p.A. di Firenze</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>842316794B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riqualifiazione di porzione di edificio di propriet&#xe0; com.le in P.zza M.Montemaggio per adibire il pinao 1&#xb0; e 2&#xb0; ad uso uffici pubblici ed archivio-Aggiud.e impegno spesa CROCETTI EDILCOSTRUZIONI s..l. di Certaldo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03259400483</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCETTI EDILCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03259400483</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCETTI EDILCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>142228.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162E93AAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio per l'ottenimento dell'incentivo conto termico 2.0 per la Scuola Primaria di Ulignano - Aggiudicazione e impegna d i spesa alla Ditta SETTANTA7 Studio Associato di Torino (TO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10119920014</codiceFiscale><ragioneSociale>Settanta7 Studio Associato</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10119920014</codiceFiscale><ragioneSociale>Settanta7 Studio Associato</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6900.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5023.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2F1C903</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Suddivisione catastale in subalterni della Scuola di ulignano - Aggiudicazione ed impegno di spesa - Studio di Ingegneria Civile e Associati di Poggibonsi (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00376170528</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ingegneria Civile e Associati di Barucci, Borghesi, Burresi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00376170528</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ingegneria Civile e Associati di Barucci, Borghesi, Burresi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA9305412B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'UTA installata c/o la nuova Palestra Comunale di Via D.Giachi - Impegno di spesa a favore della Ditta EFFEGI TECHNOLOGY s.r.l. di Certaldo (FI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06419630485</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGI TECHNOLOGY s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06419630485</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGI TECHNOLOGY s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1972.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722DD46EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO URP</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020  ACQUISTO DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI E DI ALTRO MATERIALE ELETTORALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DELLA SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>411.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D2FBF28B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO URP</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO. IMPEGNO DELLA SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27787.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412C87D74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 54 corpi lampada ovali per illuminazione vialetti del Campeggio Boschetto di Piemma - Affidamento e impegno di spesa alla Ditta RG IMPIANTI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CUP: C26E19000100005 - CIG: Z412C87D74</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01248470526</codiceFiscale><ragioneSociale>RG IMPIANTI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01248470526</codiceFiscale><ragioneSociale>RG IMPIANTI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2538.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2538.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE42FBAB45</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>supporto tecnico (riprese meeting in conference, realizzazione di videoclip e varie grafiche x  iniziativa trentennale unesco</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CDANND74E12G752K</codiceFiscale><ragioneSociale>TVedo di Antonio Diego Cadau</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CDANND74E12G752K</codiceFiscale><ragioneSociale>TVedo di Antonio Diego Cadau</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD12FBAC08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di interpretariato dalla lingua inglese alla LIS per l&#xbf;evento apertura trentennale UNESCO  12 12 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02651010429</codiceFiscale><ragioneSociale>LISTen di Becci Eugenia &amp;amp; Bucci Maria S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02651010429</codiceFiscale><ragioneSociale>LISTen di Becci Eugenia &amp;amp; Bucci Maria S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2FBAC81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>il servizio di interpretariato dalla lingua italiana alla LIS per l&#xbf;evento apertura trentennale UNESCO 12 12 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RZZMRP80L50A669G</codiceFiscale><ragioneSociale>Mariapia Rizzi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RZZMRP80L50A669G</codiceFiscale><ragioneSociale>Mariapia Rizzi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB1302F31F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ED I SERVIZI TRIBUTI ED URBANISTICA - CIG ZB1302F31F - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2608.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z363030DC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRIENNALE INFOCAMERE WEB SERVICE PER L'ACCESSO ALL'INI-PEC PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z363030DC7 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE s.cons.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE s.cons.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD0303684F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TELEMATICO PAWEB E RIVISTA "FINANZA E TRIBUTI" PERIODO 2021-2022-2023 - AGGIUDICAZIONE - CIG ZD0303684F.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale><ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3102.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E3033BA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di bonifica e smaltimento materiali danneggiati da incendio del ricovero del materiale di atletica c/o Via D.Giachi - Affidamento all'operatore economico QUADRA s.r.l. di Montemurlo (PO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02249970977</codiceFiscale><ragioneSociale>QUADRA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02249970977</codiceFiscale><ragioneSociale>QUADRA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1902.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA43033B1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo anno 2021 - Impegno di spesa a favore della Ditta CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l. di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PLURIENNALE ALLA SOCIETA' IN HOUSE AQUATEMPRA SOCIETA' CONSORTILE SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02711230546</codiceFiscale><ragioneSociale>AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02711230546</codiceFiscale><ragioneSociale>AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75915.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20074.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z70302B28A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E DEL TRASPORTO SCOLASTICO - CIG Z70302B28A - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06153390486</codiceFiscale><ragioneSociale>IRISCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06153390486</codiceFiscale><ragioneSociale>IRISCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia muncipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER CANONE ANNUO PONTE RADIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1165.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z7a2c18b8a</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia muncipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE APPARATI RADIO MOBILI E STAZIONI FISSE - AFFIDAMENTO</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale><ragioneSociale>RC RADIOCOMUNICAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale><ragioneSociale>RC RADIOCOMUNICAZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1302.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1302.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD427A0ED6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISURE BANCHE DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1376.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02D476E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNCIAPLE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOCICLI ADIBITI A SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>282.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92D994E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNCIAPLE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N. 1000 VERBALI AUTOIMBUSTANTI SCATTO MODELLO CONCILIA CON BOLLETTINO TD 451/TD674 -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1278.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1278.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia muncipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di visure banche dati mtct</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO  DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO  DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2076.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z042E2A25C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CALZATURE E STIVALI DA MOTOCICLISTA PER PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale><ragioneSociale>MODACOM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale><ragioneSociale>MODACOM S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3049.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2816.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>zc12e2b9d9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DPI PER PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT SRL - VIGILAND</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT SRL - VIGILAND</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2781.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2F22F1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO, E CUSTODIA DEL VEICOLO FIAT 500 SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO .</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01347420521</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSOCCORSO SICAR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01347420521</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSOCCORSO SICAR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>868.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>868.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22EFE55C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE ASSORBENTE CSA ECO-ONE-15366-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02370580983</codiceFiscale><ragioneSociale>CSA DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02370580983</codiceFiscale><ragioneSociale>CSA DISTRIBUZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>762.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>762.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82BAB4A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI CHECK POINT BUS TURISTICI - CIG: ZE82BAB4A8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00869230524</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MANETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00869230524</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA MANETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1032.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD1C6F573</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI CARTACEI BUS TURISTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA PA. CIG: ZAD1C6F573</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82F7C34A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO/FORNITURA DI DUE SCHERMI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA, COMPRENSIVI DI STAFFE E DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' PER LA NUOVA CENTRALE OPERATIVA DEI PARCHEGGI COMUNALI DI SAN GIMIGNANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE82F7C34A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2898.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2898.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C2F26209</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BENI E SERVIZI SKIDATA PER I PARCHEGGI COMUNALI DI SAN GIMIGNANO - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA &#xbf; CIG: Z7C2F26209</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13499.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13499.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502E6AE9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N&#xb0;2 COLONNE DI ENTRATA POWER GATE BUSINESS PER IL SISTEMA SKIDATA PER I PARCHEGGI COMUNALI DI SAN GIMIGNANO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z502E6AE9C -</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z732DC87FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SITUATI PRESSO I PARCHEGGI TURISTICI COMUNALI DEL GIUBILEO, BAGNAIA E SANTA LUCIA &#xbf; CIG: Z732DC87FF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLLNTN75C20G942R</codiceFiscale><ragioneSociale>New Garden di Antonio Bellini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLLNTN75C20G942R</codiceFiscale><ragioneSociale>New Garden di Antonio Bellini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA0301B1D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del territorio comunale di San Gimignano per l'anno 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CCCPRM70B28I726X</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCCHIARA PRIMO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CCCPRM70B28I726X</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCCHIARA PRIMO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B301B1E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del territorio comunale di San Gimignano per l'anno 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRRSLV68E71H875P</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ. AGR. PODERE LA MARRONAIA di Morrocchi Silvia</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRRSLV68E71H875P</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ. AGR. PODERE LA MARRONAIA di Morrocchi Silvia</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z54301B1F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del territorio comunale di San Gimignano per l'anno 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00929710523</codiceFiscale><ragioneSociale>FATTORIA POGGIO ALLORO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00929710523</codiceFiscale><ragioneSociale>FATTORIA POGGIO ALLORO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z96301B218</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del territorio comunale di San Gimignano per l'anno 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z28301BAAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del territorio comunale di San Gimignano per l'anno 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01375220520</codiceFiscale><ragioneSociale>DONNA NOILE s.n.c. di Rosetta Razzi e Massimo Giachini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01375220520</codiceFiscale><ragioneSociale>DONNA NOILE s.n.c. di Rosetta Razzi e Massimo Giachini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z88301BB11</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del territorio comunale di San Gimignano per l'anno 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>82000320521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. AGR. IL PIANO di Carlesi Paolo e Carlesi Paola s.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>82000320521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. AGR. IL PIANO di Carlesi Paolo e Carlesi Paola s.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z45301BBA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del territorio comunale di San Gimignano per l'anno 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PCCDNL64M56H875R</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ. AGR. POLVERAIA di Picci Daniela</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PCCDNL64M56H875R</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ. AGR. POLVERAIA di Picci Daniela</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB301BC11</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del territorio comunale di San Gimignano per l'anno 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGNNCI74T11M059P</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI NICO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGNNCI74T11M059P</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI NICO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z02301BC35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del territorio comunale di San Gimignano per l'anno 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RGHFBA85B16G752F</codiceFiscale><ragioneSociale>RIGHI FABIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RGHFBA85B16G752F</codiceFiscale><ragioneSociale>RIGHI FABIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z44301BC59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del territorio comunale di San Gimignano per l'anno 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLNRSE74P18H875K</codiceFiscale><ragioneSociale>SALINI EROS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLNRSE74P18H875K</codiceFiscale><ragioneSociale>SALINI EROS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA3301BC76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del territorio comunale di San Gimignano per l'anno 2021 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNIRRT64T10H875L</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNIRRT64T10H875L</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z082FAC850</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera urgente di lastre di marmo per loculi e ossarini c/o il Cimitero del Capoluogo - Impegno di spesa a favore della Ditta ONORANZE FUNEBRI di Davide Taverni e C. s.n.c. di San Gimignano (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01266580529</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI di Davide Taverni e C. s.n..</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01266580529</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI di Davide Taverni e C. s.n..</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1092.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC22FDA5D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione di tratto di strada di Via Palestro per infiltrazioni cantine private - Impegno di spesa a favore della ditta FG SCAVI di Giorgio Frau di Gambassi Terme (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z322FF0E12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO ALL'INTERVENTO DI CONTENIMENTO VERSANTE VIA DELFO GIACHI PRESSO NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01664030465</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASS.TO DI GEOLOGIA APPLICATA di Carmignani e Seghieri</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01664030465</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASS.TO DI GEOLOGIA APPLICATA di Carmignani e Seghieri</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2FFE2C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio relativo alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro per il triennio 2021/2023 - Aggiudicazione e impegno di spesa - PITAGORA s.r.l. Security Project di Montepulciano (SI) - CIG: Z1C2FFE2C9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale><ragioneSociale>SELIN s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TTASFN84T23D612S</codiceFiscale><ragioneSociale>TAITI STEFANO ING.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00381070523</codiceFiscale><ragioneSociale>PITAGORA s.r.l. Security Project</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00381070523</codiceFiscale><ragioneSociale>PITAGORA s.r.l. Security Project</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8542500601</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori manutenzione strade, pertinenza stradali, piazze e percorsi pedonali all'interno del territorio com.le-Affidamento diretto accordo quadro biennale con unico operatore-Aggiudicazione, impegno spesa alla Ditta MOVITER s.r.l. di Sirignano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01380130524</codiceFiscale><ragioneSociale>SIES STRADE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02295310649</codiceFiscale><ragioneSociale>MOVITER s.r.l. di Del Mastro Sebastiano</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01150780524</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIMPIA FUTURA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00996070520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTAGLI MOVIMENTO TERRA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02295310649</codiceFiscale><ragioneSociale>MOVITER s.r.l. di Del Mastro Sebastiano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>104500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A2FFDFB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Vetrificazione di tratto di condotta fognaria delle acque piovane in P.zza Sant'Agostino - Impegno di spesa a favore della Ditta PU.LA.S s.r.l. di Brugnera (PN) - CIG: Z7A2FFDFB0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01789550934</codiceFiscale><ragioneSociale>PU.LA.S s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01789550934</codiceFiscale><ragioneSociale>PU.LA.S s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC2FF5112</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA LLOYD'S ALL RISKS DEI REPERTI ARCHEOLOGICI RECUPERATI IN LOC. TORRACCIA ALTA - CIG ZCC2FF5112 .-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10548370963</codiceFiscale><ragioneSociale>LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10548370963</codiceFiscale><ragioneSociale>LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D2FEE7A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IN UN UNICO LIVELLO, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DELL''INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO". </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05687630482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Larinni e Associati</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05687630482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Larinni e Associati</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23671.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582FF1D37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e messa in opera di dispositivi antincendio per la messa a norma delle anomalie e non conformit&#xe0; riscontrate durante le manutenzioni ordinarie - Affidamento alla Ditta SME s.r.l. di Barberino Val d'Elsa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06256590487</codiceFiscale><ragioneSociale>S.M.E. s.r.l. Unipersonale - Servizi Antincendio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06256590487</codiceFiscale><ragioneSociale>S.M.E. s.r.l. Unipersonale - Servizi Antincendio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62FE2983</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di messa in sicurezza dei due cancelli elettrici della nuova Scuola Media del Capoluogo e verifica semestrale per gli stessi, anni 2021-2022-2023 - Impegno di spesa a favore della Ditta IM.EL s.r.l. di Barberino-Tavarnelle </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00520330523</codiceFiscale><ragioneSociale>IM.EL. s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00520330523</codiceFiscale><ragioneSociale>IM.EL. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z992FBB282</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI ANNI 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA -  CIG. Z992FBB282.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35092.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922FDAC81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DELLA COOPERAZIONE APPLICATIVA FRA LE PIATTAFORME VBG E STAR 2000 DELLA REGIONE TOSCANA - CIG Z922FDAC81 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale><ragioneSociale>PA EVOLUTION S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale><ragioneSociale>PA EVOLUTION S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162FCC507</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L. (CSP E CSE OPZIONALI) PER OPERE DI RIPRISTINO SCUOLA MEDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00376170528</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ingegneria Civile e Associati di Barucci, Borghesi, Burresi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00376170528</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ingegneria Civile e Associati di Barucci, Borghesi, Burresi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15979.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC22FD2950</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura ringhiere in ferro zincate a caldo necessarie per  nuova Scuola Materna del Cap.go e n. 8 colonne in ferro e rete ondulata per  nuova Scuola Media del Cap.go-Impegno di spesa a favore della Ditta OFFICINA MORELLI di Castelfioren</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRLMGN77R16D403Q</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA MORELLI 313 di Morelli Morgan</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRLMGN77R16D403Q</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA MORELLI 313 di Morelli Morgan</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662FD7A68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di riparazione Ape Porter targa EA370JZ in dotazione all'U.T.C. - Servizio Manutenzioni, a seguito sinistro del 09/10/2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp; C.  di San Gimignano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1188.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32FCA697</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura urgente di cloruro di calcio stradale per emergenza neve e ghiaccio e pali in legno di castagno per realizzazione staccionate nei camminamenti e parchi del Centro Storico - Impegno di spesa a favore del CONSORZIO AGRARIO DI SIENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DI SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DI SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8536701485</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILIT&#xc0; CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO PER IL PERIODO 31/12/2020 - 31/12/2021 - CIG 8536701485 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>44500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852FB619F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio urgente di derattizzazione localizzata all'interno del territorio comunale entro il 31/12/2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta ECO-SPURGO di CASPRINI E. &amp; C. s.n.c. di Poggibonsi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172FA3462</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Compartecizione spese di manutenzione strade vicinali a uso pubblico - Strada vicinale Cellole-Collemucioli-Ripa - Impegno di spesa a favore della Ditta COSTAGLI Movimento Terra s.r.l. con sede in Poggibonsi (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00996070520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTAGLI MOVIMENTO TERRA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00996070520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTAGLI MOVIMENTO TERRA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3563.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2F557FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ripristino di impianto rivelazione ICIM alla Scuola Media di Via D.Giachi - Affidamento alla Ditta SME s.r.l. di Barberino Val d'Elsa (FI) - CIG: Z6A2F557FD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06256590487</codiceFiscale><ragioneSociale>S.M.E. s.r.l. Unipersonale - Servizi Antincendio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06256590487</codiceFiscale><ragioneSociale>S.M.E. s.r.l. Unipersonale - Servizi Antincendio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z352F62D2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ripristino dell'ascensore presso la nuovo Scuola Secondaria di 1&#xb0; grado di Via D.Giachi - Affidamento alla Ditta SAG CARLETTI s.r.l. di Grosseto (GR) - CIG: Z352F62D2C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01135830535</codiceFiscale><ragioneSociale>SAG CARLETTI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01135830535</codiceFiscale><ragioneSociale>SAG CARLETTI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2754.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>179.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B2F68543</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e messa in opera di staccionata al parcheggio destinato agli autoveicoli camper di S. Lucia - ROBLES &amp; C. s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (MN) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBLES  &amp;amp; C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBLES  &amp;amp; C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362F5B1E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER RECUPERO CREDITI - CIG Z362F5B1E7.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2F4BB03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di deumidificazione e asciugatura locali Scuola Media - Affidamento all'operatore economico Quadra s.r.l. di Montemurlo (PO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02249970977</codiceFiscale><ragioneSociale>quadra srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02249970977</codiceFiscale><ragioneSociale>quadra srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32F34B1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di riparazione della Terna JCB,  del trattore TD90 New Holland, della pala antineve, della moto carretta e noleggio di escavatore in caso di emergenze fino al 31/12/2020 -Ditta OFFICINA CIRRI s.r.l. di San Gimignano (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04502130489</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA CIRRI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04502130489</codiceFiscale><ragioneSociale>OFFICINA CIRRI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z912F21847</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRIENNALE JUNKER APP - CIG Z912F21847.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03347871208</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUNKO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03347871208</codiceFiscale><ragioneSociale>GIUNKO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z822F0CBC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio finalizzato alla costituzione di un nuovo elenco e cartografia aggiornata delle strade comunali e vicinali di uso pubblico presenti nel territorio comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01033570522</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO CIARI E ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MGLFNC77L20D403B</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO FRANCESCO MIGLIORINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGLFNC77L20D403B</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO FRANCESCO MIGLIORINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z482F0F503</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria fino al 31/12/2020 e straordinaria del dissuasore oleodinamico situato presso Porta San Giovanni - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGIMPIANTI s.r.l. di San Gimignano (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152F0EA35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria Mototrivella EFCO TR1551, trattorino tagliaerba marca Grillo e decespugliatore a zaino EFCO 8535 Ergo - Impegno di spesa Ditta F.LLI GIOMI s.r.l. di Colle di Val d&#xbf;Elsa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8431579719</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio verifica preventiva, art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, progetti definitivo ed esecutivo relativi intervento "Realizzazione nuova scuola Primaria del Capoluogo" -Aggiudicazione e impegno di spesa al Dott.Ing.Arch. Bernardo Vanelli</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13218350158</codiceFiscale><ragioneSociale>ICMQ S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VNLBNR58C06D142O</codiceFiscale><ragioneSociale>VANELLI BERNARDO ING. ARCH.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05840831001</codiceFiscale><ragioneSociale>BTP ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNLBNR58C06D142O</codiceFiscale><ragioneSociale>VANELLI BERNARDO ING. ARCH.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2EE97E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TECNICO DI PERITO E ASSISTENZA NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO A SEGUITO DEI DANNI DA EVENTO ATMOSFERICO RIPORTATI  NELLA NOTTE FRA IL 24/09/2020 E IL 25/09/2020 AI LOCALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DLLCLL46E23E715D</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ACHILLE DALL'AGLIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DLLCLL46E23E715D</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ACHILLE DALL'AGLIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z972E0303E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pogettaz. unico livello, D.L. e Coord.Sicurezza in fase progettazione ed esecuzione lavori adeguamento impiantistico e funzionale Ristorante P.le Martiri Montemaggio e adiacente magazzino ex Consorzio-impegno spesa-RTP S.T.A. LENZI di Siena</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01042370526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO LENZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01042370526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO LENZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20624.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1334.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2EDD4C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per la copertura del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il Comune di San Gimignano - Aggiudicazione ed impegno di spesa - PLURY CONSULTING di Campi Bisenzio (FI) dell'Ing. Taiti Stefano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TTASFN84T23D612S</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURY CONSULTING dell'Ing. Taiti Stefano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TTASFN84T23D612S</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURY CONSULTING dell'Ing. Taiti Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z932EC213F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z932EC213F - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA PERRIGO ITALIA SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08923130010</codiceFiscale><ragioneSociale>PERRIGO ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08923130010</codiceFiscale><ragioneSociale>PERRIGO ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2978.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A2EC23EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z1A2EC23EE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA PRODECO PHARMA SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02103160269</codiceFiscale><ragioneSociale>PRODECO PHARMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02103160269</codiceFiscale><ragioneSociale>PRODECO PHARMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>287.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>287.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2EC4AF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020-2021 - CIG Z3A2EC4AF3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA LABORATOIRES BOIRON SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03566770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Laboratoires Boiron</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03566770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Laboratoires Boiron</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2622.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>827.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A2EC4B88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020-2021 - CIG Z7A2EC4B88 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA G. EFFE PHARMA SNC.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Effe Pharma snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Effe Pharma snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3949.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>295.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z062EC0316</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI - TELEMACO INFOCAMERE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z062EC0316.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE s.cons.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCAMERE s.cons.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462E92B2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TRIENNALE DI SERVIZI FISCALI - CIG Z462E92B2E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02998820233</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02998820233</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92EA46BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Aggiornamento catastale Parco Rimembranza e redazione Attestato Prestazione Energetica (APE) per locale adibito ad ambulatorio medico Loc. Ulignano - Aggiudicazione ed impegno di spesa a favore dello S.T. Geom. TISTONI SILVIO di Poggibonsi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTSLV67S26G752R</codiceFiscale><ragioneSociale>TISTONI SILVIO GEOM.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTSLV67S26G752R</codiceFiscale><ragioneSociale>TISTONI SILVIO GEOM.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3818.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD72EA4957</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio indagine diagnostica elementi lignei strutturali copertura Museo Archeologico e Galleria d'Arte Moderna c/o Spezieria Santa Fina e redazione proposta  intervento per eventuale messa in sicurezza - Societ&#xe0; di Ingegneria LEG</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01915840977</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' DI INGEGNERIA LEGNOPIU'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01915840977</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' DI INGEGNERIA LEGNOPIU'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>843983542B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Ragioneria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 5 - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F2E9B7D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>segreteria affari generali e contratti </denominazione></strutturaProponente><oggetto>attivit&#xe0; di monitoraggio Via Francigena  - Tratto relativo al territorio comunale sangimignanese &#xbf; annualit&#xe0; 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00953200524</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione G.C. Amatori San Gimignano A.S.D</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00953200524</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione G.C. Amatori San Gimignano A.S.D</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8449656CB4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI E SPAZI COMUNALE - ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SITUATE NELLA REGIONE TOSCANA - LOTTO 1 - CIG 693336167E - CIG DER. 8449656CB4.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>REKEEP SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>REKEEP SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>367179.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11123.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8351039763</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALESTRA DEL CAPOLUOGO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DNGRNT54E06A269I</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile D'Angeli Renato</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DNGRNT54E06A269I</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile D'Angeli Renato</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>111189.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>109500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z212E8534F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di collaudo opere strutturali relativo al restauro Chiesa ex Conservatorio Santa Chiara e locali connessi per ampliamento polo museale e adeguamento agli standard museali -  Aggiudicazione e impegno di spesa all'ING. ANDREA CINCINELLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNCNDR74P01F656U</codiceFiscale><ragioneSociale>CINCINELLI ANDREA ING.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNCNDR74P01F656U</codiceFiscale><ragioneSociale>CINCINELLI ANDREA ING.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2E53222</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Conferimento incarico professionale redazione progettazione architettonica e strutturale in unico livello e D.L. opere "Sostituzione trave lignea tetto camminamento prospiciente il Museo Civico di P.zza Duomo" - Impegno di spesa </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04386500484</codiceFiscale><ragioneSociale>LARI MAURIZIO ARCH.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04386500484</codiceFiscale><ragioneSociale>LARI MAURIZIO ARCH.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4607.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z972E0303E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ERVIZIO DI PROGETTAZIONE IN UN UNICO LIVELLO, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL RISTORANTE POSTO IN P.LE MARTIRI DI MONTEMAGGIO E ADIACENTE MAGAZZIN</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01042370526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO LENZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01042370526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO LENZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8419727286</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ristrutturazione completa di copertura a porzione di tetto del Palazzo comunale di Piazza Duomo - Impegno di spesa a favore della Ditta EDILIZIA SAN GIORGIO s.r.l. di Montanino Reggello (FI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04883450480</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIZIA SAN GIORGIO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04883450480</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIZIA SAN GIORGIO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>52329.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC52E24254</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ufficio ragioneria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>adesione convenzione CONSIP gas naturale 12 - voltura nr.3 utenze</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z282E16882</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Asilo nido comunale Nido del Sole - Affidamento servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro in emergenza  COVID-19 - Impegno di spesa a favore della Ditta IGEAM CONSULTING s.r.l. di Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00526570395</codiceFiscale><ragioneSociale>IGEAM CONSULTING s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00526570395</codiceFiscale><ragioneSociale>IGEAM CONSULTING s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F2DBCC6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BOMBOLE OSSIGENO MEDICALE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - CIG Z8F2DBCC6E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA GAS TECNICI FOLIGNO SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01558550545</codiceFiscale><ragioneSociale>GAS TECNICI FOLIGNO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01558550545</codiceFiscale><ragioneSociale>GAS TECNICI FOLIGNO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6632.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>770.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122E03789</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di una pedana in ferro per facilitare l'accessibilit&#xe0; delle persone con disabilit&#xe0;, alla Scuola Secondaria di Primo grado - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGINFISSI s.n.c. di M.Cinque &amp; R.Ghini di San Gimignano (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c. di Cinque Mario &amp;amp; Ghini Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c. di Cinque Mario &amp;amp; Ghini Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3526.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3526.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE32DE9B34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di verifica e conduzione, gestione e manutenzione presidi e dispositivi antincendio e cassette del pronto soccorso - Triennio 01/09/2020 - 31/12/2023 - Affidamento alla Ditta SME s.r.l. di Barberino Val d'Elsa (FI) - CIG: ZE32DE9B34</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06256590487</codiceFiscale><ragioneSociale>S.M.E. s.r.l. Unipersonale - Servizi Antincendio</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03533490540</codiceFiscale><ragioneSociale>TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06256590487</codiceFiscale><ragioneSociale>S.M.E. s.r.l. Unipersonale - Servizi Antincendio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2795.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z902DAFDD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  IN UN UNICO LIVELLO E D.L. PER IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEI CONDENSATORI SANIFICANTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIACHI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. di Giglioli N. e Casati S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. di Giglioli N. e Casati S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>522.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B2DE1A64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IN UN UNICO LIVELLO E DIREZIONE DEI LAVORI PER LE OPERE DI RIFACIMENTO AMMATTONATO IN VIA XX SETTEMBRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LNDDNL55D21C847X</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ABACO DI LANDI ARCH. DANIELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LNDDNL55D21C847X</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ABACO DI LANDI ARCH. DANIELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE42DAF902</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZE42DAF902 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA MYO S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2429.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2429.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02DCEFB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 LOTTO 5" PER IL NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4053CI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG 731017426C - CIG DERIVATO ZB02DCEFB3.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1728.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>86.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2DC5C62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IN DOTAZIONE ALL'ENTE FINO AL 31/12/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 ALL'OPERATORE MANGANELLI ASCENSORI DI COLLE VAL D'ELSA. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01155660523</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGANELLI ASCENSORI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01155660523</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGANELLI ASCENSORI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82C5D4EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di manutenzione degli ammattonati in Via XX Settembre - Approvazione bozza di convenzione con E.Distribuzione S.p.A. e affidamento fornitura materiale alla Ditta Mugnaini Edilizia s.r.l. semplificata a socio unico - CIG: ZE82C5D4EB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C2D83F1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Accordo quadro servizi pulizia e svuotamento biologici edifici comunali, stasature e video ispezione delle fogne stradali per l'anno 2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta COLLE SPURGHI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z9C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2303.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B2D97806</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 LOTTO 2" PER IL NOLEGGIO DI N. 1 MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 358CI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG 73101617B0 - CIG DERIVATO Z0B2D97806.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1411.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2D8AD8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Integrazione determinazione 18 del 15/01/2020 - Ulteriore noleggio di ponteggi edili per manutenzione straordinaria tetto segreteria fino al 30/11/2020 - Impegno di spesa a  favore della Ditta AVANTIME s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z1F2D8AD8E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01277140529</codiceFiscale><ragioneSociale>AVANTIME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01277140529</codiceFiscale><ragioneSociale>AVANTIME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F2D5CDFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ED HELP DESK ALLA PIATTAFORMA VBG PER IL SERVIZIO SUAP - CIG Z8F2D5CDFF - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA PA EVOLUTION S.R.L..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale><ragioneSociale>PA EVOLUTION S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale><ragioneSociale>PA EVOLUTION S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812D65478</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA BONIFICA DELLE BANCHE DATI E PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE IMU/TASI PER LE ANNUALITA' DAL 2015 AL 2019 - CIG Z812D65478 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2D5F96C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG ZEB2D5F96C - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA BEIERSDORF SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1839.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1796.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E2D5F944</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z4E2D5F944 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA ABOCA SPA SOCIETA' AGRICOLA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5062.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5040.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2D5F989</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z4F2D5F989 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA KARITIA - LABORATORIO DERMOCOSMESI S.R.L..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2904.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2794.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>80883551B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e coord.sicurezza lavori realizzazione nuova scuola primaria di San Gimignano - Aggiudicazione e impegno di spesa - R.T.P. Settanta7 Studio Associato di Torino (TO) - CUP: C27B17000160004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00867330524</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10119920014</codiceFiscale><ragioneSociale>Settanta7 Studio Associato</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02255140507</codiceFiscale><ragioneSociale>ATIproject S.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01736870500</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Associato Colucci&amp;amp;Partners</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CRVGPP82E06D086Y</codiceFiscale><ragioneSociale>CERVAROLO GIUEPPE ING.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01643310509</codiceFiscale><ragioneSociale>LDA.iMdA Architetti Associati</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MRTNDR64C19D969B</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTINUCCI ANDREA ARCH.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale><ragioneSociale>MATE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00376170528</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Ingegneria Civile e Associati di Barucci, Borghesi, Burresi</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03225880966</codiceFiscale><ragioneSociale>POOLMILANO S.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03907260370</codiceFiscale><ragioneSociale>TECO+ Studio tecnico Associato</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01637040971</codiceFiscale><ragioneSociale>Engineering Projects S.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09963961009</codiceFiscale><ragioneSociale>I.SI. Engineering S.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01123220079</codiceFiscale><ragioneSociale>Mythos Consorzio Stabile</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10119920014</codiceFiscale><ragioneSociale>Settanta7 Studio Associato</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>147413.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z8D2C4D9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Ambiente</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E CONTESTUALE ANIMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTRE I CONFINI. VERSO IL CONTRATTO DI FIUME ELSA" ALL'ASSOCIAZIONE DI PORMOZIONE CULTURALE NARRAZIONI URBANE. CIG</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06752670486</codiceFiscale><ragioneSociale>Narrazioni urbane</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06752670486</codiceFiscale><ragioneSociale>Narrazioni urbane</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7377.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3688.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF52CE185A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DI CSP E CSE  PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALESTRA DEL CAPOLUOGO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLZRCR79L18D612R</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Geom. Riccardo Balzoni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLZRCR79L18D612R</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Geom. Riccardo Balzoni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2CE18BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E D.L  PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA PALESTRA DEL CAPOLUOGO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLZRCR79L18D612R</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Geom. Riccardo Balzoni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLZRCR79L18D612R</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Geom. Riccardo Balzoni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32CD0D22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE-SORVEGLIANZA-MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. CONFORMEMENTE ALL'ART. 1 LET. p) DPR 412/93 DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO, ANNO 2020/21/22 - </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03103970483</codiceFiscale><ragioneSociale>PERUZZI E VANNI s.n.c. di Vanni Luciano e C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06419630485</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGI TECHNOLOGY s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06419630485</codiceFiscale><ragioneSociale>EFFEGI TECHNOLOGY s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812CD6218</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio urgente di  derattizzazione localizzata all'interno del territorio comunale  - Impegno di spesa a favore della Ditta ECO-SPURGO di Casprini E. &amp; C. s.n.c. di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D2C16B36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z5D2C16B36 - AZIENDA PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02986820591</codiceFiscale><ragioneSociale>PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02986820591</codiceFiscale><ragioneSociale>PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4017.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3877.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE92CA6EBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG ZE92CA6EBB - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA ZETA FARMACEUTICI SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale><ragioneSociale>Zeta farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale><ragioneSociale>Zeta farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>798.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>798.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>723719523F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Lavori Pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TTIVITA' DI INDAGINI E STUDI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CARTOGRAFIE DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DI LIVELLO 1 NEI CENTRI URBANI DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN GIMIGNANO E LA REALIZZAZIONE DELLE ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GNLFNC79M09A468C</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Geologo Francesco Agnelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GNLFNC79M09A468C</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Geologo Francesco Agnelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32C4AAE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Urbanistica</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DALLA SIG.RA F.C. affidamento servizio di difesa legale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00567810528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO AVV. PISILLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00567810528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO AVV. PISILLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8416.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z962C87307</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria caldaia Riello posta c/o Palazzo Cancelleria - Uffici piano secondo - Ced-Ragionieria ed Economato - Impegno di spesa a favore della Ditta THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp; C. s.a.s. di Poggibonsi - CIG: Z962C87307</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412C16B82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z412C16B82 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA JOHNSON &amp; JOHNSON S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00407560580</codiceFiscale><ragioneSociale>Johnson &amp;amp; Johnson spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00407560580</codiceFiscale><ragioneSociale>Johnson &amp;amp; Johnson spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9551.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9142.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z602C16C05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z602C16C05 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA SANOFI S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale><ragioneSociale>Sanofi s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale><ragioneSociale>Sanofi s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5859.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5788.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z552C71A08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z552C71A08 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA  BAYER SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale><ragioneSociale>Bayer s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale><ragioneSociale>Bayer s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7544.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7314.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142C30ADD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z142C30ADD - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA GLAXOSMITHKLINE C.HEALTH.SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13111.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD72C16BBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG ZD72C16BBD - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01768930131</codiceFiscale><ragioneSociale>Reckitt Benckiser Healthcare s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01768930131</codiceFiscale><ragioneSociale>Reckitt Benckiser Healthcare s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5749.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5580.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E2C70A38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z6E2C70A38 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA MONTEFARMACO OTC SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12305380151</codiceFiscale><ragioneSociale>Montefarmaco OTC s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12305380151</codiceFiscale><ragioneSociale>Montefarmaco OTC s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2386.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2386.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2C168BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z8E2C168BB - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05023760969</codiceFiscale><ragioneSociale>Perfetti Van Melle Italia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05023760969</codiceFiscale><ragioneSociale>Perfetti Van Melle Italia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3027.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3027.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172BDDD19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SWITCH DI AGGREGAZIONE IN FIBRA OTTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662C169B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z662C169B7 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA ARTSANA S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2818.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2539.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2C16A90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG ZCF2C16A90 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA ANGELINI S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9734.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9536.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD2C430DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL TORRIONE MANGIAPECORE A SAN GIMIGNANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSNLRT55M07D403X</codiceFiscale><ragioneSociale>CASINI ALBERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSNLRT55M07D403X</codiceFiscale><ragioneSociale>CASINI ALBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB72C3D98E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL TORRIONE MANGIAPECORE A SAN GIMIGNANO. SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO AL DOTT. ANDREA VANNI DESIDERI. CUP C22F16000410004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNNNDR53L07D612L</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. ANDREA VANNI DESIIDERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNNNDR53L07D612L</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. ANDREA VANNI DESIIDERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2558.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8232664141</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio gestione rifiuti urbani anno 2020 - Impegno di spesa a favore della Societ&#xe0; Servizi Ecologici Toscana (SEI) Toscana s.r.l.. di Siena - CIG: 8232664141
</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1768003.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1562704.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z982C4B897</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Accordo quadro, ai sensi dell&#xbf;art. 54 c.3 D.lgs 50/2016, con un unico operatore economico relativo alla fornitura materiale edile stradale per esecuzione interventi in amministrazione diretta per il triennio 2020/2022 - MUGNAINI EDILIZIA s.r.l.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05348800482</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILBAZAR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10379.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2C2F42E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di vetri per gli immobili comunali anno 2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta MM di Mecacci Massimiliano di San Gimignano (SI) - CIG: Z7D2C2F42E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCCMSM67M13H875Z</codiceFiscale><ragioneSociale>MM di Mecacci Massimiliano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCCMSM67M13H875Z</codiceFiscale><ragioneSociale>MM di Mecacci Massimiliano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102C35839</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e revisione impianto di ancoraggio presso la sede Com.le di Fugnano e della Scuola Materna in Piazza della Pace - anni 2020-2021-2022- Impegno di spesa Ditta SAFETY PROJECT s.r.l. di Cascina (FI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02048250506</codiceFiscale><ragioneSociale>SAFETY PROJECT s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02048250506</codiceFiscale><ragioneSociale>SAFETY PROJECT s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA42C2CBB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Afidamento servizio manutenzione, gestione, controllo fontanelli e distributori acqua naturizzata all'interno delle scuole di competenza Comune di S.Gimignano, comprensivo della gestione HACCP 'anno 2020 - SIDEA ITALIA s.r.l. di Molino del Piano (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7787.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32C29746</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo anno 2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l. di Poggibonsi (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3076.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2C2B6E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura marmi per sistemazione varie pavimentazioni e per nuove lapidi ai loculi e agli ossari dei Cimiteri Comunali per l'anno 2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta MARMERIA LA PETRO di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01485370520</codiceFiscale><ragioneSociale>MARMERIA LA PETRO di Trosino D. &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01485370520</codiceFiscale><ragioneSociale>MARMERIA LA PETRO di Trosino D. &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52C2BF9F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale necessario alla manutenzione delle aree a verde del territorio comunale anno 2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp; Massimo di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp;amp; Massimo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp;amp; Massimo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1039.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82C2EC8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio e realizzazione di ponteggi edili per alcuni lavori agli immobili comunali - Anno 2020 - Impegno di spesa a  favore della Ditta GAP s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZB82C2EC8D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E2C1691F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG Z9E2C1691F - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA KARITIA - LABORATORIO DERMOCOSMESI S.R.L..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2C1696A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG ZAA2C1696A - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA PHARMAIDEA SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03542760172</codiceFiscale><ragioneSociale>PHARMAIDEA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03542760172</codiceFiscale><ragioneSociale>PHARMAIDEA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4146.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4146.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02C16A0D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 - CIG ZB02C16A0D - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA LABORATOIRES BOIRON SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03566770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Laboratoires Boiron</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03566770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Laboratoires Boiron</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2128.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642C15787</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TRIENNALE 2020-2022 DI LICENZA E SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE GESTIONALE UNICO PER IL TURISMO  - CIG Z642C15787 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1218071 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CONNECTIS SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01814170971</codiceFiscale><ragioneSociale>CONNECTIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01814170971</codiceFiscale><ragioneSociale>CONNECTIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2C2018E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di riparazione veicoli Fiat PandaVan, Renault Kangoo, camion piattaforma Nissan in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Manutenzioni - Anno 2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp; C. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>126.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32C251A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di revisione e manutenzione ordinaria anno 2020 dell'autocarro Iveco Daily targato DE170PM e della gru montata su di esso - Impegno di spesa a favore della Ditta CUCINI OFFICINE s.r.l. di Certaldo (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01965450487</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCINI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01965450487</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCINI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2637.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12C1ED50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di assistenza archeologica a seguito di movimento franoso nell'area della Rocca - Affidamento alla Soc. ICHNOS: Archeologi, Ambiente e Sperimentazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05436260482</codiceFiscale><ragioneSociale>ICHNOS: ARCHEOLOGIA, AMBIENTE E SPERIMENTAZIONE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05436260482</codiceFiscale><ragioneSociale>ICHNOS: ARCHEOLOGIA, AMBIENTE E SPERIMENTAZIONE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2C254ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria Mototrivella EFCO TR1551, trattorino tagliaerba marca Grillo e decespugliatore a zaino EFCO 8535 Ergo, anno 2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta F.LLI GIOMI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2163.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312C272DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di riparazione di materiale siderurgico da effettuare sui manufatti di propriet&#xe0; com.le - anno 2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGINFISSI s.n.c. di M.Cinque &amp; R.Ghini di San Gimignano (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c. di Cinque Mario &amp;amp; Ghini Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c. di Cinque Mario &amp;amp; Ghini Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2635.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242C27F0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione materiali in legno nei vari edifici comunali - anno 2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta BRACALI LEGNO di Bracali Roberto di San Gimignano (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01211160526</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACALI LEGNO di Bracali Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01211160526</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACALI LEGNO di Bracali Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z692C1CD8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio di piattaforma aerea con operatore per le varie necessit&#xe0; anno 2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta LA ROCCA GRU E LOGISTICA s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z692C1CD8D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01166680528</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROCCA GRU E LOGISTICA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01166680528</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROCCA GRU E LOGISTICA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C2C1ECF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria dei veicoli Porter Piaggio in dotazione al Settore Esterno Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: Z4C2C1ECF4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNIRRT64T10H875L</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNIRRT64T10H875L</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>527.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD2BFB9D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Segreteria, Affari Generali e Contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di patrocinio legale per la proposizione di azione di rivendicazione della propriet&#xe0; di immobile posto in Piazza Duomo n. 6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5569.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD92C00377</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2020/2022-DITTA ELECTRA COMMERCIALE S.R.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7860.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE2C055CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDO QUADRO, AI SENSI ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA MATERIALE TERMOIDAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2020/2022 - DITTA C.I.T.I.S. SOC. COOP.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00252790977</codiceFiscale><ragioneSociale>CITEP SOC COOP</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S. SOC COOP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S. SOC COOP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3616.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2C0A9A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA TRIENNIO 2020/2022 - FERRAMENTA DEI S.R.L. DI POGGIBONSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06420660489</codiceFiscale><ragioneSociale>SKYFER s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01409370523</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA DEI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01409370523</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA DEI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4056.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2BEDD70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARTA RICICLATA FORMATO A/4 E A/3 IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z3D2BEDD70 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZZZLCN61A29H875E</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-25</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2672.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572BFBA30</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Casa e gestione Immobili</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio legale di supporto per attivit&#xe0; di precontenzionso per pretese inerenti un contratto di locazione in scadenza</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>72750519FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POR FESR 2014/2020 &#xbf; La Francigena a San Gimignano: un itinerario dal museo al paesaggio - La didattica del paesaggio rurale medioevale - Messa in sicurezza ed allestimento di un camminamento storico di didattica del paesaggio della francigena</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01747070678</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIIA POLISINI FIORENZO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01747070678</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIIA POLISINI FIORENZO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>694463.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852C09C54</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di cattura dei cani vaganti nonch&#xe9; dei cani vaganti e dei gatti in libert&#xe0; incidentati nel territorio del comune di San Gimignano per gli anni 2020/2022 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione ANPANA di Poggibonsi (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92047740524</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ANPANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92047740524</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ANPANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A2C09F0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione> AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI CANI RANDAGI PER GLI ANNI 2020-2021 PROROGABILE AL 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE U.N.A. (UOMO - NATURA - ANIMALI) DI POGGIBONSI (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE UNA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE UNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2BE9CB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI LEGALI DI PRECONTENZIOSO IN ORDINE AI PROFILI GIURIDICI IN MATERIA URBANISTICA E DI SERVIZI PER IL TERRITORIO. anno 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRCGCM83H12D612C</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Giacomo Muraca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRCGCM83H12D612C</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Giacomo Muraca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5325AB92B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI IMPIANTISTICI PER IL NUOVO IMPIANTO TVCC. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SANGIMPIANTI SRL. CIG Z5325AB92B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2425.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C26F9090</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE DI BACKUP PER CLUSTER VIRTUALE 6 CPU FISICHE E SERVIZIO DI PRIMA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE. CIG: Z3C26F9090</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00529050528</codiceFiscale><ragioneSociale>SILOG SISTEMI LOGICI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00529050528</codiceFiscale><ragioneSociale>SILOG SISTEMI LOGICI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5026C14D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FIREWALL UTM HARDWARE PER L'INTERCONNESSIONE DELLE SEDI REMOTE E PER LA SICUREZZA PERIMETRALE DELLA INTRANET DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO. CIG Z5026C14D3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale><ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale><ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1309.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1309.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z28269357A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> ACQUISTO N.8 HARD DISK SATA PER UPGRADE STORAGE DI BACKUP. CIG: Z28269357A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale><ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale><ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>443.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>443.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF27B7C93</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LICENZA ANNUALE SOFTWARE PER INVENTARIO ASSETS INFORMATICI "LANSWEEPER" - 500 ASSETS. CIG ZDF27B7C93</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00167040286</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTERLAND SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00167040286</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTERLAND SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B27BFB5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SISTEMA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA SALA DATI C/O FUGNANO - CIG Z4B27BFB5D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>818.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>818.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2027FDDBC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TREND MICRO WORRY FREE STANDARD - 36 MESI - 101 POSTAZIONI. CIG Z2027FDDBC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04305261002</codiceFiscale><ragioneSociale>OOP SYSTEMS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04305261002</codiceFiscale><ragioneSociale>OOP SYSTEMS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1963.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1963.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9627CBE1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO APPARATI DI RETE E ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO DELLE TRATTE IN FIBRA OTTICA. ODA MEPA 4869539 CIG Z9627CBE1A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale><ragioneSociale>MTK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale><ragioneSociale>MTK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD7287BFD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.6 APPARATI RADIOMOBILI - CIG ZD7287BFD7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>927.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>927.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23287EA82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO PER N. 2 STORAGE ISCSI DELL POWERVAULT MD3220. ODA MEPA 4956245. CIG Z23287EA82</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01600570509</codiceFiscale><ragioneSociale>BASE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01600570509</codiceFiscale><ragioneSociale>BASE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4299.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4299.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC528CF459</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.5 SWITCH ETHERNET DI ACCESSO PER LA CONNETTIVITA' DELLE POSTAZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI. ODA MEPA 4995605. CIG ZC528CF459</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale><ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale><ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4833.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4833.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z422900A98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.2 SWITCH DI AGGREGAZIONE CON PORTE PER FIBRA OTTICA SFP PER L'UPGRADE DELLE DORSALI DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DELL'ENTE. ODA MEPA 5019846. CIG Z422900A9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4035.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4035.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2901368</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.5 MINI-PC REFURBISHED RUGGED PER SERVIZI ESTERNI. CIG ZBA2901368</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00529050528</codiceFiscale><ragioneSociale>SILOG SISTEMI LOGICI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00529050528</codiceFiscale><ragioneSociale>SILOG SISTEMI LOGICI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1695.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1695.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762A3FC2F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.15 POSTAZIONI DI LAVORO COMPLETE PER SPORTELLI AL PUBBLICO. PC REFURBISHED E ALTRI ACCESSORI. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA. CIG: Z762A3FC2F.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00529050528</codiceFiscale><ragioneSociale>SILOG SISTEMI LOGICI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00529050528</codiceFiscale><ragioneSociale>SILOG SISTEMI LOGICI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5737.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5737.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952934202</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TECNOLOGIE SERVER 2 - LOTTO 1. ACQUISTO N.1 SERVER BIPROCESSORE PER UPGRADE IMPIANTO DI AUTOMAZIONE PARCHEGGI. CIG DERIVATO Z952934202.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5688.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5688.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD2AAD65C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LICENZA ANNUALE SOFTWARE PER INVENTARIO ASSETS INFORMATICI "LANSWEEPER" - 500 ASSETS. CIG ZAD2AAD65C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00167040286</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTERLAND SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00167040286</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTERLAND SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142AAD64D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N.15 DISCHI SSD 240GB PER UPGRADE PROPEDEUTICO AL PASSAGGIO A WINDOWS 10 DELLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE.  CIG: Z142AAD64D.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.PO. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.PO. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>410.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>410.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF22AE371A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA DI UN PLOTTER E RELATIVI ACCESSORI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG ZF22AE371A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01600570509</codiceFiscale><ragioneSociale>BASE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01600570509</codiceFiscale><ragioneSociale>BASE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952B5C9EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI INFORMATICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 4 PALINE INTELLIGENTI A LED PER L'INDIRIZZAMENTO DEL TRAFFICO E LA VISUALIZZAZIONE DELLA CAPACIT&#xc0; DEI PARCHEGGI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGLA ELETTRONICA SRL. ODA MEPA 5307349. CIG: Z952B5C9EA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02636260966</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLA ELETTRONICA GROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02636260966</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLA ELETTRONICA GROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132BDA22C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento fornitura di giochi e materiali vari per asilo nido "Nido del Sole"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>281.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>281.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z89262F215</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01085260527</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIMAEDIA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01085260527</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIMAEDIA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8427.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4915.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82B56AD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidam. servizi finalizzati alla presentazione della Scia ai fini VV.F. di cui all'artl. 4 del DPR 151/2011 e ss.mm.ii. per l'immobile di propriet&#xe0; com.le Piazza Duomo 2 denominato Palazzo Comunale </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FNTFNC79B09D612I</codiceFiscale><ragioneSociale>FONTANELLI FRANCESCO P.E.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FNTFNC79B09D612I</codiceFiscale><ragioneSociale>FONTANELLI FRANCESCO P.E.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B2B4A533</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO URP</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL "SISTEMA PER LA GESTIONE DI ARCHIVIO IN AMBITO R.T.R.T., COMPRENDENTE LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE PER ARCHIVI DIGITALI" MESSO A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE TOSCANA. IMPEGNO DELLA SPESA (2020 - 2022)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale><ragioneSociale>ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>01856380504</codiceFiscale><ragioneSociale>Hyperborea srl</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAV S.p.a.</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></raggruppamento></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatarioRaggruppamento><membro><codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale><ragioneSociale>ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>01856380504</codiceFiscale><ragioneSociale>Hyperborea srl</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>02334550288</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAV S.p.a.</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></aggiudicatarioRaggruppamento></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2AA79C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>villaggio scolastico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio mappale con rilievo topografico immobile e stato luoghi con GPS, inquadramento rilievo scuola materna, DOCFA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO  INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO  INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C2BA46F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale da ferramenta per le manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta NUOVA DAF di Testi Andrea di San Gimignano (SI) - CIG: Z9C2BA46F3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>785.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z482BA47D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura, montaggio e riparazione di pneumatici per i veicoli del settore manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta CONFORTI GOMME s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z482BA47D7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372BA4924</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di assistenza zooiatrica a cani e gatti incidentati bisognosi di cure - Impegno di spesa a favore della CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti di Colle di Val d'Elsa (SI)  - CIG: Z372BA4924</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TNTGRL72L16G337I</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TNTGRL72L16G337I</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1555.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142A250C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>RAGIONERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>----------</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>RAGIONERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO EUROPEO DI AREA VASTA DI AREA VASTA (SEAV) PERIODO 2019-2021</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01422570521</codiceFiscale><ragioneSociale>Terre di Siena Lab - TDS Lab</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01422570521</codiceFiscale><ragioneSociale>Terre di Siena Lab - TDS Lab</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D2B37210</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI SAN GIMIGNANO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI ELABORAZIONE
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI PER IL PERIODO 2020-2022. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7123.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E1AFC3D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI PER IL PERIODO 2017-2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7123.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7123.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E1AFC3D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI PER IL PERIODO 2017-2019 ALLA SOCIETA' ALMA SPA. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00572290047</codiceFiscale><ragioneSociale>ALMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5838.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5838.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262B73C07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI ULTERIORI ADEMPIMENTI PREVISTI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER IL PERIODO 2020-2022.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00826440521</codiceFiscale><ragioneSociale>PRATIC.S S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00826440521</codiceFiscale><ragioneSociale>PRATIC.S S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10644.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2029.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862A9DBA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori relativi all'intervento di consolidamento di due solai all'nterno del Palazzo Comunale di Piazza Duomo - Aggiudicazione e impegno di spesa alla Ditta ARCHEOS Restauro Edile s.r.l. (SI) - CUP: G29H20000000004 - CIG: Z862A9DBA2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02316160486</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLLAZZINI SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01400210520</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHEOS Restauro Edile s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01400210520</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHEOS Restauro Edile s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33509.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33509.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032B59AB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA SUBARU FORESTER TARGATA YA752AF IN DOTAZIONE A LLA POLIZIA MUNICIPALE DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00102500527</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA F.LLI SENESI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01349740520</codiceFiscale><ragioneSociale>autoarrozeria poggi</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02218230486</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Funari snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02218230486</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Funari snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2210.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNCIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI VISURE BANCA DATI MTCT. CANONE ANNUO 2020 IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO  DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO  DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1217.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z452B9328A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>OPERE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL COLLETTAMENTO FOGNARIO DI SCARICHI REFLUI RINVENUTI NELL'AMBITO DEL CANTIERE DELLA PALESTRA E MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE SCAVO A SEGUITO PERCOLAMENTO DELLE STESSE. AFFIDAMENTO INCARICO D.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03470080486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO  </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03470080486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO  </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZOB2B8F5CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOCARE CON NIENTE LABORATORIO DI OGGETTI AD USO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80025770480</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA DEI C.E.M.E.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80025770480</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA DEI C.E.M.E.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8167608B55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA MARTIRI DI MONTEMAGGIO PER ADIBIRE IL PIANO TERRENO AD USO UFFICI-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARANTE N. 1</oggetto><sceltaContraente>31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05726720484</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFA ELECTRIC SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03259400483</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCETTI EDILCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05726720484</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFA ELECTRIC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>03259400483</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCETTI EDILCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62537.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8428666E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SITUATE ALL'INTERNO DEI PARCHEGGI TURISTICI COMUNALI DI SAN GIMIGNANO - CIG: Z8428666E5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00863250528</codiceFiscale><ragioneSociale>Valdelsa Giardini di Bilenchi SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00775880503</codiceFiscale><ragioneSociale>Airone Green Center Soc. Coop. Agricola</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BLLNTN75C20G942R</codiceFiscale><ragioneSociale>New Garden di Antonio Bellini</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLLNTN75C20G942R</codiceFiscale><ragioneSociale>New Garden di Antonio Bellini</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C2825154</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PER ACQUISTI/FORNITURE DI MATERIALE VARIO DA SVOLGERE IN ECONOMIA PER CONTO DEL SERVIZIO MOBILITA' ALLA DITTA FERRAMENTA DEI - IMPEGNO DI SPESA &#xbf; CIG: Z4C2825154</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01409370523</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA DEI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01409370523</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA DEI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>846.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A27692DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO E DI ACCESSORI IN USO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DEL PERSONALE ESTERNO DEL SERVIZIO MOBILITA' DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - CIG: Z7A27692DD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01870940473</codiceFiscale><ragioneSociale>Realmoda s.r.l.s.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>Galleria dello Sport s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06629870483</codiceFiscale><ragioneSociale>TRCOM s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02289740488</codiceFiscale><ragioneSociale>Confezioni Orsi s.n.c. di Orsi Marco e C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>Galleria dello Sport s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9924.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9430.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2426EB45A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA, DEPOSITO, MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SERVIZIO MOBILITA' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GALA GOMME DI POGGIBONSI (SI) - CIG: Z2426EB45A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00986420529</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA GOMME SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00986420529</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA GOMME SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6327A0EC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI VISURE BANCA DATI MTCT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>ministero infrastrutture e trasporti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>ministero infrastrutture e trasporti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1543.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD427A0ED6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISURE BANCHE DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1376.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3827ABE74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SEGNALETICA PER IL CENTRO STORICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>467.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>467.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE227EE214</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO ASSEGNATA AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1331.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC28A981B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO FIAT PANDA TARGATA YA769AM ASSEGNATA AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01481950523</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01481950523</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2076.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1851.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z36299FA9E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01481950523</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01481950523</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>985.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102B5E3D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI AVVIO AL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 95/2014 E S.M.I. E REDAZIONE SCHEMI PROGETTUALI PARCHEGGIO LOC. BAGNAIA E TERMINAL BUS </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CMPMRA46S26G702I</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. MAURO CIAMPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CMPMRA46S26G702I</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. MAURO CIAMPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2B5EF8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R.TOSCANA 10/2010</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00623460771</codiceFiscale><ragioneSociale>NICOLETTI FRANCESCO PAOLO GEOLOGO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00623460771</codiceFiscale><ragioneSociale>NICOLETTI FRANCESCO PAOLO GEOLOGO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z992B56BE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affid.servizi finalizzati alla presentazione della SCIA ai fini VVF all'art. 4 D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii. per immobile di propriet&#xe0; com.le in Via Folgore e denominato "Museo S.Chiara e Biblioteca Com.le Pesciolini" - imp.spesa-Soc.Tecnoengineering</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04499500488</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOENGINEERING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04499500488</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PLURIENNALE ALLA SOCIETA' IN HOUSE AQUATEMPRA SOCIETA' CONSORTILE SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02711230546</codiceFiscale><ragioneSociale>AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02711230546</codiceFiscale><ragioneSociale>AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75915.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442B690B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di pulizia urgente di Via dei Platani e Via della Steccaia in Loc. Badia a Elmi per inondazione fiume ELSA a causa delle forti piogge - Impegno di spesa a  favore della Ditta COLLE SPURGHI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z442B690B0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2040.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2040.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z352B5BAD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizi finalizzati alla presentazione della SCIA ai fini VVF di cui al'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 e ss.mm.ii. per immobile di propriet&#xe0; com.le sito in Piazza della Pace e denominato Asilo Nido Com.le-Ing. Stefano Taiti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TTASFN84T23D612S</codiceFiscale><ragioneSociale>TAITI STEFANO ING.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TTASFN84T23D612S</codiceFiscale><ragioneSociale>TAITI STEFANO ING.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2B5E3F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NCARICO REDAZIONE PROG.DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA, D.L. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI COPERTURA A PORZIONE DI TETTO DEL PALAZZO COM.LE PIAZZA DUOMO E RIFACIMENTO PORZIONE ASFALTO INLOC. LA SCALA - AFFIDAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04386500484</codiceFiscale><ragioneSociale>LARI MAURIZIO ARCH.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04386500484</codiceFiscale><ragioneSociale>LARI MAURIZIO ARCH.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z252B5E498</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO MUSEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento intervento di restauro su materiali archeologici ceramici</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRBNDA68E64A460O</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.ARCH. -SERVIZI PER L'ARCHEOLOGIA DI NADIA BARBI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRBNDA68E64A460O</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.ARCH. -SERVIZI PER L'ARCHEOLOGIA DI NADIA BARBI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1410.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662B5CFE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione campagna di sensibilizzazione "Enjoy Respect San Gimignano"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06735200484</codiceFiscale><ragioneSociale>CCLICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06735200484</codiceFiscale><ragioneSociale>CCLICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB32B3E6C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento centrali termiche alle varie scuole di propriet&#xe0; comunale anno 2019 - Impegno di spesa a favore della Ditta BROGI ITALO di Siena - CIG: ZB32B3E6C9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGTLI40C30I877C</codiceFiscale><ragioneSociale>BROGI ITALO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGTLI40C30I877C</codiceFiscale><ragioneSociale>BROGI ITALO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3800.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3800.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8124837B96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>RAGIONERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 5 - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12B08418</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZF12B08418</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30142.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16075.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE92B2F95C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e montaggio tenda da interno c/o l'Ufficio Segreteria  e riparazione tenda Ufficio Tecnico Lavori Pubblici - Impegno di spesa a favore della Ditta TABANI PIERO di San Gimignano (SI) - CIG: ZE92B2F95C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TBNPRI63B01H875A</codiceFiscale><ragioneSociale>TABANI PIERO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TBNPRI63B01H875A</codiceFiscale><ragioneSociale>TABANI PIERO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z522B35506</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura pali in legno di castagno per realizzazione staccionata in legno nei camminamenti e parchi del Centro Storico - Impegno di spesa a favore della Ditta  CONSORZIO AGRARIO DI SIENA Ag. di Poggibonsi  - CIG: Z522B35506</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DI SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DI SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z062B27C72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNI 2016-2017-2018-2019 - CIG Z062B27C72 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06153390486</codiceFiscale><ragioneSociale>IRISCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06153390486</codiceFiscale><ragioneSociale>IRISCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6445552DC3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG 6445552DC3</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01832790545</codiceFiscale><ragioneSociale>GRIFO INSURANCE BROKERS SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02251230237</codiceFiscale><ragioneSociale>ARENA BROKER SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06073570480</codiceFiscale><ragioneSociale>OXERISK SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01639560356</codiceFiscale><ragioneSociale>UNION BROKERS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11572181003</codiceFiscale><ragioneSociale>BROKERITALY CONSULTING SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04137451003</codiceFiscale><ragioneSociale>G.B.S. GENERAL BROKER SERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07900250155</codiceFiscale><ragioneSociale>B&amp;amp;S ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERMEDIA I.B. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale><ragioneSociale>AON SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31262.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21461.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B2AE2AA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z2B2AE2AA5 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA PERRIGO ITALIA S.R.L..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08923130010</codiceFiscale><ragioneSociale>PERRIGO ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08923130010</codiceFiscale><ragioneSociale>PERRIGO ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6620.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>634858.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC2AE2A1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG ZAC2AE2A1E - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA BEIERSDORF S.P.A..-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5083.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4998.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862B08B88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ufficio sport</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER L'ANALISI DEL PROGETTO TECNICO GESTIONALE DELLA PISCINA COMUNALE PRESENTATO DALLA SOCIETA' PARTECIPATA AQUATEMPRA SSD A RESPONSABILITA' LIMITATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06760210481</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' FINANZA SVILUPPO INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06760210481</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' FINANZA SVILUPPO INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532B05E69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MINI CHIOSCO PER VERIFICA PREZZI PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG Z532B05E69 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA MAK3 SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01700020512</codiceFiscale><ragioneSociale>Mak3 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01700020512</codiceFiscale><ragioneSociale>Mak3 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2A9BA29</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per il supporto all'UT.C. per la redazione del progetto di rifacimento del tappeto di usura delle Vie Capassi e Piandornella - Affidamento e impegno di spesa - Geom.  SAMUELE MECACCI di Poggibonsi (SI) - CIG: Z1C2A9BA29</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCCSML79D17G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>MECACCI SAMUELE GEOM.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCCSML79D17G752A</codiceFiscale><ragioneSociale>MECACCI SAMUELE GEOM.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>737.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD2AED7BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio urgente di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio   comunale  - Impegno di spesa a favore della Ditta ECO-SPURGO di Casprini E. &amp; C. s.n.c. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZCD2AED7BB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712AD9AC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL TERRITORIO LUNGO LA VIA FRANCIGENA: UN PROGETTO DI STORYTELLING PER IMMAGINI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01200490520</codiceFiscale><ragioneSociale>GMS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01200490520</codiceFiscale><ragioneSociale>GMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D2AB677A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento di fornitura di ricariche per smaltimento pannolini per l'asilo nido comunale "Nido del Sole"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03508470246</codiceFiscale><ragioneSociale>DAN PETE S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03508470246</codiceFiscale><ragioneSociale>DAN PETE S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>456.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>456.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7829F9725</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto> FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIIZO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z7829F9725 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ABOCA SPA SOCIETA' AGRICOLA.- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5760.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5760.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B2A92FD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Iniziativa denominata "Festa dell'Albero" anno 2019 - Affidamento della fornitura e messa a dimora di piante alla Ditta GARDEN MALQUORI s.n.c. di Poggibonsi (SI) - CIG Z9B2A92FD4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp;amp; Massimo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp;amp; Massimo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4553.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4553.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172A9909D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio manutenzione, gestione e controllo naturizzatori distribuzione acqua naturizzata di Badia Elmi, Ulignano, Pancole, Santa Chiara, Santa Lucia e Castel San Gimignano - Anni 2019-2020-2021 - Impegno spesa a favore della Ditta SIDEA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7542.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052AA1602</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura marmo per sistemazione pavimentazione marciapiede al Piazzale Martiri di Montemaggio - Impegno di spesa a favore della Ditta MARMERIA LA PETRO di Poggibonsi (SI) - CIG: Z052AA1602</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01485370520</codiceFiscale><ragioneSociale>MARMERIA LA PETRO di Trosino D. &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01485370520</codiceFiscale><ragioneSociale>MARMERIA LA PETRO di Trosino D. &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192A97C90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Redazione D.I.R.I. per impianti elettrico, termico ed idrosanitario, progettazione nuove linee elettriche a servizio nuovo impianto a led Circolo Tennis Loc. Santa Lucia - Affidamento e impegno spesa - ETHRI Studio Associato di Castelfiorentino</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04953450485</codiceFiscale><ragioneSociale>Etrhi Studio Associato</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04953450485</codiceFiscale><ragioneSociale>Etrhi Studio Associato</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z212A93339</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Redazione progetto AS-BUILT dell'impianto fotovoltaico della Scuola di Ulignano - Aggiudicazione e impegno di spesa - ING. COSIMO CHINES di Lucca (LU) - CIG: Z212A93339</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CHNCSM72C13E715V</codiceFiscale><ragioneSociale>CHINES COSIMO ING.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CHNCSM72C13E715V</codiceFiscale><ragioneSociale>CHINES COSIMO ING.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B2AA8B52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura ed installazione di gruppo soccorritore per copertura pressostatica campo da tennis Loc. Santa Lucia - Affidamento e impegno di spesa - Ditta SPORT IMPIANTI s.r.l.s. di Pontassieve (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06842690486</codiceFiscale><ragioneSociale>SPORT IMPIANTI s.r.l.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06842690486</codiceFiscale><ragioneSociale>SPORT IMPIANTI s.r.l.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2A6528B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei giochi ludici all'interno dei parchi pubblici per gli anni 2020 e 2021 - Aggiudicazione e impegno di spesa alla Ditta URBAN DESIGN s.r.l. di Scandicci (FI) - CIG: Z4F2A6528B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05270320483</codiceFiscale><ragioneSociale>URBAN DESIGN</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05270320483</codiceFiscale><ragioneSociale>URBAN DESIGN</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>78409783BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>D.L. e coord. sicurezza fase esecuzione opere "Allest.cammin.storico didattica paesaggio e Francigena e restauro mura medioevali e consol. alcuni tratti rupe (LOTTO 1)-POR FESR 2014/2020-Francigena a S.Gimignano: un itinerario dal museo al paesaggio</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01980750986</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ALBERTA CHIARI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00867330524</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.I.G. STUDIO TECNIC ASSOCIATO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>STLRCR56A05A390U</codiceFiscale><ragioneSociale>STOLZUOLI RICCARDO ARCH.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01834920546</codiceFiscale><ragioneSociale>SAB s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01980750986</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ALBERTA CHIARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>72606.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD02A6A074</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio revisione periodica impianti anticaduta installati sulle coperture dell'Asilo Nido, Scuola Superiore 1&#xb0; grado Cap.go e Scuola Infanzia Ulignano anni 2019-2020-2021-Impegno di spesa Ditta IMPIANTI DI ANCORAGGIO s.r.l. di Pisa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02098500503</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPIANTI DI ANCORAGGIO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02098500503</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPIANTI DI ANCORAGGIO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z042A8975B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura dispositivi anticaduta per utilizzo Linee Vite installate c/o edificio Comunale Via di Fugnano e nuova Scuola dell'Infanzia Capoluogo - Impegno di spesa a favore della Ditta SAFETY PROJECT s.r.l. di Cascina (FI) - CIG: Z042A8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02048250506</codiceFiscale><ragioneSociale>SAFETY PROJECT s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02048250506</codiceFiscale><ragioneSociale>SAFETY PROJECT s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42A682BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>settore segreteria affari generali e contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE E / O COMMEMORAZIONE DI RICORRENZE ISTITUZIONALI &#xbf; FORNITURA RESIDUA ANNUALITA&#xbf; 2019 E FORNITURA ANNUALITA&#xbf; 2020 E 2021 </oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00992570523</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIRASOLE SNC DI VALENTINA E MARCO BIGAZZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00992570523</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIRASOLE SNC DI VALENTINA E MARCO BIGAZZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1054.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z042A31280</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA AUTOVETTURA TOYOTA COROLLA HYBRID HD BUSINESS - CIG Z042A31280 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA.-
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03926291000</codiceFiscale><ragioneSociale>TOYOTA MOTOR ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03926291000</codiceFiscale><ragioneSociale>TOYOTA MOTOR ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18421.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18421.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>74712384A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento delle opere di sistemazione generale del cimitero comunale in Loc. Castel San Gimignano - Aggiudicazione e impegno spesa - Ditta COSTRUZIONI SIRIO di Castaldo Angelo di Casoria (NA) - CIG: 74712384A3 -CUP: C27H16001860004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSTNGL75H18A024R</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTRUZIONI SIRIOdi Castaldo Angelo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSTNGL75H18A024R</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTRUZIONI SIRIOdi Castaldo Angelo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5483.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5483.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>80450590B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera recinzione campo da tennis e opere accessorie box prefabbricato spogliatoio disabili impianto sportivo com.le Loc. Santa Lucia - Aggiud. e impegno spesa - Ditta ARRIGHI E BROGI ESCAVAZIONI srl di Gambassi Terme</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18742.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18742.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>80119061FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera apparecchi a led per illuminazione impianti sportivi dislocati nel territorio comunale - Aggiudicazione e impegno di spesa - Elettrotecnica D.B.M. di Badalassi A. &amp; M. s.n.c. di San Miniato (PI) - CUP: C22J19000100005</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00289280521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02371800307</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTARES S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02578780542</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROTEK di Ferrantini A. e Gennaioli M. e C. s.n.c.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03036170482</codiceFiscale><ragioneSociale>C.B.F. EDILIMPIANTI di Fibbi F.&amp;amp; C s.n.c.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00466060506</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROTECNICA D.B.M.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01481370482</codiceFiscale><ragioneSociale>SO.GE.L.MA. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01070440456</codiceFiscale><ragioneSociale>MASSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03335460543</codiceFiscale><ragioneSociale>ISI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03178850545</codiceFiscale><ragioneSociale>GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05756870654</codiceFiscale><ragioneSociale>CAVIN GROUP S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00466060506</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROTECNICA D.B.M.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81858.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81858.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z63275B10A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIIZO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z63275B10A - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA G. EFFE PHARMA SNC.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Effe Pharma snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Effe Pharma snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3994.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3994.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z062A128CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PRODOTTI DI IGIENE E VARI PER L'ASILO  NIDO NIDO DEL SOLE A.E. 2019-2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1188.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1188.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3829E5EC6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di ringhiera passamano per messa in sicurezza urgente delle scale di Via Fanciullini e di Via Pasqualetti - Impegno di spesa a favore della Ditta FM SERVICE di Diamante Fabrizio di Vinci (FI) - CIG: Z3829E5EC6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DMNFRZ87A20D403W</codiceFiscale><ragioneSociale>FM SERVICE di Diamante Fabrizio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DMNFRZ87A20D403W</codiceFiscale><ragioneSociale>FM SERVICE di Diamante Fabrizio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1477.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7029FD5B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE NIDO DEL SOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1288.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1267.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>801055571A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di sistemazione frana strada di Pietrafitta in Loc. Cortenano - Aggiudicazione e impegno di spesa alla Ditta INTERSONDA s.r.l. di Castelnuovo Garfagnana (LU) - CUP: C27H19001170004 - CIG: 801055571A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01444910465</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERSONDA s.r..l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01110610464</codiceFiscale><ragioneSociale>DELLA BUONA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00165210469</codiceFiscale><ragioneSociale>SAF s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01444910465</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERSONDA s.r..l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>144306.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28861.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA29E3009</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria e assistenza al cancello automatico della nuova Scuola dell'Infanzia di Via Delfo Giachi - Anni 2019-2020-2021-2022-2023 - Impegno di spesa a  favore della Ditta IM.EL. s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: ZFA29E3009</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00520330523</codiceFiscale><ragioneSociale>IM.EL. s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00520330523</codiceFiscale><ragioneSociale>IM.EL. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5429E3938</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria e assistenza all'impianto di allarme dell'edificio di propriet&#xe0; comunale ubicato in Fugnano - Anni 2019-2020-2021-2022-2023 - Impegno di spesa a  favore della Ditta PUCCI IMPIANTI di Poggibonsi (SI) - CIG: Z5429E3938</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00634500524</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCCI IMPIANTI i Pucci R. &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00634500524</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCCI IMPIANTI i Pucci R. &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9129E6BFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Redazione pratiche necessarie per l'attivazione dell'impianto fotovoltaico presso la Scuola dell'Infanzia di Via Delfo Giachi - Affidamento ed impegno di spesa a favore della Studio PESCIULLESI &amp; ASSOCIATI di Firenze (FI) - CIG: Z9129E6BFA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05374670486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO PESCIULLESI &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05374670486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO PESCIULLESI &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA529ED465</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Opere di miglioramento sismico e funzionale Scuola Elementare di Ulignano - Impegno di spesa a favore del Dott. Ing. VINCENZO GIULIANO - CIG:  ZA529ED465</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLNVCN54M20L736N</codiceFiscale><ragioneSociale>GIULIANO VINCENZO ING.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLNVCN54M20L736N</codiceFiscale><ragioneSociale>GIULIANO VINCENZO ING.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0929A9EF9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria e assistenza all'ascensore della nuova Scuola dell'Infanzia di Via Delfo Giachi - Anni 2019-2020-2021 - Impegno di spesa a  favore della Ditta OTIS SERVIZI s.r.l. di Cassina de Pecchi (MI) - CIG: Z0929A9EF9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS SERVIZI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIS SERVIZI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>837.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB29A0C3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CULTURALE E DI FORMAZIONE PER ADULTI LIBERA UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO- LUS PER GLI ANNI 2019-2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91018750520</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURE ATTIVE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91018750520</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURE ATTIVE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6329B39A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE  COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE AD UFFICI PUBBLICI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRRGCM85E01I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. GIACOMO MORROCCHI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRRGCM85E01I726L</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. GIACOMO MORROCCHI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7821207830</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Restauro mura demaniali e consolidamento Torrione Mangiapecore - Aggiudicazione e impegno di spesa - A.T.I. rappresentato da Hera Scavi e restauri  Archeologici s.r.l. di Cassano allo Ionio (CS) - CIG: 7821207830 - CUP: C22F16000410004</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00520140823</codiceFiscale><ragioneSociale>SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA L. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01950010676</codiceFiscale><ragioneSociale>DI EGIDIO SRLU IN ATI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00752930487</codiceFiscale><ragioneSociale>POLISTRADE COSTRUZIONI GENERALI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00130020522</codiceFiscale><ragioneSociale>E.A.CO.S. Ediliartigiani Consorziati Soc. Coop.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11665510159</codiceFiscale><ragioneSociale>ISAM SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04998550653</codiceFiscale><ragioneSociale>PAPPACENA SALVATORE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01722080502</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOMBANI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01035830932</codiceFiscale><ragioneSociale>BRENELLI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01961670674</codiceFiscale><ragioneSociale>PATELLA S.R.L. Unip</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GRCLCU63D28E202D</codiceFiscale><ragioneSociale>GRECHI LUCA IMP. INDIVIDUALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>DRVGNN60H13A285J</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02324170782</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA SCAVI E RESTAURI ARCHEOLOGICI SRL IN ATI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02488860848</codiceFiscale><ragioneSociale>ISOR COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02324170782</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA SCAVI E RESTAURI ARCHEOLOGICI SRL IN ATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>467034.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>162098.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7841009D4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>D.L. E COORD.SICUREZZA FASE ESECUZIONE OPERE DI RESTAURO CHIESA EX CONSERVATORIO S.CHIARA E LOCALI CONNESSI PER AMPLIAMENTO POLO MUSEALE E ADEGUAMENTO AGLI STANDARD MUSEALI (LOTTO 2) - POR FESR 2014/2020 - LA FRANCIGENA A S.GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>STLRCR56A05A390U</codiceFiscale><ragioneSociale>STOLZUOLI RICCARDO ARCH.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSSFLV55P19G580G</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSARINO FLAVIO ARCH.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00867330524</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.I.G. STUDIO TECNIC ASSOCIATO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>STLRCR56A05A390U</codiceFiscale><ragioneSociale>STOLZUOLI RICCARDO ARCH.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47141.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z39297754C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO PER TRASLOCO MATERIALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ED ELEMENTARI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 - LOTTO 5 - CIG Z39297754C - IMPEGNO DI SPESA.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01701300855</codiceFiscale><ragioneSociale>P.F.E.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01701300855</codiceFiscale><ragioneSociale>P.F.E.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4285.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4285.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z55276191E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE  STAMPA, NOTIFICA E QUANTO ALTRO FINALIZZATO ALLA RISCOSSIONE E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE  DI  SANZIONI  AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DI PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO- AGGIUDICAZIONE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI CREDIT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI CREDIT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31616.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24327.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF2971C81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UNA STRUTTURA SEMOVIBILE/PREFABBRICATA AD USO SPOGLIATOI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01081030528</codiceFiscale><ragioneSociale>FAST IMPIANTI SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01081030528</codiceFiscale><ragioneSociale>FAST IMPIANTI SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI LEGALI DI PRECONTEZIOSO IN ORDINE AI PROFILI GIURIDICI IN MATERIA URBANISTICA E DI SERVIZI PER IL TERRITORIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTNRC72E18D612K</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ENRICO AMANTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTNRC72E18D612K</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ENRICO AMANTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z57292626B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>2019</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO OPERE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL COLLETTAMENTO FOGNARIO DI SCARICHI REFLUI RINVENUTI NELL'AMBITO DEL CANTIERE DELLA PALESTRA E MESSA IN SICREZZA DEL FRONTE SCAVO A SEGUITO PERCOLAMENTO DELLE STESSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DNGRNT54E06A269I</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile D'Angeli Renato</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DNGRNT54E06A269I</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile D'Angeli Renato</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36510.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z222940099</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di supporto dell'attivit&#xe0; di gestione degli appalti pubblici attivabili su richiesta </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05987940482</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp;amp; MERCATO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05987940482</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp;amp; MERCATO s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3100.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>81261230D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE BIENNIO 2019-2021 TRAMITE CISPEL CONFSERVIZI TOSCANA.- AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - CIG DERIVATO 81261230D7.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale><ragioneSociale>Comifar Distribuzione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale><ragioneSociale>Comifar Distribuzione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>402314.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>338443.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8126141FAD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE BIENNIO 2019-2021 TRAMITE CISPEL CONFSERVIZI TOSCANA.- AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL CEF - CIG DERIVATO 8126141FAD.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale><ragioneSociale>CEF &#xbf; Cooperativa Esercenti Farmacia</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale><ragioneSociale>CEF &#xbf; Cooperativa Esercenti Farmacia</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250666.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>212921.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8126157CE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE BIENNIO 2019-2021 TRAMITE CISPEL CONFSERVIZI TOSCANA.- AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A. - CIG DERIVATO 8126157CE2.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890881006</codiceFiscale><ragioneSociale>Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890881006</codiceFiscale><ragioneSociale>Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>441711.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>370893.49</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z68275B168</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIIZO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z68275B168 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA BEIERSDORF S.P.A.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1576.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1576.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E292F7C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ricerca di tipo ipo-catastale, redazione frazionamento e rilievo stato dei luoghi per verifica ed eventuale acquisizione terreno esterno nuove Scuole Infanzia e Secondaria di I&#xb0; grado - Impegno spesa a favore dello Studio Tecnico FRANCESCO MIGLIORINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGLFNC77L20D403B</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO FRANCESCO MIGLIORINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGLFNC77L20D403B</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO FRANCESCO MIGLIORINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1471.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1471.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E28F5774</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di 2 estintori carrellati da collocare durante le manifestazioni e servizio verifica delle cassette e valigette pronto soccorso ubicate c/o gli edifici com.li ed automezzi com.li - Impegno spesa a favore Ditta S.M.E. s.r.l. Unipersonale </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06256590487</codiceFiscale><ragioneSociale>S.M.E. s.r.l. Unipersonale - Servizi Antincendio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06256590487</codiceFiscale><ragioneSociale>S.M.E. s.r.l. Unipersonale - Servizi Antincendio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1459.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE28F6431</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Opere di tinteggiatura urgenti da eseguirsi nei locali adibiti ad aule della Scuola Elementare del Capoluogo - Impegno di spesa a favore della Ditta FRITTELLI MARCO di San Gimignano (SI) - CIG: ZEE28F6431</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRTMRC68R27H875G</codiceFiscale><ragioneSociale>FRITTELLI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRTMRC68R27H875G</codiceFiscale><ragioneSociale>FRITTELLI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1786.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1786.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD82900CC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto> FORNITURA DI STAMPANTE FISCALE EPSON MOD. FP81II ETHERNET PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG ZD82900CC9 - AFFIDAMENTO DIRETTO START N. 013483/2019.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRLGNN68M26C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>Frilli Gianni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRLGNN68M26C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>Frilli Gianni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO  ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONA - ADESIONE ALLA FASE N. 3 DEL PERCORSO DI AREA VASTA </oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>923.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1428F13DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio bagni chimici per le varie manifestazioni estive ed autunnali/invernali del Comune di San Gimignano -  Impegno di spesa a  favore della Ditta KOBAK s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z1428F13DD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1914.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1914.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF828182BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Adeguamento e aggiorn.amento vigente normativa legge nonch&#xe8; sopravvenuti eventi, del progetto e del P.S., relativo intervento di Realizzazione pavimentazione parcheggio residenti Loc. Bagnaia compreso adeguamento onorario prof.le per D.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RSSMTN68P29Z133F</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Martin Russano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RSSMTN68P29Z133F</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Martin Russano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3228BC9E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico - Impegno di spesa a favore della Ditta SOC. AGR. IL PIANO s.s. di Carlesi Paolo e Paola1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00294980529</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. AGR. IL PIANO DI CARLESI PAOLO E CARLESI PAOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00294980529</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC. AGR. IL PIANO DI CARLESI PAOLO E CARLESI PAOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2827543FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIIZO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z2827543FE - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA SANOFI SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale><ragioneSociale>Sanofi s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale><ragioneSociale>Sanofi s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6418.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6418.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2894EB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica dislocati sul territorio comunale - Aggiudicazione e impegno di spesa - Intesa Spa di Siena - CIG: ZDA2894EB8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18666.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>787997269A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale anni 2019 e 2020 - Aggiudicazione e impegno di spesa alla Ditta MG SEGNALETICA 19 SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA di Lucignano (AR) - CIG: 787997269A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02337570515</codiceFiscale><ragioneSociale>MG SEGNALETICA 19 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02337570515</codiceFiscale><ragioneSociale>MG SEGNALETICA 19 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16404.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z982821760</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIIZO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z982821760 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ZETA FARMACEUTICI SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale><ragioneSociale>Zeta farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale><ragioneSociale>Zeta farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1272.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1272.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB828580C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI AFFERENTI LE NORMA SULLA SICUREZZA RELATIVE AGLI EVENTI-SPETTACOLO DELL'ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - STUDIO ING. ILARIA NIERI DI SAN MINIATO (PI) - CIG ZB828580C6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01042370526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO LENZI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>NRILRI80R64D403O</codiceFiscale><ragioneSociale>NIERI ILARIA ING.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NRILRI80R64D403O</codiceFiscale><ragioneSociale>NIERI ILARIA ING.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7884.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>79138836D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER IL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG ORIGINARIO 7528383A2D E CIG DERIVATO 79138836D8 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" ATTIVO SULLA PIATTAFORMA CONSIP.- </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA PETROLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>69429.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34065.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE ALLA SOCIETA' AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02711230546</codiceFiscale><ragioneSociale>AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02711230546</codiceFiscale><ragioneSociale>AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42274.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' - ACCESSO EXTRANET E SERVIZIO DI PANNELLI INFORMATIVI DIGITALI - AFFIDAMENTO IN-HOUSE AL CONSORZIO TERRECABLATE.-</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01072050527</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO TERRECABLATE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12615.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7888.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7865022579</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione delle aree a verde di propriet&#xe0; comunali dal 1&#xb0; giugno 2019 al 30 settembre 2020, rinnovabile fino al 31 dicembre 2020 - Aggiudicazione e impegno di spesa alla Ditta G.BOSCAGLIA s.r.l. di Radicondoli (SI) - CIG: 7865022579</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01455690527</codiceFiscale><ragioneSociale>G.Boscaglia Srl </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01039030489</codiceFiscale><ragioneSociale>AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00140120510</codiceFiscale><ragioneSociale>AZ. AGR. BUCCELLETTI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01455690527</codiceFiscale><ragioneSociale>G.Boscaglia Srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73840.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB127F3AD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SKIDATA PER IL SISTEMA DEI PARCHEGGI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA &#xbf; CIG: ZB127F3AD7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6866.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>78727227B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SUI SOFTWARE ADS TRIENNIO 2019-2021 - CIG 78727227B6 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 883241 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (ART. 63 D.LGS. 50/2016).-</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>99000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>66000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642820B52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>segreteria affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura corone per cerimonie e commemorazioni ricorrenze istituzionali annualit&#xe0; 2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRNLRI92P47G752O</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta M'ama non m'ama di Bernardeschi Ilaria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRNLRI92P47G752O</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta M'ama non m'ama di Bernardeschi Ilaria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z32276583D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN CITTADINO IMPUTATO DI LESIONI PERSONALI NEI CONFRONTI DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CIG Z32276583D - AFFIDAMENTO DIRETTO.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLDDVS76M27G752M</codiceFiscale><ragioneSociale>BALDI DEVIS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLDDVS76M27G752M</codiceFiscale><ragioneSociale>BALDI DEVIS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1829.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB2754174</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIIZO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG ZBB2754174 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA MYLAN ITALIA SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale><ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale><ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3377.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3061.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED27DCAAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIOCHI DA ESTERNO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GIMIGNANO- CUP C27B14000130004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale><ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale><ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1153.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1153.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8927CCD3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 4 servizi igienici automatizzati modello "P.A.U.S.A. H", installati nel Comune di San Gimignano - Aprile/Dicembre 2019 - Impegno spesa a favore Ditta LINEA CITTA' s.r.l. di Cesena (FC) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02222670404</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEA CITTA' S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02222670404</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEA CITTA' S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3793.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3793.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC6275407F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG  ZC6275407F - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ARTSANA SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2978.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2978.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD275B28C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG ZDD275B28C - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ABOCA SPA SOCIETA' AGRICOLA .-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8284.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8284.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1727C9211</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione della pavimentazione in PVC della Palestra del Capoluogo - Impegno di spesa a favore della Ditta MP2 s.r.l. di Arezzo - CIG: Z1727C9211</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02208090510</codiceFiscale><ragioneSociale>MP2 s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02208090510</codiceFiscale><ragioneSociale>MP2 s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7834168FEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio, DD.LL. e coord. per la sicurezza relativi adeguamento e messa in sicurezza impianto elettrico del campeggio Boschetto di Piemma - Aggiud.e impegno di spesa allo S.T. Giglioli &amp; C. di Giglioli N. e Casati S. di Colle V.Elsa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. di Giglioli N. e Casati S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. di Giglioli N. e Casati S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15509.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2427542EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z2427542EA - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01768930131</codiceFiscale><ragioneSociale>Reckitt Benckiser Healthcare s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01768930131</codiceFiscale><ragioneSociale>Reckitt Benckiser Healthcare s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7828.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7828.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5627544A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z5627544A0 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA GLAXOSMITHKLINE C.HEALTH.SPA .-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8507.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8507.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172754450</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z172754450 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA BAYER SPA  .-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale><ragioneSociale>Bayer s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale><ragioneSociale>Bayer s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7051.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7051.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2427545DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z2427545DB - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA PIKDARE SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale><ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale><ragioneSociale>PIKDARE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6159.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6159.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662754504</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z662754504 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02986820591</codiceFiscale><ragioneSociale>PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02986820591</codiceFiscale><ragioneSociale>PFIZER CONSUMER HEALTHCARE ITALY S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6186.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6186.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372753F36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z372753F36 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ANGELINI  - ACRAF S.P.A.- AZ.CHIMICHE RIUNITE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9171.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9171.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2753ED1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z4F2753ED1 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ALFASIGMA SPA.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFASIGMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5661.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5661.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92166349</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN GIMIGNANO </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01170260499</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA ITINERA PROGETTI E RICERCHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN GIMIGNANO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>77028733E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORIPUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Appalto dei lavori di Miglioramento sismico della Scuola Primaria Ulignano - Aggiudicazione e impegno di spesa - ditta Belli S.r.l. di Roma (RM) - CUP C21E14000220004 - CIG 77028733E3</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02623830615</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL GARDEN S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01315260503</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILTECNA S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01731880678</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08705411000</codiceFiscale><ragioneSociale>TELENIA S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01379080623</codiceFiscale><ragioneSociale>CAVOTO COSTRUZIONI S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02706000847</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESALV S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05183011211</codiceFiscale><ragioneSociale>EMPIRE BUILDING S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03516610486</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL84 S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01010670733</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCAP S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05365500650</codiceFiscale><ragioneSociale>ITER S.R.L. DI ANGRI SA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05704160968</codiceFiscale><ragioneSociale>SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00954050944</codiceFiscale><ragioneSociale>E.S.CO FIAT LUX S.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00105730568</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLI S.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00105730568</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLI S.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>604599.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>604476.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>781540543B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio gestione rifiuti urbani anno 2019 - Impegno di spesa a favore della Societ&#xe0; Servizi Ecologici Toscana (SEI) Toscana s.r.l.. di Siena - CIG: 781540543B
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2126667.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2126667.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z822754B95</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione trimestrale e varie riparazioni annuali del carrello elevatore usato Marca Hyster mod. h 2.50 XM - Impegno di spesa a favore della Ditta TOP CARRELL s.n.c. di Certaldo (FI) - CIG: Z822754B95</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04434930485</codiceFiscale><ragioneSociale>TOP CARREL SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04434930485</codiceFiscale><ragioneSociale>TOP CARREL SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F26207CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO, CARICAMENTO E ORDINAMENTO DELLE REGISTRAZIONI IN APPOSITA LIBRERIA ON DEMAND SI SITO DEDICATO</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01238660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KINE' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01478680521</codiceFiscale><ragioneSociale>TVEDODI ANTONIO DIEGO CADAU</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01238660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KINE' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362740727</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL TRIENNIO 2019-2021 - CIG Z362740727.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>S.E.P.E.L. DI S.LOMBARDINI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00497931204</codiceFiscale><ragioneSociale>S.E.P.E.L. DI S.LOMBARDINI &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF3274003F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio piattaforma aerea con operatore per spostamento manto di copertura nuovo edificio Loc. Fugnano e pulizia gronde al Palazzo Com.le in Piazza Duomo-Impegno di spesa a favore della Ditta LA ROCCA GRU E LOGISTICA s.r.l. di Poggibonsi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01166680528</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROCCA GRU E LOGISTICA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01166680528</codiceFiscale><ragioneSociale>LA ROCCA GRU E LOGISTICA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3395.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE270F07C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ulteriori lavori di manutenzione ordinaria del cestello montato sull'Autocarro Nissan targato EC420AD -- Impegno di spesa a favore della Ditta PELLEGRINI E C. S.A.S. di Pisa (PI) - CIG: ZEE270F07C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01344250509</codiceFiscale><ragioneSociale>PELLEGRINI E C. s.a.s DI MASSIMO PELLEGRINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01344250509</codiceFiscale><ragioneSociale>PELLEGRINI E C. s.a.s DI MASSIMO PELLEGRINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3308.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3308.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC527294D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di consolidamento di muro di contenimento e di scala dissestati in Via della Rocca - Incarico per collaudo finale - Impegno di spesa a favore dell'Ing. CAMELI LEONARDO di San Gimignano (SI) - CIG: ZC527294D7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CMLLRD81E03C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Leonardo Cameli </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CMLLRD81E03C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Leonardo Cameli </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1317.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1317.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>777283063A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO FINALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI E BROGI ESCAVAZIONI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI E BROGI ESCAVAZIONI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146552.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>143245.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2626AF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COPIE E INGRANDIMENTI DI MAPPE E FOTO ACQUISTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00683840524</codiceFiscale><ragioneSociale>fotovideo snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00683840524</codiceFiscale><ragioneSociale>fotovideo snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>910.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4266C4CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Polizia Municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI PAIA DI CATENE DA NEVE PER N. 2 TRATTORI A SERVIZIO DEL PIANO NEVE N. 1 PAIO PER AUTOMEZZO ADIBITO A POLIZIA MUNICIPALE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2562.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>267B9Z1073</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Polizia Municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANTI-INCENDIO PREVISTO DAL PIANO DI SICUREZZA DELLA FESTA DI SAN SILVESTRO E PERSONALE MEDICO DEL 118 PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CAPODANNO TRA LE TORRI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91014790520</codiceFiscale><ragioneSociale>PROCIV</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91014790520</codiceFiscale><ragioneSociale>PROCIV</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6621004159</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER I LOTTI N. 2 INFORTUNI (CIG 6621004159).-</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28419.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28626.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6621870BFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER I LOTTI N. 6 RCT-RCO (CIG 6621870BFB).-</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><identificativoFiscaleEstero>1758585058A</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>LLOYD'S</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05528330961</codiceFiscale><ragioneSociale>QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05528330961</codiceFiscale><ragioneSociale>QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>187423.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>177486.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6621021F5C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER I LOTTI N. 3 KASKO (CIG 6621021F5C).-</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01416080156</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIQA ASSICURAZION SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01416080156</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIQA ASSICURAZION SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6621034A18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER IL LOTTO 5 RC PATRIMONIALE (CIG 6621034A18).-</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale><ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><identificativoFiscaleEstero>1758585058A</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>LLOYD'S</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>1758585058A</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>LLOYD'S</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35858.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34471.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F25F6C81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Polizia Municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 2 MONITOR PER VIDEOSORVEGLIANZA E STAFFE DI FISSAGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>C.D. Poggibonsi sas di Tiezzi Massimo &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01009720523</codiceFiscale><ragioneSociale>C.D. Poggibonsi sas di Tiezzi Massimo &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1419.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1419.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB81E552A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento fornitura delle corone di alloro per le celebrazioni e /o le commemorazioni di ricorrenze delle annualit&#xe0; 2017 2018  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRNLRI92P47G752O</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta M'ama non m'ama di Bernardeschi Ilaria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRNLRI92P47G752O</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta M'ama non m'ama di Bernardeschi Ilaria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2625ACC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CONTENITORI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A3 E CARTELLA PORTADOCUMENTI PER CELEBRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Maggioli SpA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Maggioli SpA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>212.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>77507232F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e spandimento del materiale da cava per la manutenzione straordinaria delle strade bianche comunali - Aggiudicazione e impegno di spesa alla Ditta COSTAGLI MOVIMENTO TERRA s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: 77507232F5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI FLLI S.N.C. DI ROBERTO, MARIO E GIUSEPPE GIOMI </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00827420522</codiceFiscale><ragioneSociale>RUFFOLI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03777510482</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLTERRANI SCAVI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00996070520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTAGLI MOVIMENTO TERRA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00996070520</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTAGLI MOVIMENTO TERRA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50597.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50597.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3426D53C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MUSICA ZEROTRE"  PER L'ASILO NIDO "NIDO DEL SOLE"- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91004900485</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE POLIS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91004900485</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE POLIS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E243BD68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SKIDATA PER IL SISTEMA DEI PARCHEGGI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0E243BD68</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23499.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22381.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7026C3014</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura, montaggio e riparazione di pneumatici per i veicoli del settore manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta CONFORTI GOMME s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z7026C3014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>317.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>317.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>769028933E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DIUNA PORZIONE DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA MARTIRI DI  MONTEMAGGIO PER ADIBIRE IL PIANO TERRENO AD USO UFFICI</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>03259400483</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCETTI EDILCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>91028820487</codiceFiscale><ragioneSociale>ALFA ELECTRIC SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></raggruppamento><partecipante><codiceFiscale>00910720523</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI SC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01196980526</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI ZACCARIELLO s.r.l. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TDDMSM63D06B455Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Taddei Massimo</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02144490485</codiceFiscale><ragioneSociale>O.L.V. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03259400483</codiceFiscale><ragioneSociale>CROCETTI EDILCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>198509.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>133063.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA822D8BEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA MOTOCICLO TARGATO BJ49116</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9722C2E36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>visure banche dati pubblico registro automobilistico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1717.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D21D5724</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto di n. 12 stampanti termiche per i servizi polizia municipale mobilit&#xe0;</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale><ragioneSociale>QUASARTECH ITALIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale><ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale><ragioneSociale>c2 srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale><ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale><ragioneSociale>dps informatica  snc  di presello gianni e c</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale><ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4377.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4377.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI VISURE BANCHE DATI MTCT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO  DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO  DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D22D81E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>meccatronick</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>meccatronick</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1119.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1110.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2325D4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASFERIMENTO POSTAZIONE FISSA IMPIANTO RADIOTELEFONICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale><ragioneSociale>RC RADIOCOMUNICAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale><ragioneSociale>RC RADIOCOMUNICAZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1182.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1182.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C2374FD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CAN E CAD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722375044</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ADIBITI A POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01390940524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01390940524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1708.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1155.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC2430DEE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 2000 VERBALI AUTOIMBUSTANTI CON BOLLETTINO CPP E 500 BUSTE VERDI E CARTOLINA AR ATTO CONGIUNTO NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2775.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2775.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z640884785</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LITI E CONTROVERSIE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DELL'AVV. GADDI ANTONIO CON STUDIO LEGALE IN FIRENZE VIA ANDREA DEL CASTAGNO N.4 C.F. GDDNTN62A14D6A14D612N</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GDDNTN62A14D612N</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. GADDI ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GDDNTN62A14D612N</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. GADDI ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1799.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE0249CE34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N.1 AUTOVEICOLO DA DESTINARE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9 LOTTO 8 "AUTOVETTURE 4X4 PER USI DI PUBBLICA SICUREZZA "</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01188480220</codiceFiscale><ragioneSociale>SUBARU ITALIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01188480220</codiceFiscale><ragioneSociale>SUBARU ITALIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40704.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40704.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z64250BACE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PANCHE PER SPOGLIATOIO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTAN ITALIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTAN ITALIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1169.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1169.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z93251A800</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>L'ACQUISTO DI MOBILI DA UFFICIO E TENDAGGI PER LA NUOVA SEDE IN VIA DI FUGNANO</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01150000501</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETA UFFICIO SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01150000501</codiceFiscale><ragioneSociale>ZETA UFFICIO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10027.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10027.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42560537</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA PER VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale><ragioneSociale>3 G ITALIA  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale><ragioneSociale>3 G ITALIA  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>743.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>743.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722375044</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATA YA049AH</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>713.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA DI INDICAZIONE PER IL NUOVO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>979.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>979.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE425CA82B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE URGENTE FIAT PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01481950523</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01481950523</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2862.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1771.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNCIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PONTE RADIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1165.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3022870F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA NOLEGGIO DI N. 2 STRUTTURE PREFABBRICATE PER LA SCUOLA DI ULIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05059990408</codiceFiscale><ragioneSociale>LOCABOX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05059990408</codiceFiscale><ragioneSociale>LOCABOX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3097.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3097.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z82268D814</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria e revisione con relativa certificazione dell'Autocarro Nissan targato EC420AD e del cestello montato su di esso - Impegno di spesa a favore della Ditta PELLEGRINI E C. S.A.S. di Pisa (PI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01344250509</codiceFiscale><ragioneSociale>PELLEGRINI E C. s.a.s DI MASSIMO PELLEGRINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01344250509</codiceFiscale><ragioneSociale>PELLEGRINI E C. s.a.s DI MASSIMO PELLEGRINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2875.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE268D9BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>2018</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di n. 2 torri faro per l'illuminazione di sicurezza delle piazze durante la manifestazione "San Silvestro tra le Torri 2018" - Impegno di spesa a favore della Ditta GIACOMELLI s.r.l. di Prato (PO) - CIG: ZEE268D9BC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03094000480</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMELLI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03094000480</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMELLI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC72674418</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti per la sistemazione resede della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Ulignano - Impegno di spesa alla Ditta ARRIGHI &amp; BROGI Escavazioni s.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG: ZC72674418</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2075.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2498EA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura ed installazione di n. 2 dissuasori idraulici antiterrorismo per Porta San Matteo e Porta San Giovanni - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta ROBLES &amp; C. s.r.l. di Castiglion delle Stiviere (MN) - CIG:ZAA2498EA0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01110750179</codiceFiscale><ragioneSociale>ANDREIS SEGNALETICA STRADALE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBLES  &amp;amp; C. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBLES  &amp;amp; C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20291.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF266F417</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER PULITURA DEL CIPPO DI CITERNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B259A510</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRIENNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA FARMACIA COMUNALE - CIG Z8B259A510 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. SELIN SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale><ragioneSociale>Selin srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale><ragioneSociale>Selin srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2515.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z33265439E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERIZI POSTALI PER L' ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30142.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17800.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92166349</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO LOCO SAN GIMIGNANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO LOCO SAN GIMIGNANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19875.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA174DD13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01085260527</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIMAEDIA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01085260527</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIMAEDIA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C26452E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Sistemazione porte interne ufficio della Polizia Municipale c/o il nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta BRACALI LEGNO di Bracali Roberto di San Gimignano (SI) - CIG: Z8C26452E1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01211160526</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACALI LEGNO di Bracali Roberto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01211160526</codiceFiscale><ragioneSociale>BRACALI LEGNO di Bracali Roberto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D2644A88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori siderurgici per gli uffici ubicati nel nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGINFISSI s.n.c. di M.Cinque &amp; R.Ghini di San Gimignano (SI) - CIG: Z1D2644A88</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2644E9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZBA2644E9C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022620C8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI MEDICINALI IN DPC - CIG Z022620C8B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00055560775</codiceFiscale><ragioneSociale>VIM SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00055560775</codiceFiscale><ragioneSociale>VIM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8011.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5926.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582634CCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO GOPENDPC - CIG Z582634CCE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05317231008</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOFARMA SVILUPPO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05317231008</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMOFARMA SVILUPPO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272618B4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di pulizia e stasatura della fogna centrale delle acque piovane sotto il giardino pubblico di Ulignano - Impegno di spesa a favore della Ditta COLLE SPURGHI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z272618B4A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3321.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1363.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA8261A150</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di realizzazione impianto di allarme a tutto il nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta PUCCI IMPIANTI di Poggibonsi (SI) - CIG: ZA8261A150</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00634500524</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCCI IMPIANTI i Pucci R. &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00634500524</codiceFiscale><ragioneSociale>PUCCI IMPIANTI i Pucci R. &amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6341.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3261A21E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione pellicole antivisibilit&#xe0; per tutti i vetri del nuovo edificio in Loc. Fugnano e noleggio gazebo per installazione temporanea per inaugurazione dello stesso edificio il 15/12/2018 - Impegno di spesa Ditta CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2309.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z79264229E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per le manutenzioni ordinarie - Impegno di spesa a favore della Ditta MUGNAINI EDILIZIA s.r.l.s. a Socio Unico di San Gimignano (SI) - CIG: Z79264229E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6777.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D2620742</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSORCING DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01849570971</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIVI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36005.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A25C0480</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per rilievi inclinometrici da effettuarsi nel tratto di mura medioevali interessate dalla frana in Loc. Bonda -  Aggiudicazione e impegno di spesa &#xbf; Idrogeo Service S.r.l. di Certaldo (FI) -  CUP F24B18000290001 - CIG Z0A25C0480 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02321740488</codiceFiscale><ragioneSociale>IdroGeo Service S.r.l. Soc. Ing. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02321740488</codiceFiscale><ragioneSociale>IdroGeo Service S.r.l. Soc. Ing. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8225D22C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Opere di tinteggiatura urgenti da eseguirsi nei locali mensa della Scuola Elementare del Capoluogo - Impegno di spesa a favore della Ditta FRITTELLI MARCO di San Gimignano (SI) - CIG: Z8225D22C9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRTMRC68R27H875G</codiceFiscale><ragioneSociale>FRITTELLI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRTMRC68R27H875G</codiceFiscale><ragioneSociale>FRITTELLI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0925DC44E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale da ferramenta per le manutenzioni ordinarie anno 2018 - Impegno di spesa - Ditta UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z0925DC44E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1149.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD925B348C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria strada asfaltata in Loc. Fugnano - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta FG SCAVI di Frau Giorgio di Gambassi Terme (FI)  - CIG: ZD925B348C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI FLLI S.N.C. DI ROBERTO, MARIO E GIUSEPPE GIOMI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRAGRG63R21M126E</codiceFiscale><ragioneSociale>FG SCAVI di Giorgio Frau</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5425DCAE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio bagni chimici per le manifestazioni "Lumiere" del 08/12/2018 e "San Silvestro tra le Torri" del 31/12/2018 -  Impegno di spesa a  favore della Ditta KOBAK s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z5425DCAE9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KOBAK s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3425E2A19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per rilievo situazione attuale con restituzione grafica in formato elettronico, del locale adibito a cabina Enel all'Arco dei Becci e Cugnanesi per adibirlo a locali bagni pubblici - Impegno spesa a favore dello S.T. Geom.Parrini Paolo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRPLA68H06B984L</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GEOMETRA PAOLO PARRINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRPLA68H06B984L</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GEOMETRA PAOLO PARRINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B25E2B01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di vetri per gli immobili comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta MM di Mecacci Massimiliano di San Gimignano (SI) - CIG: Z3B25E2B01</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCCMSM67M13H875Z</codiceFiscale><ragioneSociale>MM di Mecacci Massimiliano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCCMSM67M13H875Z</codiceFiscale><ragioneSociale>MM di Mecacci Massimiliano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE925CC3FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale termoidraulico necessario per le manutenzioni ordinarie degli immobili comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA'  COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: ZE925CC3FD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1025CC454</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura, montaggio e riparazione di pneumatici per i veicoli del settore manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta CONFORTI GOMME s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z1025CC454</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>239.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02569316</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLO RICETTE DELLA FARMACIA COMUNALE - CIG ZE02569316 -AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE TITOLARI FARMACIA SIENA ATIFASI SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00764060521</codiceFiscale><ragioneSociale>Atifasi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00764060521</codiceFiscale><ragioneSociale>Atifasi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7055.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE8259A88F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria Mototrivella EFCO TR1551, trattorino tagliaerba marca Grillo e decespugliatore a zaino EFCO 8535 Ergo ed acquisto nuova motosega - Impegno di spesa a favore della Ditta F.LLI GIOMI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1437.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C259A8DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale necessario alla manutenzione delle aree a verde del territorio comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp; Massimo di Poggibonsi (SI) - CIG: Z7C259A8DD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp;amp; Massimo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00800050528</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDEN MALQUORI s.n.c. di Malquori Marco &amp;amp; Massimo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>199.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z22252A2F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>FARMACIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE E BANCHE DATI FEDERFARMA E WINFARM - CIG Z22252A2F0 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA PHARMASERVICE SRL.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02547520755</codiceFiscale><ragioneSociale>Pharmaservice srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02547520755</codiceFiscale><ragioneSociale>Pharmaservice srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3964.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3964.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C258138A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria di n. 3 veicoli Porter Piaggio in dotazione al Settore Esterno Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: Z6C258138A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F258C506</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione caldaie poste c/o Palazzo Cancelleria, Sala Cancelleria e Biblioteca Com.le, Palestra Scuole Medie, per l'anno 2018 - Impegno di spesa a favore della Ditta THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp; C. s.a.s. di Poggibonsi - CIG: Z9F258C506</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z82258E081</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di ringhiera in tubolare di ferro a protezione delle scale esterne alla nuova Scuola Secondaria di I&#xb0; grado - Impegno di spesa a favore della Ditta FM SERVICE di Diamante Fabrizio di Certaldo (SI) - CIG: Z82258E081</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DMNFRZ87A20D403W</codiceFiscale><ragioneSociale>FM SERVICE di Diamante Fabrizio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DMNFRZ87A20D403W</codiceFiscale><ragioneSociale>FM SERVICE di Diamante Fabrizio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1824.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F258ED9F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale da ferramenta per le manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta NUOVA DAF di Testi Andrea di San Gimignano (SI) - CIG: Z5F258ED9F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>277.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F258EE34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria delle caldaie di alcuni immobili di propriet&#xe0; comunale anno 2018 -- Impegno di spesa a favore della Ditta BROGI ITALO di Siena - CIG: Z9F258EE34</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGTLI40C30I877C</codiceFiscale><ragioneSociale>BROGI ITALO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGTLI40C30I877C</codiceFiscale><ragioneSociale>BROGI ITALO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA72567409</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Installazione ancoraggi su copertura capannone industriale posto in Via di Fugnano -- Progettazione, fornitura, montaggio e certificazione linea vita - Impegno spesa a favore Ditta SAFETY PROJECT s.r.l. di Cascina (FI) - CIG: ZA72567409</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02048250506</codiceFiscale><ragioneSociale>SAFETY PROJECT s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02048250506</codiceFiscale><ragioneSociale>SAFETY PROJECT s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5090.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7626665B0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento dei lavori di manutenzione edile sull&#xbf;impianto di propriet&#xe0; comunale posto in Loc. Santa Lucia - Aggiudicazione e impegno di spesa - ditta Impass S.r.l. di Casole d'Elsa (SI) - CIG 7626665B0C </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15340.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z99257EDAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura posa in opera quadro elettrico e linee elettriche compreso progettazione e certificazione finale, c/o Asilo Nido Comunale e per nuova Scuola dell'Infanzia - Impegno di spesa a  favore della Ditta SAGI s.r.l. di Siena (SI) - CIG: Z99257EDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01311780520</codiceFiscale><ragioneSociale>SAGI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01311780520</codiceFiscale><ragioneSociale>SAGI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8029.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB253FA8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per le &#xbf;Opere di messa in sicurezza della cinta muraria in Loc. Bonda&#xbf; </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSSNRN79H13F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Andrea Antonio Bassoli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSNRN79H13F205I</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Andrea Antonio Bassoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA4250F637</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impianto ascensore nuova Scuola Secondaria di I&#xb0; grado - Servizio di verifiche ispettive periodiche - Impegno di spesa a favore della Ditta EUCERT di Firenze (FI) - CIG: ZA4250F637</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04991600489</codiceFiscale><ragioneSociale>EUCERT s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04991600489</codiceFiscale><ragioneSociale>EUCERT s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD82514AD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impianto ascensore nuova Scuola Secondaria di I&#xb0; grado - Servizio manutenzione ordinaria e periodica con assistenza - anni 2018 e 2019 - Impegno di spesa a favore della Ditta CARLETTI ASCENSORI s.r.l.  socio unico di Chianciano Terme (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01439780527</codiceFiscale><ragioneSociale>CARLETTI ASCENSORI s.r.l. a socio unico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01439780527</codiceFiscale><ragioneSociale>CARLETTI ASCENSORI s.r.l. a socio unico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1548.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>206.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2515643</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE E VARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE A.S. 201/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale><ragioneSociale>CLEAN ACCENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale><ragioneSociale>CLEAN ACCENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1167.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z28250B85C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL MANUALE HACCP DELL'ASILO NIDO "NIDO DEL SOLE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06110130488</codiceFiscale><ragioneSociale>ABE RICERCHE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06110130488</codiceFiscale><ragioneSociale>ABE RICERCHE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E250166E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ufficio istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE E ZONALE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02100710469</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CI 6 COORDINATORI ITALIANI SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02100710469</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CI 6 COORDINATORI ITALIANI SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10730.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE224F9936</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di gestione dei cani randagi per gli anni 2018-2019 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione U.N.A. (Uomo - Natura - Animali) di Poggibonsi (SI) - CIG: ZE224F9936</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE U.N.A. (UOMO - NATURA - ANIMALI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91002500527</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE U.N.A. (UOMO - NATURA - ANIMALI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C24D601C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z6C24D601C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2501.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA24F5658</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE "NIDO DEL SOLE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01323030690</codiceFiscale><ragioneSociale>FATER S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01323030690</codiceFiscale><ragioneSociale>FATER S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>964.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>885.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7607219BB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD SC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD SC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>957600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>625764.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E24BD03A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 25 NOTEBOOKS PER IL LABORATORIO INFORMATICO DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01600570509</codiceFiscale><ragioneSociale>BASE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale><ragioneSociale>VAR GROUP SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00529050528</codiceFiscale><ragioneSociale>SILOG SISTEMI LOGICI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01600570509</codiceFiscale><ragioneSociale>BASE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10995.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>759542462A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOFTWARE - SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SUI SOFTWARE MAGGIOLI PER IL TRIENNIO 2018 - 2019 - 2020 - CIG 759542462A - AGGIUDICAZIONE.-</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>55198.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F24CB814</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di un videocitofono per il nuovo ufficio della Polizia Municipale in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z8F24CB814</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1457.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4524D3057</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura rete metallica e 4 cancelli plastificati per messa in sicurezza del resede esterno della Scuola Primaria e della nuova Scuola Secondaria di 1&#xb0; grado - Impegno di spesa a favore della Ditta MUGNAINI EDILIZIA s.r.l.s. a S.U. dI S.Gimignano</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2295.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>229550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1024A5F23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL T.A.R. TOSCANA PRESENTATO DA TORRE GUELFA S.A.S. DI FROSALI MAURIZIO C. (PROT. 11376 DEL 21/05/2018) - CIG Z1024A5F23 - AGGIUDICAZIONE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5819.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5819.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4524CE5D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti per la sistemazione e livellamento del terreno adiacente la Scuola dell'Infanzia e Primaria di Ulignan - Impegno di spesa alla Ditta ARRIGHI &amp; BROGI Escavazioni s.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG: Z4524CE5D3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F24CF4E0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Allaccio contatore temporaneo di cantiere di energia elettrica a servizio della nuova Scuola dell'Infanzia in Piazza della Pace - Impegno di spesa a favore della Ditta ENEL ENERGIA S.p.A. di Roma (RO) - CIG: Z3F24CF4E0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>593.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A24CE2DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione> VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA NUOVA SCUOLA MEDIA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00510740525</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ING. MICHELE CANNONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00510740525</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ING. MICHELE CANNONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7269420328</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>"Restauro Chiesa ex Conservatorio Santa Chiara e locali connessi per ampliamento polo museale ed adeguamento agli standard museali (Azione 2) - POR FESR 2014/2020 - La Francigena a S.Gimignano: un itinerario dal museo al paesaggio" - Aggiudicazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01303130635</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVIERI E DI SALVO s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LGNGPP49L05G273K</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile ALAGNA GIUSEPPE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06733521006</codiceFiscale><ragioneSociale>OIKOS s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05300870721</codiceFiscale><ragioneSociale>DI GREGOIO s.n.c. di Di Gregorio V. &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>10209501005</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBARELLI WALTER s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03284100546</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHITEC OSTRUZIONI sr.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05429320582</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa SICOBE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03284100546</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHITEC OSTRUZIONI sr.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>496376.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>281400.02</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5424A125C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per le manutenzioni ordinarie - Impegno di spesa a favore della Ditta MUGNAINI EDILIZIA s.r.l.s. a Socio Unico di San Gimignano (SI) - CIG: Z5424A125C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12109.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11862.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z80241E913</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA MEDIA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMILLO SIRIANNI DISIRIANNIFRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMILLO SIRIANNI DISIRIANNIFRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18078.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE32456E56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LOCALI REFETTORIO DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01087440523</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTINI ALFIO &amp;amp;C SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01087440523</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTINI ALFIO &amp;amp;C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6030.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852457074</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DI UN EDIFICIO DI PROPRIET&#xc0; COMUNALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06607350482</codiceFiscale><ragioneSociale>PER. IND. NICOLETTI SALVATORE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00689560522</codiceFiscale><ragioneSociale>PER. IND. VENTURINI MAURO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01435460520</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GEOMETRA PAOLO PARRINI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00890350523</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO INGEGNERE ROBERTO SCIBILIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06607350482</codiceFiscale><ragioneSociale>PER. IND. NICOLETTI SALVATORE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00689560522</codiceFiscale><ragioneSociale>PER. IND. VENTURINI MAURO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01435460520</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GEOMETRA PAOLO PARRINI</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00890350523</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO INGEGNERE ROBERTO SCIBILIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37249.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26663.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512459471</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MAUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale da ferramenta per le manutenzioni ordinarie anno 2018 - Impegno di spesa - Ditta UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z512459471</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1915.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z40245BDF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria Mototrivella EFCO TR1551, trattorino tagliaerba marca Grillo e decespugliatore a zaino EFCO 8535 Ergo - Impegno di spesa a favore della Ditta F.LLI GIOMI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z40245BDF1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z43245C1B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria naturizzatori per la distribuzione di acqua naturizzata nei pubblici edifici e nei quartieri - Impegno di spesa a favore della Ditta S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l. di Molino del Piano (FI) - CIG: Z43245C1B1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z23242640F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLE APRTI ESTERNE DEL FABBRICATO COMPRENDENTI IMPERMEABILIZZAZIONE E FINITURA SCALE, PAVIMENTO ANTITRAUMA E ALTRO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>14088281002</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIZIA GENERALE SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>14088281002</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILIZIA GENERALE SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27566.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE724528D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura del materiale da cava per imbrecciatura urgente delle strade bianche comunali - Impegno di spesa - Ditta GIOMI F.LLI S.N.C. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi - CIG: ZE724528D2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI F.LL s.n.c. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI F.LL s.n.c. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3022870F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA NOLEGGIO N. 2 STRUTTURE PREFABBRICCATE PER LA SCUOLA DI ULIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05059990408</codiceFiscale><ragioneSociale>LOCABOX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05059990408</codiceFiscale><ragioneSociale>LOCABOX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3097.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7480731E7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>"Intervento di ripristino delle condizioni di stabilit&#xe0; del paramento murario del belvedere denominato "Salve Regina" ubicato in prossimit&#xe0; di Porta San Matteo nel Comune di San Gimignano" - Impegni di spesa - CUP: C26D18000110004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02160300402</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBROGETTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02160300402</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBROGETTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>82805.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>82773.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>75552321C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01831090681</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVIZI E TRASPORTI LOCALI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01122240524</codiceFiscale><ragioneSociale>BYBUS SCRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01122240524</codiceFiscale><ragioneSociale>BYBUS SCRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1650322.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>492779.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6124044EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO ALL'ESTERNO RELATIVE A MARCIAPIEDE, RAMPE CORTILE ED ALTRO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00520620600</codiceFiscale><ragioneSociale>D'ANGELI RENATO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00520620600</codiceFiscale><ragioneSociale>D'ANGELI RENATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39252.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2018-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39252.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C23F3FF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N. 7 PC DESKTOP PER LA NUOVA SCUOLA MEDIA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3073.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3073.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF523F8180</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE SCIA ANTICENDIO RELATIVA ALLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04937030486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO TERMOSUDIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04937030486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO TERMOSUDIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3823B7D08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TAGLIANDI E RIPARZIONE AUTOCARRO DACIA DOKKER TARGATI FJ451WW E FJ915WX &#xbf;  CIG: Z3823B7D08</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00050780527</codiceFiscale><ragioneSociale>PAMPALONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00050780527</codiceFiscale><ragioneSociale>PAMPALONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2438.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-07</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>962.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C23E180C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale termoidraulico necessario per il nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: Z1C23E180C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>963.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5623E24BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale da ferramenta per le manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta NUOVA DAF di Testi Andrea di San Gimignano (SI) - CIG: Z5623E24BD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>631.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB923E28DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria di n. 3 veicoli Porter Piaggio in dotazione al Settore Esterno Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: ZB923E28DF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>887.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D23C37E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO INTERNET TRIENNALE "WWW.APPALTIECONTRATTI.IT" UTENTI ILLIMITATI - CIG. Z1D23C37E3 - AGGIUDICAZIONE.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2236A5DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA E RIPRISTINO ATTI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00135580520</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPEGNO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00135580520</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPEGNO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6838.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F235B087</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>TRIBUTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRIBUTI COMUNALI: AFFIDAMENTO A SEI TOSCANA SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE PRE-COATTIVA E COATTIVA DELLA TARI 2015. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2391AFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 servizi igienici automatizzati modello "P.A.U.S.A. H", installati nel Comune di San Gimignano - Impegno di spesa a favore della Ditta LINEA CITTA' s.r.l. di Cesena (FC) - CIG: ZDB2391AFE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02222670404</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEA CITTA' S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02222670404</codiceFiscale><ragioneSociale>LINEA CITTA' S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF323977BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di controllo notturno e diurno ai nuovi magazzini comunali in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta CORPO VIGILI GIURATI S.p.A. di Firenze (FI) - CIG: ZF323977BE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z492354B4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI ANNI 2017-2018-2019-2020 - CIG Z492354B4B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.-</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01971770670</codiceFiscale><ragioneSociale>ULTIMA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06153390486</codiceFiscale><ragioneSociale>IRISCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07783411213</codiceFiscale><ragioneSociale>INTEGRAA S.A.S. DI PENNACCHIO LUIGI &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01502750977</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06153390486</codiceFiscale><ragioneSociale>IRISCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1654.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>724.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262333840</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL T.A.R. TOSCANA PRESENTATO DA TORRE GUELFA S.A.S. DI FROSALI MAURIZIO C. - CIG Z262333840.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5819.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5819.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072321D5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00929710523</codiceFiscale><ragioneSociale>FATTORIA POGGIO ALLORO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00929710523</codiceFiscale><ragioneSociale>FATTORIA POGGIO ALLORO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2321E5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di spalatura della neve dalle strade principali del Centro Storico </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CCCPRM70B28I726X</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCCHIARA PRIMO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CCCPRM70B28I726X</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCCHIARA PRIMO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02327709</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Compartecipazione per manutenzione strada vicinale di uso pubblico di Santo Pietro - Loc. Pancole (SI) - Impegno di spesa a favore della Ditta ARRIGHI &amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG ZB02327709</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI E BROGI ESCAVAZIONI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI E BROGI ESCAVAZIONI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4998.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12317ED9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria Mototrivella EFCO TR1551, trattorino tagliaerba marca Grillo e decespugliatore a zaino EFCO 8535 Ergo - Impegno di spesa a favore della Ditta F.LLI GIOMI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG ZF12317ED9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>898.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6522F39EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e spandimento del materiale da cava per imbrecciatura urgente delle strade bianche comunali a seguito di agenti atmosferici straordinari - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta GIOMI F.LLI S.N.C. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00395720501</codiceFiscale><ragioneSociale>Cobesco srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00827420522</codiceFiscale><ragioneSociale>RUFFOLI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>637199509F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>villaggio scolastico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE "NUOVA PALESTRA DI SAN GIMIGNANO" - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA IMPRESA EDILE D'ANGELI RENATO DI ANAGNI (FR) - CIG 637199509F - CUP C27B14000120004</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DNGRNT54E06A269I</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile D Angeli Renato</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DNGRNT54E06A269I</codiceFiscale><ragioneSociale>Impresa Edile D Angeli Renato</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>866615.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>820167.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6371969B27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER ESECUZIONE OPERE COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI S.GIMIGNANO-AGGIUDICAZIONE PROVV. ED IMPEGNO SPESA ALL'A.T.I. FORMATA DALLA DITTA CO.AR.CO. SOC. CON DI CALDERARA DI RENO (BO) MANDATARIA E SGARGI S.R.L. DI BOLOGNA MANDANTE </oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.AR.CO. SOC. CONS.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.AR.CO. SOC. CONS.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2294677.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2294677.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4722EBF22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura urgente di conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo per sistemazione strade comunali a seguito della nevicata del 1&#xb0; Marzo 2018 e delle abbondanti precipitazioni avvenute nei giorni successivi - Impegno di spesa CONGLOMERATI VALDELSA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2295.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7421337906</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale per l'anno 2018 - Aggiudicazione e impegno di spesa - Intesa Spa di Siena - CIG 7421337906</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38448.33</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9622E4A2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento fornitura di un mobile in acciaio inox per l'asilo nido comunale "Nido del Sole"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>539.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>539.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z02228433B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progettazione, D.L. e Coordinamento della Sicurezza CSP + CSE inerente le "Opere di Messa in sicurezza temporanea di magazzino com.le in Loc. Poggiluglio Comune di San Gimignano" - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ing. GINO VENTURUCCI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO  INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO  INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB721FFE29</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di "Controllo e contenimento popolazione dei colombi animale sinantropo nel territorio urbano" per gli anni 2018-2020 - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta ERRE DUE s.a.s. di Ribuoli Gianfranco &amp; C. di Novi di Modena</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03348380365</codiceFiscale><ragioneSociale>ERRE DUE s.a.s. di Ribuoli Gianfranco &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03348380365</codiceFiscale><ragioneSociale>ERRE DUE s.a.s. di Ribuoli Gianfranco &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE722BF847</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura, montaggio e riparazione di pneumatici per i veicoli del settore manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta CONFORTI GOMME s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: ZE722BF847</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>836.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z402294FEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di installazione nuovo contatore gas alla Nuova Scuola Secondaria di I&#xb0; grado del Capoluogo in Via D.Giachi - Impegno di spesa a favore della Ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. di Siena (SI) - CIG: Z402294FEC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8122953B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura urgente di cloruro di calcio stradale per emergenza neve e ghiaccio - Impegno di spesa a favore della Ditta CONSORZIO AGRARIO DI SIENA Agenzia di Poggibonsi - CIG: Z8122953B7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DI SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00049520521</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DI SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2690.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7397841B82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio gestione rifiuti urbani anno 2018 - Impegno di spesa a favore della Societ&#xe0; Servizi Ecologici Toscana (SEI) Toscana s.r.l.. di Siena - CIG: 7397841B82</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2027016.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1876926.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3022870F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA NOLEGGIO DI N. 2 STRUTTURE PREFABBRICATE PER LA SCUOLA DI ULIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05059990408</codiceFiscale><ragioneSociale>LOCABOX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05059990408</codiceFiscale><ragioneSociale>LOCABOX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2519.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2519.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>737848459D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di supporto tecnico e amministrativo ai fini della valutazione della rete di distribuzione gas metano nel proprio territorio per la determinazione del valore di rimborso (V.I.R.) al gestore uscente</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07869050588</codiceFiscale><ragioneSociale>Energas Engineering Srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03185810540</codiceFiscale><ragioneSociale>Consorzio Concessioni Reti Gas Scarl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07869050588</codiceFiscale><ragioneSociale>Energas Engineering Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4838.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922254DE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio legale di difesa nel giudizio amministrativo sul ricorso al TAR Toscana presentato dalla Soc. S.R.L. Mugnaini Edilizia semplificata a socio unico legale rappresentante Sig.ra Loretta Muzzi, costituzione in giudizio suap 156/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8522758E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di sostituzione cavi per la struttura ring Mod.americana per svolgimento pubblici spettacoli - Impegno di spesa a favore della Ditta VALDELSA STUDIO SERVICE s.n.c. di Campatelli, Nidiaci e Viciani di POGGIBONSI (SI) - CIG: Z8522758E9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>638.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>370.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92269711</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di assistenza zooiatrica a cani e gatti incidentati bisognosi di cure  - Impegno di spesa a favore della CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: ZB92269711</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TNTGRL72L16G337I</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TNTGRL72L16G337I</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>73690837A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione pavimentazione parcheggio residenti Loc. Bagnaia - Affidamento servizio per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione - Aggiudicazione e impegno di spesa </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TRTFNC73L43Z614B</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Franca Leonor Tartaglia</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RSSMTN68P29Z133F</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Martin Russano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RSSMTN68P29Z133F</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. Martin Russano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8128.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z88224CDB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Istruzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento fornitura di prodotti di pulizia e igiene per l'asilo nido "Nido del Sole" Impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>Centrofarc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00728110529</codiceFiscale><ragioneSociale>Centrofarc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32220874</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria alzaferetri elettrico Mod. 05900/E24-B-T Numero di serie 90024/12 - Anni 2018-2020 - Impegno di spesa a favore della Ditta VEZZANI S.p.A. di Quattro Castella (RE) - CIG: ZD32220874</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale><ragioneSociale>VEZZANI S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale><ragioneSociale>VEZZANI S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> 723719523</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per le attivit&#xe0; di indagini e studi per la realizzazione delle cartografie di microzonazione sismica (MS) di livello 1 nei centri urbani del territorio comunale di San Gimignano e la realizzazione delle analisi di CLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GNLFNC79M09A468C</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Geologo Francesco Agnelli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GNLFNC79M09A468C</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Geologo Francesco Agnelli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14358.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D22031CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale termoidraulico per riparazioni urgenti al riscaldamento del Museo Civico - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: Z1D22031CC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1366.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>588410443A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017-2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02046440513</codiceFiscale><ragioneSociale>TIEMME TOSCANAMOBILITA' SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02046440513</codiceFiscale><ragioneSociale>TIEMME TOSCANAMOBILITA' SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>207078.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB121FCA8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI SUPPORTO PER LA PULIZIA IGIENE E ASSISTENZA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE NIDO DEL SOLE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01701300855</codiceFiscale><ragioneSociale>P.F.E.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01701300855</codiceFiscale><ragioneSociale>P.F.E.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5418.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC2122FF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE "ENTIONLINE" PER LE MATERIE PERSONALE, RAGIONERIA, TRIBUTI ED APPALTI CON FATTURAZIONE ANNUALE - CIG. ZBC2122FF0.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412115770</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTBASE MINI E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO - CIG Z412115770.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4136.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1593.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1520DA240</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE ANNI 2017-2018-2019-2020.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>SM23302</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21390.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4320ECAFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA, SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI DEI PER I VEICOLI DEL SETTORE MOBILITA' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GALA GOMME SAS DI POGGIBONSI (SI) - CIG: Z4320ECAFC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00986420529</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA GOMME SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00986420529</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA GOMME SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>904.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA92051589</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 3" PER IL NOLEGGIO DI N. 3 MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 5052CI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG 6763295F94 - CIG DERIVATO ZA92051589.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15045.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5736.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>654103265C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO ADEGUAMENTO PS AL PIT E PTC E REDAZIONE PO EX ART 95 LR 65/14 ATTRAVERSO ADEGUAMENTO DEL RU ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>CMPMRA46S26G702I</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. MAURO CIAMPA</ragioneSociale><ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>CRCNCL59M25I181X</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. NICOLA CROCE</ragioneSociale><ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>CMPCHR74S44G702A</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. CHIARA CIAMPA</ragioneSociale><ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>NCLFNC59M31F052I</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOL. FRANCESCO POLO NCOLETT</ragioneSociale><ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo></membro></raggruppamento><partecipante><codiceFiscale>GRLGFR44A08I726R</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. GIANFRANCO GORELLI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MSSGZN49H23I232Z</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. MASSETANI GRAZIANO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PRLGNN66L17G713H</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. GIOVANNI PARLANTI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VZZRRT59T19G713J</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ALBERTO VEZZOSI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01301610471</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. RICCARDO LUCA BRESCHI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VVNSLV59H59D612B</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. SILVIA VIVIANI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03419611201</codiceFiscale><ragioneSociale>MATE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatarioRaggruppamento><membro><codiceFiscale>CMPMRA46S26G702I</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. MAURO CIAMPA</ragioneSociale><ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>CRCNCL59M25I181X</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. NICOLA CROCE</ragioneSociale><ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>CMPCHR74S44G702A</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. CHIARA CIAMPA</ragioneSociale><ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>NCLFNC59M31F052I</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOL. FRANCESCO POLO NCOLETT</ragioneSociale><ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo></membro></aggiudicatarioRaggruppamento></aggiudicatari><importoAggiudicazione>94400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF1EE0E37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR TOSCANA (NS PROT. N. 8255 DEL 14/04/2017 ) COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SIENA CONTRO COMUNE DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02050510482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LELAGE STANCANELLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02050510482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LELAGE STANCANELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z771EA36D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SU APPELLO ALLA SENTENZA TAR TOSCANA PRESENTATO DAI SIGG STELLA SABINA E STELLA SAMUELE IN QUALIT&#xc0; DI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA SOC. IMM. STELLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F1DFB7BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALLA SIG.RA L. E., COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04340510488</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREANI D'ADDARIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04340510488</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREANI D'ADDARIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5865.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-06</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF81E0D51F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. FILIPPO CIAMPOLINI NELLA CAUSA COMUNE DI SAN GIMIGNANO/ BAR PASTICCERIA LUCIA E MARIA TRIBUNALE DI SIENA FALLIMENTO N. 45/20156</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04961990480</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO FILIPPO CIAMPOLINI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04961990480</codiceFiscale><ragioneSociale>AVVOCATO FILIPPO CIAMPOLINI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>687.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB51F41878</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNCIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE PER SW CONCILIA ED ALTRI PROGRAMMI IN DOTAZIONE AL COMANDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>671.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>671.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2720A8FDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 6 LAMPADE SEMAFORICHE PER IMPIANTI A LED</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00259280972</codiceFiscale><ragioneSociale>iles srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00259280972</codiceFiscale><ragioneSociale>iles srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>629.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>zae1e53c53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>visure banche dati pra</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1406.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1E42017</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO INVERNALE ANNI 2017 2018</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale><ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6907.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6176.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z751EE5AZA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>codice della strada acquisto blocchetti per sanzioni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2781.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2781.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z751EE5AZA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SUL SOFTWARE CONCILIA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6991.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6991.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF42006FDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CONCESSIONI INVALIDI E POUCHES PER PLASTIFICARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>297.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>297.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF20A8B88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MODULISTICA UFFICIO OGGETTI SMARRITI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z24215580E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE AUTOVEICOLO FIAT PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01390940524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01390940524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3198.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2969.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>733319471F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO SKIDATA PRESSO I PARCHEGGI COMUNALI PER IL PERIODO 2018-2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG 733319471F.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4320ECAFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA, SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI DEI PER I VEICOLI DEL SETTORE MOBILITA' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GALA GOMME SAS DI POGGIBONSI (SI) - CIG: Z4320ECAFC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00986420529</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA GOMME SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00986420529</codiceFiscale><ragioneSociale>GALA GOMME SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>904.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>886.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1220486DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ROTTAMAZIONE E CANCELLAZIONE DAL PRA VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA BT282BC.
IL DIRIGENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01197870528</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01197870528</codiceFiscale><ragioneSociale>RUGI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC91F1E62B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SKIDATA PER IL SISTEMA DEI PARCHEGGI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC91FE62B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20328.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>70698153E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONFERMA ESERCIZIO LINEA 1 E LINEA 2 PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. TIEMME TOSCANA MOBILITA' SPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02046440513</codiceFiscale><ragioneSociale>TIEMME TOSCANAMOBILITA' SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02046440513</codiceFiscale><ragioneSociale>TIEMME TOSCANAMOBILITA' SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>331200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>318512.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDO EX ART.15 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N.241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO PER UN PROGETTO TEMATICO SUL VERDE URBANO DELL'EX CONVENTO ED EX CARCERE DI SAN DOMENICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80002070524</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80002070524</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE1E06CA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Polizia Municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto segnaletica per protezione civile</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale><ragioneSociale>3 G ITALIA  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale><ragioneSociale>3 G ITALIA  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>295.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>295.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z411CF26FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto prodotti farmaceutici per il servizio asilo nido</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00102500527</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA COMUNALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00102500527</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIA COMUNALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>999.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>999.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE01DCB397</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA11DCAD65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>POLIZIA MUNICIPALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01390940524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01390940524</codiceFiscale><ragioneSociale>officina rigacci </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1883.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1076.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF321B41CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di reperibilit&#xe0; telefonica dissuasore oleodinamico Porta San Giovanni - Impegno di spesa a favore della Ditta CORPO VIGILI GIURATI S.p.A. di Firenze (FI) - CIG: ZF321B41CE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C21C0F36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione trimestrale e varie riparazioni annuali del carrello elevatore usato Marca Hyster mod. h 2.50 XM - Impegno di spesa a favore della Ditta TOP CARRELL s.n.c. di Certaldo (FI) - CIG: Z0C21C0F36</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04434930485</codiceFiscale><ragioneSociale>TOP CARREL SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04434930485</codiceFiscale><ragioneSociale>TOP CARREL SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>964.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F216BD5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31134.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28416.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5221B5EF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio urgente di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio   comunale  - Impegno di spesa a favore della Ditta ECO-SPURGO di Casprini E.&amp; C. s.n.c. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z5221B5EF7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>732724168D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Ragioneria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 4 - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTRA ENERGIE srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052185354</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale elettrico per la manutenzione del nuovo edificio in Loc. Fugnano - Integrazione determinazione n. 221 del 21/04/2017 - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z052185354</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1689.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1688.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z992188601</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per la manutenzione del nuovo edificio in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta MUGNAINI EDILIZIA s.r.l.s. a Socio Unico di San Gimignano (SI)  - CIG: Z992188601</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4984.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512166125</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>PATRIMONIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento di incarico per servizio legale di difesa nel giudizio amm.vo sul ricorso al TAR TOSCANA presentato dai Sigg.ri Andrea Simoni e Guido Simoni - Aggiud.e impegno di spesa - Avv. PAOLO GOLINI di Firenze (FI) - CIG: Z512166</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLNPLA50T20D612P</codiceFiscale><ragioneSociale>GOLINI PAOLO AVV.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLNPLA50T20D612P</codiceFiscale><ragioneSociale>GOLINI PAOLO AVV.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>416612.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z912168FCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progetto consulenza tecnica in materia di adeg.interno ai sensi  DPR 10/03/1998 e D.Lgs 81/08 ai soli fini antincendio e adeg.impiantistiche di climatizzazione edificio in Loc. Fugnano - Aggiud.e impegno - S.T. LOTTI ELVIO &amp; ASSOC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01420440529</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO LOTTI ELVIO &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01420440529</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO LOTTI ELVIO &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3480.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z49216C8E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progettazione impianti elettrici e speciali dell'edificio in Loc. Fugnano - Aggiudicazione e impegno di spesa - ETHRI ENGINEERING di Castelfiorentino (FI) - CIG: Z49216C8E1 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05934470484</codiceFiscale><ragioneSociale>ETHRI ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05934470484</codiceFiscale><ragioneSociale>ETHRI ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4483.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92166349</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Sviluppo Economico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN GIMIGNANO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAN GIMIGNANO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE22162C10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULITURA DELLA TOMBA DEI PARTIGIANI DI MONTEMAGGIO NEL CIMITERO DEL  CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01116560507</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEAL MARMO DI CIURLI MARIO &amp;amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01116560507</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEAL MARMO DI CIURLI MARIO &amp;amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF82151E7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento realizzazione progetto "Inside San Gimignano - Social Media Tour a San Gimignano"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01393380520</codiceFiscale><ragioneSociale>AROUND SIENA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01393380520</codiceFiscale><ragioneSociale>AROUND SIENA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2213.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2213.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512146834</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale da cava per imbrecciatura delle strade bianche dislocate sul territorio comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta GIOMI F.LLI s.n.c. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi di Gambassi Terme (FI) - CIG: Z512146834</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI FLLI S.N.C. DI ROBERTO, MARIO E GIUSEPPE GIOMI </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI FLLI S.N.C. DI ROBERTO, MARIO E GIUSEPPE GIOMI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1074165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A21432EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Segreteria Affari Generali e Contratti</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione e fornitura di targhe in Dibond per la realizzazione del Progetto "Cantieri Sociali" - Impegno di spesa a favore della Ditta Creomedia di Capezzuoli Luca di Poggibonsi (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2721365CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SERVIZI SOCIALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento per realizzazione del progetto "Citt&#xe0; Visibili"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>90016440522</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEIA MINIMA DEL TEATRO URGETE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>90016440522</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEIA MINIMA DEL TEATRO URGETE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1634.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z202119FEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rifacimento della segnaletica orizzontale c/o i parcheggi comunali - Impegno di spesa  a favore della Ditta SOCES s.r.l. di Sinalunga (SI) - CIG: Z202119FEC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z29211BCD2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DIA RREDI E GIOCHI PER L'ASILO NIDO COMUNALE "NIDO EL SOLE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>654.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>654.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>723820648C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio per la redazione del progetto preliminare delle opere di "Realizzazione della nuova Scuola Primaria del capoluogo" - Aggiudicazione e impegno di spesa - RTP costituito dall'Arch. Andrea Milani in qualit&#xe0; di mandatario</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLNNDR68M20I726Q</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ANDREA MILANI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RMNRLA64A03D005B</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. AURELIO ARMENTANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLNNDR68M20I726Q</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. ANDREA MILANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872061DEC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo - Impegno di spesa a favore della Ditta CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z872061DEC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>258.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZDA20B5C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale termoidraulico per gli immobili di propriet&#xe0; com.le - Integrazione determinazione n. 232 del 27/04/2017 - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: ZDA20B5C01</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2987.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>723719523F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per le attivit&#xe0; di indagini e studi per la realizzazione delle cartografie di microzonazione sismica (MS) di livello 1 e la realizzazione delle analisi delle condizioni limite di emergenza (CLE) - Aggiudicazione e impegno </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GNLFNC79M09A468C</codiceFiscale><ragioneSociale>Dott. Geologo Francesco Agnelli</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>92041050482</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Parsec &#xbf; Parco delle scienze e della cultura </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02321740488</codiceFiscale><ragioneSociale>IdroGeo Service S.r.l. Soc. Ing. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92041050482</codiceFiscale><ragioneSociale>Fondazione Parsec &#xbf; Parco delle scienze e della cultura </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA5209DF06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali - Integrazione determinazione n. 221 del 21/04/2017 - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZA5209DF06</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3193.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002060743</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio ponteggio di sicurezza delle Torri Ardinghelli - Impegno di spesa fino al 05/11/2017 a  favore della Ditta GAP s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z002060743</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1557.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z89204F561</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Edilizia Privata</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DAL GEOM. ALESSANDRO DONZELLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2875.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E207CAE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Adesione alla Convenzione Consip "Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche - Lotto 3" - Societ&#xe0; Igeam di Roma e relativo impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03747000580</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Igeam S.r.l. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03747000580</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Igeam S.r.l. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37599.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18297.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB9206277A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria di n. 3 veicoli Porter Piaggio in dotazione al Settore Esterno Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: ZB9206277A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z74205A616</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N. 2 CARROZZINE SPORTIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01551500059</codiceFiscale><ragioneSociale>LAB 3.11 s.a.s</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01551500059</codiceFiscale><ragioneSociale>LAB 3.11 s.a.s</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3898.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02032393</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione struttura ring Mod.americana per svolgimento pubblici spettacoli - Impegno di spesa a favore della Ditta VALDELSA STUDIO SERVICE s.n.c. di Campatelli, Nidiaci e Viciani di POGGIBONSI (SI) - CIG: ZE02032393</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01157900521</codiceFiscale><ragioneSociale>VALDELSA STUDIO SERVICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>387.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z15201BEE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO E RELATIVA ATTIVITA' DI CONSULENZA E VERIFICHE ANNUALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06110130488</codiceFiscale><ragioneSociale>ABE RICERCHE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06110130488</codiceFiscale><ragioneSociale>ABE RICERCHE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D2022F6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA RICARICHE PER CONTENITORI SMALTIMENTO PANNOLINI PER ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03508470246</codiceFiscale><ragioneSociale>DANPETE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03508470246</codiceFiscale><ragioneSociale>DANPETE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>226.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>226.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z641FDEC17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE E DI FORMAZIONE PER ADULTI "LIBERA UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO (LUS) PER GLI ANNI 2017-2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91018750520</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURE ATTIVE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91018750520</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURE ATTIVE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9653.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7197325C78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RECUPERO, VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "EX CONVENTO EX CARCERE DI SAN DOMENICO" DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02305350841</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. GIROLAMO INTERRANTE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02305350841</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. GIROLAMO INTERRANTE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>63670.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>63670.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF200683B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI DI PULIZA E VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale><ragioneSociale>CLEAN ACCENT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale><ragioneSociale>CLEAN ACCENT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>241.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>241.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C1F549ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progettazione architettonica e strutturale, D.L., P.S. e Q.E. per la messa in sicurezza di un muro di contenimento e delle scale che portano alla Casa di Leda entrambi c/o la Rocca di Montestaffoli - Determina di aggiud. ed impegno di spesa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARI E FURIESI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CMLLRD81E03C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Leonardo Cameli </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARI E FURIESI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11187.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1FF159C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BRANDINE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ULIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale><ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale><ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1534.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1534.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F1FE90A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ANNUALE DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE "NIDOD EL SOLE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1249.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1249.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD11FD98B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AIUTO RUP PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05687630482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Larinni e Associati</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05687630482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Larinni e Associati</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> CIG Z4B1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Urbanistica</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DAI SIGG. VITI VALTER E VITI MARCO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D1FA6FBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Spostamento impianti di rete di linea Enel in Via Capassi per bagni pubblici - Impegno di spesa a favore di HERA COMM s.r.l. di Imola (BO) - CIG: Z2D1FA6FBF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>647.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>547.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA41E000C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI RELATIVO ALLE OPERE DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00867330524</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.I.G. STUDIO TECNIC ASSOCIATO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00867330524</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.I.G. STUDIO TECNIC ASSOCIATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z391E7962C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALLE OPERE DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLZRCR79L18D612R</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Geom. Riccardo Balzoni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLZRCR79L18D612R</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Geom. Riccardo Balzoni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8891.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8161.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE71E796FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO NONCHE' COLLAUDI SPECIALISTICI RELATIVI ALLE OPERE DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00979530524</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE- INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00979530524</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE- INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z861FA656B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale necessario per la manutenzione delle motoseghe e dei frullini tagliaerba -  Impegno di spesa a  favore della Ditta F.LLI GIOMI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z861FA656B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00315300525</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI GIOMI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>710211203B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento diretto dei lavori di realizzazione della segnaletica verticale sulle strade del territorio comunale - Determina impegno di spesa a favore della ditta Italscavi di A. Pratelli S.p.A. di Scandicci (FI) - CIG 710211203B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale><ragioneSociale>Italscavi di Pratelli A. &amp;amp; C. S.A.S. di Scandicci (FI)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00524560489</codiceFiscale><ragioneSociale>Italscavi di Pratelli A. &amp;amp; C. S.A.S. di Scandicci (FI)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z581F2E6FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLE OPERE DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL CAPOLUOGO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03470080486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO  </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03470080486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO  </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35035.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31469.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z291AD59C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEL SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO DEI SERVIZI COMUNALI PER L APRIMA INFANZIA O-6 ANNI PER L'ANNO 2017-2018</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06548750485</codiceFiscale><ragioneSociale>COORDINATE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06548750485</codiceFiscale><ragioneSociale>COORDINATE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB1AD5141</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA LOCAZIONE DI N. 2 STRUTTURE PREFABBRICATE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05059990408</codiceFiscale><ragioneSociale>LOCABOX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3011.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3011.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z061F7AE15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale in legno ed accessori per sistemazione Capanno dei Partigiani in Loc. Vagli - Impegno di spesa a favore della Ditta CAMPIGLI LEGNAMI di Campigli Costanzo &amp; C. s.a.s. di Empoli (FI) - CIG: Z061F7AE15</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00443660485</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPIGLI LEGNAMI di Campigli Costanzo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00443660485</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMPIGLI LEGNAMI di Campigli Costanzo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>738.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>738.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z211F5896F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di noleggio bagni chimici per le manifestazioni "SECRET GARDEN" del 26/08/2017 e"WILD ELSA" del 16/09/2017 - Impegno di spesa a  favore della Ditta SEBACH s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG Z211F5896F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale><ragioneSociale>SEBACH s.r.l. Unipersonale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale><ragioneSociale>SEBACH s.r.l. Unipersonale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1ED8495</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rifacimento della segnaletica orizzontale anni 2017 e 2018 - Aggiudicazione e impegno di spesa - ditta SOCES s.r.l. di Sinalunga (SI) - CIG ZEA1ED8495</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00801500307</codiceFiscale><ragioneSociale>VERONA S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01389820521</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCES S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25591.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6997755A19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Consolidamento Torrione Mangiapecore. Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori - Aggiudicazione e impegno di spesa </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02315100483</codiceFiscale><ragioneSociale>JAFF ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00883360521</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. CLAUDIO NERI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BNNGLN63D25C540M</codiceFiscale><ragioneSociale>Arch. GERLANDO BENINATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02315100483</codiceFiscale><ragioneSociale>JAFF ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70571.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD51ED86C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di autospurgo, stasatura fognature e video-ispezione anni 2017-2018-2019 - Determina aggiudicazione e impegno di spesa - ditta Collespurghi S.r.l. di  Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG ZD51ED86C4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10179.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA81F1D378</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progetto esecutivo e disegni costruttivi per la realizzazione dell'impianto di illuminazione di emergenza delle due nuove vie di esodo del Teatro dei Leggieri - Impegno di spesa a  favore dello S.T.GIGLIOLI &amp; C. di Giglioli N. e Casati S.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. di Giglioli N. e Casati S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. di Giglioli N. e Casati S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z611F28663</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di assistenza zooiatrica a cani e gatti incidentati bisognosi di cure  - Impegno di spesa a favore della CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z611F28663</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TNTGRL72L16G337I</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TNTGRL72L16G337I</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINICA VETERINARIA BORGO NUOVO di Dr. Gabriele Tenti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>836.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z221F12907</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di muratura per messa in sicurezza e ripristino muro degli orti di Via Palestro - Impegno di spesa a  favore della Ditta EDIL CASAMIA di Lari Massimo di San Gimignano (SI) - CIG: Z221F12907</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LRAMSM71S25H875T</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CASAMIA di lari Massimo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LRAMSM71S25H875T</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CASAMIA di lari Massimo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4678.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z311F11299</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICORSO IN APPELLO COMUNE DI SAN GIMIGNANO/FRATTA CONCETTA - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL DOTT. STEFANO PIEROTTI.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRTSFN61M14E715B</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEROTTI STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRTSFN61M14E715B</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEROTTI STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZO11EE6123</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>RTP OLIVERI ING. ACCURSIO PIPPO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI , VALORIZZAZIONE  DEL SAN DOMENICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00568650840</codiceFiscale><ragioneSociale>RTP OLIVERI ING ACCURSIO PIPPO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00568650840</codiceFiscale><ragioneSociale>RTP OLIVERI ING ACCURSIO PIPPO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37664.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18869.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z231EFFF3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Consulenza nell'ambito dello svolgimento della pratica riguardante l'autorizzazione alla ricerca di acque minerali presentata dalla Fattoria di Voltrona s.r.l. - Impegno di spesa - Studio Tecnico S.B.C. Geologi Associati di  Firenze (FI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883350489</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO S.B.C. GEOLOGI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z561EB5AED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>RTP FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E LASER SCANNER NELLE GROTTE APOGEEE DEL COMPENDIO EX CONVENTO EX CARCERE DI SAN DOMENICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02425011208</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02425011208</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301EECCE9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale edile per esecuzione di interventi di manutenzione su strade comunali. Determina affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Arrighi e Brogi S.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG Z301EECCE9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05912180485</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI E BROGI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05912180485</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI E BROGI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F1EFBB7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo - Impegno di spesa a favore della Ditta CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z6F1EFBB7A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>744.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z321EDB604</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di sorveglianza degli eventi con pubblico tenuti al Teatro dei Leggieri - Incarico per il triennio 2017-2018-2019 e conguaglio anno 2016 - Impegno di spesa a favore dell'Assoc. PROCIV Arci di San Gimignano (SI) - CIG: Z321EDB604</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91014790520</codiceFiscale><ragioneSociale>PROCIV</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91014790520</codiceFiscale><ragioneSociale>PROCIV</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA1EF2EE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di somma urgenza per bonifica e smaltimento carcasse di ittiofauna  a causa di inquinamento da accertare sul Fiume Elsa - Impegno di spesa a  favore della Ditta ECOGEST s.r.l. di Siena (SI) - CIG: ZBA1EF2EE5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00857520522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOGEST s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00857520522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOGEST s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1971.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z041ED8943</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di cattura dei cani vaganti nonch&#xe9; dei cani vaganti e dei gatti in libert&#xe0; incidentati per gli anni 2017-2018-2019 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione "ANPANA" di Poggibonsi (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92047740524</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ANPANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92047740524</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ANPANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z201EC6D9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio di coordinamento, mansioni logistiche e raccordo con l'amministrazione comunale degli spettacoli presso la Rocca di Montestaffoli nell'ambito della manifestazione "Accade d'Estate. La bella stagione di San Gimignano" 2017-2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91016670506</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91016670506</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z561EB5AED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ACCORDO SAN DOMENICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO PROPEDEUTICA ALL'INTERVENTO DI CONSERVAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DENOMINATO EX CARCERE EX CONVENTO DI SAN DOMENICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02425011208</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02425011208</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38925.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF91E92BDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di armature stradali a led - Aggiudicazione e impegno di spesa - ditta  ZG LIGHTING S.r.l. Socio Unico di Varna (BZ) - CIG ZF91E92BDF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00192920213</codiceFiscale><ragioneSociale>ZG LIGHTING s.r.l. Socio Unico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00192920213</codiceFiscale><ragioneSociale>ZG LIGHTING s.r.l. Socio Unico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4499.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4499.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z691E6ADFE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Installazione sistema ombreggiante con vela quadrata da collocare nel resede della scuola Ulignano ed opere di completamento della segnaletica stradale - Aggiudicazione e impegno di spesa - ditta Masini Costruzioni S.r.l. di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MASINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MASINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6571.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>70068489E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>"Servizio di manutenzione verde pubblico periodo 1&#xb0; Giugno 2017 - 31 Maggio 2019" - Rinuncia affidamento lavori e aggiudicazione ed impegno di spesa al 2&#xb0; classificato - Ditta GORI SAMUELE Ditta individuale di Tavarnelle Val di Pesa (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GROSML73E25D403X</codiceFiscale><ragioneSociale>GORI SAMUELE ditta individuale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GROSML73E25D403X</codiceFiscale><ragioneSociale>GORI SAMUELE ditta individuale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>92000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z391DCE1C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale da ferramenta per le manutenzioni ordinarie anni 2017/2019 - Aggiudicazione ed impegno di spesa - Ditta UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z391DCE1C3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01278790520</codiceFiscale><ragioneSociale>FPV s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12314.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7776.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>70291752B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per le manutenzioni ordinarie per gli anni 2017-2019 - Aggiudicazione ed impegno di spesa - ditta MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO di San Gimignano (SI) - CIG 70291752B6</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05912180485</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI E BROGI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00766930374</codiceFiscale><ragioneSociale>ETERNEDILE S.p.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01440560520</codiceFiscale><ragioneSociale>MUGNAINI EDILIZIA SRLS A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42646.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24547.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A1E20636</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale termoidraulico per le manutenzioni ordinarie per gli anni 2017-2019 - Aggiudicazione ed impegno di spesa - Ditta CITIS Soc. Coop. di Siena (SI) - CIG: Z4A1E20636</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21662.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11107.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z801D64FC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00826170334</codiceFiscale><ragioneSociale>Aesculapius farmaceutici</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00826170334</codiceFiscale><ragioneSociale>Aesculapius farmaceutici</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>831.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>831.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF01DE288F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01768930131</codiceFiscale><ragioneSociale>Reckitt Benckiser Healthcare s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01768930131</codiceFiscale><ragioneSociale>Reckitt Benckiser Healthcare s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6200.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6200.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A1DCFDAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale elettrico per le manutenzioni ordinarie per gli anni 2017-2019 - Aggiudicazione ed impegno di spesa - Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z1A1DCFDAF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33946.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22631.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B1E25A05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale><ragioneSociale>Pfizer s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale><ragioneSociale>Pfizer s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2958.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2958.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF81E0EAB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale><ragioneSociale>Sofar s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale><ragioneSociale>Sofar s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2377.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2377.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z571D50FE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7195.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7195.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z091DB5E49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00752450155</codiceFiscale><ragioneSociale>Giuliani s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00752450155</codiceFiscale><ragioneSociale>Giuliani s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1942.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1942.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z201DE2862</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7802.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7802.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z171D654D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00407560580</codiceFiscale><ragioneSociale>Johnson &amp;amp; Johnson spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00407560580</codiceFiscale><ragioneSociale>Johnson &amp;amp; Johnson spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7778.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7778.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9D1DB5EF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09050810960</codiceFiscale><ragioneSociale>ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09050810960</codiceFiscale><ragioneSociale>ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6102.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6102.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z831D50FFB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00937220598</codiceFiscale><ragioneSociale>Heinz Italia s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00937220598</codiceFiscale><ragioneSociale>Heinz Italia s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1024.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1024.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z751DE28BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale><ragioneSociale>Sanofi s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale><ragioneSociale>Sanofi s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3042.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3042.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>61759066DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di restauro e consolidamento strutturale della Porta San Matteo  Approvazione della perizia di variante - Incarico direzione lavori</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecn. Ass. Mari e Furiesi </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecn. Ass. Mari e Furiesi </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2881.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6227815B82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI ULIGNANO - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - AFFIDAMENTO ALL'ING. GINO VENTURUCCI DI PONTASSIEVE (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO  INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO  INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48809.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48809.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA81E04AE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per la posa in opera di segnaletica stradale verticale  - Determina affidamento e impegno di spesa  - CIG ZA81E04AE2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00087010526</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI MUGNAINI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00087010526</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI MUGNAINI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>52.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C1DFEB4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria naturizzatori per la distribuzione di acqua naturizzata nei pubblici edifici e nei quartieri - Anni 2017-2019 - Impegno di spesa a favore della Ditta S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l. di Molino del Piano (FI) - CIG: Z6C1DFEB4B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4449.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1845.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z331DD27B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e installazione di ricambi e accessori per controllo accessi ai servizi igienici ubicati in Via Capassi nel Palazzo della Cancelleria - Affidamento ed impegno di spesa in favore della ditta Logital s.r.l. di San Lazzaro (BO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03947730374</codiceFiscale><ragioneSociale>LOGITAL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03947730374</codiceFiscale><ragioneSociale>LOGITAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z511D486F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale><ragioneSociale>Meda Pharma s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale><ragioneSociale>Meda Pharma s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2319.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2319.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F1D6504E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3665.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3665.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD1DB5DC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4956.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4956.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z251DB5DFD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale><ragioneSociale>Bayer s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale><ragioneSociale>Bayer s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5038.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5038.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z771DB5E85</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03566770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Laboratoires Boiron</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03566770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Laboratoires Boiron</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4203.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4203.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A1DB5EBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12305380151</codiceFiscale><ragioneSociale>Montefarmaco OTC s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12305380151</codiceFiscale><ragioneSociale>Montefarmaco OTC s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>943.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>943.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D1DB5F8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale><ragioneSociale>Sigma-Tau IFR s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00410650584</codiceFiscale><ragioneSociale>Sigma-Tau IFR s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2619.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2619.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A1DB601E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di tariffazione delle ricette anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00764060521</codiceFiscale><ragioneSociale>Atifasi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00764060521</codiceFiscale><ragioneSociale>Atifasi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2868.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B1DE881A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio di adeguamento del progetto preliminare per risanamento e valorizzazione dell'ex complesso ex carcere di  San Domenico-redazione progetto architettonico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05139180961</codiceFiscale><ragioneSociale>Stuio NCB Architettura</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05139180961</codiceFiscale><ragioneSociale>Stuio NCB Architettura</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C1DE888E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di adeguamento del progetto preliminare per risanamento e valorizzazione dell'ex complesso ex carcere di San Domenico- adeguamento del piano economico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05881660152</codiceFiscale><ragioneSociale>REAG- Real Estate Advisory Group Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05881660152</codiceFiscale><ragioneSociale>REAG- Real Estate Advisory Group Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFB01DD08B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura serrature elettroniche con accesso codificato per nuovo capannone in Loc. Fugnano - Impegno di spesa a favore della Ditta MARINI PANDOLFI S.p.A. di Livorno (LI) -  CIG: ZFB01DD08B3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale><ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale><ragioneSociale>MARINI PANDOLFI S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>657.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65779.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z261DC37EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale edile per i lavori urgenti della Chiesa di San Lorenzo in Ponte - Impegno di spesa a favore della Ditta ETERNEDILE S.p.A. di San Lazzaro di Savena (BO) - Sede di Poggibonsi (SI)  - CIG: Z261DC37EC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00766930374</codiceFiscale><ragioneSociale>ETERNEDILE S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00766930374</codiceFiscale><ragioneSociale>ETERNEDILE S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>851.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C1DCC546</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di pulizia e svuotamento dei biologici degli edifici comunali e stasatura fogne stradali - Impegno di spesa a favore della Ditta COLLE SPURGHI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z3C1DCC5467</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01337470528</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLE SPURGHI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z241D8C300</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura bombole di ossigeno e gas medicinali anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01558550545</codiceFiscale><ragioneSociale>Gas Tecnici Foligno</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01558550545</codiceFiscale><ragioneSociale>Gas Tecnici Foligno</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C1D6F7BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio gestione rifiuti speciali anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale><ragioneSociale>Selin srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale><ragioneSociale>Selin srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1312.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2018-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1312.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E1D65007</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00556960375</codiceFiscale><ragioneSociale>Alfa Wasserman</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00556960375</codiceFiscale><ragioneSociale>Alfa Wasserman</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1869.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1869.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F1D65081</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4173.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4173.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z831D65484</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08923130010</codiceFiscale><ragioneSociale>Chefaro Pharma Italia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08923130010</codiceFiscale><ragioneSociale>Chefaro Pharma Italia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4333.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4333.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z891D4865F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1808.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1808.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z451D486AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3468.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3468.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z801D654B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Effe Pharma snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Effe Pharma snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2193.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2193.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6371944687</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE "NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN GIMIGNANO" -  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA C.L.C. SOC. COOP. DI LIVORNO (LI) - 6371944687</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale><ragioneSociale>C.L.C. Soc. Coop</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01222090498</codiceFiscale><ragioneSociale>C.L.C. Soc. Coop</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1756864.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1612414.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>4689127602</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di ampliamento del parcheggio per turisti in Loc. Bagnaia</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00068640531</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILBRIZZI SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00068640531</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILBRIZZI SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>234441.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2016-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>195731.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5619597E22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di consolidamento e ripristino di movimento franoso in Loc. Bonda nei pressi di Porta San Giovanni- Impegno di spesa alla ditta Ambrogetti srl</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02160300402</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBROGETTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02160300402</codiceFiscale><ragioneSociale>AMBROGETTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>169564.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165541.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5818817AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione urgente del dissuasore oleodinamico di Porta San Giovanni - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGIMPIANTI s.r.l. di San Gimignano (SI) &#xbf; CIG: Z5818817AD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z611897435</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria urgente della Centrale Termica del Comune in Piazza Duomo -- Impegno di spesa a favore della Societ&#xe0; PASQUINUCCI s.r.l. di Colle di Val d&#xbf;Elsa (SI) &#xbf; CIG: Z611897435</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655970523</codiceFiscale><ragioneSociale>PASQUINUCCI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655970523</codiceFiscale><ragioneSociale>PASQUINUCCI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5003364A94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Attivazione servizio di disinfestazione e derattizzazione alla societ&#xe0; Manutencoop Facility Management spa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENCOOP S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENCOOP S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>142522.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>142522.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE90CD9A8E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Convenzione per la gestione associata del randagismo dei cani tra i Comuni di Poggibonsi, Colle V.E., San Gimignano, casole d'Elsa, Radicondoli, l'Azienda USL n. 7 di Siena-Zona Alta Valdelsa e l'Ass. U.N.A. per il triennio 2013-2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00388270522</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. N. 7</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00388270522</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA U.S.L. N. 7</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4688.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4688.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B10848DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo - Impegno di spesa a favore della ditta Conglomerati Valdelsa di Granchi &amp; Massai S.C.A.R.L. di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16385.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13250.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1510A9744</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico per l'esecuzione verifiche impiantistiche finalizzate al rilascio della dichiarazione di rispondenza per l'impianto elettrico della scuola media del Capoluogo e della scuola elementare e materna di Ulignano - Impegno di spesa </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01279890501</codiceFiscale><ragioneSociale>3E INGEGNERIA snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01279890501</codiceFiscale><ragioneSociale>3E INGEGNERIA snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3920.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8113F8605</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale - Impegno di spesa a favore della ditta Eco-Spurgo di Casprini E. &amp; C. snc di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>841.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F13FA574</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione naturizzatori per la distribuzione di acqua naturizzata nei pubblici edifici e nei quartieri - Impegno di spesa a favore della ditta S.I.D.E.A. Italia srl di Molino del Piano (FI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11382.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11382.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC41413CB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale per la manutenzione degli impianti elettrici e per la realizzazione di nuovi impianti elettrici per gli anni 2015/2016 - Impegno di spesa a favore della ditta Elettra Commerciale spa di Poggibonsi (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22373.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21429.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F14505A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA MESSA A NORMA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASATI SIMONE ENGINEERING DI CASOLE D'ELSA (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CSTSMN78A01G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>CASATI SIMONE ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CSTSMN78A01G752P</codiceFiscale><ragioneSociale>CASATI SIMONE ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2030.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B09097D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Verifica urgente degli impianti elettrici degli immobili a servizio delle attivit&#xe0; sportive</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. di Giglioni N. e Casati S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01420470526</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO GIGLIOLI &amp;amp; C. di Giglioni N. e Casati S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-03-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z450AAA2CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale di Santa Lucia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00988350526</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Bassi Samuele</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00988350526</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Bassi Samuele</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6434.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6381.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF0E2295E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione> LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Eventi calamitosi avvenuti sul territorio comunale nei giorni del 10-11 febbraio 2014 - Intervento di messa in sicurezza in urgenza della Porta San Matteo </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARI E FURIESI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARI E FURIESI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-03-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5887933C02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di somma urgenza da eseguirsi in Loc. Santa Lucia nei pressi del campeggio Boschetto di Piemma (frana 2) - Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05611480483</codiceFiscale><ragioneSociale>Bruttini e Associati </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05611480483</codiceFiscale><ragioneSociale>Bruttini e Associati </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>46520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36961.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD14D057A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA DISSUASORE OLEODINAMICO PORTA SAN GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI S.P,.A. DI FIRENZE (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z351417F11</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa in opera di marmi per loculi c/o il cimitero comunale del Capoluogo - Anni 2015-2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00776070526</codiceFiscale><ragioneSociale>MARMERIA LA PETRO di Trosino Daniele </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00776070526</codiceFiscale><ragioneSociale>MARMERIA LA PETRO di Trosino Daniele </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z08152609C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONFORTI GOMME S.R.L. DI CERTALDO (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>662.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2016-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>662.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>3127931251</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTESA SPA DI SIENA PER IL SERVIGIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIMGINANO RELATIVO ALL'ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156300527</codiceFiscale><ragioneSociale>INTESA S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>86195.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>86195.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4414008A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER LANNO 2015 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 86 DEL 07/04/2015-IMPEGNO SPESA A FAVORE DITTA SOC.COOP.AGR. CHIANTI SERVICE DI GAIOLOE IN CHIANTI (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01423880523</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI GENERAL SERVICE SOC. COOP. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01423880523</codiceFiscale><ragioneSociale>CHIANTI GENERAL SERVICE SOC. COOP. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16393.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B1683EB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE DELLA GRU MONTATA SU AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO DE170PM - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUCINI OFFICINE S.R.L. DI CERTALDO (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01965450487</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCINI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01965450487</codiceFiscale><ragioneSociale>CUCINI OFFICINE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>422.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>422.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F16B145C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO DEI BIOLOGICI DEGLI EDIFICI COM.LI E STASATURA FOGNE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO-AMBIENTE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00854630522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-AMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00854630522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-AMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>969.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9417D29E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI STAMPA DEI BOLLETTINI DI C/C POSTALE 896, CON RELATIV RENDICONTAZIONE, PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO LOCALE "LAMPADE VOTIVE" - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. DI MONTELUPO FIORENTINO (FI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA P.A. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-29</dataInizio><dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1027.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5817D362A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO C/O IL CIMITERO DI ULIGNANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IMPIANTI F.C.L. DI FURINI FRANCESCO DI SAN GIMIGNANO (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01222270520</codiceFiscale><ragioneSociale>F.C.L. di Furini Francesco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01222270520</codiceFiscale><ragioneSociale>F.C.L. di Furini Francesco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2872.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2016-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2875.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z14168BDDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMI PER ALCUNI OSSARI C/O IL CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONORANZE FUNEBRI SNC DI TAVERNI D. E BRUCHI G. DI SAN GIMIGNANO (SI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01266580529</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI s.n.c. di Taverni D. e Bruchi G.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01266580529</codiceFiscale><ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI s.n.c. di Taverni D. e Bruchi G.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZEB1D411A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzione</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Causa Comune di San Gimignano/GAL Leader Siena s.r.l. - Ricorso dinnanzi al Giudice Ordinario - Affidamento incarico della difesa - Impegno di spesa per allo STUDIO LEGALE ASSOCIATO PIOCHI di Poggibonsi (SI) </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3118.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE21D5EBB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di reperibilit&#xe0; telefonica dissuasore oleodinamico Porta San Giovanni - Impegno di spesa a favore della Ditta CORPO VIGILI GIURATI S.p.A. di Firenze (FI) - CIG: ZE21D5EBB8 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00156830523</codiceFiscale><ragioneSociale>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD1D6566C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione naturizzatori per la distribuzione di acqua naturizzata nei pubblici edifici e nei quartieri - Anni 2017-2019 - Impegno di spesa a favore della Ditta S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l. di Molino del Piano (FI) - CIG: ZBD1D6566C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02117490488</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.D.E.A. ITALIA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37068.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26346.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA1292F67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO URP</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01085260527</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIMAEDIA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01085260527</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIMAEDIA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12199.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12199.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4118C8BA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016. ACQUISTO CARTELLA WEB PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>361.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z861C047C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. &amp;amp; SCALIATI G.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. &amp;amp; SCALIATI G.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>166.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>166.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA174DD13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01085260527</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIMAEDIA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01085260527</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIMAEDIA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40260.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z521AE8510</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MOBILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SKIDATA PER IL SISTEMA DEI PARCHEGGI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z521AE8510</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01220250219</codiceFiscale><ragioneSociale>SKIDATA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27226.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z601D60964</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI SUPPORTO SULL'APPLICAZIONE DELLA FINANZA DI PROGETTO NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI DOPO IL D.LGS 50/2016 PER LE PROCEDURE DI VALORIZZAZIONE EX CONVENTO ED EX CARCERE DI SAN DOMENICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00568650840</codiceFiscale><ragioneSociale>Accursio Pippo Oliveri</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D1D143E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ABBONAMENTO BANCHE DATI VERSIONE ONLINE DEL SISTEMA LEGGI D'ITALIA - PORTALE ENTI LOCALI - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 103261 - CIG Z0D1D143E8.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale><ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale><ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16099.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16099.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F1D48089</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale termoidraulico per gli immobili di propriet&#xe0; com.le - Impegno di spesa a favore della Ditta C.I.T.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA di Siena (SI) - CIG: Z9F1D48089</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>936.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301D4CB87</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale da ferramenta per le manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z301D4CB87</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04720070483</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILTEC PAPUCCI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>941.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E1D5CCDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione Trattrice Agricola a ruote e del braccio taglia erba - Impegno di spesa a favore della Ditta BERNINO COMMERCIALE s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z2E1D5CCDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01086220520</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNINO COMMERCIALE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01086220520</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNINO COMMERCIALE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>391.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB1D5F8BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria ai n. 2 veicoli Fiat PandaVan 4x4 in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp; C.  di San Gimignano (SI) - CIG: ZBB1D5F8BD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356100527</codiceFiscale><ragioneSociale>MECCATRONIK s.a.s. di Volpini Giacomo &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>697.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E1D60FE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria di n. 3 veicoli Porter Piaggio in dotazione all'Ufficio Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: Z8E1D60FE8</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>916.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB61D62288</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura, montaggio e riparazione di pneumatici per i veicoli del settore manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta CONFORTI GOMME s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: ZB61D62288</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>804.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF31724A77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Segreteria</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. CARICAMENTO E ORDINAMENTO DELLE REGISTRAZIONI IN APPOSITA LIBRERIA ON DEMAND SU SITO DEDICATO ANNI 2016-2017-2018- IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01238660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KINE' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01238660524</codiceFiscale><ragioneSociale>KINE' SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17226.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7005.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD21D478B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE E RESTAURO PER LA CHIESA DI SAN LORENZO IN PONTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04784640486</codiceFiscale><ragioneSociale>Iacopini Fabrizio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04784640486</codiceFiscale><ragioneSociale>Iacopini Fabrizio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18102.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z431D41C3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>canone banche dati Federfarma e WINfarm</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02547520755</codiceFiscale><ragioneSociale>Pharmaservice srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02547520755</codiceFiscale><ragioneSociale>Pharmaservice srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1318.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F1D41BBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>assistenza, manutenzione ed helpdesk software Federfarma e WINfarm</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01700020512</codiceFiscale><ragioneSociale>Mak3 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01700020512</codiceFiscale><ragioneSociale>Mak3 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1411.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1411.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC1D41A8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>canone, assistenza e aggiornamenti software Magistra</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01666260979</codiceFiscale><ragioneSociale>Galeno Sistemi s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01666260979</codiceFiscale><ragioneSociale>Galeno Sistemi s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z871D41900</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>assistenza tecnica misuratore fiscale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRLGNN68M26C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>Frilli Gianni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRLGNN68M26C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>Frilli Gianni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z691D0764B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DAI SIGG. DOMINICI FRANCO E AGUZZI PIERA GAETANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01173230523</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Associato Piochi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-27</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD1D1A204</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA     </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO LOCO SAN GIMIGNANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO LOCO SAN GIMIGNANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>za91a9dcbb</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto di telecamere finalizzato al controllo ambientale</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOTECH ENGINEERING</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale><ragioneSociale>GEOTECH ENGINEERING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>assistenza e aggiornamento software</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>617320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6173.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z5a1643b1b</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>polizia municipale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento di incarico ausiliario p.g. a geometra migliorini francesco. impegno spesa </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MGLFNC77L20D403B</codiceFiscale><ragioneSociale>migliorini francesco</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MGLFNC77L20D403B</codiceFiscale><ragioneSociale>migliorini francesco</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z03178BBA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZI NETWORK BANDIERA ARANCIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00856710157</codiceFiscale><ragioneSociale>TOURING CLUB ITALIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00856710157</codiceFiscale><ragioneSociale>TOURING CLUB ITALIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2786.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2786.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3317DABA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOLGIENZA TURISTICA 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO LOCO SAN GIMIGNANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>82003890520</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO LOCO SAN GIMIGNANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA183721C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICATARI GARA CISPEL E ALTRI FORNITORI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890881006</codiceFiscale><ragioneSociale>Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890881006</codiceFiscale><ragioneSociale>Alliance Healthcare Italia Distribuzione spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>297743.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>297743.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z37183724C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICATARI GARA CISPEL E ALTRI FORNITORI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale><ragioneSociale>Comifar Distribuzione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale><ragioneSociale>Comifar Distribuzione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>192291.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>192291.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB1837261</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICATARI GARA CISPEL E ALTRI FORNITORI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11985010153</codiceFiscale><ragioneSociale>Sofarma Morra</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11985010153</codiceFiscale><ragioneSociale>Sofarma Morra</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95660.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95660.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9818374E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICATARI GARA CISPEL E ALTRI FORNITORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02547520755</codiceFiscale><ragioneSociale>Pharmaservice srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02547520755</codiceFiscale><ragioneSociale>Pharmaservice srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1318.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C1837504</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICATARI GARA CISPEL E ALTRI FORNITORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01700020512</codiceFiscale><ragioneSociale>Mak3 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01700020512</codiceFiscale><ragioneSociale>Mak3 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1561.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1561.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3183790C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICATARI GARA CISPEL E ALTRI FORNITORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00764060521</codiceFiscale><ragioneSociale>Atifasi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00764060521</codiceFiscale><ragioneSociale>Atifasi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2262.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2262.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011837950</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICATARI GARA CISPEL E ALTRI FORNITORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale><ragioneSociale>Selin srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale><ragioneSociale>Selin srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1211.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1211.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF71C1B590</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>comune di san gimignano</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto segnaletica protezione civile</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale><ragioneSociale>3 G ITALIA  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03300430547</codiceFiscale><ragioneSociale>3 G ITALIA  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>comune di san gimignano</denominazione></strutturaProponente><oggetto>aumento impegno di spesa 862/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>671.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>671.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>comune di san gimignano</denominazione></strutturaProponente><oggetto>aumento di spesa Nivi credit</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI CREDIT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI CREDIT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>comune di san gimignano</denominazione></strutturaProponente><oggetto>aumento di spesa 862/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>793.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>comune di san gimignano</denominazione></strutturaProponente><oggetto>cessione del credito derivante da sanzioni amministrative al CDS per trasgressori residenti all'estero</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI CREDIT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI CREDIT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9415.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9415.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>comune di san gimignano</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto dispositivi di protezione individuale di autotutela del personale della polizia municipale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03405620364</codiceFiscale><ragioneSociale>defence system srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03405620364</codiceFiscale><ragioneSociale>defence system srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>557.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>557.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>comune di san gimignano</denominazione></strutturaProponente><oggetto>sanzioni al CDS notifiche</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI CREDIT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale><ragioneSociale>NIVI CREDIT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>comune di san gimignano</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto impianti semaforici</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00259280972</codiceFiscale><ragioneSociale>iles srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00259280972</codiceFiscale><ragioneSociale>iles srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3381.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2771.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6620982F2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER I LOTTI N. 1 ALL RISKS (CIG 6620982F2D)</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale><ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><identificativoFiscaleEstero>12525420159</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><identificativoFiscaleEstero>12525420159</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>XL INSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>161912.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16191230.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>66210295F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER IL LOTTO 4 RC AUTO (CIG 66210295F9).-</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOLAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01416080156</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIQA ASSICURAZION SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale><ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale><ragioneSociale>ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48025.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47842.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5003364A94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTO N. 5 - CIG 5003364A94</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><raggruppamento><membro><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENCOOP S.p.A.</ragioneSociale><ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00410600472</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROAMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>00639600238</codiceFiscale><ragioneSociale>SALUS SRL</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro><membro><codiceFiscale>01701300855</codiceFiscale><ragioneSociale>P.F.E.</ragioneSociale><ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro></raggruppamento></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>860647.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>860647.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B17D03CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34708.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25533.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z81125C74F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE - ASSISTENZA TECNICA A COSTO COPIA POSTICIPATO PER STAMPANTI HP ANNO 2015.-</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01600570509</codiceFiscale><ragioneSociale>BASE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01600570509</codiceFiscale><ragioneSociale>BASE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2605.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2605.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA41C275EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>segreteria affari generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>servizio di "elaborazione grafica dei materiali relativi al calendario delle iniziative della Festa della Toscana 2016, e realizzazione e montaggio della targa di dedicazione&#xbf;</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10659300529</codiceFiscale><ragioneSociale>Creomedia di Luca Capezzuoli</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10659300529</codiceFiscale><ragioneSociale>Creomedia di Luca Capezzuoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z051992AC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI E CONTRATTI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CORONE CERIMONIE ISTITUZIONALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00992570523</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIRASOLE SNC DI VALENTINA E MARCO BIGAZZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00992570523</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIRASOLE SNC DI VALENTINA E MARCO BIGAZZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>539.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8318A0D80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER LE PROCEDURE CONTRATTUALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSLSN67S10H294U</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Alessandro Secondo Massari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSLSN67S10H294U</codiceFiscale><ragioneSociale>Avv. Alessandro Secondo Massari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14962.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9413ADFF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI E CONTRATTI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO  FORNITURA CORONE ISTITUZIONALI - ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00992570523</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIRASOLE SNC DI VALENTINA E MARCO BIGAZZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00992570523</codiceFiscale><ragioneSociale>IL GIRASOLE SNC DI VALENTINA E MARCO BIGAZZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2015-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF1D0BEE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI N. 4 CORPI ILLUMINANTI PER LA CHIESA DI SAN LORENZO IN PONTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1712.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB14151CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SEGRETERIA AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA SINDACO INFORMA  E MANIFESTI  ISTITUZIONALI 2015 E 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00869230524</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA M.M. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01165810522</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE VALDELSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01126620523</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTI GRAFICHE NENCINI Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00869230524</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA M.M. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9265.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7036.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z471A583F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA VIA FRANCIGENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02343150021</codiceFiscale><ragioneSociale>ITINERARIA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02343150021</codiceFiscale><ragioneSociale>ITINERARIA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z601CCFF7C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SEDIE PER LA CHIESA DI SAN LORENZO IN PONTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z001BE7A25</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MODULO PER LA GESTIONE DELLA SCANSIONE CARTELLINI CARTE D'IDENTITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z421C98DCD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI ULTERIORI ADEMPIMENTI PREVISTI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE - CIG Z421C98DCD.-</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01432620480</codiceFiscale><ragioneSociale>SYNLAB TOSCANA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00826440521</codiceFiscale><ragioneSociale>PRATIC.S S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00826440521</codiceFiscale><ragioneSociale>PRATIC.S S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22471.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16295.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF1CC9260</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DA TORRE GUELFA SAS - CIG ZAF1CC9260.-</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE LESSONA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14352.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Settore servizi alla cultura e alla persona</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Biblioteca acquisto libri 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Fastbook spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Fastbook spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z6D1CBCA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento urgente per video-ispezione fognatura di Via Palestro - Impegno di spesa a favore della Ditta ECO-AMBIENTE s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z6D1CBCA38</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00854630522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-AMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00854630522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-AMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>82.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-29</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF51C94B55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO DI MARCATURA IN AST-ARCHIVI STORICI DELL'INVENTARIO DELL'ARCHIVIO STORICO DI SAN GIMIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MLTMHL84C42E625Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Molitierno Michela</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MLTMHL84C42E625Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Molitierno Michela</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB21C55714</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 POSTAZIONI TOUCH SCREEN PER LA CHIESA DI SAN LORENZO IN PONTE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MDAMRC76S20D458O</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLUTHA DI AMADEI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MDAMRC76S20D458O</codiceFiscale><ragioneSociale>EVOLUTHA DI AMADEI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A1CA1776</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30837.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25414.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB51C7B3DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti farmaceutici - affidamento tramite piattaforma START</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale><ragioneSociale>Aboca s.p.a. azienda agraria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2488.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2488.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z071CA20A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER ANGOLO LETTURA DELL'ASILO NIDO "NIDO DEL SOLE"- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>GIODICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>GIODICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>765.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z131C40BF7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 BANCONE ACCOGLIENZA/BIGLIETTERIA E N. 2 TAVOLI PER TOUCH SCREEN PER LA CHIESA DI SAN LORENZO IN PONTE</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02078050974</codiceFiscale><ragioneSociale>Mannori srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02078050974</codiceFiscale><ragioneSociale>Mannori srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>4395518034</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di Ristrutturazione e ampliamento della scuola Elementare-Materna di Ulignano - Approvazione risultanze del conto finale e del C.R.E. - Ditta MEC 2000  s.r.l. di Airola (BN) - CUP C23B12000070004 - CIG 4395518034  

</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1521.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z401C8E790</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale  - Impegno di spesa a favore della Ditta ECO-SPURGO di Casprini E. &amp; C. s.n.c. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z401C8E790</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00727600520</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-SPURGO di Casprini Emanuele &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>313.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z861C30DA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO DELLA CHIESAD I SAN LORENZO IN PONTE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04784640486</codiceFiscale><ragioneSociale>Iacopini Fabrizio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04784640486</codiceFiscale><ragioneSociale>Iacopini Fabrizio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23314.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z751C46B03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento tramite piattaforma START per la fornitura di prodotti farmaceutici</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1802.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1802.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B1C47708</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento tramite piattaforma START per la fornitura di prodotti farmaceutici</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale><ragioneSociale>Zeta farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale><ragioneSociale>Zeta farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1907.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1907.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z031C7B8D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento diretto acquisto autotest per HIV</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale><ragioneSociale>Mylan s.p.a</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale><ragioneSociale>Mylan s.p.a</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB1C45C53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LABORATORIALI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00888480530</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATVA SOCIALE ARCOBALENO DI FOLLONICA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08394320967</codiceFiscale><ragioneSociale>SMARTIT SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI DI MILANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00888480530</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATVA SOCIALE ARCOBALENO DI FOLLONICA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>08394320967</codiceFiscale><ragioneSociale>SMARTIT SOCIETA' MUTUALISTICA PER ARTISTI DI MILANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z021C3A74C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio di montascale per disabili e carrozzina per il Referendum del 4 Dicembre  2016 - Impegno di spesa a favore della Ditta HOME CARE SOLUTIONS di Cascina (PI) - CIG: Z021C3A74C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06394770967</codiceFiscale><ragioneSociale>HOME CARE SOLUTION </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06394770967</codiceFiscale><ragioneSociale>HOME CARE SOLUTION </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC9141F46A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale idraulico per la realizzazione impianto rete idrica e gas della cucina e del campo da tennis coperto degli impianti sportivi di Santa Lucia - Impegno di spesa a favore della ditta C.I.T.I.S. di Siena (SI) - CIG ZC9141F46A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00132140526</codiceFiscale><ragioneSociale>C.I.T.I.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1850.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7819076C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PIATTAFORMA START PER ACQUISTO FARMACI - BAYER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale><ragioneSociale>Bayer 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s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2904.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2904.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z13190BD9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PIATTAFORMA START PER ACQUISTO FARMACI - Johnson &amp; Johnson</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00407560580</codiceFiscale><ragioneSociale>Johnson &amp;amp; Johnson spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00407560580</codiceFiscale><ragioneSociale>Johnson &amp;amp; Johnson spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6558.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6558.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D1909D01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PIATTAFORMA START PER ACQUISTO FARMACI - Perfetti Van Melle</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05023760969</codiceFiscale><ragioneSociale>Perfetti Van Melle Italia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05023760969</codiceFiscale><ragioneSociale>Perfetti Van Melle Italia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2410.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2410.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E1904B81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2016 - Aesculapius</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00826170334</codiceFiscale><ragioneSociale>Aesculapius farmaceutici</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00826170334</codiceFiscale><ragioneSociale>Aesculapius farmaceutici</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>962.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>962.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z421904AD0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2016 - Montefarmaco OTC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12305380151</codiceFiscale><ragioneSociale>Montefarmaco OTC s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12305380151</codiceFiscale><ragioneSociale>Montefarmaco OTC s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>895.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>895.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB1904BA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ANNO 2016 - NECOFARMA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02264530987</codiceFiscale><ragioneSociale>Necofarma s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02264530987</codiceFiscale><ragioneSociale>Necofarma s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>766.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>766.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2618D32E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI 2016 - AFFIDAMENTO PIATTAFORMA START - ACRAF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4736.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4736.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7618D2B0A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI 2016 - AFFIDAMENTO PIATTAFORMA START - G.Effe Pharma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. 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Effe Pharma snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2053.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2053.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC018A190A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Famacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI 2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START - Artsana</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2883.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2883.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB1855D67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO PRODOTTI E GAS FARMACEUTICI E ALTRI FORNITORI - Alfa Wasserman</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00556960375</codiceFiscale><ragioneSociale>Alfa Wasserman</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00556960375</codiceFiscale><ragioneSociale>Alfa Wasserman</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>847.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>847.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z131855D9D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO PRODOTTI E GAS FARMACEUTICI E ALTRI FORNITORI - Coswell</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02827560729</codiceFiscale><ragioneSociale>Coswell s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02827560729</codiceFiscale><ragioneSociale>Coswell s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>249.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>249.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A1855DB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO PRODOTTI E GAS FARMACEUTICI E ALTRI FORNITORI - Euritalia Coswell</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02827560729</codiceFiscale><ragioneSociale>Euritalia pharma division of Coswell s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02827560729</codiceFiscale><ragioneSociale>Euritalia pharma division of Coswell s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>652.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>652.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C1855F0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO PRODOTTI E GAS FARMACEUTICI E ALTRI FORNITORI - Gas Foligno</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01558550545</codiceFiscale><ragioneSociale>Gas Tecnici Foligno</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01558550545</codiceFiscale><ragioneSociale>Gas Tecnici Foligno</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z541855F72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO PRODOTTI E GAS FARMACEUTICI E ALTRI FORNITORI - La Dispensa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06263700962</codiceFiscale><ragioneSociale>La Dispensa s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06263700962</codiceFiscale><ragioneSociale>La Dispensa s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>462.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>462.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C1855FD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO PRODOTTI E GAS FARMACEUTICI E ALTRI FORNITORI - Marco Viti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02489250130</codiceFiscale><ragioneSociale>Marco Viti farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02489250130</codiceFiscale><ragioneSociale>Marco Viti farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB11856000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO PRODOTTI E GAS FARMACEUTICI E ALTRI FORNITORI - Perfetti Van Melle</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05023760969</codiceFiscale><ragioneSociale>Perfetti Van Melle Italia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05023760969</codiceFiscale><ragioneSociale>Perfetti Van Melle Italia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC7185600C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO PRODOTTI E GAS FARMACEUTICI E ALTRI FORNITORI - Rottapharm/Meda Pharma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale><ragioneSociale>Meda Pharma s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00846530152</codiceFiscale><ragioneSociale>Meda Pharma s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>959.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>959.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB21856045</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO PRODOTTI E GAS FARMACEUTICI E ALTRI FORNITORI - Vim</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00055560775</codiceFiscale><ragioneSociale>VIM s.r.l. - vendita ingrosso medicinali</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00055560775</codiceFiscale><ragioneSociale>VIM s.r.l. - vendita ingrosso medicinali</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C185606E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - Canone software e aggiornamenti - Galeno Sistemi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01666260979</codiceFiscale><ragioneSociale>Galeno Sistemi s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01666260979</codiceFiscale><ragioneSociale>Galeno Sistemi s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z251856081</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNI DI SPESA FARMACIA COMUNALE - assistenza tecnica - Frilli Gianni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRLGNN68M26C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>Frilli Gianni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRLGNN68M26C847R</codiceFiscale><ragioneSociale>Frilli Gianni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z611ACAE8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>2&#xb0; affidamento piattaforma START per formnitura prodotti farmaceutici - J&amp;J</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00407560580</codiceFiscale><ragioneSociale>Johnson &amp;amp; Johnson spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00407560580</codiceFiscale><ragioneSociale>Johnson &amp;amp; Johnson spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>710.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>710.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E1AC9DAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento piattaforma START per fornitura prodotti farmaceutici - lab.Boiron</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03566770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Laboratoires Boiron</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03566770156</codiceFiscale><ragioneSociale>Laboratoires Boiron</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1224.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1224.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE31ACA675</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento piattaforma START per formnitura prodotti farmaceutici - Reckitt</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01768930131</codiceFiscale><ragioneSociale>Reckitt Benckiser Healthcare s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01768930131</codiceFiscale><ragioneSociale>Reckitt Benckiser Healthcare s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3371.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3371.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8019471AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento piattaforma START prodotti farmaceutici - Zeta farm</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale><ragioneSociale>Zeta farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale><ragioneSociale>Zeta farmaceutici s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2565.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2565.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z38196FEE1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento piattaforma START prodotti farmaceutici - Beiersdorf</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2606.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2606.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC71931EF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento piattaforma START prodotti farmaceutici - Karitia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1296.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1296.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8819278F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento piattaforma START prodotti farmaceutici - Artsana</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4715.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4715.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4919275AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento piattaforma START prodotti farmaceutici - Pfizer</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale><ragioneSociale>Pfizer s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale><ragioneSociale>Pfizer s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3375.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3375.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA5191E4DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>affidamento piattaforma START prodotti farmaceutici - Sofar</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale><ragioneSociale>Sofar s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale><ragioneSociale>Sofar s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2407.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2407.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1C08CA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4" PER IL NOLEGGIO DI N. 8 MULTIFUNZIONE SAMSUNG SLX3280NR PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG DERIVATO ZCC1C08CA8.-</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale><ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22394.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16544.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA31BEA905</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli edifici comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZA31BEA905</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2466.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE41BEC93F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento d'urgenza per sistemazione fontana Piazzale Martiri di Montemaggio - Impegno di spesa a  favore della Ditta VANNI MARCELLO di Certaldo (FI) -  CIG: ZE41BEC93F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNNMCL65M14L067Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VANNI MARCELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNNMCL65M14L067Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VANNI MARCELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C1BD1F27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05602350489</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Galletti Filippo</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05687630482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Larinni e Associati</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05687630482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Larinni e Associati</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48550.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48550.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D1BD2484</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori siderurgici per piccoli interventi in officina -- Impegno di spesa a  favore della Ditta SANGINFISSI s.n.c. di Cinque Mario &amp; Ghini Roberto di San Gimignano (SI) - CIG: Z5D1BD2484</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01342720529</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGINFISSI s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB71BCC42D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale elettrico per la realizzazione dell'impianto elettrico della nuova cucina degli impianti sportivi - Impegno di spesa a favore della Ditta ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZB71BCC42D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00521260521</codiceFiscale><ragioneSociale>ELECTRA COMMERCIALE S.p.A. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4292.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4289.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z461BB612F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico per il collaudo statico e tecnico-amministrativo relativo ai lavori di messa in sicurezza di un movimento franoso verificatosi presso il campeggio IL BOSCHETTO DI PIEMMA in localit&#xe0; Santa Lucia  Affidamento e impegno di spesa </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TMMTTR38H11C540R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Ettore Tommasi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TMMTTR38H11C540R</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Ettore Tommasi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD61B98B22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3&#xb0; affidamento piattaforma START fornitura prodotti farmaceutici - Artsana</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00227010139</codiceFiscale><ragioneSociale>Artsana s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2032.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2032.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z311BAAB0A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MUSEI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO VOLUMI ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI IN MEMORIA DI GIULIANO DE MARINIS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01233800489</codiceFiscale><ragioneSociale>ALL'INSEGNA DEL GIGLIO S.A.S.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01233800489</codiceFiscale><ragioneSociale>ALL'INSEGNA DEL GIGLIO S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6814895542</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - Dottor Guido Isidoro e C. S.r.l. Firenze - CIG 6814895542</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale><ragioneSociale>Dottor Guido Isidoro e C. s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03071480481</codiceFiscale><ragioneSociale>Dottor Guido Isidoro e C. s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7934.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7454.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z941B02FB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di esumazione di alcuni quadri a terra comune del cimitero comunale del capoluogo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI F.LL s.n.c. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01352850489</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOMI F.LL s.n.c. di Roberto, Mario e Giuseppe Giomi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35893.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35983.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA51B88CBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>2&#xb0; affidamento 2016 fornitura prodotti farmaceutici - piattaforma START - Beiersdorf</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale><ragioneSociale>Beiersdorf spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2032.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2032.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6804670F4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CIRCOLO TENNIS SANTA LUCIA - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CAMPO N. 3 CON PAV. IN SUP. SINT. POLIV. - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI U.  di CASALSERUGO (PD) - CIG 6804670F4F - CUP C21E16000130004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04701810287</codiceFiscale><ragioneSociale>SARTORI s.r.l. Impianti Sportivi Unipersonale </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04701810287</codiceFiscale><ragioneSociale>SARTORI s.r.l. Impianti Sportivi Unipersonale </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35655.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35655.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z291AD59C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEL SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO DEI SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA 0-6 ANNI PER L'ANNO EDUCATIVO 2016-2017</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02400710469</codiceFiscale><ragioneSociale>CI6 ASSOCIAZIONE COORDINATORI ITALIANI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06548750485</codiceFiscale><ragioneSociale>COORDINATE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06548750485</codiceFiscale><ragioneSociale>COORDINATE SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301B65BBE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rifacimento segnaletica orizzontale sul territorio comunale - Impegno di spesa a favore della Ditta AMG SERVICES s.a.s. di Tamiazzo Mara &amp; C. di Foiano della Chiana (AR) - CIG: Z301B65BBE3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02150420517</codiceFiscale><ragioneSociale>AMG SERVICES s.a.s. di Tamiazzo Mara &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02150420517</codiceFiscale><ragioneSociale>AMG SERVICES s.a.s. di Tamiazzo Mara &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8921.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8196.73</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C1B2732D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>2&#xb0; affidamento tramite piattaforma START fornitura farmaci - G.Effe</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Effe Pharma snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00870270527</codiceFiscale><ragioneSociale>G. Effe Pharma snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>768.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>768.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z201B34AFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3&#xb0; affidamento tramite piattaforma START fornitura farmaci - Karitia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1879.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1879.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F1AF5902</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione straordinaria del manto in erba artificiale del campo di calcio di Belvedere  - Impegno di spesa a favore della Ditta ICET s.r.l. di Pistoia (PT) - CIG: Z9F1AF5902</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01532240478</codiceFiscale><ragioneSociale>ICET s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01532240478</codiceFiscale><ragioneSociale>ICET s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13006.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z491B18353</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura conglomerato bituminoso sfuso a caldo e freddo anno 2016 - Impegno di spesa a favore della Ditta CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z491B18353</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01251560528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONGLOMERATI VALDELSA di Granchi e Massai s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1030.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C1B313C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione caldaie poste c/o Palazzo Cancelleria, Sala Cancelleria e Biblioteca Com.le, Palestra Scuole Medie, per l'anno 2016 - Impegno di spesa a favore della Ditta THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp; C. s.a.s. di Poggibonsi - CIG: Z8C1B313C4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01391990528</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOTECH di Gasbarri Paolo &amp;amp; C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>698.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC21B31E66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto di materiale da ferramenta per piccole manutenzioni alle Scuole Comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta FERRAMENTA DEI s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZC21B31E66</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>888.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>67208057BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DIIMPIANTI SPORTIVI PER LA PRATICA DEL CALCIO</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00987430527</codiceFiscale><ragioneSociale>SAN GIMIGNANO SPORT SCSD</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00987430527</codiceFiscale><ragioneSociale>SAN GIMIGNANO SPORT SCSD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14427.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D1AED937</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione urgente di n. 3 veicoli Porter Piaggio in dotazione all'Ufficio Manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: Z2D1AED937</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>646.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA71ACF65F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura urgente di ponteggio usato per messa in sicurezza camminamento del San Domenico lato Corpo Forestale - Impegno di spesa a favore della Ditta GAP s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: ZA71ACF65F</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00268320520</codiceFiscale><ragioneSociale>GAP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>934.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z071AD557E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura, montaggio e riparazione di pneumatici per i veicoli del settore manutenzioni - Impegno di spesa a favore della Ditta CONFORTI GOMME s.r.l. di Certaldo (FI) - CIG: Z071AD557E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04229830486</codiceFiscale><ragioneSociale>CONFORTI GOMME s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>613.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>452.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB1AD5141</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO ISTRUZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 STRUTTURE PREFABBRICATE PER LA SCUOLA DI ULIGNANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05059990408</codiceFiscale><ragioneSociale>LOCABOX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05059990408</codiceFiscale><ragioneSociale>LOCABOX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5562.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2144.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDO EX ART 15 LEGGE 241/90 PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO PER UN PROGETTO TEMATICO SUL VERDE URBANO DELL'EX CONVENTO ED EX CARCERE DI SAN DOMENICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80002070524</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80002070524</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6739079FE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMM.VO RELATIVI ALLE OPERE DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ALL'ING. GIOVANNI CORTI DI POGGIBONSI (SI) - CUP C27B14000130004  - CIG 6739079FE7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRTGNN68H24G752D</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. GIOVANNI CORTI </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03470080486</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO  </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRTGNN68H24G752D</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. GIOVANNI CORTI </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16877.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16877.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z401AA8D59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>2&#xb0; affidamento tramite piattaforma START per la fornitura di prodotti farmaceutici - ACRAF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale><ragioneSociale>Angelini ACRAF s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3033.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3033.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C1 AAD72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Segreteria e Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di supporto legale per la procedura di sfratto in via amministrativa per un alloggio in Via Santo Stefano n. 25</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Lessona di Firenze</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Lessona di Firenze</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B1A8B39D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>manutenzioni</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura piante per le aree a verde del parcheggio Santa Chiara </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>849.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF1A1CD15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento incarico Progettazione e D.L. Scuola Materna ed Elementare di Ulignano - Impegno di spesa a favore dello Studio Tecnico Associato MARI E FURIESI di Poggibonsi (SI) - CIG: ZEF1A1CD15</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARI E FURIESI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00921580528</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARI E FURIESI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA01A74382</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto materiale da ferramenta per manifestazioni culturali estive - Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta NUOVA DAF di Testi Andrea di San Gimignano (SI) - CIG: ZA01A74382</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSTNDR72S02H875J</codiceFiscale><ragioneSociale>FERRAMENTA NUOVA DAF di Testi Andrea</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>899.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5498554E4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO PROPEDEUTICA ALL'INTERVENTO DI CONSERVAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DENOMINATO "EX CONVENTO DI SAN DOMENICO" </oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02328830126</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI Arch. Palola BassaniI </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00094130994</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI Arch. Claudio Montagni</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02425011208</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01923040669</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI MASUCCI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05449070480</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI SPIRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02425011208</codiceFiscale><ragioneSociale>RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49683.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37822.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z871A6922B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di rampe per trattorino tagliaerba e servizio di assistenza decespugliatori -  Impegno di spesa a  favore della Ditta CeT di Tani Luca e C. s.n.c. di Certaldo (FI) - CIG: Z871A6922B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05258330488</codiceFiscale><ragioneSociale>CeT di Tani Luca&amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05258330488</codiceFiscale><ragioneSociale>CeT di Tani Luca&amp;amp; C. s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>349.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1A571E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Segreteteria e Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ricorso al TAR Toscana promosso dalla Sig.ra Biella Maria. Affidamento servizio legale di rappresentanza in giudizio e impegno della spesa.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Lessona &#xbf; Ass. Prof</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02129410482</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Legale Lessona &#xbf; Ass. Prof</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA11A5CA4C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DEL SOFTWARE APPLICATIVO INTEGRATO CON ANPR-ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE. IMPORTO DI SPESA. CIG ZA11A5CA4C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6666761138</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>lavori pubblici</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - INCARICO DL - AGG. DEF. ED IMPEGNO DI SPESA ALLO STUDIO TECNICO INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA VENTURUCCI DI PONTASSIEVE (FI)  CUP C27B14000130004 - CIG 6666761138</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecnico Ingegneria Civile &#xbf; Edilizia Venturucci </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTGNI53R30E668N</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio Tecnico Ingegneria Civile &#xbf; Edilizia Venturucci </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>83598.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81326.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E1A33E13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento piattaforma START per fornitura prodotti farmaceutici - Heinz</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00937220598</codiceFiscale><ragioneSociale>Heinz Italia s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00937220598</codiceFiscale><ragioneSociale>Heinz Italia s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>560.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E1A1CA47</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura prodotti farmaceutici affidamenti piattaforma START - Avantgarde</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03724830587</codiceFiscale><ragioneSociale>Avantgarde s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03724830587</codiceFiscale><ragioneSociale>Avantgarde s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2890.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2890.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC31A145AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura prodotti farmaceutici affidamenti piattaforma START - GSK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00867200156</codiceFiscale><ragioneSociale>Glaxosmithkline Consumer Healthcare spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5610.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B1A257D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>2&#xb0; fornitura prodotti farmaceutici anno 2016 affidamenti piattaforma START - karitia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213350511</codiceFiscale><ragioneSociale>Karitia s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1853.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1853.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE51A10164</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>ATTIVITA' CULTURALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAMPA DEPLIANT CON PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "ACCADE A SAN GIMIGNANO. LA BELLA STAGIONE DI SAN GIMIGNANO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00794130526</codiceFiscale><ragioneSociale>VANZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00794130526</codiceFiscale><ragioneSociale>VANZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>762.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>762.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0019F182F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto di prodotti farmaceutici anno 2016 piattaforma START - Roche</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09050810960</codiceFiscale><ragioneSociale>ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09050810960</codiceFiscale><ragioneSociale>ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4667.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4667.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>663432957B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONCESSIONE DI SERVIZI PER IL CENTRO COMUNALE DI DOCUMENTAZIONE E DEGUSTAZIONE DEL VINO VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO E DEI PRODOTTI LEGALI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00257030528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORIO DELLA DENOMINAZIONE SAN GIMIGNANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00257030528</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORIO DELLA DENOMINAZIONE SAN GIMIGNANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z58199CE58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di Autospurgo, stasatura fognature e videoispezione - Impegno di spesa a favore della Ditta AUTOSPURGO VELOX s.r.l. di Monteriggioni - CIG: Z58199CE58</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00854630522</codiceFiscale><ragioneSociale>ECO-AMBIENTE s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01053500524</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSPURGO VELOX s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01053500524</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSPURGO VELOX s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4464.66</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>66109421EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "SAN GIMIGNANO ESTATE"</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01825520990</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11524601009</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICA E PALCOSCENICO ALDO C. FASANO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>91016670506</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03910330483</codiceFiscale><ragioneSociale>PRG SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>97690580010</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA REVERSE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06303990011</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA FRANCESCO TAMAGNO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>92060110480</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIGIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91016670506</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>54900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D19A33E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di assistenza zooiatrica a cani e gatti incidentati bisognosi di cure  - Impegno di spesa a favore del Veterinario Dr.ssa MESSERI FRANCESCA di Monteriggioni (SI)  - CIG: Z8D19A33E4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSSFNC72E41D612B</codiceFiscale><ragioneSociale>MESSERI FRANCESCA - VETERINARIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MSSFNC72E41D612B</codiceFiscale><ragioneSociale>MESSERI FRANCESCA - VETERINARIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1934.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB19A0DE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>Farmacia</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto di prodotti farmaceutici anno 2016 piattaforma START - Sanofi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale><ragioneSociale>Sanofi s.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale><ragioneSociale>Sanofi s.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2196.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2196.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF19803FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione e fornitura di targhe in dibond per la realizzazione del progetto patto di cittadinanza attiva "Cantieri Sociali"  - Impegno di spesa a favore della Ditta CREOMEDIA di Capezzuoli Luca di Poggibonsi (SI) - CIG: ZEF19803FC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CPZLCU66T05I726N</codiceFiscale><ragioneSociale>CREOMEDIA di Capezzuoli Luca</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2016-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC8194A08B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MJANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio di montascale e carrozzina per diversamente abili per il Referendum del 17 Aprile 2016 - Impegno di spesa a favore della Ditta HOME CARE SOLUTIONS di Cascina (PI) - CIG: ZC8194A08B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06394770967</codiceFiscale><ragioneSociale>HOME CARE SOLUTION </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06394770967</codiceFiscale><ragioneSociale>HOME CARE SOLUTION </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6534779E36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN LOC. BADIA A ELMI-LA STECCAIA E LOC. LE MOSSE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAMMOLI EDILIZIA S.R.L. DI TODI (PG)</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02835590544</codiceFiscale><ragioneSociale>MAMMOLI EDILIZIA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>148004.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>148003.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6541128595</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Variante lavori manutenzione straordinaria manto stradale porzione di parcheggio Loc. Baccanella e P.le Scuole Elementari/Medie di V.D.Giachi  e lavori manutenzione ordinaria svolti al Parcheggio di Baccanella</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MASINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MASINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3238.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC71927B36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Variante lavori manutenzione straordinaria manto stradale porzione di parcheggio Loc. Baccanella e P.le Scuole Elementari/Medie di V.D.Giachi  e lavori manutenzione ordinaria svolti al Parcheggio di Baccanella </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MASINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01424360525</codiceFiscale><ragioneSociale>MASINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C0A36767</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Manutenzione ordinaria alzaferetri elettrico Mod. 05900/E24-B-T Numero di serie 90024/12 - Anni 2016-2017 - Impegno di spesa a favore della Ditta VEZZANI S.p.A. di Quattro Castella (RE) - CIG: Z1C0A36767</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale><ragioneSociale>VEZZANI S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00294890355</codiceFiscale><ragioneSociale>VEZZANI S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z031938AEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione urgente della Trattrice Agricola a ruote e del braccio taglia erba - Impegno di spesa a favore della Ditta BERNINO COMMERCIALE s.r.l. di Poggibonsi (SI) - CIG: Z031938AEB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01086220520</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNINO COMMERCIALA s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01086220520</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNINO COMMERCIALA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>986.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6639632DA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Art. 14 DL 6.12.2011, N. 201 - Impegno di spesa per l'anno 2016 per la concessione del servizio igiene ambientale a SEI TOSCANA s.r.l. (gi&#xe0; Siena Ambiente S.p.A.) - CIG: 6639632DA5</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01349420529</codiceFiscale><ragioneSociale>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2131956.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1987252.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F18F3550</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori urgenti di risanamento cimasa tratto di mura V.Bonda, ex Bagni Pubblici-Impegno di spesa a  favore delle Ditte EDIL SARDEGNA s.r.l di Colle di Val D'Elsa-CIG: Z9E18F34A5 e NINCI ROBERTO di Gambassi Terme-CIG: Z5F18F3550</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NNCRRT61R07C101V</codiceFiscale><ragioneSociale>NINCI ROBERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NNCRRT61R07C101V</codiceFiscale><ragioneSociale>NINCI ROBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2016-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6218E1CBA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione urgente di due automezzi comunali Porter Piaggio targati EA367JZ e EA370JZ - Impegno di spesa a favore della Ditta VIANI ROBERTO Officina Riparazione di San Gimignano (SI) - CIG: Z6218E1CBA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00641370523</codiceFiscale><ragioneSociale>VIANI ROBERTO Officina Riparazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5003364A94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizi manutentivi Soc.MANUTENCOOP SpA di Zola Predosa (BO), aggiud. della convenzione "Facility Management Uff. 3" - lotto 5, stipulata dalla Soc.CONSIP SpA, periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2020 - Imp.spesa 01/01/16-31/03/2020 </oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENCOOP S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale><ragioneSociale>MANUTENCOOP S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>156660.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>156660.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>654117083D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria del Parcheggio Martiri di Montemaggio - Aggiudicazione definitiva alla Ditta ARRIGHI &amp; BROGI Escavazioni s.r.l. di Gambassi Terme (FI) - CIG: 654117083D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01248990507</codiceFiscale><ragioneSociale>GRANCHI s.r.l.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01213270505</codiceFiscale><ragioneSociale>THERMOS HABITAT s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00562830521</codiceFiscale><ragioneSociale>ARRIGHI &amp;amp; BROGI ESCAVAZIONI s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47680.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45375.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C1881D42</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di reperibilit&#xe0; telefonica dissuasore oleodinamico Porta San Giovanni - Impegno di spesa a favore della Ditta CORPO VIGILI GIURATI S.p.A. di Firenze (FI) - CIG: Z9C1881D42</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5818817AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00102500527</codiceFiscaleProp><denominazione>MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione urgente del dissuasore oleodinamico di Porta San Giovanni - Impegno di spesa a favore della Ditta SANGIMPIANTI s.r.l. di San Gimignano (SI) - CIG: Z5818817AD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950140525</codiceFiscale><ragioneSociale>SANGIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2016-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>